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瑞丽市发展和改革局2025年预算公开目录
第一部分 瑞丽市发展和改革局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 瑞丽市发展和改革局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
瑞丽市发展和改革局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责瑞丽市专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。
2.提出瑞丽市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。
3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全市财政政策、价格政策。
4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出有关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议,会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。负责外债管理有关工作。
6.负责投资综合管理,拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央、省、州分配的财政性建设资金和市级财政性建设资金,按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施少数民族边疆地区及其他特殊困难地区发展规划和政策,协调推进易地扶贫搬迁后续扶持工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。
8.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。
9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培养经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。
10.跟踪研判涉及经济安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出有关工作建议。承担经济、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控。提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。
11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。推进落实全市社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
12.推进落实绿色发展有关战略,组织拟定有关规划和政策,推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
13.推进落实全市经济建设与国防建设协调发展战略,拟定规划和方案计划,协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。负责组织协调有关部门承担国民经济动员潜力调查、专业力量建设、战备物资储备、战时转(扩)产、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等。贯彻落实党中央和省委、州委、市委关于国防动员工作的方针政策、决策部署和市委有关要求,组织编制全市国防动员及人民防空建设发展规划,牵头研究全市国防动员建设发展、新域新质相关问题。组织制定国防动员潜力调查计划并组织实施,承担军事设施保护的组织协调工作。承担新建和加固改造的涉密人民防空工程的计划和项目,按照规定负责防空地下室防护方面的质量监督、竣工验收和质量认可。组织研究军民融合发展战略、中长期规划、重大政策,协调推进军民融合发展重大项目(专项工程)和重要事项。
14.贯彻实施国家和省、州、市有关价格法律、法规和方针政策,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家和省、州、市列名管理的重要商品、服务价格,按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作,监测实行市场调节价的商品服务价格,按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。
15.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设,承担统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。
16.拟订市级储备粮食等物资储备规划和总量计划,负责组织实施粮棉糖等物资的收储、轮换及动用。
17.推动落实能源发展战略,拟定审核重大规划、产业政策,提出能源体制改革建议。按照规定权限审批、核准能源投资项目。申报能源项目的中央和省财政性建设资金。拟订石油、天然气储备规划,提出市级石油、天然气储备、动用建议。负责天然气紧急调度工作。
18.拟订全市营商环境的政策措施,指导、协调、推进全市优化营商环境各项措施贯彻落实工作,并督促检查落实情况,会同有关部门对全市优化营商环境工作情况进行考核。
19.完善数据管理工作体制,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字瑞丽、数字经济、数字社会规划和建设等。协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城市建设,协调全市重要信息资源开发利用与共享,推动信息资源跨行业跨部门互联互通。负责电子政务规划、建设、监督和管理等工作,推进政务服务线上线下融合。
20.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置12个内设机构,包括:办公室、国民经济综合股(规划体改股、市营商环境办公室)、投资股(市重点项目建设办公室)、区域协调发展股、农村经济股、基础产业股(资源环境股)、社会股、财政和经济贸易股、价格收费股(价格认定中心)、粮食和物资储备股(能源股)、国防动员股、数字股。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
一是抓实经济监测,做好宏观指导。切实加强对全市经济运行的监测预警分析,坚持抓好月研判、季分析,提高监测分析的科学性、准确性和有效性。进一步深化重点领域和关键环节的改革,推动经济发展方式的转变。加强调查研究,增强对宏观经济形势变化的关注度和敏感性,提高调研的前瞻性、战略性,充分利用研究成果,指导和解决工作中的实际问题,积极为全市经济发展建言献策,当好市委、市政府参谋助手。
