瑞丽市工业信息化和科学技术局

2015决算表

浏览量:12534    作者: 日期:2016/10/27
 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:瑞丽市科技局

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

259.70

一、一般公共服务

30

 

0.33

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交

31

 

 

 

 

3

 

三、国防

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全

33

 

 

 

 

5

 

五、教育

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术

35

 

366.25

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业

37

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息

52

 

 

 

本年收入合计

24

259.70

本年支出合计

53

 

366.58

 

年初财政拨款结转和结余

25

157.30

年末财政拨款结转和结余

54

 

50.42

 

    一般公共预算财政拨款

26

157.30

 

55

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

417.00

合计

58

 

417

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02

编制单位:瑞丽市科技局

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

6

7

8

合计

262.20

259.70

 

 

 

 

2.50

201

一般公共服务支出

0.33

0.33

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

0.33

0.33

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.33

0.33

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

261.87

259.36

 

 

 

 

2.50

20601

科学技术管理事务

189.01

187.71

 

 

 

 

1.30

2060101

  行政运行

188.01

186.71

 

 

 

 

1.30

2060102

  一般行政管理事务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

 

 

 

 

 

 

 

2060403

  产业技术研究与开发

3.00

3.00

 

 

 

 

 

20605

科技条件与服务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2060599

  其他科技条件与服务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

64.85

63.65

 

 

 

 

1.20

2060702

  科普活动

34.75

34.75

 

 

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

30.10

28.90

 

 

 

 

1.20

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03

编制单位:瑞丽市科技局

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

398.61

201.51

197.10

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.33

0.33

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

0.33

0.33

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.33

0.33

 

 

 

 

206

科学技术支出

398.28

201.18

197.10

 

 

 

20601

科学技术管理事务

221.60

199.60

21.99

 

 

 

2060101

  行政运行

221.28

199.29

21.99

 

 

 

2060102

  一般行政管理事务

0.32

0.32

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

25.66

0.78

24.88

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

11.88

 

11.88

 

 

 

2060403

  产业技术研究与开发

13.00

 

13.00

 

 

 

2060404

  科技成果转化与扩散

0.78

0.78

 

 

 

 

20605

科技条件与服务

10.00

 

10.00

 

 

 

2060599

  其他科技条件与服务支出

10.00

 

10.00

 

 

 

20607

科学技术普及

132.40

0.80

131.60

 

 

 

2060702

  科普活动

83.50

0.80

82.70

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

48.90

 

48.90

 

 

 

20699

其他科学技术支出

8.62

 

8.62

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

8.62

 

8.62

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

收入支出决算总表

公开01

编制单位:瑞丽市科技局

单位:万元

     

     

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

259.7

一、一般公共服务

28

0.33

    其中:政府性基金

2

 

二、外交

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育

32

 

五、附属单位缴款

6

 

六、科学技术

33

398.28

六、其他收入

7

2.5

七、文化体育与传媒

34

 

8

 

八、社会保障和就业

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育

36

 

 

10

 

十、节能环保

37

 

 

11

 

十一、城乡社区

38

 

 

12

 

十二、农林水

39

 

 

13

 

十三、交通运输

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等

42

 

 

16

 

十六、金融

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等

45

 

 

19

 

十九、住房保障

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备

47

 

 

21

 

二十一、其他

48

 

 

22

 

二十二、债务还本

49

 

 

23

 

二十三、债务付息

50

 

本年收入合计

24

262.2

本年支出合计

51

398.61

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

217.16

年末结转和结余

53

80.75

合计

27

479.36

合计

54

479.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

编制单位:

瑞丽市科技局

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

157.30

20.71

136.59

259.69

366.58

201.51

165.07

50.41

1.14

49.27

201

一般公共服务支出

 

 

 

0.33

0.33

0.33

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

 

 

 

0.33

0.33

0.33

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

 

 

 

0.33

0.33

0.33

 

 

 

 

206

科学技术支出

156.90

20.31

136.59

259.36

366.25

201.18

165.07

50.01

0.74

49.27

20601

科学技术管理事务

19.13

19.13

 

