监督索引号53310200366600000
目录
第一部分 瑞丽市工业和商务局2019年部门预算编制说明
第二部分瑞丽市工业和商务局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
瑞丽市工业和商务局2019年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)预算单位基本情况。
1.主要职能。
根据《中共瑞丽市委 瑞丽市人民政府关于印发〈瑞丽市人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》(瑞发〔2015〕8号)精神,设立瑞丽市工业和商务局,为瑞丽市人民政府工作部门,正科级,加挂瑞丽市招商合作局、瑞丽市人民政府口岸管理办公室、瑞丽市人民政府闭关管理办公室牌子。
(1)拟订全市工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业、信息化的发展规划、行业规划和产业政策;推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合;组织实施地方性行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。
(2)监测分析全市工业运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);负责提出本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议,按国家、省、州和市政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目;负责电力行政和电力需求管理工作。
(3)推进工业体制改革和管理创新,指导行业技术创新和技术进步;组织实施有关国家、省、州和市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展;组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(4)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业和非国有经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题。指导工业园区管委会拟订工业园区的发展规划、相关政策,参与园内项目的管理。
(5)统筹推进全市信息化工作,组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题;推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开放利用;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;依法监督管理无线电台(站),协调处理无线电管理相关事宜,负责无线电监测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
(6)管理和指导全市外商投资工作,参与拟订全市对外开放和鼓励外商投资的发展规划;负责推进全市招商引资相关工作,承担招商引资服务、组织、协调、落实等职能。
(7)贯彻执行国家、省、州内贸、外贸、外商投资、国际经济合作、境外毒品替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策;拟订全市商务领域的地方性法规、规章、标准和发展规划,编制行业经济年度计划,并组织实施。
(8)贯彻执行国家对外贸易的政策法规,管理和指导全市对外贸易工作;执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策;推进全市进出口贸易标准化体系建设;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。
(9)负责组织实施和管理全市对外经济合作工作;执行对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理;拟订境外投资的管理办法和具体政策,依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。
(10)研究、宣传世界贸易组织规则和区域经济合作政策;承办与进出口公平贸易相关工作,组织产业损害调查;指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
(11)贯彻执行国家、省、州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析全市市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责药品行业和盐业行政管理。
(12)负责全市口岸建设、边民互市贸易管理工作,指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。贯彻执行国家、省、州、市的法律、法规和规章,研究改进闭关管理制度,实施闭关管理工作的制度化和规范化建设。
(13)承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。
2.机构情况,
根据瑞发[2015]8号中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府关于印发瑞丽市人民政府职能转变和机构实施方法的通知精神由原瑞丽市工业和信息化局和瑞丽市商务局合并为瑞丽市工业和商务局。下设7个股室(办公室、企业股、外贸股、内贸股、口岸股、信产股、电商办)。
(二)2018年重点工作任务介绍。
(一)加快推进重点项目建设,全力打好工业攻坚战
(二)不断完善通信基础设施,以信息化建设助力经济发展
(三)扎实推进外贸发展动能转换,对外开放水平显著提升
(四)全面加强城乡市场体系建设,现代消费增长驱动力显著增强
(五)全面推进综合示范项目建设,电商产业发展卓有成效
(六)持续改善口岸软硬件环境,通关便利化水平明显提高
(七)凝心聚力实施精准扶贫,挂钩村脱贫攻坚取得新进展
(八)认真落实“基层党建巩固年”目标要求,全面从严治党不断深化
(九)圆满完成瑞丽市工程系列职称申报评审工作
(十)紧盯目标任务,积极推进三项重点工作
1-9月,招商引资项目2个,完成投资1588万元,完成任务数2亿元的7.9 %;向上争取资金5792.82万元,完成任务数5500万元的105.32%;重点挂钩服务项目2个,瑞丽市大通现代国际物流中心完成投资2100万元,瑞丽口岸弄岛通道进口偶蹄类活体动物查验场项目正在进行项目前期工作。
二、单位预算编制情况
指导思想是全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想战略,按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想,厉行节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹力度,加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算按理制度。
基本原则、认真贯彻指导思想,并遵循以下原则:合法性原则、、真实性原则、完善性原则、科学性原则、稳妥性原则、重点性原则、透明性原则、绩效性原则。
编制方法总体思路和内容:部门预算是反映本部门单位所有收入和支出的完整预算。对部门预算中的收入预算、支出预算和政府采购预算,实行不同的编制方法。收入预算的编制内容包括:公共财政预算和政府性基金。本年支出包括基本支出和项目支出。
三、单位基本情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个,是瑞丽市工业和商务局。其中:财政全供给单位1个,部门在职人员编制44人,其中:行政编制29人,事业编制15人。在职实有55人,其中:财政全供养55人,非财政供养0人。离退休人员53人,其中:离休0人,退休53人。车辆编制1辆,实有车辆2辆。
四、2019年部门预算收支情况
(一)预算单位收入情况
2019年我局财务总收入5772.96万元,其中:一般公共预算5772.96万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
2019年部门财政拨款收入5351.92万元,其中,本年收入1310.40万元,上年结转收入4041.52万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1310.40万元(本级财力1310.40万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
(二)预算单位支出情况
