一、主要职能
(一)主要职能
根据瑞复〔2015〕33号文件,瑞丽市工商业联合会于
1.主要职能
1.参与国家事务的管理,参与社会经济重大决策的协商,发挥民主监督的作用;做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行;
2.发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍;
3.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;
4.引导会员弘扬中华民族传统美德,投身先富帮后富,走共同富裕道路的光彩事业,热心社会公益事业;
5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;
6.开展工商专业培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量,改进财务、纳税等工作;
7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;
8.增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团,及国内外经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;
9.为会员提供必要的证明、协调关系,为会员和民营企业调解经济纠纷;
10. 承办政府和有关部门委托事项。
(二)2016年度重点工作任务介绍
2016年,在市工商联的引导下,共提出《关于解决中小企业政策贷款贴息利率的问题》《关于加强瑞丽旅游业服务项目的建议》《关于加强姐告国门流动缅商兜售珠宝管理的建议》等提案22件,意见建议9条。在全市6个乡镇建立了商会组织,基层商会组织覆盖率达到了100%。经报请市委批复同意,市工商联、市检察院、市司法局、市人社局联合成立了瑞丽市非公经济法律维权中心,并于
为2000余户农户解决劳动和就业问题,扶持贫困学生300多人,开展直接扶贫项目20多个,募集资金188余万元,在姐相乡、户育乡、勐秀乡分别成立“产业发展基金”和“教育基金”,为建档立卡贫困户提供就业、发展产业和子女就学等精准脱贫方面的帮助;推动瑞丽市阿巴电子商务公司搭建勐秀乡电子商务平台,助力该乡农副产品实现网上销售,并开展农村电商培训,目前,柠檬、咖啡、石斛、蜂蜜、小山猪(肉)、山鸡、竹鼠等特色农产品通过网上销售至浙江、北京、上海等大中城市,切实为农民解决了销售难题。募集资金112.08万余元,实施捐资助学、建设球场、安装太阳能路灯、开展玉雕技能免费培训并安排就业等项目,在全市形成了爱心接力、全民助学、扶贫济困的浓厚氛围。本年市委、市政府下达市工商联5000万元的招商引资工作任务。一是筛选14家有代表性、有实力的商会协会,推荐给市政府做为委托招商代理,促进以商招商。二是推动投资8000万、占地50亩的云南云山云水食品公司落户畹町;三是积极协调会员企业“瑞丽市珠宝综合楼”项目和“瑞丽市电子商务综合服务中心”项目动工,目前,该综合楼主体工程已全部完工,累计投入500万元;四是积极做好福建商会占地
全面加大对小微企业扶持力度。截至目前,完成 “两个十万元”微型企业创业扶持登记并审核通过40户,发放40户;完成“贷免扶补”创业贷款登记报名45户,会审通过并发放贷款45户;完成“劳动密集型”贷款户1户。
全程参与了1月12—13日,由云南省工商联、内蒙古工商联等单位主办的“一带一路”全国蒙商云南行—首届蒙商与滇商合作发展(瑞丽)论坛活动前期筹备和会务保障工作,为全市招商引资工作积极献力。积极筹备“中国光彩事业德宏行”。认真做好“中国光彩事业·德宏行”活动中招商引资项目的遴选包装和公益项目的组织上报,并选派党组书记杨金到全国工商联挂职,加强工作的对接联系;“中国光彩事业德宏行”高效优质的服务受到各级参会领导和各界参会人士的一致好评,中央统战部副部长、全国工商联党组书记、常务副主席、中国光彩事业促进会会长全哲洙给予了“中国光彩事业德宏行活动非常成功,必须打99分,剩下1分是希望你们不忘初心,继续前进”的最高褒奖。市工商联精心谋划,多方调研,形成《瑞丽市非公经济发展情况调研报告》并提交市委、市政府。先后被评为云南省、全国“五好”县级工商联。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入瑞丽市工商业联合会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
瑞丽市工商联年末编制数6名,其中,行政编制2名,事业编制3名,工勤编制1名;年末在职人员7人,其中:行政人员5人;工勤人员2人。退休人员4人,志愿者1名,临聘人员1名;共有会员519名,其中:企业会员182家,团体会员16家,个体会员321名。本届工商联现有执委51名,其中:副主席(副会长)16名,副会长4名,秘书长1名,执委30名。51名执委中,驻会人员5名,非公经济界人士40名。公务用车编制1辆,本年公务用车年初保有量1辆,2016年8月单位公车改制,调减公务用车1辆,年末无公务用车。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
瑞丽市工商业联合会2016年度收入合计225.24万元。其中:财政拨款收入192.88万元,占总收入的86%
二、支出决算情况说明
瑞丽市工商业联合会2016年度支出合计205.73万元。其中:基本支出132.75万元,占总支出的65%;项目支出72.98万元,占总支出的35%;
(一)基本支出情况
瑞丽市工商业联合会2016年度用于保障政协机关正常运转的日常支出32.3万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24%。
(二)项目支出情况
2016年度用于开展“中国光彩事业德宏行”瑞丽市专项工作经费支出72.98万元。具体项目开支用于筹备中国光彩事业德宏行活动各种支出,其中:办公费7.1万元,印刷费12.78万元,差旅费(伙食补助)10.51万元,维修费1.33万元,租赁费0.45万元,会议费0.3万元,培训费1.71万元,招待费3.49万元,劳务费11.85万元,公务用车租用费7.32万元,宣传广告费5.14万元,其他费3.61万元,设备购置费7.4万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
瑞丽市工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出194.58万元,占本年支出合计的95% 。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
瑞丽市工商业联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为13.2万元,完成预算的1320%。其中:因公出国(境)费支出无预、决算支出;公务用车购置及运行费支出决算为8.37万元,完成预算的1674%;公务接待费支出决算为4.83万元,完成预算的966%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“中国光彩事业德宏行”活动在我市召开,期间财政追加的瑞丽市“中国光彩事业德宏行”专项筹备公务接待经费3.49万元,由我单位统筹支付,所产生的公务接待费用纳入由我单位年终决算,财政追加的瑞丽市“中国光彩事业德宏行”专项筹备公务用车经费7.32万元,其中:燃油费5.81万元,公务用车租用费1.51万元,由我单位统筹支付,所产生的公务用车费用纳入由我单位年终决算,导致我单位“三公”经费决算数比预算数增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出8.37万元,公务接待费支出4.83万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费无预、决算支出
2. 公务用车购置及运行维护费支出8.37万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出8.37万元。主要用于本单位及“中国光彩事业德宏行”瑞丽市专项筹备经费(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,本年公务用车年初保有量1辆, 2016年8月单位公车改制,调减公务用车1辆,年末无公务用车,本年无公务用车购置及购置经费。
3.公务接待费支出4.83万元。其中:
国内接待费支出4.83万元(其中:外事接待费支出0万元)。主要用于本单位及“中国光彩事业德宏行”瑞丽市专项筹备经费(相关工作范围)发生的接待支出。瑞丽市工商业联合会2016年国内公务接待接待人次490人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
