瑞丽市勐秀乡

瑞丽市勐秀乡人民政府2020年预算公开目录

浏览量:18763    作者: 日期:2020/3/10

第一部分 勐秀乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 勐秀乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

勐秀乡人民政府2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;

2、执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议,执行上级国家行政机关的决定和命令,同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令;

3、制定本乡经济和社会发展计划、规划,并组织实施。

4、讨论本乡经济建设和社会发展中的问题,围绕财政增收、农民增收,搞好农业结构调整,带领群众脱贫致富。

5、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6、组织协调农田水利基础建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访,解决民间矛盾纠纷。

9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,搞好社会治安、维护社会秩序。净化社会环境,保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

12、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

13、加强本乡人民政府的自身建设,对政府工作人员进行管理。

14、承办市委、市政府和上级部门交代的其他事项。

(二)机构设置情况

截至201912月瑞丽市勐秀乡人民政府共设有党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心 、财政所、农村经济经营站、林业站11个股室。当年无机构变动情况。

(三)重点工作概述

2020年是实现第一个“两个一百年”奋斗目标、全面建成小康社会之年,我们必须统一认识,保持高度的紧迫感、责任感,发扬扎实苦干、拼搏奋进的精神,突出工作重点,牢牢把握关键,推进各项工作顺利开展,努力完成各项奋斗目标。

(一)提高脱贫质量,消除绝对贫困。实施饮水安全巩固提升、产业扶持、技能培训、教育与健康扶贫等措施,巩固脱贫成果,提高脱贫质量。建立健全稳定脱贫长效机制,实现农村贫困人口全部脱贫,消除绝对贫困。

(二)进一步优化产业结构。深入推进农业供给侧结构性改革,促进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化发展。大力发展绿色农业、特色农业和品牌农业,培育壮大柠檬、坚果、畜牧养殖等山区优势产业。大力发展旅游文化产业,围绕边境风情、民族和抗战文化、绿色生态、养生休闲、民族美食等五个方面,充分挖掘绿色生态和民俗文化两大资源优势,将勐秀乡乡村旅游产业发展成果惠及于民。

(三)进一步加强综治维稳工作。坚持以禁毒防艾为综治维稳工作的主抓手,切实加强社会治安综合治理工作,严厉打击走私和村匪恶霸,做好来信来访和矛盾纠纷排查调处工作。坚持打防结合、预防为主的方针,打击违法犯罪活动,预防青少年犯罪。

(四)进一步完善基础设施建设。围绕水利、电网等重大基础设施建设,持续推进农村基础设施建设,增强农村发展后劲。推进河长制、人居环境提升工作常态化。加强水域治理和水资源保护,改善农村人居环境,保护绿水青山。坚持抗旱与防洪、生产与生活并举的原则,认真抓好小型农田水利建设,不断筑牢水利基础,解决人畜饮水安全问题,合理开发利用水资源。针对村寨电网薄弱环节,积极谋划,努力争取电网建设项目,保障农村生产生活用电的稳定性,完善电网基础设施建设。

(五)进一步加强民生保障工作。继续坚持教育事业优先发展,落实机构改革,完善社会保障和社会救助体系,严防死守安全生产关,确保人民群众生命财产安全。

(六)进一步落实乡村振兴战略。建设美丽宜居村寨,开展农村人居环境综合整治,全面建设配套村寨基础设施和公共服务设施。加强乡村公共文化建设,健全乡村公共文化服务体系,加大公共文化资源向农村倾斜力度,挖掘和保护更多的民族文化。切实激发农业农村发展活力,强化人才体系建设,统筹资源,加快建设一支以职业农民为主体、以专业人才为保障、以乡土人才为特色的勐秀农业农村人才队伍。以乡情乡愁为纽带,鼓励支持企业家、社会人才、青年才俊,通过投资兴业、扎根农村、创业兴业等方式服务乡村振兴事业。

