瑞丽市财政局

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2026年预算公开

浏览量:286    作者: 日期:2026/2/9

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2026年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

县对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算



中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2026年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会与瑞丽市监察委员会合署办公,市委巡察机构驻市纪委监委办公

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会是党内监督专责机关,主要任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责,对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员权利。

瑞丽市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关,依照《中华人民共和国监察法》对所有行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作,维护宪法和法律的尊严。

市委巡察机构贯彻落实省委、省委巡视工作领导小组和省委巡视办重要决议、决定和指示,进行巡察。督促、检查落实巡视反馈意见,承担全市巡察工作的综合协调、指导监督、调查研究、制度建设、服务管理工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置31个内设机构和机关党委,包括:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室(检举举报平台中心)、案件管理室、案件审理室(申诉复查室)、干部监督室、监督审查室、信息技术保障室。纪检监察室(第一纪检监察室至第九纪检监察室),派驻机构(11个),市委巡察机构。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

一是强化政治监督,保障党中央决策部署落地见效。紧紧围绕党中央重大决策部署和省委、州委、市委工作要求,加强对乡村振兴、生态文明建设、民生保障等重点领域的政治监督,确保各项政策措施落地生根。持续强化对党员干部遵守政治纪律和政治规矩情况的监督检查,严肃查处违反政治纪律的行为。特别是加强对“一把手”和领导班子的监督,推动其严格落实党内政治生活各项制度,营造良好的政治生态。进一步完善全面从严治党主体责任清单和监督责任清单,明确各级党组织和领导干部的责任。通过开展述责述廉、责任约谈等方式,督促各级党组织和领导干部切实履行全面从严治党主体责任和监督责任;二是纵深推进集中整治,不断增强群众获得感幸福感安全感。深入学习贯彻习近平总书记关于持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题的重要指示精神,落实中央纪委国家监委要求,深化运用“党委、政府主责、纪委监委牵头抓总、职能部门协同推动、市县主抓主战”联动体系,齐抓共管、左右联动、上下贯通、同题共答,聚焦民生领域顽瘴痼疾,以脱贫攻坚精神、超常规举措纵深推进“校园餐”、农村集体“三资”管理、乡村振兴资金使用监管等问题集中整治,着力解决群众急难愁盼问题,不断增强群众的获得感幸福感安全感;三是提升监督效能,构建全方位监督体系。做实日常监督。充分发挥派驻机构和乡(镇)、街道、农场纪委监督的“探头”作用,加强对被监督单位和党员干部的日常监督。运用谈心谈话、廉政风险排查、参加会议等方式,及时发现和纠正存在的问题。建立廉政档案动态管理机制,对党员干部的廉政情况进行实时监控。深化专项监督。围绕权力集中、资金密集、资源富集的部门和行业,开展专项监督检查。加强对乡村振兴、民生、工程建设等重点领域的监督,严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。建立专项监督长效机制,定期开展“回头看”,防止问题反弹。推进协同监督。加强与审计、财政、统计等部门的沟通协调,建立健全信息共享、线索移送、联合办案等工作机制,形成监督合力。开展好“室组地”联动监督,整合监督资源,提高监督效能。深化“10联户网格”+监督机制,监督触角直达户、监督力量下沉格、群众诉求速响应,着力打通基层信访监督“最后一公里”。运用科技赋能,积极推进纪检监察信息化建设,运用大数据技术手段,建立数据分析模型,及时发现异常情况和问题线索,提高监督的精准性和时效性;四是深化作风建设,持之以恒纠治“四风”。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神,紧盯“四风”问题新表现、新动向,持续开展专项整治行动。对违规收送礼品礼金、违规吃喝、违规发放津补贴等问题,发现一起、查处一起,并点名道姓通报曝光。建立健全长效机制,防止“四风”问题反弹回潮。聚焦文山会海、过度留痕、检查考核过多过频等形式主义、官僚主义问题,开展专项整治。