二是抓实项目建设,增强发展后劲。按照谋划一批、储备一批、建设一批、竣工一批的原则,围绕“要素跟着项目走”,做好2025年全市重大项目、重点项目建设的综合协调和服务工作,汇总、梳理、分析重点建设项目进展情况及存在的问题和困难并提出对策建议。进一步强化“项目为王”的工作理念,把项目建设作为推动经济社会发展的重要抓手,积极谋划、推进和实施一批重大项目。把重点项目推进作为投资发展的重中之重,继续深化重点项目管理,咬定目标、倒排工期、加强协调,一个项目一个项目地盯、一个环节一个环节地跟,全力推动项目早开工、早建设、早竣工。
三是持续优化营商环境。树牢“项目为王”“服务前置”工作理念,坚持实行处级领导挂钩重大项目和民营企业、“红黑榜”通报、服务企业每周见面会、“政银企”圆桌会等制度,及时研究解决各类经营主体的困难问题。
四是抓规划计划实施。抓好“十四五”规划与“十五五”规划有机衔接,开展“十五五”规划前期重大课题研究和起草基本思路,扎实推进系列三年行动计划。
五是加大能耗工作的汇报力度,争取沿边产业园能耗单列。优化产业结构,严把高能耗项目准入关,积极推行区域、规划环境影响评价,严把环境保护关;积极在工业企业当中推广节能技术,推动重点领域节能减排,不断降低能耗指标。加强对辖区内的能耗企业监控管理,降低能耗,提高能源利用率,努力推进淘汰落后产能工作。同时,加强能耗工作的汇报力度,请求省、州支持,争取沿边产业园能耗指标单列。
六是抓作风建设,推进机关效能建设。深入学习贯彻党的二十届三中全会、习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实党建责任,切实履行好党建主体责任和第一责任人责任,坚持把全面从严治党放在首要位置,严守党的政治纪律和政治规矩,严格执行党的各项纪律要求,严格履行党风廉政建设责任制。加大政务公开力度,进一步改进工作作风,加强干部培训,着力提高服务意识、政策研究水平、宏观把握和运用能力。加强干部日常监督管理,强化正向激励,进一步提振干部精气神,增强干事创业的紧迫感、危机感和使命感,营造出“比学赶超”的工作氛围。创新抓好意识形态工作的方式方法,加强网络舆论管理,弘扬正能量,唱响主旋律。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制35人,其中:行政编制20人,工勤人员编制1人,事业编制14人。在职实有35人,其中:财政全额保障35人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人,其中:离休0人,退休21人。
车辆编制6辆,实有车辆6辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入44,925,002.82元,其中:一般公共预算44,796,527.82元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入10,000.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入118,475.00元。
与上年对比增加26,126,131.45元,增长138.98%,主要原因分析:1.为各类项目的顺利开展提供有力的支持和保障,提高项目的成熟度,提高资金争取的成功率,经市政府领导决定,提高了项目的前期经费;2.本单位职能调整,负责工作增加,涉及财政拨款资金项目增多。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入44,796,527.82元,其中:本年收入44,796,527.82元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款44,796,527.82元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加26,133,456.45元,增长140.03%,主要原因分析:1.为各类项目的顺利开展提供有力的支持和保障,提高项目的成熟度,提高资金争取的成功率,经市政府领导决定,提高了项目的前期经费;2.本单位职能调整,负责工作增加,涉及财政拨款资金项目增多。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出44,925,002.82元。财政拨款安排支出44,796,527.82元,其中:基本支出6,540,646.50元,与上年对比增加484,945.86元,增长8.01%,主要原因分析:1.因2024年招考录用2人,引进研究生1人,人员经费增加。2.受人员提级晋档部分人员调动影响,相应支出增长;项目支出38,255,881.32元,与上年对比增加25,648,510.59元,增长203.44%,主要原因分析:1.为各类项目的顺利开展提供有力的支持和保障,提高项目的成熟度,提高资金争取的成功率,经市政府领导决定,提高了项目的前期经费。2.本单位职能调整,负责工作增加,涉及财政拨款资金项目增多。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行8,192,246.18元(其中:基本支出4,731,372.18元,项目支出3,460,874.00元),主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支、向上争取项目工作经费及瑞丽市网格化基层治理信息平台商用密码应用安全性改造项目资金支出;
2.2010499一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出30,000,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出30,000,000.00元),主要用于保障全市重点项目前期工作经费支出;
3.2030603国防支出—国防动员—人民防空3,034,900.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出3,034,900.00元),主要用于保障国防动员办正常运转开支及人防工程建设项目经费支出;
4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休320,786.60元(其中:基本支出320,786.60元,项目支出0.00元),主要用于保障粮食局退休人员生活补助及退休人员公用经费支出;
5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出536,407.84元(其中:基本支出536,407.84元,项目支出0.00元),主要用于保障在职人员养老保险支出;
6.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤7,207.32元(其中:基本支出0.00元,项目支出7,207.32元),主要用于保障遗属补助资金支出;