(七)进一步加强自身建设。深入贯彻中央八项规定精神和廉洁从政相关规定,持续改进工作作风,坚决纠正不作为、乱作为、慢作为。增强干部廉洁自律意识,严格落实民主集中制。强化法治宣传,引导和帮助人民群众学法、懂法、用法、守法意识,为法治政府建设营造良好环境。强化诚信体系建设,提升政府执行力和公信力,不断完善信息公开机制。

二、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,分别是瑞丽市勐秀乡人民政府。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计,部门基本情况如下:

我部门编制数74人,其中:行政编制30人,事业编制44人。在职实有63人,其中: 财政全供养 63人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 31人,其中: 离休 0人,退休 31人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年瑞丽市勐秀乡人民政府财务总收入2622.83万元,其中:一般公共预算财政拨款1575.25万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转1047.57万元(其中:一般公共预算财政拨款结转901.52万元,政府性基金预算结转98.67万元,其他资金结转47.39万元。)

与上年2356.79万元对比增加了266.04万元,增长11.29%,主要原因是基本支出预算增加、2019年结余结转资金增加和项目投入增加,包括新增预算了人员工资、新增项目资金、上年结转结余资金预算增大。主要表现在以下方面:

1、新增预算人员工资,包括新增18名护边员工资。

2、上年结转结余资金预算支出增大。

3、2019年项目未完成工程建设或未完成竣工决算。

4、项目资金年底拨入未能及时拨付。

5、2020年项目资金,如投入增加较去年增加了农村公路养护资金项目35.22万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2622.83万元,其中,本年收入1575.25万元,上年结转收入1047.58万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1575.25万元(本级财力1575.24万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,其他非税收入安排0.01万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2276.59万元对比增加了346.24万元,增长15.21%,主要原因是基本支出预算增加、2019年结余结转资金增加和项目投入增加,包括新增预算了人员工资、新增项目资金、上年结转结余资金预算增大。主要表现在以下方面:

1、新增预算人员工资,包括新增18名护边员工资。

2、上年结转结余资金预算支出增大。

3、2019年项目未完成工程建设或未完成竣工决算。

4、项目资金年底拨入未能及时拨付。

5、2020年项目资金今年开始由本部门乡填报预算,例如农村公路养护资金、人大代表活动经费、人大主席团经费、工会经费、政协联络员工作经费等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2622.83万元,其中:基本支出1789.81万元,占总支出的68.24%;项目支出833.02万元,占总支出的31.76%。2020年部门预算总支出2622.83万元。财政拨款安排支出2622.83万元,其中:基本支出1789.81万元,与上年1780.66万元对比增长了9.15%,主要原因新增预算了人员工资,是2019年部分职工社会保险缴费结转到2020年支出。包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出1263.55万元占基本支出的70.60%,与上年1206.92万元对比增长了4.69%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)526.26万元占基本支出的29.40%,与上年的573.74万元对比减少了8.28%;项目支出833.02万元,与上年576.13万元对比增长了44.59%,主要原因一是2019年项目投入增加,例如较去年新增了农村公路养护资金35.22万元;二是2019年部分项目结转至2020年支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注说明

201

一般公共服务支出

1651.95

1284.35

367.60

 

20101

人大事务

61.67

6.27

55.4

 

2010101

行政运行

43.9

 

43.9

 

2010104

人大会议

12.67

1.17

11.5

 

2010108

代表工作

5.1

5.1

 

 

20102

政协事务

20

0

20

 

2010202

一般行政管理事务

20

 

20

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1263.41

971.21

292.2

 

2010301

行政运行

994.41

942.21

52.20

 

2010302

 一般行政管理事务

269.00

29.00

240.00

 

20105

统计信息事务

0.3

0.3

0

 

2010507

专项普查活动

0.3

0.3

0

 

20106

 财政事务

36.24

36.24

0

 

2010601

 行政运行

36.24

36.24

0

 

20129

群众团体事务

8.28

8.28

0

 

2012901

行政运行

8.28

8.28

0

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

256.29

259.29

0

 

