按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
瑞丽市防震减灾局是瑞丽市人民政府直属事业单位,主管全市防震减灾工作。组织实施相关法规、地震监测预报工作,负责全市防震减灾工作计划、规划的制定、管理监督、检查和贯彻落实。
二、 部门预算编制情况
瑞丽市防震减灾局编制2017年部门预算的指导思想和基本原则是量入为出,保证事业正常开展。按零基预算方法进行预算编制。
三、 部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个。为参公管理事业单位,事业编制7人。在职实有8人,财政全供养8人。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。
四、 2017年部门预算收支情况
2017年瑞丽市防震减灾局部门财务总收入105.48万元,其中:一般公共预算103.89万元,其他收入1.59万元。
2017年部门财政拨款收入103.89万元,其中,本年收入103.89万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款103.89万元(本级财力103.89万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出105.48万元,其中:基本支出103.48万元,占总支出的98.10%,项目支出2.00万元,占总支出的1.90%。按支出功能科目分类,支出分别列“20805行政事业单位离退休”支出29.60万元,主要反映退休人员的退休工资、22004地震事务”支出75.88万元,主要反映在职人员工资及基本运行的支出。
(一) 基本支出情况
2017年用于保障单位等机构正常运转的日常支出103.48万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的65.80%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的34.20%。与上年预算123.87万元对比减少20.39,增减变化的原因主要是上年人员工资调整补发以前年度工资。
(二) 项目支出情况
2017年用于专项业务工作的经费支出2.00万元,为地震监测预报开支。与上年15.00万元对比减少13.00万元,增减变化的原因主要是上年安排专项资金建设灾害预防指挥中心建设。
五、 机关运行经费情况
2017年用于保障机关正常运转的日常支出103.48万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的65.80%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的34.20%。
六、 政府采购预算情况
2017年采购办公电脑一台,预算采购金额5500.00元。
七、 “三公”经费预算情况
2017年瑞丽市防震减灾局财政拨款“三公”经费预算总额1.75万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出1.00万元,公务接待费支出0.75万元。
2017年“三公”经费预算数比2016年预算数1.46增加0.29万元,减少的主要原因是:公务用车制度改革,公务用车将进一步减少,公务车费用应同步下降。物价上涨,接待金额相应增加。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2017年瑞丽市防震减灾局因公出国(境)费预算0万元,与2016年预算0万元相同。
(二)公务用车购置及运行维护费
2017年瑞丽市防震减灾局计划购置公务用车0辆,购置后公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费1.00万元。其中:购置费0万元,与2016年预算0万元相同;运行维护费1.00万元,比2016年预算减少0.11万元,主要用于保障防震减灾常识宣传等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2017年瑞丽市防震减灾局接待费开支预算0.75万元,公务接待费与2016年预算0.35万元增加0.40万元,增加的主要原因根据当年的工作任务,以及物价上涨因素。
八、 名词解释
1、 基本支出:指单位为保证正常运行的支出。
2、 项目支出:指单位为完成特定任务的支出。
3、 “三公”经费:指公务接待费,公务车辆购置及运行维护费,公务出国(出境)费等三项经费。
| 附件1-1 | |||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
| (一)一般公共预算 | 103.89 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 1、本级财力 | 103.89 | (二) 外交支出 | |
| 2、专项收入 | (三) 国防支出 | ||
| 3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | ||
| 4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | ||
| 5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | ||
| 6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | ||
| (二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | 29.60 | |
| (三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | ||
| 二、上年结转 | (十) 节能环保支出 | ||
| (十一) 城乡社区支出 | |||
| (十二) 农林水支出 | |||
| (十三) 交通运输支出 | |||
| (十四) 资源勘探信息等支出 | |||
| (十五) 商业服务业等支出 | |||
| (十六) 金融支出 | |||
| (十七) 援助其他地区支出 | |||
| (十八) 国土海洋气象等支出 | 74.29 | ||
| (十九) 住房保障支出 | |||
| (二十) 粮油物资储备支出 | |||
| (二十一) 预备费 | |||
| (二十二) 其他支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 103.89 | 支出总计 | 103.89 |
| 附件1-2 | ||||
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
| 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.60 | 29.60 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.60 | 29.60 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.56 | 16.56 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.04 | 13.04 | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 74.29 | 72.29 | 2.00 |
| 22004 | 地震事务 | 74.29 | 72.29 | 2.00 |
| 2200401 | 行政运行 | 72.29 | 72.29 | |
| 2200405 | 地震预测预报 | 2.00 | 2.00 | |
