一、基本职能及主要工作
(一)基本情况。
1.主要职能。
2017年全市妇幼保健计划生育服务工作在市委、市政府和市卫计局的领导和支持下,以全面贯彻“一法两纲”为准绳,坚持“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,实行保健与临床相结合,面向群体,面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。把维护妇女、儿童健康作为妇幼卫生工作重点来抓。认真贯彻《计划生育技术服务管理条例》等相关计划生育政策法规,以实施优生优育、新生儿疾病筛查、地中海贫血、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播阻断”与“降消”项目为契机,继续重点抓好国家重大公共卫生项目和产、儿科规范化建设。
2.机构情况
2016年单位正式更名为妇幼保健计划生育服务中心。
3.人员情况
截至2016年12月,单位在编在职共计71人,退休人员16人,当年退休增加2人,当年在编在职增加32人(增加人员中25人属于原计划生育服务站编制和当年新进人员7人)。
二、部门预算编制情况
瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心编制2016年部门预算编制遵循的主要有四项原则:(1)完整性原则。预算必须包括部门的所有财政收支。(2)准确性原则。在编制预算时,财政收支数字应进行科学的测算。(3)合法性原则。预算的编制应符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。(4)年度性原则。预算编制的时间界定,为1年。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,属于财政全供给单位1个。部门在职人员编制71人,其中事业编制71人。在职实有123人,其中:财政全供养71人,非财政供养52人。离退休人员16人,其中:离休0人;退休16人。车辆编制6辆,实有车辆6辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年部门财政拨款收入753.26万元,其中,本年收入709.89万元,上年结转收入43.37万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款709.89万元(本级财力709.89万元)
2017年部门财政预算总支出753.26万元,其中:基本支出709.89万元。按支出功能科目分类,支出分别列“208(社会保障和就业)-05(行政事业离退休)”支出,主要反映单位退休职工的工资的支出、“210(医疗卫生与计划生育支出)-04(公共卫生)”支出,主要反映单位在职工工资支出的支出。
基本支出情况
2017年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出709.89万元,项目经费43.37万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的47%;。与上年对比增加了,增减变化的原因主要是机构合并,编制人员增加,新招录带编人员增加以及年中增调资等,导致一般公共预算财政拨款支出-基本支出加大。
五、“三公”经费预算算情况说明
特别说明:我单位无一般公共预算拨款的“三公经费”预算。
六、其他情况说明
1、我单位无一般公共预算拨款的“机关运行经费”预算。
2、我单位无“政府采购资金安排”预算。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入:中央财政当年拨付的资金。
| 附件1-1 | |||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 一、本年收入 | 709.89 | 一、本年支出 | 753.26 |
| (一)一般公共预算 | 709.89 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 1、本级财力 | 709.89 | (二) 外交支出 | |
| 2、专项收入 | (三) 国防支出 | ||
| 3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | ||
| 4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | ||
| 5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | ||
| 6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | ||
| (二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | 114.60 | |
| (三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 638.66 | |
| 二、上年结转 | 43.37 | (十) 节能环保支出 | |
| (十一) 城乡社区支出 | |||
| (十二) 农林水支出 | |||
| (十三) 交通运输支出 | |||
| (十四) 资源勘探信息等支出 | |||
| (十五) 商业服务业等支出 | |||
| (十六) 金融支出 | |||
| (十七) 援助其他地区支出 | |||
| (十八) 国土海洋气象等支出 | |||
| (十九) 住房保障支出 | |||
| (二十) 粮油物资储备支出 | |||
| (二十一) 预备费 | |||
| (二十二) 其他支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 753.26 | 支出总计 | 753.26 |
| 注:上年结转数为实际历年额度 | |||
| 附件1-2 | ||||
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
| 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.6 | 114.6 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 114.6 | 114.6 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 114.6 | 114.6 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 595.29 | 595.29 | |
| 21004 | 公共卫生 | 595.29 | 595.29 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 595.29 | 595.29 | |
| 2100409 | 重大公共卫生 | 43.37 | ||
| 合 计 | 753.26 | 709.89 | 43.37 | |
| 附件1-3 | ||||||||
| 基本支出预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 594.93 | 594.93 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 347.232 | 347.232 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 233.248 | 233.248 | |||||
| 30103 | 奖金 | 14.45 | 14.45 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.96 | 114.96 | |||||
| 30302 | 退休费 | 114.6 | 114.6 | |||||
| 30303 | 抚恤金 | 0.36 | 0.36 | |||||
| 合计 | 709.89 | 709.89 | ||||||
| 附件1-4 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 附件1-5 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 一、一般公共预算 | 753.26 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 114.60 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 638.66 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 收入总计 | 753.26 | 支出总计 | 753.26 |
| 附件1-6 | ||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 科目 | 合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.6 | 114.6 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 114.6 | 114.6 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 114.6 | 114.6 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 595.59 | 595.29 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 595.29 | 595.29 | |||||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 595.29 | 595.29 | |||||
| 2100409 | 重大公共卫生 | 43.37 | 43.37 | |||||
| 合 计 | 753.26 | 753.26 | ||||||
| 附件1-7 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.6 | 114.6 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 114.6 | 114.6 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 114.6 | 114.6 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 638.66 | 638.66 | |
| 21004 | 公共卫生 | 595.29 | 595.29 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 595.29 | 595.29 | |
| 2100409 | 重大公共卫生 | 43.37 | 43.37 | |
| 合 计 | 753.26 | 753.26 | ||
| 附件6. | ||||
| 2017年瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费预算财政拨款情况表 | ||||
| 部门: | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
| 增减额 | 增减幅度 | |||
| 合计 | ||||
| 1.因公出国(境)费 | ||||
| 2.公务接待费 | ||||
| 3.公务用车购置及运行 | ||||
| 其中:(1)公务用车购置费 | ||||
| (2)公务用车运行费 | ||||
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