7.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出12,677.00元(其中:基本支出12,677.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位机关工人及事业人员失业保险支出;
8.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗312,568.00元(其中:基本支出312,568.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位在职人员大病补充保险、医疗保险费、生育保险支出;
9.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4,620.00元(其中:基本支出4,620.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位在职事业人员大病补充保险、医疗保险费、生育保险支出;
10.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助189,736.00元(其中:基本支出189,736.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位在职人员及退休人员公务员医疗补助支出;
11.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出30,173.00元(其中:基本支出30,173.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位在职人员工伤保险支出;
12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金402,305.88元(其中:基本支出402,305.88元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位在职人员住房公积金支出;
13.2220119粮油物资储备支出—粮油物资事务—设施建设1,602,900.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出1,602,900.00元),主要用于保障绿色仓储设施设备提升改造项目经费支出;
14.2220199粮油物资储备支出—粮油物资事务—其他粮油物资事务支出150,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出150,000.00元),主要用于保障政策性粮食和地方储备粮监管,以及上级部门布置的粮油库存检查、案件核查、专项检查、专项行动等执法监督相关工作开展。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.经济科目301工资福利支出5,808,126.72元(其中:基本支出5,808,126.72元,项目支出0.00元),具体为:
(1)30101(基本工资)1,310,556.00元(其中:基本支出1,310,556.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位人员工资支出;
(2)30102(津贴补贴)1,217,844.00元(其中:基本支出1,217,844.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位人员的规范后津贴补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴补贴支出;
(3)30103(奖金)116,713.00元(其中:基本支出116,713.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位人员年终一次性奖金、绩效奖金、优秀公务员奖的支出;
(4)30107(绩效工资)615,276.00元(其中:基本支出615,276.00元,项目支出0.00元),主要用于保障事业单位在职人员的绩效工资支出;
(5)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)536,407.84元(其中:基本支出536,407.84元,项目支出0.00元),主要用于保障单位在职人员养老保险支出;
(6)30110(职工基本医疗保险缴费)317,188.00元(其中:基本支出317,188.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位在职人员大病补充保险、医疗保险费、生育保险支出;
(7)30111(公务员医疗补助缴费)189,736.00元(其中:基本支出189,736.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位在职人员及退休人员公务员医疗补助支出;
(8)30112(其他社会保障缴费)94,100.00元(其中:基本支出94,100.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位在职人员工伤保险、失业保险支出;
(9)30113(住房公积金)402,305.88元(其中:基本支出402,305.88元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位在职人员住房公积金支出;
(10)30199(其他工资福利支出)1,008,000.00元(其中:基本支出1,008,000.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位其他部门编外聘用人员工资及保险支出。
2.经济科目302商品和服务支出38,650,007.18元(其中:基本支出421,333.18元,项目支出38,228,674.00元),具体为:
(1)30201(办公费)202,046.00元(其中:基本支出19,996.00元,项目支出182,050.00元),主要用于保障单位购买日常办公用品、书报杂志等费用支出;
(2)30205(水费)21,680.00元(其中:基本支出1,680.00元,项目支出20,000.00元),主要用于保障单位的水费支出;
(3)30206(电费)41,760.00元(其中:基本支出11,760.00元,项目支出30,000.00元),主要用于保障单位的电费支出;
(4)30207(邮电费)96,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出96,000.00元),主要用于保障单位网络通讯费用支出;
(5)30211(差旅费)715,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出715,000.00元),主要用于保障单位工作人员因公出差发生的交通费、住宿费、伙食费支出;