通过明察暗访、座谈会等方式,广泛收集问题线索,督促相关部门进行整改,并建立问题整改台账,跟踪问效,确保整改到位。大力弘扬新风正气,通过开展廉政教育、主题党日活动、先进典型宣传等方式,引导党员干部传承红色基因,弘扬优良作风。挖掘和宣传本地廉政文化资源,打造廉政教育基地,营造崇廉尚洁的良好氛围。扎实做实清廉云南建设,努力把清廉云南建设融入党风廉政建设和反腐败斗争全过程、各方面,以“清”为基,以“廉”为要,促进“常治”与“长效”融会贯通,为沿边开发开放营造风清气正的政治生态;五是加大审查调查力度,一体推进“三不腐”。坚持无禁区、全覆盖、零容忍,坚持重遏制、强高压、长震慑,坚决查处各类腐败问题。聚焦工程建设、土地出让、政府采购等重点领域和关键环节,深挖细查背后的腐败问题。加强与司法机关的沟通协调,建立健全案件移送、信息共享等工作机制,形成工作合力。坚持惩前毖后、治病救人方针,精准运用监督执纪“四种形态”,特别是第一种形态,做到早发现、早提醒、早纠正。加强对受处分党员干部的回访教育,帮助他们认识错误、改正错误,重新回到正确轨道上来。深化以案促改、以案促治,对查处的典型案件进行深入分析,查找制度漏洞和监管薄弱环节,督促相关部门进行整改。建立健全以案促改、以案促治长效机制,推动案发单位完善制度、加强管理、堵塞漏洞,实现查处一案、警示一片、治理一域的综合效果。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重,落实“三个区分开来”,落实落细容错纠错、澄清正名、精准慎重问责等举措,促进领导干部敢为善为;六是持续深化政治监督,切实提升巡察质效。深刻学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要论述,牢牢把握正确方向,推动政治监督具体化、精准化、常态化。持续突出精准监督,聚焦党中央重大决策部署贯彻落实情况,聚焦高质量发展首要任务、群众身边不正之风和腐败问题、党组织和党员队伍建设、巡察整改和成果运用,发现问题、纠正偏差,充分发挥巡察监督利剑作用。持续推动常态化监督,做好巡察“后半篇文章”,提升规范化水平和巡察监督工作质效;七是加强自身建设,打造高素质专业化队伍。加强思想政治建设。通过开展专题培训、廉政教育等活动,不断提高纪检监察干部的政治素质和党性修养,教育引导纪检监察干部坚定理想信念,牢记初心使命,增强拒腐防变能力。建立健全思想政治工作机制,及时了解纪检监察干部的思想动态,帮助他们解决实际困难。提升业务能力水平。通过举办业务培训班、开展岗位练兵、组织案例研讨等方式,加强对纪检监察干部的业务培训和实践锻炼。鼓励纪检监察干部参加各类业务考试和竞赛活动,提高业务能力和综合素质。强化内部监督管理。建立健全内部监督制度,加强对纪检监察干部的日常管理和监督。严格执行纪检监察干部行为规范和纪律要求,对违反纪律的干部,严肃查处,绝不姑息迁就。建立干部廉政档案,对纪检监察干部的廉政情况进行动态管理。加强对纪检监察干部八小时以外的监督,防止出现违规违纪行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制108人,其中:行政编制101人,工勤人员编制5人,事业编制2人。在职实有105人,其中:财政全额保障105人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人,其中:离休0人,退休33人。

车辆编制8辆,实有车辆8辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入31,048,603.49元,其中:一般公共预算30,048,603.49元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入1,000,000.00元。

与上年对比增加7,787,550.27元,增长33.48%,主要原因分析为:一是增人增资,二是增加预留在职人员工资及保险预算资金,三是增加案件查办补助项目经费。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 30,048,603.49元,其中:本年收入30,048,603.49元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款30,048,603.49元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加7,787,550.27元,增长34.98%,主要原因分析为:一是增人增资,二是增加预留在职人员工资及保险预算资金,三是增加案件查办补助项目经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出31,048,603.49。财政拨款安排支出30,048,603.49,其中:基本支出22,899,195.49与上年对比增加4,587,046.27元,增长25.05%,主要原因分析为:一是增人增资,二是增加预留在职人员工资及保险预算资金;项目支出7,149,408.00与上年对比增加3,200,504.00元,增长81.05%,主要原因分析为:增加案件查办补助项目经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行18,550,061.18元(其中:基本支出17,350,061.18元,项目支出200,000.00元),主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支

