|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
附表3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
编制单位:瑞丽市住房和城乡建设局
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
37752.09
|
3263.68
|
34488.42
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
10504.47
|
50.00
|
10454.47
|
|
|
|
|
2070205
|
博物馆
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
115.37
|
115.37
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
36.57
|
36.57
|
|
|
|
|
|
2120101
|
行政运行
|
889.67
|
889.67
|
|
|
|
|
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
14903.84
|
88.35
|
14815.49
|
|
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
106.70
|
|
106.70
|
|
|
|
|
2120807
|
廉租住房支出
|
0.01
|
|
0.01
|
|
|
|
|
2120811
|
公共租赁住房支出
|
1018.82
|
|
1018.82
|
|
|
|
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
1151.52
|
252.51
|
899.02
|
|
|
|
|
2121301
|
城市公共设施
|
987.61
|
|
987.61
|
|
|
|
|
2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
1563.00
|
1563.00
|
|
|
|
|
|
2140106
|
公路养护
|
3.19
|
3.19
|
|
|
|
|
|
2140602
|
车辆购置税用于农村公路建设支出
|
81.53
|
42.53
|
39.00
|
|
|
|
|
2210101
|
廉租住房
|
1960.63
|
|
1960.63
|
|
|
|
|
2210106
|
公共租赁住房
|
3071.92
|
|
3071.92
|
|
|
|
|
2210199
|
其他保障性安居工程支出
|
901.13
|
|
901.13
|
|
|
|
|
2280800
|
国内债务付息
|
104.60
|
|
104.60
|
|
|
|
|
2281300
|
地方政府债券付息
|
9.04
|
|
9.04
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
222.50
|
222.50
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
附表4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
编制单位:瑞丽市住房和城乡建设局
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
合计
|
公共预算财政拨款决算数
|
政府性基金预算财政拨款决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、公共预算财政拨款
|
1
|
41,606.26
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
10,504.47
|
10,504.47
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
3,382.05
|
二、外交支出
|
31
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
100
|
100
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
151.93
|
151.93
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
20,629.87
|
15908.92
|
4720.95
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
84.69
|
84.69
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
5,933.68
|
5,933.68
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
50
|
113.63
|
113.63
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
44,988.31
|
本年支出合计
|
53
|
37518.27
|
32797.31
|
4720.95
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
28,104.61
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
35574.65
|
32899.73
|
2674.92
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
24,090.78
|
|
55
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
4013.83
|
|
56
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|
合计
|
29
|
73,092.92
|
合计
|
58
|
73092.92
|
65697.04
|
7395.88
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
附表5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
编制单位:
|
瑞丽市住房和城乡建设局
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
合计
|
24,090.78
|
2,869.44
|
21,221.34
|
41606.26
|
32797.31
|
1214.35
|
31582.96
|
32899.73
|
3000.76
|
29898.96
|
|
2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
15.00
|
|
15.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
5,595.55
|
50.00
|
5,545.55
|
23813.88
|
10504.47
|
50.00
|
10454.47
|
18904.97
|
|
18904.97
|
|
2070205
|
博物馆
|
|
|
|
100.00
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
116.42
|
115.37
|
115.37
|
|
1.05
|
1.05
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
|
|
|
36.97
|
36.57
|
36.57
|
|
0.40
|
0.40
|
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
5.00
|
5.00
|
|
|
2110304
|
固体废弃物与化学品
|
250.00
|
|
250.00
|
|
|
|
|
250.00
|
|
250.00
|
|
2120101
|
行政运行
|
99.99
|
99.99
|
|
967.50
|
878.39
|
878.39
|
|
189.11
|
189.11
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
30.00
|
30.00
|
|
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
47.06
|
|
47.06
|
|
20.00
|
|
20.00
|
27.06
|
|
27.06
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
9,834.20
|
1,314.18
|
8,520.02
|
14477.27
|
14903.84
|
88.34
|
14815.49
|
9407.63
|
1447.45
|
7960.18
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
|
|
|
106.70
|
106.70
|
|
106.70
|
|
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
15.00
|
15.00
|
|
|
2130314
|
防汛
|
|
|
|
150.00
|
|
|
|
150.00
|
|
150.00
|
|
2140105
|
公路改建
|
1,100.00
|
1,100.00
|
|
|
|
|
|
1100.00
|
1100.00
|
|
|
2140106
|
公路养护
|
5.63
|
5.63
|
|
3.18
|
3.18
|
3.18
|
|
5.63
|
5.63
|
|
|
2140602
|
车辆购置税用于农村公路建设支出
|
194.65
|
149.65
|
45.00
|
|
81.51
|
42.51
|
39.00