瑞丽市工商业联合会2016年机关运行经费支出32.3万元。
(二)其他重要事项情况说明
2016年政府采购44.05万元,其中货物采购34.39万元,工程采购9.68万元。货物采购中办公设备采购4.21万元,办公用品采购30.19万元,全部为小规模的分散采购。经费来源:财政拨款基本支出10.31万元,项目支出33.75万元(附表6)。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
附表:
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
编制单位:瑞丽市工商业联合会 金额单位:元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,928,754.92 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,777,200.34 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
323,635.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
280,059.24 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,252,389.92 |
本年支出合计 |
55 |
2,057,259.58 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
56 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
92,202.49 |
提取职工福利基金 |
57 |
|
|
项目支出结转和结余 |
27 |
|
转入事业基金 |
58 |
|
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
59 |
287,332.83 |
|
|
29 |
|
项目支出结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,344,592.41 |
总计 |
62 |
2,344,592.41 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
编制单位:瑞丽市工商业联合会 金额单位:元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,252,389.92 |
1,928,754.92 |
|
|
|
|
323,635.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,972,330.68 |
1,648,695.68 |
|
|
|
|
323,635.00 |
|||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
1,970,566.78 |
1,646,931.78 |
|
|
|
|
323,635.00 |
|||
|
2012801 |
行政运行 |
1,170,787.78 |
847,152.78 |
|
|
|
|
323,635.00 |
|||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
729,779.00 |
729,779.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,763.90 |
1,763.90 |
|
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,763.90 |
1,763.90 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
280,059.24 |
280,059.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
280,059.24 |
280,059.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
280,059.24 |
280,059.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位:瑞丽市工商业联合会 金额单位:元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,057,259.58 |
1,327,480.58 |
729,779.00 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,777,200.34 |
1,047,421.34 |
729,779.00 |
|
|
|
|||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
1,775,436.44 |
1,045,657.44 |
729,779.00 |
|
|
|
|||
|
2012801 |
行政运行 |
925,657.44 |
925,657.44 |
|
|
|
|
|||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
729,779.00 |
|
729,779.00 |
|
|
|
|||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,763.90 |
1,763.90 |
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,763.90 |
1,763.90 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
280,059.24 |
280,059.24 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
280,059.24 |
280,059.24 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
280,059.24 |
280,059.24 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
编制单位:瑞丽市工商业联合会 金额单位:元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,928,754.92 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,665,756.79 |
1,665,756.79 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
280,059.24 |
280,059.24 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,928,754.92 |
本年支出合计 |
53 |
1,945,816.03 |
1,945,816.03 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
60,000.71 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
42,939.60 |
42,939.60 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
60,000.71 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,988,755.63 |
总计 |
58 |
1,988,755.63 |
1,988,755.63 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
公开05表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位:瑞丽市工商业联合会 金额单位:元 |
|||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
60,000.71 |
60,000.71 |
|
1,928,754.92 |
1,198,975.92 |
729,779.00 |
1,945,816.03 |
1,216,037.03 |
729,779.00 |
42,939.60 |
42,939.60 |
