| 部门公开表1 | |||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
| (一)一般公共预算 | 1062.77128 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 1、本级财力 | 1062.77128 | (二) 外交支出 | |
| 2、专项收入 | (三) 国防支出 | ||
| 3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | ||
| 4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | ||
| 5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | ||
| 6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | ||
| (二)政府性基金预算 | 164 | (八) 社会保障和就业支出 | |
| (三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | ||
| 二、上年结转 | (十) 节能环保支出 | ||
| (十一) 城乡社区支出 | |||
| (十二) 农林水支出 | 1,226.77128 | ||
| (十三) 交通运输支出 | |||
| (十四) 资源勘探信息等支出 | |||
| (十五) 商业服务业等支出 | |||
| (十六) 金融支出 | |||
| (十七) 援助其他地区支出 | |||
| (十八) 国土海洋气象等支出 | |||
| (十九) 住房保障支出 | |||
| (二十) 粮油物资储备支出 | |||
| (二十一) 预备费 | |||
| (二十二) 其他支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 1226.77128 | 支出总计 | 1,226.77128 |
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目
2016年预算数
科目编码
项目名称
年初预算数
小计
基本支出
项目支出
213
农林水支出
541.2368
541.2368
21303
水利
541.2368
541.2368
2130301
行政运行
541.2368
541.2368
208
社会保障和就业支出
266.53448
266.53448
20805
行政事业单位离退休
266.53448
266.53448
2080501
归口管理的行政单位离退休
108.03044
108.03044
2080502
事业单位离退休
158.50404
158.50404
213
农林水支出
255
255
21303
水利
255
255
2130316
农田水利
200
200
2130331
水资源费安排的支出
50
50
2130306
水利工程运行与维护
5
5
合 计
1062.77128
807.77128
255
部门公开表3
基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目
合计
本级财
力安排
财政专户管理的收入安排
单位自筹安排
科目编码
科目名称
小计
事业收入安排
事业单位经营收入安排
其他收入安排
301
工资福利支出
552.8128
552.8128
30101
基本工资
333.6464
333.6464
30102
津贴补贴
151.8
151.8
30103
奖金
14.6904
14.6904
30107
绩效工资
39.276
39.276
30104
社会保障缴费
5
5
30199
其他工资福利支出
8.4
8.4
302
商品和服务支出
43.2
43.2
30201
办公费
3
3
30202
印刷费
0.5
0.5
30205
水费
1.6
1.6
30206
电费
1.4
1.4
30207
邮电费
1
1
30211
差旅费
2.04
2.04
30215
会议费
1
1
30217
公务接待费
20.57
20.57
30226
劳务费
2
2
30231
公务用车运行维护费
9.29
9.29
30299
其他商品和服务支出
0.8
0.8
303
对个人和家庭的补助
211.75848
211.75848
30301
离休费
86.11044
86.11044
30302
退休费
121.51404
121.51404
30303
抚恤金
0.184
0.184
30399
其他对个人和家庭的补助支出
3.95
3.95
合 计
807.77128
807.77128
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门:
单位:万元
2015年预算数
2016年预算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务
接待
费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务
接待
费
小计
公务用
车购置
费
公务用
车运行
费
小计
公务用
车购置
费
公务用
车运行
费
29.86
0
9.29
20.57
29.86
0
9.29
20.57
部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
2130316
农田水利
164
164
部门公开表6
部门收支总表
单位:万元
一、一般公共预算
1062.77128
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算
164
二、外交支出
三、国有资本经营预算
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、事业单位经营收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
1,226.77128
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
收入总计
1226.77128
支出总计
1,226.77128
部门公开表7
部门收入总表
单位:万元
科目
合计
一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码
科目名称
213
农林水支出
960.2368
796.2368
21303
水利
960.2368
796.2368
2130301
行政运行
541.2368
541.2368
2130316
农田水利
364
200
164
2130331
水资源费安排的支出
50
50
2130306
水利工程运行与维护
5
5
208
社会保障和就业支出
266.53448
266.53448
20805
行政事业单位离退休
266.53448
266.53448
2080501
归口管理的行政单位离退休
108.03044
108.03044
2080502
事业单位离退休
158.50404
158.50404
合 计
1226.77128
1062.77128
164
部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
213
农林水支出
960.2368
541.2368
419
21303
水利
960.2368
541.2368
419
2130301
行政运行
541.2368
541.2368
2130316
农田水利
364
364
2130331
水资源费安排的支出
50
50
2130306
水利工程运行与维护
5
5
208
社会保障和就业支出
266.53448
266.53448
20805
行政事业单位离退休
266.53448
266.53448
2080501
归口管理的行政单位离退休
108.03044
108.03044
2080502
事业单位离退休
158.50404
158.50404
合 计
1226.77128
807.77128
419
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