瑞丽市畹町镇人民政府2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职责
1.镇党委的主要职责
(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。
(2)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需有镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(3)领导镇政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
(4)加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设。
(5)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。
(6)领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设,做好社会治安治理及计划生育工作。
(7)加强对民兵、预备役工作的领导,统筹安排民兵、预备役工作,组织和监督完成民兵、预备役工作任务。
(8)承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
2.镇人大主席团的主要职责
(1)检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
(2)听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督镇人民政府的工作。
(3)根据本镇人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。
(4)检查、督促本镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。
(5)组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。
(6)联系本镇人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动。
(7)受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见。
(8)根据镇长的提名,决定副镇长的个别任免,并报镇人民代表大会备案。
(9)受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报镇人民代表大会备案。
(10)受理本镇人民代表大会代表的辞职;决定接受辞职的,通告该代表的原选区选民,并报镇人民代表大会备案;组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作。
(11)根据本镇代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下届和本届镇人民代表大会报告。
(12)决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。
(13)办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。
3.镇政府的主要职责
(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。
(2)执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议,执行上级国家行政机关的决定和命令,同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。
(3)制度本镇经济和社会发展计划、规划,并组织实施。
(4)讨论本镇经济建设和社会发展中的问题,围绕财政增收、农民增收,搞好农业结构调整,带领群众脱贫致富。
(5)管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。
(6)组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。
(7)负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。
(8)受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访,解决民间矛盾纠纷。
(9)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,搞好社会治安、维护社会秩序,净化社会环境,保障公民的人身、民主权利和其他权利。
(10)保护各种经济组织的合法权益。
(11)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(12)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(13)加强本镇人民政府的自身建设,对政府工作人员进行管理。
(14)承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)2017年重点工作任务
2017年是“十三五”规划重要一年,做好今年的财政工作,意义重大。为实现2017年财政工作目标任务,我们将着重抓好以下工作:
1、严格支出,厉行节约。严格支出预算管理,合理控制支出,确保财政收支平衡;压缩一般性支出,严把“三公”经费开支,降低行政成本,切实保障民生和重点项目支出。
2、优化支出结构,统筹城乡发展。不断完善财政支农资金管理机制,为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚、着力加强面向社会弱势群体保障性支出,不断完善公共卫生服务体系,加快全社会保障机制建设,大力加强农村住房保障,改善城乡环境,切实提高群众生活水平,推进城乡发展协调统一。
3、深化财政改革,加强财政监督。进一步规范预算编制,建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制,加强财政精细化管理,着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理,确保资金使用规范、安全、有效。继续发扬艰苦奋斗的优良传统,从严从紧控制一般性支出,大力压缩“三公”经费,节约行政成本。
4、加强干部队伍建设,提高依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求,加强镇财务人员依法理财水平,积极引导财务人员转变思维模式,树立化危为机的意识,努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财务人员队伍,为全镇财政工作的扎实推进奠定坚实基础。
二、部门预算编制情况
根据《德宏州人民政府办公室关于印发<德宏州推进预算公开工作的实施方案>的通知》(德政办发〔2016〕137号),结合《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》(云财预[2016]183号)、《德宏州财政局关于印发<德宏州预算公开工作实施细则>的通知》的精神要求,积极推进我市预决算公开,加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。根据瑞丽市财政局给我单位的收支预算批复,按瑞丽市预决算信息公开形式。在单位门户网站上公开。
三、部门基本情况
纳入2017年畹町镇人民政府部门预算编报的单位共11个,分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站,其中行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位5个。部门在职在编实有人数63人,其中:财政全供养63人,在编车辆2辆,实有车辆6辆;其中:4辆车封存待处理。退休人员30人。
四、2017年部门预算收支情况
2017年瑞丽市畹町镇人民政府预算总收入1442.91万元,其中:一般公共财政预算1087.81万元;上年结转355.1万元。
2017年部门预算总支出1442.91万元,其中:基本支出1339.94万元,占总支出的92.86%,项目支出102.97万元,占总支出的7.14%。
(一)基本支出情况
2017年用于保障瑞丽市畹町镇人民政府正常运转的日常支出1339.94万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出601.81万元,占基本支出的44.91%;办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)支出375.6万元,占基本支出的28.03%;退休人员工资、遗属补助、生产补贴等(对个人和家庭补助)支出318.18万元,占基本支出的23.75%;办公设备购置(其他资本性支出)支出44.35万元,占基本支出的3.31%。上年基本支出706.47万元,与上年对比增加633.47万元,增加89.67%
(二)项目支出情况
为完成2017年瑞丽市畹町镇人民政府及下属事业单位等机构特定行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出102.97万元,用于党建为民服务工程100万元、住房保障支出2.97万元。与上年项目支出168.758万元相比减少65.788万元,减少38.98%。
五、名词解释
(一)公共财政预算:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)基本支出:用于保障畹町镇党委政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出。
(三)项目支出:用于保障畹町镇党委政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
瑞丽市畹町镇人民政府
2017年3月23日
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2017年部门预算 |
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财政负责人:王懿 |
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科室负责人:杨艳松 |
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经办人:宋玉军 |
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财政拨款收支预算总表 |
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表一 |
|
|
单位:万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
2017年预算 |
项目(按功能分类) |
2017年预算 |
|
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算 |
1087.81 |
一、一般公共服务支出 |
1096.27 |
|
|
1、本级财力 |
1087.81 |
二、外交支出 |
|
|
|
2、专项收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
3、执法办案补助 |
|
四、公共安全支出 |
0.17 |
|
|
4、收费成本补偿 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
5、财政专户管理的收入 |
|
六、科学技术支出 |
4 |
|
|
6、国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
11.5 |
|
|
(二)政府性基金预算 |
|
八、社会保障和就业支出 |
206.68 |
|
|
(三)国有资本经营预算 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
355.1 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
15 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
106.32 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
|
|
十七、金融支出 |
|
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
2.97 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
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|
|
|
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二十五、转移性支出 |
|
|
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|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
收 入 总 计 |
1442.91 |
支出总计 |
1442.91 |
|
