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瑞丽市司法局2022年度部门决算
目录
第一部分 瑞丽市司法局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 瑞丽市司法局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有重大决策部署督察工作;
2.负责统筹推进规范性文件备案审查工作;
3.承担统筹推进法治政府建设的责任;
4.承担统筹规划法治社会建设责任;
5.指导、管理社区矫正工作,指导刑满释放人员安置帮教工作;
6.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施;
7.承担推进法律顾问制度建设责任;
8.负责本单位警用装备车管理工作,指导、监督、本单位财务、装备、设施、场所等保障工作;
9.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作,指导、监督本单位队伍建设;
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)2022年度重点工作任务概述
1.继续常态化开展疫情防控和边境管控工作。
2.积极谋划“八五”普法工作,提高普法针对性和实效性。
(1)分步骤、有重点地持续提升公民法治素养;
(2)深入推进普法与依法治理有机融合;
(3)全面落实普法责任制;
(4)着力提高普法针对性。
3.加快推进行政复议体制改革,进一步提升依法化解矛盾纠纷能力。
(1)畅通行政复议渠道,规范受理流程;
(2)加大行政复议审查力度;
(3)加强监督指导,规范执法行为;
(4)是加大宣传《中华人民共和国行政复议法》力度,提高群众法律认知程度。
4.加强爱国卫生工作。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
瑞丽市司法局共设置11个内设机构,包括:办公室、规范性文件审查股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作管理股、法律顾问管理股、政工股。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入瑞丽市司法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1.瑞丽市司法局
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
瑞丽市司法局2022年末实有人员编制48人。其中:行政编制34人(含行政工勤编制5人),事业编制14人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员2人),事业人员13人(含参公管理事业人员11人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人(离休0人,退休28人)。
实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
瑞丽市司法局部门2022年度收入合计8,198,407.31元。其中:财政拨款收入8,058,407.31元,占总收入的98.29%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入140,000.00元,占总收入的1.71%。与上年相比,收入合计减少1,524,183.87元,下降15.68%。其中:财政拨款收入减少1,588,183.87元,下降16.46%;上级补助收入增加0元,与上年持平,无变化;事业收入增加0元,与上年持平,无变化;经营收入增加0元,与上年持平,无变化;附属单位上缴收入增加0元,与上年持平,无变化;其他收入增加64,000.00元,增长84.21%。下降的主要原因:一是在职人员比上年减少2人,工资福利支出减少。二是司法业务用房建设工程项目比上年减少及突发公共卫生事件应急处理-疫情防控资金比上年减少。三是行政事业单位医疗费率比上年降低3.5%。
二、支出决算情况说明
瑞丽市司法局部门2022年度支出合计8,092,382.44元。其中:基本支出6,696,800.18元,占总支出的82.75%;项目支出1,395,582.26元,占总支出的17.25%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少2,279,324.77元,下降21.98%。其中:基本支出减少1,324,134.04元,下降16.51%;项目支出减少955,190.73元,下降40.63%;上缴上级支出减少0元,与上年持平,无变化;经营支出减少0元,与上年持平,无变化;对附属单位补助支出减少0元,与上年持平,无变化。减少的主要原因:一是在职人员比上年减少2人,工资福利支出减少。二是司法业务用房建设工程项目比上年减少及突发公共卫生事件应急处理-疫情防控资金比上年减少。三是行政事业单位医疗费率比上年降低3.5%。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障瑞丽市司法局机关正常运转的日常支出6,696,800.18元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,140,897.18元,占基本支出的91.7%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费555,903元,占基本支出的8.3%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障瑞丽市司法局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,395,582.26元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是:用于开展基层司法人民调解工作经费140,431.24元,“云岭法务通.法律服务机器人”项目支出32,475.00元、基层司法所规范化、标准化、信息化“云智调32,900.00元;普法宣传支出286,155.00元;法律服务咨询费60,000.00元;法律援助案件补贴支出127,401.00元、公共法律服务热线、网络、实体平台服务费35,900.00元;社区矫正人员监管支出262,991.89元、行政复议办案工作支出144,773.00元、县级法治广场建设项目支出200,000.00元、信息化建设支出37,080.00元、项目办公费支出35,475.13元。与上年对比减少955,190.73元,下降40.63%。减少的原因一是疫情防控收入减少286,546.76元,下降100%;二是2022年一般行政管理事务减少796,056.70元,其中司法业务用房建设经费比上年减少636,899.00元,下降100%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
