瑞丽市财政局

关于瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2017年部门预算编制的说明

浏览量:4179    作者: 日期:2017/3/24

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本情况。

1.主要职能。

2017年全市妇幼保健计划生育服务工作在市委、市政府和市卫计局的领导和支持下,以全面贯彻“一法两纲”为准绳,坚持“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,实行保健与临床相结合,面向群体,面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。把维护妇女、儿童健康作为妇幼卫生工作重点来抓。认真贯彻《计划生育技术服务管理条例》等相关计划生育政策法规,以实施优生优育、新生儿疾病筛查、地中海贫血、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播阻断”与“降消”项目为契机,继续重点抓好国家重大公共卫生项目和产、儿科规范化建设。

2.机构情况

2016年单位正式更名为妇幼保健计划生育服务中心

 3.人员情况

 截至2016年12月,单位在编在职共计71人,退休人员16人,当年退休增加2人,当年在编在职增加32人(增加人员中25人属于原计划生育服务站编制和当年新进人员7人)。

二、部门预算编制情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心编制2016年部门预算编制遵循的主要有四项原则:(1)完整性原则。预算必须包括部门的所有财政收支。(2)准确性原则。在编制预算时,财政收支数字应进行科学的测算。(3)合法性原则。预算的编制应符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。(4)年度性原则。预算编制时间界定,为1年。                              

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,属于财政全供给单位1个。部门在职人员编制71人,其中事业编制71人。在职实有123人,其中:财政全供养71人,非财政供养52人。离退休人员16人,其中:离休0人;退休16人。车辆编制6辆,实有车辆6辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门财政拨款收入753.26万元,其中,本年收入709.89万元,上年结转收入43.37万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款709.89万元(本级财力709.89万元)

2017年部门财政预算总支出753.26万元,其中:基本支出709.89万元。按支出功能科目分类,支出分别列208(社会保障和就业)05(行政事业离退休)”支出,主要反映单位退休职工的工资的支出、210(医疗卫生与计划生育支出)04(公共卫生)”支出,主要反映单位在职工工资支出的支出。

基本支出情况

2017年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出709.89万元,项目经费43.37万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的47%;。与上年对比增加了,增减变化的原因主要是机构合并,编制人员增加,新招录带编人员增加以及年中增调资等,导致一般公共预算财政拨款支出-基本支出加大。

五、“三公”经费预算算情况说明

特别说明:我单位无一般公共预算拨款的“三公经费”预算。

六、其他情况说明

1、我单位无一般公共预算拨款的“机关运行经费”预算。

2、我单位无“政府采购资金安排”预算。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入:中央财政当年拨付的资金。

附件1-1
财政拨款收支预算总表
单位:万元
一、本年收入 709.89 一、本年支出 753.26
(一)一般公共预算 709.89   (一) 一般公共服务支出  
  1、本级财力 709.89   (二) 外交支出  
  2、专项收入   (三) 国防支出  
  3、执法办案补助   (四) 公共安全支出  
  4、收费成本补偿   (五) 教育支出  
  5、财政专户管理的收入   (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入   (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算   (八) 社会保障和就业支出 114.60
(三)国有资本经营预算   (九) 医疗卫生与计划生育支出 638.66
二、上年结转 43.37   (十) 节能环保支出  
  (十一) 城乡社区支出  
  (十二) 农林水支出  
  (十三) 交通运输支出  
  (十四) 资源勘探信息等支出  
  (十五) 商业服务业等支出  
  (十六) 金融支出  
  (十七) 援助其他地区支出  
  (十八) 国土海洋气象等支出  
  (十九) 住房保障支出  
  (二十) 粮油物资储备支出  
  (二十一) 预备费  
  (二十二) 其他支出  
二、结转下年
收入总计 753.26 支出总计 753.26
注:上年结转数为实际历年额度
附件1-2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业支出 114.6 114.6
20805 行政事业单位离退休 114.6 114.6
2080502 事业单位离退休 114.6 114.6
210 医疗卫生与计划生育支出 595.29 595.29
21004 公共卫生 595.29 595.29
2100403 妇幼保健机构 595.29 595.29
2100409 重大公共卫生 43.37
合    计 753.26 709.89 43.37
附件1-3
基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 594.93 594.93
30101   基本工资 347.232 347.232
30102   津贴补贴 233.248 233.248
30103   奖金 14.45 14.45
303 对个人和家庭的补助 114.96 114.96
30302 退休费 114.6 114.6
30303   抚恤金 0.36 0.36
合计 709.89 709.89
附件1-4
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计
附件1-5
部门收支总表
单位:万元
一、一般公共预算 753.26 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算 二、外交支出  
三、国有资本经营预算 三、国防支出  
四、事业收入 四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入 五、教育支出  
六、其他收入 六、科学技术支出  
七、文化体育与传媒支出  
八、社会保障和就业支出 114.60
九、医疗卫生与计划生育支出 638.66
十、节能环保支出  
十一、城乡社区支出  
十二、农林水支出  
十三、交通运输支出  
十四、资源勘探信息等支出  
十五、商业服务业等支出  
十六、金融支出  
十七、援助其他地区支出  
十八、国土海洋气象等支出  
十九、住房保障支出  
二十、粮油物资储备支出  
二十一、预备费  
二十二、其他支出  
收入总计 753.26 支出总计 753.26
附件1-6
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
208 社会保障和就业支出 114.6 114.6
20805 行政事业单位离退休 114.6 114.6
2080502 事业单位离退休 114.6 114.6
210 医疗卫生与计划生育支出 595.59 595.29
21004 公共卫生 595.29 595.29
2100403 妇幼保健机构 595.29 595.29
2100409 重大公共卫生 43.37 43.37
合    计 753.26 753.26
附件1-7
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业支出 114.6 114.6
20805 行政事业单位离退休 114.6 114.6
2080502 事业单位离退休 114.6 114.6
210 医疗卫生与计划生育支出 638.66 638.66
21004 公共卫生 595.29 595.29
2100403 妇幼保健机构 595.29 595.29
2100409 重大公共卫生 43.37 43.37
合    计 753.26 753.26
附件6.
2017年瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费预算财政拨款情况表
部门: 单位:万元
项目 本年年初预算数 上年年初预算数 本年预算比上年增减情况
增减额 增减幅度
合计
1.因公出国(境)费
2.公务接待费
3.公务用车购置及运行
其中:(1)公务用车购置费
      (2)公务用车运行费

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