2019年部门预算总支出5772.96万元,其中:基本支出1704.82万元,占总支出的29.53%,项目支出4068.14万元,占总支出的70.47%。按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-04(款)发展与事务”支出214.90万元,主要反映人员经费的支出(对“款”款级科目反映政府履行某项职能所要从事的主要活动)。“201(类)-13(款)商贸事务”支出1967.34万元,主要反映人员支出、对外贸易管理、招商引资以及其他商贸事务等的支出。“201(类)-99(款)其他一般公共服务支出943.68万元,主要反映以上之外的支出。“203(类)-99(款)其他国防支出97.33,主要反映其他国防支出(强边固防支出)。“208(类)-05(款)行政事业单位离退休”支出80.95万元,主要反映离退休人员公用经费以及在职人员基本养老保险缴费等支出。“211(类)-10(款)节能环保支出”5万元,主要反映工业企业节能降耗方面的补助支出。“214(类)-01(款)公路水路运输支出”552.87万元,主要反映口岸建设及运行维护方面支出。“215(类)-02(款)制造业支出”400万元,主要是反映对企业的补助资金支出。“215(类)-05(款)工业和信息产业监管支出”3.40万元,主要反映对工业和信息产业等企业监管方面工作经费支出。 “216(类)-02(款)商业流通事务支出”899.33万元,主要反映市场监测及信息管理等支出。216(类)-06(款)涉外发展服务支出40.48万元,主要反映从事外贸业务单位,外商投资单位,从事对外经济合作单位和境外单位的资助。229(类)-99(款)其他支出452.66万元,主要反映以上之外的支出。
(一)基本支出情况
2019年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1073.28万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的62.96%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)631.54万元,占基本支出的37.04%。
(二)基本支出预算变动的主要原因
与上年对比减2392.32万元,减58.38%,增减变化的原因主要是:
1、上年财政拨款结转结余资金中部分基本结转结余资金按使用类调整到项目结转结余资金。
(三)项目支出情况
2019年用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3988.13万元,占总支出的69.08,项目支出含:如招商引资项目工作经费支出200万元,闭关办后勤保障工作经费支出7万元以用上年结转怕各项项目支出等开支。
(四) 项目支出预算变动的主要原因
与上年对比增2344.51,增减变化的原因主要是
上年财政拨款结转结余资金中部分基本结转结余资金按使用类调整到项目结转结余资金。
(五) 本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于一般公共服务支出1108.35万元,社会保障和就业支出80.79万元,卫生健康支出69.89万元,住房保障支出51.37万元。
(六) 本级财力支出按经济科目分类情况
2019年本级财力支出1310.40万元,按经济科目分类(其中基本支出1103.40万元,主要用于工资福利1051.91万元,商品和服务支出47.53万元,对个人和家庭的补助支出3.96万元。项目支出207万元,主要用于招商局工作经费和闭关办工作经费)。
(七) 预算收支增减变化情况说明
基本支出预算变动与上年对比减2392.32万元,减58.38%,项目支出预算变动 与上年对比增2344.51,增减变化的原因主要是上年财政拨款结转结余资金中部分基本结转结余资金按使用类调整到项目结转结余资金。
五、机关运行经费情况说明
2019年用于机关运行经费支出631.54万元,与上年对比减2827.87,减81.74,增减变化的原因主要是上年财政拨款结转结余资金中部分基本结转结余资金按使用类调整到项目结转结余资金。
六、部门预算绩效情况
(一)部门整体支出绩效评价情况
将根据年初工作规划和重点性工作,围绕全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,完成年度预定工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年部门预算整体支出状况的概述和分析,预计部门整体支出绩效情况如下:
1. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;“三公”经费总体控制不是很理想,超过上年预算支出,低于上年决算支出。
2. 预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。
3. 资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
4. 预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的,严守法律底线、纪律底线、道德底线。
5、存在的主要问题。预算编制的合理性有待提高。
6、有关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
(1) 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,提高预算的合理性和准确性。
(2) 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
(3)持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
(二)部门项目支出绩效目标情况
根据年初预算安排我局项目开展工作情况如下:
1、制作市招商引资项目投资宣传册,为更好的向全社会推介瑞丽并结合我市特色优势产业,抢抓机遇,不失时机地开展招商推介工作,延伸招商触角积极推进“走出去”招商战略,提升“服务”。
根据年初工作计划预计在2018年印制瑞丽市招商引资项目宣传册6600册。
2、闭关办经费:由于瑞丽口岸姐告实行“境内关外”的管理模式,闭关办的工作强度越来越大,为了加强闭关办工作人员在节假日不间断的开展工作,根据年度工作计划,在2018年预算中安排7万元经费,用于闭关办节假日补助。
3、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完以达到预期的社会效益目标和满意。
七、政府采购预算情况
我单位2019年无政府采购预算。
八、“三公”经费预算算情况说明
2019年财政拨款“三公”经费预算总额26.50万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出9.5万元,公务接待费支出17万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.80万元,减少的主要原因是:在行政成本控制、厉行节约工作中,我局将进一步加大各项节约措施的执行力度,并根据工作情况及时调整和完善各项制度,认真统计各项数据,及时总结经验教训,保障行政成本控制制度、厉行节约工作顺利推进。。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2019年我局因公出国(境)费预算0万元,比2018年预算增加/减少0万元。无具体出国开支及计划开展工作情况。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年我局无计划购置公务用车,公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费9.50万元。其中:购置费0万元,比2018年预算减少0万元,运行维护费9.50万元,比2018年预算减少0.50万元,主要用于保障我局工业、外贸、内贸,电商、信产等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2019年我局接待费开支预算17万元,公务接待费比2018年预算减少0.8万元,主要用于接待我局工业、外贸、内贸,电商、信产等工作产生的费用。
九、市对下专项转移支付情况
我局无市对下专项转移支付情况。
十、其他公开信息
(一)名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。
四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目。
五、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(二)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
瑞丽市工业和商务局
2019年1月31日
监督索引号53310200366600111
[附件: 瑞丽市工业和商务局2019年预算公开表]
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4124179
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600