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
60,000.71 |
60,000.71 |
|
1,648,695.68 |
918,916.68 |
729,779.00 |
1,665,756.79 |
935,977.79 |
729,779.00 |
42,939.60 |
42,939.60 |
|
|
|||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
60,000.71 |
60,000.71 |
|
1,646,931.78 |
917,152.78 |
729,779.00 |
1,663,992.89 |
934,213.89 |
729,779.00 |
42,939.60 |
42,939.60 |
|
|
|||
|
2012801 |
行政运行 |
0.71 |
0.71 |
|
847,152.78 |
847,152.78 |
|
814,213.89 |
814,213.89 |
|
32,939.60 |
32,939.60 |
|
|
|||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
729,779.00 |
|
729,779.00 |
729,779.00 |
|
729,779.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
70,000.00 |
70,000.00 |
|
120,000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
1,763.90 |
1,763.90 |
|
1,763.90 |
1,763.90 |
|
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
1,763.90 |
1,763.90 |
|
1,763.90 |
1,763.90 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
280,059.24 |
280,059.24 |
|
280,059.24 |
280,059.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
280,059.24 |
280,059.24 |
|
280,059.24 |
280,059.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
280,059.24 |
280,059.24 |
|
280,059.24 |
280,059.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
编制单位:瑞丽市工商业联合会 金额单位:元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
597,226.00 |
302 |
商品和服务支出 |
293,537.89 |
310 |
其他资本性支出 |
29,450.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
246,101.00 |
30201 |
办公费 |
81,008.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
332,213.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
29,450.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
18,912.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
480.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
14,697.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
295,823.14 |
30211 |
差旅费 |
91,737.11 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
278,059.24 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
40,250.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
10,685.00 |
31020 |
产权参股 |
— |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
13,430.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
17,763.90 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
26,154.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10,506.40 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4,590.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
893,049.14 |
公用经费合计 |
322,987.89 |
||||||
|
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位:瑞丽市工商业联合会 金额单位:元 |
|||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||
|
财政专户管理资金收入支出决算表 |
||||||||||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位:瑞丽市工商业联合会 金额单位:元 |
||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||
|
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 |
|||
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位:瑞丽市工商业联合会 |
|
|
金额单位:元 |
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
决算统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
|
(一)支出合计 |
2 |
|
131,987.40 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
83,656.40 |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
|
83,656.40 |
|
3.公务接待费 |
7 |
|
48,331.00 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
— |
48,331.00 |
|
其中:外事接待费 |
9 |
— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
— |
|
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
10 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
499 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
|
|
二、机关运行经费 |
22 |
— |
322,987.89 |
|
(一)行政单位 |
23 |
— |
322,987.89 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
24 |
— |
|
|
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 |
|||
|
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
|||
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