备注:上年结转355.1万元,其中存量资金111.02万元。
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
表二 |
单位:万元 |
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|
功能科目分类 |
2017年预算数 |
|||
|
年初预算数 |
||||
|
功能科目编码 |
项目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务 |
1096.27 |
996.27 |
100 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
769.12 |
769.12 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
749.56 |
749.56 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19 |
19 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
10 |
10 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10 |
10 |
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
252.1 |
152.1 |
100 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
252.1 |
152.1 |
100 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
61.23 |
61.23 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
61.23 |
61.23 |
|
|
204 |
公共安全 |
0.17 |
0.17 |
|
|
20402 |
公安 |
0.17 |
0.17 |
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
0.17 |
0.17 |
|
|
206 |
科学技术 |
4 |
4 |
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
4 |
4 |
|
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
4 |
4 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.5 |
11.5 |
|
|
20701 |
文化 |
11.5 |
11.5 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
11.5 |
11.5 |
|
|
208 |
社会保障和就业 |
206.68 |
206.68 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
206.68 |
206.68 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
206.68 |
206.68 |
|
|
212 |
城乡社区事务 |
15 |
15 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10 |
10 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10 |
10 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5 |
5 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5 |
5 |
|
|
213 |
农林水事务 |
106.32 |
106.32 |
|
|
21301 |
农业 |
105.82 |
105.82 |
|
|
2130106 |
技术推广与培训 |
10.88 |
10.88 |
|
|
2130124 |
农民合作经济组织 |
83.61 |
83.61 |
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
11.33 |
11.33 |
|
|
21307 |
农村工作改革 |
0.5 |
0.5 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
0.5 |
0.5 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.97 |
|
2.97 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.97 |
|
2.97 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.97 |
|
2.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1442.91 |
1339.94 |
102.97 |
|
基本支出预算表 |
||||||||
|
表三 |
|
|
|
单位:万元 |
||||
|
经济分类科目 |
合计 |
本级财力安排 |
财政专户管理的教育收费 |
单位自筹安排 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业单位经营收入 |
事业收入 |
其他收入 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
601.81 |
601.81 |
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
450.89 |
450.89 |
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
138.71 |
138.71 |
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
12.21 |
12.21 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
375.6 |
375.6 |
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
17.9 |
17.9 |
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
318.18 |
318.18 |
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
209.65 |
209.65 |
|
|
|
|
|
|
30306 |
生产补贴 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
43 |
43 |
|
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
44.35 |
44.35 |
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
44.35 |
44.35 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1339.94 |
1339.94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
表四 |
|
单位:万元 |
||
|
|
|
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
功能科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
表五 |
|
|
单位:万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
2017年预算 |
项目(按功能分类) |
2017年预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
1442.91 |
一、一般公共服务支出 |
1096.27 |
|||
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|||
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|||
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
0.17 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|||
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
4 |
|||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
11.5 |
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
206.68 |
|||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
15 |
|||
|
|
|
十三、农林水支出 |
106.32 |
|||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
2.97 |
|||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|||
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|||
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|||
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|||
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|||
|
收 入 总 计 |
1442.91 |
支出总计 |
1442.91 |
|||
|
|
||||||||
|
部门收入总表 |
||||||||
|
表六 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业单位经营收入 |
事业收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务 |
1096.27 |
1096.27 |
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
769.12 |
769.12 |
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2010301 |
行政运行 |
749.56 |
749.56 |
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2010302 |
一般行政管理事务 |
19 |
19 |
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2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.56 |
0.56 |
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20104 |
发展与改革事务 |
10 |
10 |
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2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10 |
10 |
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20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
252.1 |
252.1 |
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2013102 |
一般行政管理事务 |
252.1 |
252.1 |
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20136 |
其他共产党事务支出 |
3.82 |
3.82 |
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.82 |
3.82 |
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20199 |
其他一般公共服务支出 |
61.23 |
61.23 |
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
61.23 |
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