2013101

行政运行

256.29

259.29

0

 

20132

组织事务

2.64

2.64

0

 

2013201

行政运行

2.64

2.64

0

 

205

教育支出

2.05

2.05

0

 

20502

其他公共安全支出

2.05

2.05

0

 

2050201

学前教育

2.05

2.05

0

 

207

文化体育与传媒

93.10

33.95

59.15

 

20701

  文化和旅游

93.10

33.95

59.15

 

2070109

群众文化

93.10

33.95

59.15

 

208

社会保障和就业

78.27

78.27

0

 

20802

民政管理事务

1.15

1.15

0

 

2080299

其他民政管理事务支出

1.15

1.15

0

 

20805

行政事业单位离退休

74.19

74.19

0

 

2080501

行政单位离退休

1.65

1.65

0

 

2080502

事业单位离退休

0.66

0.66

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.88

71.88

 

 

20810

社会福利

1.35

1.35

0

 

2081004

殡葬

1.35

1.35

0

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.58

1.58

0

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.58

1.58

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

126.18

82.64

43.54

 

21004

公共卫生

0.76

0.76

0

 

2100409

重大公共卫生服务

0.76

0.76

0

 

21007

 计划生育事务

12.6

12.6

0

 

2100717

计划生育服务

12.6

12.6

0

 

21011

行政事业单位医疗

69.28

69.28

0

 

2101101

 行政单位医疗

42.67

42.67

0

 

2101103

公务员医疗补助

24.36

24.36

0

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.25

2.25

0

 

21013

医疗救助

32.74

0

32.74

 

2101301

城乡医疗救助

32.74

0

32.74

 

21099

其他卫生健康支出

10.8

0

10.8

 

2109901

其他卫生健康支出

10.8

0

10.8

 

213

农林水事务

396.79

232.64

164.15

 

21301

 农业农村

159.72

159.72

0

 

2130104

事业运行

141.23

141.23

0

 

2130108

病虫害控制

2.56

2.56

0

 

2130112

行业业务管理

11.66

11.66

0

 

2130124

农村合作经济

4.27

4.27

0

 

21302

 林业和草原

56.45

56.45

0

 

2130204

 事业机构

54.62

54.62

0

 

2130234

林业草原防灾减灾

0.83

0.83

0

 

2130299

其他林业和草原支出

1.00

1.00

0

 

21303

 水利

15.35

15.35

0

 

2130301

行政运行

15.35

15.35

0

 

21305

扶贫

164.15

0

164.15

 

2130504

农村基础设施建设

114.51

0

114.51

 

2130505

生产发展

30.04

0

30.04

 

2130599

其他扶贫支出

19.60

0

19.60

 

21366

大中型水库市库区基金及对应专项债务收入安排的支出

 

1.11

1.11

0

 

2136699

其他大中型水库库区基金支出

1.11

1.11

0

 

214

交通运输支出

35.22

0

35.22

 

21401

公路水路运输

35.22

0

35.22

 

2140106

公路养护

35.22

0

35.22

 

221

住房保障支出

141.71

57.97

83.74

 

22101

保障性安居工程支出

83.74

0

83.74

 

2210105

农村危房改造

83.74

0

83.74

 

22102

住房改革支出

57.97

57.97

0

 

2210201

住房公积金

57.97

57.97

0

 

229

其他支出

97.57

20

77.57

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

97.56

20

77.56

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

56.02

20

36.02

 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

41.54

0

41.54

 

 

合    计

2622.83

1789.81

833.02

 

备注:含上年结转1047.58万元(基本支出结转386.39万元,项目支出结转和结余661.19万元) 其中:1.财政拨款结转1000.19万元(基本支出结转343万元,含政府性基金21.11万元;项目支出结转和结余657.19万元,含政府性基金77.56万元);2.其他资金结转47.39万元(基本支出结转49.39万元,项目支出结转和结余4万元)。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

 

支        出

支        出

 

