根据《中华人民共和国审计法》的规定,德宏州审计局对德宏州人民政府州级机关办公楼改扩建领导小组办公室(以下简称“州改扩建办”)2007年至2020年8月财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
州改扩建办2007年至2020年12月23日实际收入共计87125496.69元,支出共计87125496.69元(含缴回财政资金),截至2020年12月23日,银行存款无余额。芒市城市综合体项目仅完成了部分设计、规划及测绘等前期工作,未开展实质性建设。
审计结果表明,州改扩建办能按照《中华人民共和国会计法》等相关规定,对芒市城市综合体项目资金进行专账专户核算,州改扩建办的财政财务收支情况基本能真实、完整反映机构的各项经济活动,但还存在预付账款未结算,造成长期挂账的问题。
二、审计发现的主要问题
预付账款未结算,造成长期挂账56500000元。
三、审计处理处罚情况及建议
针对上述问题,德宏州审计局已按照国家法律、法规的规定,及时出具了审计报告。针对预付账款未结算,造成长期挂账56500000元的问题,责成州改扩建办尽快进行清理结算。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,州改扩建办已对接相关单位,积极清理预付款项,但因款项挂账时间久远,有些部门已解散,州、市相关部门尚未形成统一意见,目前款项尚未清理完毕。具体整改情况由其自行公告。
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