187.71

206.10

199.60

6.50

0.74

0.74

 

2060101

  行政运行

19.13

19.13

 

186.71

205.79

199.29

6.50

0.06

0.06

 

2060102

  一般行政管理事务

 

 

 

1.00

0.32

0.32

 

0.68

0.68

 

20603

应用研究

13.00

 

13.00

 

 

 

 

13.00

 

13.00

2060399

  其他应用研究支出

13.00

 

13.00

 

 

 

 

13.00

 

13.00

20604

技术研究与开发

29.12

0.78

28.35

3.00

25.65

0.78

24.88

6.47

 

6.47

2060402

  应用技术研究与开发

11.88

 

11.88

 

11.88

 

11.88

 

 

 

2060403

  产业技术研究与开发

13.00

 

13.00

3.00

13.00

 

13.00

3.00

 

3.00

2060404

  科技成果转化与扩散

4.25

0.78

3.47

 

0.78

0.78

 

3.47

 

3.47

20605

科技条件与服务

10.01

 

10.01

5.00

10.00

 

10.00

5.01

 

5.01

2060599

  其他科技条件与服务支出

10.01

 

10.01

5.00

10.00

 

10.00

5.01

 

5.01

20607

科学技术普及

56.56

0.40

56.16

63.65

115.87

0.80

115.07

4.33

 

4.33

2060702

  科普活动

36.56

0.40

36.16

34.75

66.98

0.80

66.18

4.33

 

4.33

2060799

  其他科学技术普及支出

20.00

 

20.00

28.90

48.90

 

48.90

 

 

 

20699

其他科学技术支出

29.08

 

29.08

 

8.62

 

8.62

20.46

 

20.46

2069999

  其他科学技术支出

29.08

 

29.08

 

8.62

 

8.62

20.46

 

20.46

208

社会保障和就业支出

0.40

0.40

 

 

 

 

 

0.40

0.40

 

20805

行政事业单位离退休

0.40

0.40

 

 

 

 

 

0.40

0.40

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.40

0.40

 

 

 

 

 

0.40

0.40

 

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:

瑞丽市科技局

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

201.51

171.59

29.93

301

工资福利支出

108.54

108.54

 

30101

  基本工资

22.98

22.98

 

30102

  津贴补贴

65.66

65.66

 

30103

  奖金

3.89

3.89

 

30199

  其他工资福利支出

16.00

16.00

 

302

商品和服务支出

29.93

 

29.93

30201

  办公费

2.46

 

2.46

30202

  印刷费

0.40

 

0.40

30205

  水费

0.33

 

0.33

30206

  电费

0.71

 

0.71

30207

  邮电费

0.56

 

0.56

30211

  差旅费

0.67

 

0.67

30215

  会议费

1.62

 

1.62

30216

  培训费

19.60

 

19.60

30217

  公务接待费

0.31

 

0.31

30231

  公务用车运行维护费

2.11

 

2.11

30299

  其他商品和服务支出

1.16

 

1.16

303

对个人和家庭的补助

63.05

63.05

 

30302

  退休费

60.67

60.67

 

30305

  生活补助

0.26

0.26

 

30307

  医疗费

0.34

0.34

 

30309

  奖励金

1.77

1.77

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

编制单位:瑞丽市科技局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08

编制单位:瑞丽市科技局

单位:万元

 

行次

2015年度预算统计数

2015年度决算统计数

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

4.31

2.42

  1.因公出国(境)费

3

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

4.00

2.11

    1)公务用车购置费

5

 

 

    2)公务用车运行维护费

6

4.00

2.11

  3.公务接待费

7

0.31

0.31

    1)国内接待费

8

0.31

0.31

    2)国(境)外接待费

9

 

 

(二)相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

 

  3.公务用车购置数(辆)

13

 

  4.公务用车保有量(辆)

14

3

  5.国内公务接待批次(个)

15

6

  6.国内公务接待人次(人)

16

35

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

 

二、机关运行经费

19

29.93

(一)行政单位

20

29.93

(二)参照公务员法管理事业单位

21

 

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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