政府预算支出经济分类科目

一般公共预算

政府性基金预算

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算

政府性基金预算

 

科目名称

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

科目名称

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

501

 

机关工资福利支出

1263.56

1263.56

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

1,263.56

1,263.56

 

 

 

 

 

01

工资奖金津补贴

511.19

511.19

 

 

 

 

 

01

基本工资

194.86

194.86

 

 

 

 

 

02

社会保障缴费

142.74

142.74

 

 

 

 

 

02

津贴补贴

298.33

298.33

 

 

 

 

 

03

住房公积金

57.97

57.97

 

 

 

 

 

03

奖金

18.00

18.00

 

 

 

 

 

99

其他工资福利支出

551.66

551.66

 

 

 

 

 

06

伙食补助费

 

 

 

 

 

 

502

 

机关商品和服务支出

660.18

392.52

267.66

1.11

1.11

 

 

07

绩效工资

162.93

162.93

 

 

 

 

 

01

办公经费

340.90

298.60

42.30

 

 

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

71.88

71.88

 

 

 

 

 

02

会议费

24.47

15.17

9.30

 

 

 

 

09

职业年金缴费

 

 

 

 

 

 

 

03

培训费

7.58

6.28

1.30

 

 

 

 

10

职工基本医疗保险缴费

42.67

42.67

 

 

 

 

 

04

专用材料购置费

 

 

 

 

 

 

 

11

公务员医疗补助缴费

24.36

24.36

 

 

 

 

 

05

委托业务费

42.63

8.41

34.22

 

 

 

 

12

其他社会保障缴费

3.83

3.83

 

 

 

 

 

06

公务接待费

3.00

3.00

 

 

 

 

 

13

住房公积金

57.97

57.97

 

 

 

 

 

07

因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

14

医疗费

 

 

 

 

 

 

 

08

公务用车运行维护费

5.00

5.00

 

 

 

 

 

99

其他工资福利支出

388.73

388.73

 

 

 

 

 

09

维修(护)费

10.00

 

10.00

 

 

 

302

 

商品和服务支出

660.18

392.52

267.66

1.11

1.11

 

 

99

其他商品和服务支出

226.60

56.06

170.54

1.11

1.11

 

 

01

办公费

280.20

243.90

36.30

 

 

 

503

 

机关资本性支出(一)

319.15

0

319.15

97.56

20

77.56

 

02

印刷费

 

 

 

 

 

 

 

01

房屋建筑物购建

68

 

68

62.00

 

62.00

 

03

咨询费

 

 

 

 

 

 

 

02

基础设施建设

165

 

165

35.56

20.00

15.56

 

04

手续费

 

 

 

 

 

 

 

03

公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

05

水费

 

 

 

 

 

 

 

05

土地征迁补偿和安置支出

 

 

 

 

 

 

 

06

电费

3.80

3.80

 

 

 

 

 

06

设备购置

 

 

 

 

 

 

 

07

邮电费

10.40

10.20

0.20

 

 

 

 

07

大型修缮

74.15

 

74.15

 

 

 

 

08

取暖费

 

 

 

 

 

 

 

99

其他资本性支出

12

 

12

 

 

 

 

09

物业管理费

 

 

 

 

 

 

504

 

机关资本性支出(二)

 

 

 

 

 

 

 

11

差旅费

5.80

 

5.80

 

 

 

 

01

房屋建筑物购建

 

 

 

 

 

 

 

12

因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

02

基础设施建设

 

 

 

 

 

 

 

13

维修(护)费

10.00

 

10.00

 

 

 

 

03

公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

14

租赁费

 

 

 

 

 

 

 

04

设备购置

 

 

 

 

 

 

 

15

会议费

24.47

15.17

9.30

 

 

 

 

05

大型修缮

 

 

 

 

 

 

 

16

培训费

7.58

6.28

1.30

 

 

 

 

99

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

17

公务接待费

3.00

3.00

 

 

 

 

505

 

对事业单位经常性补助

 

 

 

 

 

 

 