| 合 计 | 103.89 | 101.89 | 2.00 | |
| 附件1-3 | ||||||||
| 基本支出预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 合计 | 103.48 | 101.89 | - | 1.59 | - | - | 1.59 | |
| 301 | 工资福利支出 | 68.09 | 68.09 | - | ||||
| 30101 | 基本工资 | 54.87 | 54.87 | - | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 9.24 | 9.24 | - | ||||
| 30103 | 奖金 | 3.98 | 3.98 | - | ||||
| …… | …… | - | - | |||||
| …… | …… | - | - | |||||
| …… | …… | - | - | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 5.99 | 4.40 | - | 1.59 | - | - | 1.59 |
| 30201 | 办公费 | 1.15 | 1.15 | - | ||||
| 30202 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | - | ||||
| 30203 | 咨询费 | - | - | |||||
| 30204 | 水费 | 0.20 | 0.20 | - | ||||
| 30205 | 电费 | 0.50 | 0.50 | - | ||||
| 30206 | 差旅费 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | ||||
| 30207 | 公务接待费 | 0.75 | 0.75 | - | ||||
| 30208 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | - | ||||
| 30209 | 劳务费 | 0.30 | 0.30 | - | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.40 | 29.40 | - | ||||
| 30301 | 离休费 | - | - | |||||
| 30302 | 退休费 | 29.40 | 29.40 | - | ||||
| 30303 | 抚恤金 | - | - | |||||
| …… | …… | - | - | |||||
| …… | …… | - | - | |||||
| …… | …… | - | - | |||||
| 310 | 其他资本性支出 | - | - | |||||
| 31002 | 办公设备购置 | - | - | |||||
| 31003 | 专用设备购置 | - | - | |||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| 附件1-4 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 附件1-5 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2017年预算 | 项目(按功能分类) | 2017年预算 |
| 一、一般公共预算 | 103.89 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 1.59 | 六、科学技术支出 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 29.60 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 75.88 | ||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 收入总计 | 105.48 | 支出总计 | 105.48 |
| 附件1-6 | ||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 科目 | 合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.60 | 29.60 | - | - | - | - | - |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.60 | 29.60 | - | - | - | - | - |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.56 | 16.56 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.04 | 13.04 | |||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 75.88 | 74.29 | - | - | - | - | 1.59 |
| 22004 | 地震事务 | 75.88 | 74.29 | - | - | - | - | 1.59 |
| 2200401 | 行政运行 | 72.29 | 72.29 | |||||
| 2200405 | 地震预测预报 | 3.59 | 2.00 | 1.59 | ||||
| 合 计 | 105.48 | 103.89 | - | - | - | - | 1.59 | |
| 附件1-7 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.60 | 29.60 | - |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.60 | 29.60 | - |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.56 | 16.56 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.04 | 13.04 | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 75.88 | 73.88 | 2.00 |
| 22004 | 地震事务 | 75.88 | 73.88 | 2.00 |
| 2200401 | 行政运行 | 72.29 | 72.29 | |
| 2200405 | 地震预测预报 | 3.59 | 1.59 | 2.00 |
| 合 计 | 105.48 | 103.48 | 2.00 | |
| 附件6. | ||||
| 2017年瑞丽市防震减灾局部门“三公”经费预算财政拨款情况表 | ||||
| 部门:瑞丽市防震减灾局 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
| 增减额 | 增减幅度 | |||
| 合计 | 1.75 | 1.46 | 0.29 | 19.86% |
| 1.因公出国(境)费 | ||||
| 2.公务接待费 | 0.75 | 0.35 | 0.40 | 114.29% |
| 3.公务用车购置及运行 | 1.00 | 1.11 | -0.11 | -9.91% |
| 其中:(1)公务用车购置费 | ||||
| (2)公务用车运行费 | 1.00 | 1.11 | -0.11 | -9.91% |
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