瑞丽市司法局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,058,407.31元,占本年支出合计的99.58%。与上年相比减少2,281,215.20元,下降22.06%。下降的主要原因是:一是在职人员比上年减少2人,基本支出比上年减少1,292,049.34元,下降16.17%,其中:人员经费减少比上年减少725,746.01元,下降10.57%;日常公用经费比上年减少566,303.33元,下降50.46%。二是项目支出比上年减少,2022年项目支出为1,361,607.13元,2021年项目支出为2,350,772.99元,减少989.165.86元,下降42.08%。下降的原因是:司法业务用房建设工程项目比上年减少636,899.00元,下降100%;突发公共卫生事件应急处理-疫情防控资金比上年减少286,546.76元,下降100%。三是行政事业单位医疗费率比上年降低3.5%,上年行政事业单位医疗费为311,592.36元,2022年为157,096.85元,减少154,495.51元,下降49.58%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出6,684,965.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.96%。主要用于司法支出6,684,965.33元,其中:行政运行5,124,858.20元、基层司法所业务205,806.24元、普法宣传286,155.00元、律师公证管理60,000.00元、公共法律服务163,301.00元、社区矫正262,991.89元、法治建设544,773.00元、信息化建设37,080.00元。
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出677,215.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。主要用于行政事业单位离退费13,200.00元,机关事业单位基本养老保险费支出471,062.08元,机关事业单位职业年金缴费支出190,402.53元,其他社会保障和就业支出2,551.11元。
9.卫生健康(类)支出343,764.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于单位行政事业人员医疗保险157,096.85元、公务员医疗补助170,337.00元、其他行政事业医疗补助16,330.41元。
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出352,462元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于在职职工住房公积金支出352,462.00元。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,200.00元,支出决算为5,830.00元,完成年初预算的5.29%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算4,950.00元,占总支出决算的84.91%;公务接待费支出决算880.00元,占总支出决算的15.09%,具体是国内接待费支出决算880.00元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
瑞丽市司法局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,200.00元,支出决算为5,830.00元,完成年初预算的5.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费年初预算为75,200元,支出决算为4,950.00元,完成年初预算的6.58%;公务接待费年初预算为35,000元,支出决算为880.00元,完成年初预算的2.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是认真贯彻落实《云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的规定,严格执行《瑞丽市党政机关国内公务接待管理规定》,规范了我局公务接待管理,做到严格标准、务实节俭;二是因疫情封控,公务接待费减少和车辆耗油量减少;三是车辆修理费减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少42,736.55元,下降88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,与上年持平,无变化;公务用车购置费支出决算增加0元,与上年持平,无变化;公务用车运行维护费支出决算减少37,036.55元,下降88.21%;公务接待费支出决算减少5,700.00元,下降86.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因:一是认真贯彻落实《云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的规定,严格执行《瑞丽市党政机关国内公务接待管理规定》,规范了我局公务接待管理,做到严格标准、务实节俭;二是因2022年疫情封控,公务接待费减少和车辆耗油量减少;三是车辆修理费减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年未安排出国开支及开展工作。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于扫黑除恶、打击走私、新冠病毒疫情、司法矛盾调解、法律援助案件调查、普法宣传工作、社区矫正刑释人员走访工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次7人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级对疫情防控工作检查发生的接待支出,接待1批次,7人次。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
瑞丽市司法局部门2022年机关运行经费支出555,903.00元,比上年减少566,303.33元,下降50.46%,主要原因是认真贯彻落实《云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的规定,健全完善部门内控制度,严格公务接待标准、日常公用经费支出管理,务实节俭、厉行节约。机关运行经费主要用于办公费39,956.30元、普法宣传印刷费20,363.70元、水电费32,000.00元、劳务费67,200.00元、工会经费80,603.00元、公务接待880.00元、其他交通费294,900.00元、其他商品和服务支出20,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,瑞丽市司法局部门资产总额10,919,719.07元,其中,流动资产287,604.67元,固定资产6,853,272.4元,对外投资及有价证券0元,在建工程3,652,791.00元,无形资产126,051.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加171,558.32元,其中固定资产增加114,461.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额80,721.93元,其中:政府采购货物支出80,721.93元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额80,721.93元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
瑞丽市司法局2022年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出:指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
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