(6)30213(维修(护)费)80,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出80,000.00元),主要用于保障单位固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用支出;
(7)30214(租赁费)1,087,724.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出1,087,724.00元),主要用于保障单位购买办公设备的费用支出;
(8)30217(公务接待费)65,414.00元(其中:基本支出5,414.00元,项目支出60,000.00元),主要用于保障单位各类公务接待的费用支出;
(9)30226(劳务费)80,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出80,000.00元),主要用于保障单位聘用人员的劳务费支出;
(10)30227(委托业务费)24,590,900.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出24,590,900.00元),主要用于保障单位委托外单位办理业务而发生的委托业务费支出;
(11)30228(工会经费)149,983.18元(其中:基本支出149,983.18元,项目支出0.00元),主要用于保障单位工会经费支出;
(12)30231(公务用车运行维护费)62,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出62,000.00元),主要用于保障单位公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出;
(13)30239(其他交通费用)257,400.00元(其中:基本支出197,400.00元,项目支出60,000.00元),主要用于保障单位公务交通补贴支出;
(14)30299(其他商品和服务支出)11,200,100.00元(其中:基本支出35,100.00元,项目支出11,165,000.00元),主要用于保障单位日常公用支出。
3.经济科目303对个人和家庭的补助318,393.92元(其中:基本支出311,186.60元,项目支出7,207.32元),具体为:
(1)30302(退休费)311,186.60元(其中:基本支出311,186.60元,项目支出0.00元),主要用于保障单位粮食局退休财政补差工资支出;
(2)30305(生活补助)7,207.32元(其中:基本支出0.00元,项目支出7,207.32元),主要用于保障单位遗属补助资金支出。
4.经济科目310资本性支出20,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出20,000.00元),具体为:
31002(办公设备购置)20,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出20,000.00元),主要用于保障单位购买纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的费用支出。
五、县对下专项转移支付情况
瑞丽市发展和改革局2025年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额1,072,347.14元,其中:政府采购货物预算1,072,347.14元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
瑞丽市发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127,414.00元,较上年增加23,918.00元,增长23.11%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
瑞丽市发展和改革局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
瑞丽市发展和改革局2025年公务接待费预算为65,414.00元,较上年增加43,918.00元,增长204.31%,国内公务接待批次为60次,共计接待654人次。
主要原因分析:1.因公务接待的标准有所调整,提高了接待规格;2.因单位业务活动增多,相应的公务接待活动增加,导致公务接待费上升。
(三)公务用车购置及运行维护费
瑞丽市发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为62,000.00元,较上年减少20,000.00元,下降24.39%。其中:公务用车购置费0.00元,与上年持平,无变化;公务用车运行维护费62,000.00元,较上年减少20,000.00元,下降24.39%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。
主要原因分析为加强公务用车管理,规范公务用车,压缩了公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
瑞丽市重点建设项目前期经费,预算项目金额为30,000,000.00元,我局负责市级项目前期经费的组织申报、汇总审核、统筹协调,重点支持能改善我市城乡基础设施建设、边境特殊城市建设、提升边境少数民族地区生产生活水平,解决急需建设的重点建设项目前期工作的推进。用于政府投资建设项目的规划、可行性研究报告、工程初步设计、施工图设计及环评、用地等相关支撑性条件的取得和各环节所产生的编制、勘察、设计、招标、评估、审查、报送等相关工作的支出费用。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
瑞丽市发展和改革局2025年机关运行经费安排421,333.18元,较上年减少9,703.26元,下降2.25%,主要原因分析为全面落实“过紧日子”要求,压缩机关运行经费开支。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,瑞丽市发展和改革局资产总额66,702,109.38元,其中,流动资产16,140,877.50元,固定资产3,196,155.07元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程26,766,641.91元,无形资产1,313,617.40元,其他资产19,284,817.50元。与上年相比,本年资产总额增加765,374.09元,其中固定资产减少289,897.90元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53310203200100111
[附件:瑞丽市发展和改革局部门预算公开表]
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