2.2011102一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务6,923,200.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出6,923,200.00元),主要用于保障本单位查办案件、巡察等正常运转开支及办公设备购置

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休22,800.00元(其中:基本支出19,800.00元,项目支出3,000.00元),主要用于本单位退休干部活动支出

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,176,504.48元(其中:基本支出2,176,504.48元,项目支出0.00元),主要用于本单位职工机关事业单位基本养老保险缴费

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤23,208.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出23,208.00元),主要用于病故人员家属的一次性定期抚恤金及职工遗属困难生活补助经费

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出13,959.00元(其中:基本支出13,959.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位机关工勤人员失业保险缴费

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗975,999.11元(其中:基本支出975,999.11元,项目支出0.00元),主要用于本单位职工基本医疗保险缴费和大病补充保险缴费

8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗19,830.47元(其中:基本支出19,830.47元,项目支出0.00元),主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费和大病补充保险缴费

9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助654,496.76元(其中:基本支出654,496.76元,项目支出0.00元),主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费

10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出56,166.13元(其中:基本支出56,166.13元,项目支出0.00元),主要用于本单位职工工伤保险、生育保险缴费

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,632,378.36元(其中:基本支出1,632,378.36元,项目支出0.00元),主要用于财政匹配给本单位职工住房公积金

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科301工资福利支出19,304,922.31元(其中:基本支出19,304,922.31元,项目支出0.00元),具体为:

1)30101(基本工资)5,907,852.00元(其中:基本支出5,907,852.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位按规定为职工发放的基本工资,包括公务员的职务工资和级别工资、机关工人的岗位工资和技术等级工资等支出;

2)30102(津贴补贴)7,085,724.00元(其中:基本支出7,085,724.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位按规定为职工发放的津贴补贴,包括工作性津贴、生活性补贴等支出;

3)30103(奖金)491,169.00元(其中:基本支出491,169.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位按规定为职工发放的奖金,包括年终一次性奖金等支出;

4)30107(绩效工资)290,843.00元(其中:基本支出290,843.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位按规定为职工发放的绩效工资,包括基础性绩效等支出;

5)30108(机关事业单位养老保险缴费)2,176,504.48元(其中:基本支出2,176,504.48元,项目支出0.00元),主要用于本单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费;

6)30110(职工基本医疗保险缴费)995,829.58元(其中:基本支出995,829.58元,项目支出0.00元),主要用于本单位为职工缴纳的基本医疗保险费;

7)30111(公务员医疗补助缴费)654,496.76元(其中:基本支出654,496.76元,项目支出0.00元),主要用于本单位为职工缴纳的公务员医疗补助费;

8)30112(其他社会保障缴费)70,125.13元(其中:基本支出70,125.13元,项目支出0.00元),主要用于本单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险缴费;

9)30113(住房公积金)1,632,378.36元(其中:基本支出1,632,378.36元,项目支出0.00元),主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。

2.经济科302商品和服务支出9,135,473.18元(其中:基本支出3,524,273.18元,项目支出5,611,200.00元),具体为:

1)30201(办公费)4,355,630.00元(其中:基本支出546,530.00元,项目支出3,009,100.00元),主要用于本单位购买日常办公用品、日常办公耗材、书刊杂志等支出;

2)30202(印刷费)30,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出30,000.00元),主要用于本单位印刷费的支出;

3)30205(水费)8,000.00元(其中:基本支出8,000.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位的水费、污水处理费的支出;

4)30206(电费)90,000.00元(其中:基本支出90,000.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位电费的支出;

5)30207(邮电费)250,000.00元(其中:基本支出250,000.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位的信函、电话费及网络通信费等支出;