18

专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

01

工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

24

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

02

商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

25

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

99

其他对事业单位补助

 

 

 

 

 

 

 

26

劳务费

34.23

0.01

34.22

 

 

 

506

 

对事业单位资本性补助

 

 

 

 

 

 

 

27

委托业务费

8.40

8.40

 

 

 

 

 

01

资本性支出(一)

 

 

 

 

 

 

 

28

工会经费

10.46

10.46

 

 

 

 

 

02

资本性支出(二)

 

 

 

 

 

 

 

29

福利费

 

 

 

 

 

 

507

 

对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

31

公务用车运行维护费

5.00

5.00

 

 

 

 

 

01

费用补贴

 

 

 

 

 

 

 

39

其他交通费用

30.24

30.24

 

 

 

 

 

02

利息补贴

 

 

 

 

 

 

 

40

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

99

其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

99

其他商品和服务支出

226.60

56.06

170.54

1.11

1.11

 

508

 

对企业资本性支出

 

 

 

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

233.89

69.24

164.65

 

 

 

 

01

对企业资本性支出(一)

 

 

 

 

 

 

 

01

离休费

 

 

 

 

 

 

 

02

对企业资本性支出(二)

 

 

 

 

 

 

 

02

退休费

 

 

 

 

 

 

509

 

对个人和家庭的补助

233.89

69.24

164.65

 

 

 

 

03

退职(役)费

 

 

 

 

 

 

 

01

社会福利和救助

5.40

5.40

 

 

 

 

 

04

抚恤金

5.40

5.40

 

 

 

 

 

02

助学金

 

 

 

 

 

 

 

05

生活补助

 

 

 

 

 

 

 

03

个人农业生产补贴

 

 

 

 

 

 

 

06

救济费

 

 

 

 

 

 

 

05

离退休费

 

 

 

 

 

 

 

07

医疗费补助

 

 

 

 

 

 

 

99

其他对个人和家庭补助

228.49

63.84

164.65

 

 

 

 

08

助学金

 

 

 

 

 

 

510

 

对社会保障基金补助

 

 

 

 

 

 

 

09

奖励金

 

 

 

 

 

 

 

02

对社会保险基金补助

 

 

 

 

 

 

 

10

个人农业生产补贴

 

 

 

 

 

 

 

03

补充全国社会保障基金

 

 

 

 

 

 

 

11

代缴社会保险费

 

 

 

 

 

 

511

 

债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

 

 

99

其他对个人和家庭的补助

228.49

63.84

164.65

 

 

 

 

01

国内债务付息

 

 

 

 

 

 

307

 

债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

 

 

02

国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

01

国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

03

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

02

国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

04

国外债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

03

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

512

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

04

国外债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

01

国内债务还本

 

 

 

 

 

 

309

 

资本性支出(基本建设)

 

 

 

 

 

 

 

02

国外债务还本

 

 

 

 

 

 

 

01

房屋建筑物购建

 

 

 

 

 

 

513

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

02

办公设备购置

 

 

 

 

 

 

 

01

上下级政府间转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

03

专用设备购置

 

 

 

 

 

 

 

02

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

05

基础设施建设

 

 

 

 

 

 

 

03

债务转贷

 

 

 

 

 

 

 

06

大型修缮

 

 

 

 

 

 

 

04

调出资金

 

 

 

 

 

 

 

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

 

 

05

安排预算稳定调节基金

 

 

 

 

 

 

 

08

物资储备

 

 

 

 

 

 

 

06

补充预算周转金

 

 

 

 

 

 

 

13

公务用车购置

 

 

 

 

 

 

514

 

预备费及预留

 

 

 

 

 

 

 

19

其他交通工具购置

 

 

 

 

 

 

 

01

预备费

 

 

 

 

 

 

 

21

文物和陈列品购置

 

 

 

 

 

 

 

02

预留

 

 

 

 

 

 

 

22

无形资产购置

 

 

 

 

 

 

599

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

99

其他基本建设支出

 

