瑞丽市工业信息化和科学技术局

瑞丽市工业和信息化局2015年决算公开

浏览量:12763    作者: 日期:2016/10/19
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05
编制单位:瑞丽市工业和信息化局 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 28.86 28.86 468.83 356.09 356.09 141.60 141.60
201 一般公共服务支出 14.98 14.98 197.41 192.03 192.03 20.36 20.36
201 04 发展与改革事务 2.48 2.48 191.39 175.88 175.88 18.00 18.00
201 04 01 行政运行 2.48 2.48 171.89 174.38 174.38 0.00 0.00
201 04 99 其他发展与改革事务支出 19.50 1.50 1.50 18.00 18.00
201 13 商贸事务 5.36 5.36 5.36
201 13 08 招商引资 5.36 5.36 5.36
201 99 其他一般公共服务支出 12.50 12.50 0.66 10.80 10.80 2.36 2.36
201 99 99 其他一般公共服务支出 12.50 12.50 0.66 10.80 10.80 2.36 2.36
208 社会保障和就业支出 0.56 0.56 151.42 150.74 150.74 1.24 1.24
208 05 行政事业单位离退休 0.56 0.56 151.42 150.74 150.74 1.24 1.24
208 05 01   归口管理的行政单位离退休 0.56 0.56 151.42 150.74 150.74 1.24 1.24
215 资源勘探信息等支出 13.32 13.32 120.00 13.32 13.32 120.00 120.00
215 05 工业和信息产业监管 20.00 0.00 0.00 20.00 20.00
215 05 10 工业和信息产业支出 20.00 0.00 0.00 20.00 20.00
215 99 其他资源勘探电力信息等支出 13.32 13.32 100.00 13.32 13.32 100.00 100.00
215 99 04 技术改造支出 13.32 13.32 100.00 13.32 13.32 100.00 100.00

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

 

瑞丽市工业和信息化局2015年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

瑞丽市工信局的部门职能是拟定全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟定并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

协调、管理经济技术、经济建设项目、资金及新产品、新技术的开发、引进和项目库的建立等工作;组织、协调、联络招商事宜,负责全市招商引资相关政策、办法、规定的起草、解释和落实;承担招商引资联合服务组织协调落实职能。

(二)2015财务工作

第一、加强法制教育和思想道德工作,增强财务人员的自我约束能力。加强法制教育,使财务人员充分感受到法律的神圣和庄严。“莫伸手,伸手必被捉”,使潜在的犯罪人员充分感受到法律威慑力,认清犯罪行为及心其的法律后果。采用典型进行宣传,引导鼓励树立正确积极的荣辱观,进行正面教育。

第二、进一步完善规章管理制度,切实做到科学管理、规范管理,落实各项财务制度,强化会计机构内部监督,建立健全本单位内部的资金使用审批制度,会计监督制度等,加强对报销单据的审核工作,堵塞漏洞,做到防患于未然。

第三、加强管理,强调纪律,完善和加强财务人员队伍建设,结合本单位实际,建立责权分明、平衡制约、规章健全、运作有序的财务内控制度,对岗位职责进行科学划分,明确职责、业务范围和权限、责任。加强本单位现金、票据、银行印鉴的管理,严格财经纪律,加强监管,定期核对账目,做到账账相符、账实相符。

第四、开展经常性的日常检查。从时间上,可以是定期检查,也可以是不定期检查,从内容上,可以全面检查,也可重点检查,从范围上,可以是针对所有财务人员,也可以是针对某一个财务人员。只有通过开展不同形势的检查,才能及时发现问题并能够得到及时纠正。开展经常性日常检查是预防财务人员职务犯罪的有力保证。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市工信局共核定编制数14名,其中:行政编制12人,工勤2名。现有在岗人员22人,现有退休人员23,退休职工23名。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2015年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度收入总计471.7万元,其中财政拨款收入468.83万元,占总收入的99.37%,由于本单位属于财政全额拨款行政单位,年度收入中财政拨款收入所占比重较大;其他收入2.95万元,占总收入的0.63%,其他收入包括从上级其他部门取得的财政拨款、从非本级财政取得的财政拨款等。

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况。

2015年度支出总计361.92万元,其中财政拨款356.09万元,占总支出的98.39%,其他支出5.83万元,占总支出的1.61%。基本支出包括人员经费支出、日常公用经费支出。

(二)项目支出情况。

无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出356.09万元,占本年支出合计的98.39%与上年对比减少14.22万元,减幅3.8%,主要原因公务接待费和公务用车运行维护费比上年下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务(类)支出43.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%主要用于办公费3.61万元、印刷费12.51万元、邮电费3.27万元、电费0.42万元、差旅费13.41万元、公务接待费2.01万元、工会经费1.97、公务用车运行维护费2.63万元、其他商品和服务支出4.09万元;

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.64万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2.63万元,公务接待费支出2.01万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少8.46万元,减少的主要原因是减少公务接待和车辆运行。

(一)因公出国(境)费

2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元.

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费2.63万元。其中:购置费0万元,比2014年决算增加/减少0万元,运行维护费2.63万元,比2014年决算减少6.28万元,主要用于保障2015工业和信息化工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2015年共执行国内公务接待27批次,285人,接待费开支2.01万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少2.18万元,主要用于接待工业和信息化工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出43.92万元,与上年对比减少71.76万元,主要原因是“三公”经费及咨询费比上年减少。部门机关运行经费主要用于工业和信息化工作

 

 

20161013

 [附件: 工信局2015年度部门决算表

 [附件: 瑞丽市工业和信息化局2015年度部门决算 

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