6)30211(差旅费)1,040,000.00元(其中:基本支出50,000.00元,项目支出990,000.00元),主要用于本单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出;

7)30213(维修(护)费)52,000.00元(其中:基本支出20,000.00元,项目支出32,000.00元),主要用于本单位固定资产修理维护费用等支出;

8)30214(租赁费)10,000.00元(其中:基本支出10,000.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位租赁专用通信网络及其他设备费用等支出;

9)30215(会议费)100,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出100,000.00元),主要用于本单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、技术服务费等支出;

10)30216(培训费)250,000.00元(其中:基本支出20,000.00元,项目支出230,000.00元),主要用于本单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训支出;

11)30217(公务接待费)17,270.00元(其中:基本支出17,270.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用;

12)30226(劳务费)660,000.00元(其中:基本支出410,000.00元,项目支出250,000.00元),主要用于本单位支付给外单位和个人的劳务费用;

13)30227(委托业务费)30,000.00元(其中:基本支出30,000.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费;

14)30228(工会经费)547,673.18元(其中:基本支出547,673.18元,项目支出0.00元),主要用于本单位按规定安排的工会经费;

15)30231(公务用车运行维护费)302,600.00元(其中:基本支出30,000.00元,项目支出272,600.00元),主要用于本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;

16)30239(其他交通费用)1,094,800.00元(其中:基本支出1,094,800.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如公务交通补贴、租车费用等;

17)30299(其他商品和服务支出)1,097,500.00元(其中:基本支出400,000.00元,项目支出697,500.00元),主要用于本单位上述科目未包括的日常公用支出。

3.经济科303对个人和家庭的补助93,208.00元(其中:基本支出70,000.00元,项目支出23,208.00元),具体为

1)30305(生活补助)93,208.00元(其中:基本支出70,000.00元,项目支出23,208.00元),主要用于本单位职工遗属生活补助等支出。

4.经济科目310资本性支出1,515,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出1,515,000.00元),具体为:

1)31002(办公设备购置)240,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出920,000.00元),主要用于本单位购置并纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出;

2)31006(大型修缮)595,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出595,000.00元),主要用于本单位按制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出;

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目25政府采购预算总额1,592,600.00,其中:政府采购货物预算690,000.00、政府采购服务预算902,600.00、政府采购工程预算0.00

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2026年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计319,870.00,较上年减少57,730.00,下降15.29%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2026年因公出国(境)费预算为0.00,较上年增加0.00,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

主要原因分析为与上年持平,无变化。

(二)公务接待费

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2026年公务接待费预算为17,270.00元,较上年减少57,830.00,下降77.11%,国内公务接待批次为20次,共计接待120人次。

主要原因分析为坚决贯彻中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步从严控制“三公”经费,执行公务接待管理制度和开支标准,压缩公务接待费支出

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2026年公务用车购置及运行维护费为302,600.00,较上年增加0.00,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00,较上年减少120,000.00,下降100.00%;公务用车运行维护费302,600.00,较上年增加120,000.00,增长65.72%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为8辆。

主要原因分析为一是减少购置公务用车1辆,二是因纪检监察业务需要增加公务用车运行维护费预算安排

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

三公经费】纳入级财政预决算管理的“三公”经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2026年机关运行经费安排3,594,273.18,较上年增加191,389.36,增长5.62%主要原因分析为在职人员增加,机关运行经费增加

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2026年委托业务费安排30,000.00元,与上年对比减少65,000.00元,下降68.42%,主要原因分析为根据实际业务需求减少委托业务事项费用

(四)国有资产占有使用情况

截至202512月31日,中国共产党瑞丽市纪律检查委员会资产总额28,530,717.99,其中,流动资产13,652,123.60,固定资产14,878,594.39,对外投资及有价证券0.00,在建工程0.00,无形资产0.00,其他资产0.00。与上年相比,本年资产总额增加3,908,199.44,其中固定资产增加533,562.42。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00。鉴于截至202512月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为202512月资产月报数。


[附件:中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2026年部门预算公开表