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瑞丽市融媒体中心2021年部门预算公开目录
第一部分 瑞丽市融媒体中心2021年部门预算编制说明
第二部分 瑞丽市融媒体中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
瑞丽市融媒体中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.在市委、市政府的坚强领导下,在市委宣传部的直接领导下,坚持党管媒体不变,坚持正确舆论导向不变,唱好主旋律、打好主动仗,围绕中心、服务大局,牢牢把握正确舆论导向,更好地引导群众、服务群众。讲好瑞丽故事,传播瑞丽声音,为建设瑞丽实验区营造良好的舆论氛围。
2.进一步推动全媒体深度融合,实现内容、渠道、平台、经营、管理、服务等方面一体化、一盘棋发展,打造形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体。
3.贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规,按照移动优先的原则,利用移动传播技术,形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。
4.按照“媒体+”的理念,从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展,增强互动性,从单向传播向多元互动传播延伸,将媒体与政务、服务等业务相结合,提供多样化综合服务,满足用户多样化需求,开展“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务。
5.负责开展新闻舆论监督,有效引领舆论导向,密切党和政府与人民群众的联系,为促进社会发展和稳定发挥作用。
6.管理维护高山无线发射台站以及瑞丽辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播(德宏边疆好声音),组织公益电影放映,负责规划建设瑞丽市的广播电视基础设施建设项目。
7.完成市委及上级业务主管部门交办的其他任务。
(二)机构设置情况
瑞丽市融媒体中心内设7个机构,分别是:综合办公室、全媒体编辑策划部、全媒体新闻部、专题栏目部、全媒体民语民文部、融媒体事业技术发展部、融媒体广告营销部。
(三)重点工作概述
1.围绕市委市政府中心工作,坚持守正创新,做好全媒体宣传;完善新媒体服务及评论功能,吸引更多受众关注全媒体,扩大影响力;继续做好“决胜小康·奋斗有我”系列人物专题片、登革热防控宣传片的拍摄工作;创新方式、方法,策划制作一批汉语、民语精品节目。
2.强化意识形态工作主体责任,推动意识形态工作责任落实到位,把意识形态工作纳入领导班子民主生活会对照检查和述职报告重要内容,推动班子成员按照“一岗双责”对职责范围内的意识形态工作落实好领导责任,结合实际工作强化意识形态工作的主体责任,做到知责明责、守职履责、担责尽责;强化制度建设和队伍建设,提升意识形态阵地管理能力,高度重视中心宣传思想文化工作队伍建设,以“四力”活动提升中心全体人员的政治素质和理论水平,着力打造一支政治素质过硬的新闻宣传队伍;正确把握舆论导向,始终把围绕中心、服务大局作为中心融媒体平台宣传的基本职责,坚持用社会主义核心价值观和优秀传统文化讲好瑞丽故事,倡导文明新风,努力做到正能量充沛、主旋律高昂。
3.积极引进高素质人才,充实采编队伍、技术队伍;采取送出去、请进来等形式,加强人员培训,培养全媒型、专家型、高水平的新闻媒体人才及技术人才。
4.认真组织实施上级部门下达的各项工程建设任务;继续做好村村通、户户通运行维护工作,建立健全长效机制,做到“优质通”“长期通”;确保广播电视安全优质播出,确保完成农村公益数字电影的放映任务。
5.加大脱贫攻坚宣传力度,加强发展理念宣传,在掌上瑞丽APP中开辟扶贫通道,拓宽村民销售渠道。
6.继续做好网格化工作。
在下一步工作中,我们将继续认真履职尽责,牢记使命担当,弘扬求真务实、廉洁勤政的主旋律,锐意进取,扎实工作,为瑞丽自贸试验区经济社会快速发展作出应有的贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制29人,其中:行政编制 0人,事业编制29人。在职实有29人,其中: 财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人,其中: 离休0人,退休 2人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 606.6万元,其中:一般公共预算598.74万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转7.86万元。
与上年对比减少408.54万元,减少的原因主要是:1、融媒体中心建设等项目资金减少87.2万元;2、上年结转资金减少321.34万元。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 606.6万元,其中:本年收入598.74万元,上年结转收入7.86万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款598.74万元(本级财力408.24万元,专项收入190万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.5万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少408.54万元,减少的原因主要是:1、融媒体中心建设等项目资金减少87.2万元;2、上年结转资金减少321.34万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出606.6万元。财政拨款安排支出 606.6万元,其中:基本支出406.1万元,与上年对比减少了34.95%,主要原因是在职1人到龄退休,工资由人社部门发放以及公用经费减少;项目支出200.5万元,与上年对比减少了48.71%,主要原因是因融媒体中心建设等项目资金减少致使资金紧张,压减项目支出。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2021年部门预算本级财力安排支出598.74万元,按支出功能科目分类,支出分别为:
2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务支出502.64万元,主要用于广播电视台等的支出。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出0.12万元,主要用于事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.41万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.28万元,主要用于其他社会保障和就业的支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出0.78万元,主要用于行政事业医疗的支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出19.34万元,主要用于事业单位医疗的支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出9.57万元,主要用于公务员医疗补助的支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.37万元,主要用于其他行政事业单位医疗的支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出26.25万元,主要用于住房公积金单位缴纳部分的支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出385.33万元(其中:基本支出375.33万元,项目支出0万元)。
商品和服务支出199.31万元(其中:基本支出199.31万元,项目支出0万元)。
资本性支出10.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出10.5万元)。
对个人和家庭的补助支出3.6万元(其中:基本支出3.6万元,项目支出0万元)。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我单位无上级配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
瑞丽市融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.2万元,较上年减少0.8万元,下降3.2%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
瑞丽市融媒体中心2021年因公出国(境)费预算为4.8万元,较上年减少0.2万元,下降4%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)1人次。
减少的主要原因:根据《德宏州财政局关于进一步从严控制“三公”经费的通知》(德财行〔2019〕256号)以及《瑞丽市财政局关于进一步从严控制“三公”经费和公务运行的通知》(瑞财〔2020〕5号),认真贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,每年在上年“三公”经费预算基础上压减3%以上。
(二)公务接待费
瑞丽市融媒体中心2021年公务接待费预算为9.7万元,较上年减少0.3万元,下降3%,国内公务接待批次为3次,共计接待39人次。
减少的主要原因:根据《德宏州财政局关于进一步从严控制“三公”经费的通知》(德财行〔2019〕256号)以及《瑞丽市财政局关于进一步从严控制“三公”经费和公务运行的通知》(瑞财〔2020〕5号),认真贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,每年在上年“三公”经费预算基础上压减3%以上。
(三)公务用车购置及运行维护费
瑞丽市融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为9.7万元,较上年减少0.3万元,下降3%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,与上年持平;公务用车运行维护费9.7万元,较上年减少0.3万元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少的主要原因:根据《德宏州财政局关于进一步从严控制“三公”经费的通知》(德财行〔2019〕256号)以及《瑞丽市财政局关于进一步从严控制“三公”经费和公务运行的通知》(瑞财〔2020〕5号),认真贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,每年在上年“三公”经费预算基础上压减3%以上。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等;财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。
财政拨款收入,反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出,是指行政单位为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出,是指行政单位为完成专项工作或特定任务而发生的各项支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位无机关运行经费安排变化情况及原因说明。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
(四)新增资产配置情况
我单位2021年无部门新增资产配置。
监督索引号53310200377200111
[附件: 瑞丽市融媒体中心2021年部门预算表]
[附件: 瑞丽市融媒体中心2021年预算重点领域财政项目文本公开]
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