 

 

 

 

 

 

06

赠与

 

 

 

 

 

 

310

 

资本性支出

319.15

 

319.15

97.56

20

77.56

 

07

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

01

房屋建筑物购建

68.00

 

68.00

42.00

 

42.00

 

08

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

02

办公设备购置

 

 

 

 

 

 

 

99

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

03

专用设备购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

基础设施建设

165.00

 

165.00

35.56

20.00

15.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

大型修缮

74.15

 

74.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

其他资本性支出

 12

 

 12

 20

 

20

 

 

支  出  总  计

2476.78

1725.32

751.46

98.67

21.11

77.56

 

 

支  出  总  计

2476.78

1725.32

751.46

98.67

21.11

77.56

备注:含上年结转1047.58万元(基本支出结转386.39万元,项目支出结转和结余661.19万元) 其中:1.财政拨款结转1000.19万元(基本支出结转343万元,含政府性基金21.11万元;项目支出结转和结余657.19万元,含政府性基金77.56万元);2.其他资金结转47.39万元(基本支出结转49.39万元,项目支出结转和结余4万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,采购预算资金0万元,其中货物采购0万元,工程采购0万元,服务采购0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市勐秀乡人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额8万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出5万元,公务接待费支出3万元。2020年“三公”经费预算数比2019年21万元减少13万元,减少61.9%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

勐秀乡人民政府2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。无增减变动。

(二)公务接待费

勐秀乡人民政府2020年公务接待费预算为3万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为338次,共计接待676人次。主要用于接待上级相关单位指导、检查工作,受理本行政区域内人民群众来信来访,解决民间矛盾纠纷所产生的费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费5万元。其中:购置费0万元,比2019年减少100%,原因2019年瑞丽市勐秀乡人民政府计划购置公务用车1辆,而2020年无购车计划;运行维护费5万元,比上年增加2万元,增加66.67%,原因是公务用车增加,加之工作任务重,下乡开展工作多,主要用于保障本行政区域内的经济、教育、科学、广播、卫生、防疫、文体、统计、财政、民政安全、司法行政、农业技术推广、计划生育、扶贫工作等行政工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

 项目支出绩效目标表

单位名称:瑞丽市勐秀乡

单位:万元

单位名称、项目名称

项目目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1

2

3

4

5

6

行政政法教科文股

 

 

 

 

 

  瑞丽市勐秀乡

 

 

 

 

 

    瑞丽市勐秀乡机关

 

 

 

 

 

      2020年党建为民服务工程

促进基层党建建设,壮大村集体经济,丰富人民群众的精神文化生活,促进社会和谐、社会稳定。

产出指标

质量指标

项目完成率

80%

      2020年党建为民服务工程

促进基层党建建设,壮大村集体经济,丰富人民群众的精神文化生活,促进社会和谐、社会稳定。

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

90

      2020年党建为民服务工程

促进基层党建建设,壮大村集体经济,丰富人民群众的精神文化生活,促进社会和谐、社会稳定。

效益指标

经济效益指标

基层党建与脱贫攻坚

每个村至少培育10名农村“双带“党员”

 

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算财政收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险得等。

商品服务支出:反映单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

省对下专项转移支付:省政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于机关运行经费支出130.63万元,比上年减少24.34万元,减少主要原因是2020年人员公用经费由原来的10000元/人调整到8000元/人。

(三)国有资产占用情况

2019年末,瑞丽市勐秀乡人民政府资产总计2164.49万元,较去年增加242.53万元,增长12.62%。其中流动资产1137.66万元(银行存款129.49万元,财政应返还额度1000.19万元,其他应收款8万元),固定资产1178.24万元,无形资产9.88万元;负债总计84.08万元,其中其他应付款81.87万元。净资产总计2080.414万元,其中:财政拨款结转1000.19万元,其他资金结转结余47.39万元。2019年国有资产占用情况为快报数)

 [附件: 瑞丽市勐秀乡人民政府2020年部门预算表