|
113.13
|
107.13
|
6.00
|
|
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
100.00
|
100.00
|
|
|
|
|
|
100.00
|
100.00
|
|
|
2210101
|
廉租住房
|
1,652.18
|
|
1,652.18
|
338.89
|
1960.63
|
|
1960.63
|
30.45
|
|
30.45
|
|
2210103
|
棚户区改造
|
32.19
|
|
32.19
|
668.40
|
|
|
|
700.59
|
|
700.59
|
|
2210106
|
公共租赁住房
|
3,895.75
|
|
3,895.75
|
111.67
|
3071.92
|
|
3071.92
|
935.50
|
|
935.50
|
|
2210199
|
其他保障性安居工程支出
|
1,218.59
|
|
1,218.59
|
601.75
|
901.13
|
|
901.13
|
919.21
|
|
919.21
|
|
2280800
|
国内债务付息
|
|
|
|
104.60
|
104.60
|
|
104.60
|
|
|
|
|
2281300
|
地方政府债券付息
|
|
|
|
9.04
|
9.04
|
|
9.04
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
|
附表6
|
|
|
|
|
|
公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
编制单位:
|
瑞丽市住房和城乡建设局
|
|
单位:万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
696.29
|
696.29
|
|
|
30101
|
基本工资
|
155.14
|
155.14
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
499.17
|
499.17
|
|
|
……
|
奖金
|
20.8
|
20.8
|
|
|
|
社会保障缴费
|
21.18
|
21.18
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
344.62
|
|
344.62
|
|
30201
|
办公费
|
39.3
|
|
39.3
|
|
30202
|
水费
|
0.37
|
|
0.37
|
|
……
|
电费
|
4.71
|
|
4.71
|
|
|
邮电费
|
29.79
|
|
29.79
|
|
|
差旅费
|
7.3
|
|
7.3
|
|
|
维修费
|
93.19
|
|
93.19
|
|
|
会议费
|
0.83
|
|
0.83
|
|
|
培训费
|
2.08
|
|
2.08
|
|
|
公务接待费
|
7.09
|
|
7.09
|
|
|
劳务费
|
79.87
|
|
79.87
|
|
|
公务用车运行维护费
|
53.54
|
|
53.54
|
|
|
其他交通费用
|
11.24
|
|
11.24
|
|
|
其他商品和服务支出
|
15.31
|
|
15.31
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
153.78
|
153.78
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
151.93
|
151.93
|
|
|
……
|
抚恤费
|
1.83
|
1.83
|
|
|
|
奖励金
|
0.02
|
0.02
|
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
306
|
赠与
|
|
|
|
|
30601
|
对国内的赠与
|
|
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30602
|
对国外的赠与
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307
|
债务利息支出
|
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30701
|
国内债务利息支出
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30702
|
向国家银行借款付息
|
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|
……
|
……
|
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310
|
其他资本性支出
|
19.65
|
|
19.65
|
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31001
|
房屋建筑物购建
|
|
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|
|
31002
|
办公设备购置
|
18.05
|
|
18.05
|
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|
信息网络及软件购置更新
|
1.6
|
|
1.6
|
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|
……
|
……
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附表7
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表
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编制单位:瑞丽市住房和城乡建设局
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单位:万元
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项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称(项目)
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
合计
|
4013.83
|
1796.27
|
2217.56
|
3382.05
|
4720.96
|
1815.51
|
2905.45
|
2674.92
|
787.76
|
1887.15
|
|
212
|
7
|
2
|
廉租住房支出
|
8.43
|
|
8.43
|
|
|
|
|
8.43
|
|
8.43
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
33.27
|
33.27
|
|
|
|
|
|
33.27
|
33.27
|
|
|
212
|
08
|
04
|
农村基础设施建设支出
|
198.5
|
|
198.5
|
|
|
|
|
198.5
|
|
198.5
|
|
212
|
08
|
07
|
廉租住房支出
|
163.06
|
|
163.06
|
31.7
|
0.007
|
|
0.007
|
194.76
|
|
194.76
|
|
212
|
08
|
11
|
公共租赁住房支出
|
264.57
|
|
264.57
|
1205.35
|
1018.82
|
|
1018.82
|
451.09
|
|
451.09
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
1583
|
|
1583
|
807
|
1151.52
|
252.51
|
899.01
|
1238.47
|
554.49
|
683.98
|
|
2121301
|
城市公共设施
|
200
|
200
|
|
1338
|
987.61
|
|
987.61
|
550.39
|
200
|
350.39
|
|
2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
1563
|
1563
|
|
|
1563
|
1563
|
|
|
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|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
|
附表8
|
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|
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
|
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公开08表
|
|
编制单位:瑞丽市住房和城乡建设局
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项目
|
“三公”经费支出
|
因公出国(境)支出
|
公务用车购置及运行维护费支出
|
公务接待费支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
小计
|
小计
|
公务用车购置
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
60.63
|
|
53.54
|
|
53.54
|
7.09
|
|
212
|
01
|
01
|
行政运行
|
43.15
|
|
39.22
|
|
39.22
|
3.94
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
17.48
|
|
14.32
|
|
14.32
|
3.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
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