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瑞丽市人民代表大会常务委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
瑞丽市人民代表大会常务委员会(以下简称瑞丽市人大常委会)是瑞丽市人民代表大会的常设机关,对瑞丽市人民代表大会负责并报告工作。人民代表大会闭会期间,瑞丽市人大常委会依法行使监督权、重大事项决定权和人事任免权。具体职责如下:
1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。
2.主持本级人民代表大会代表的选举。
3.召集本级人民代表大会会议。
4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
5.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7.撤销本级人民政府的不适当决定和命令;撤销乡(镇)人民代表大会及其人大主席团的不适当决议。
8.行使有关人事任免权。
9.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
10.联系本级人民代表大会代表,指导乡(镇)人大主席团工作,了解情况,总结交流经验。
11.督促、检查“一府一委两院”办理各级人大代表提出的议案、建议、意见工作和信访案件查结工作。
12.配合全国、省、州人大常委会在本辖区开展的工作,承办市委交办的其他工作。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置8个内设机构,包括:市人大常委会办公室、市人大常委会代表工作委员会、市人大民族外事华侨委员会、市人大法制和监察司法委员会、市人大财政经济和预算委员会、市人大社会建设委员会、市人大教育科学文化卫生委员会和市人大农业农村和环境资源保护委员会。
我单位为基层预算单位,无下属预算单位。
(二)决算单位构成情况
我单位作为一级预算单位,无下属二级预算单位,纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的:公务员23人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人8人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人(离休0人,退休40人)。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、重点工作概述
一年来,在市委坚强领导下,市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神为引领,积极践行全过程人民民主,全力保障中央、省委、州委和市委重大决策部署,为全市经济社会高质量发展积极贡献人大智慧和力量。
1.坚持党的全面领导,强化政治引领
(1)学深悟透,强化思想武装。持续强化理论武装,坚持“第一议题”制度,深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会、习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神。扎实开展党纪学习教育,坚持把党纪学习教育同中心工作统筹起来,深学细悟、警示教育、学以致用。
(2)旗帜鲜明坚持党的领导。常委会班子成员扎实开展重大项目推进工作,深入挂钩服务企业,全年为项目建设、企业发展解决困难问题17个;主持召开瑞丽市服务企业每周见面会2次,收集问题15项,会上直接解决问题2项。坚决贯彻党中央决策部署,定期落实“林长制”“河湖长制”“耕地流出问题整改”以及汛期防汛挂包工作。严格落实宪法宣誓制度,依法任免干部。全年,依法任免国家机关工作人员46人次,接受市人民政府市长辞职1人,市人大专委主任委员辞职1人,市人大代表辞职1人。按规定程序重新确定人民陪审员名额72名。完成瑞丽市人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会更名为代表工作委员会工作。
(3)扎实践行全过程人民民主。严格执行民主集中制,通过调查研究、党组会议讨论、主任会议审议、常委会会议表决的程序,汇集民意、凝聚共识,一年来召开党组会议12次,主任会议9次、常委会会议5次,开展视察调研和执法检查14次,听取和审议“一府一委两院”专项工作报告20个,作出决议决定和审议意见18个,推动制度优势转化为治理效能、发展成效。
2.强化监督实效,助力全市高质量发展。
(1)围绕经济发展开展监督。组织对市人民政府新增财政重大支出用于扶持沿边产业园区主导产业发展情况进行审查;对国民经济社会发展情况、财政预决算执行情况、国有资产管理、债务管理工作的审议;每周利用预算联网专线开展财政预算收入支出动态监督,完成州级预算工委基层联系点挂牌,实现预算监督和工作监督的有机结合。
(2)围绕依法治市开展监督。积极配合参与州人大常委会对我市贯彻实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《云南省风景名胜区条例》《中华人民共和国退役军人保障法》执法检查、《德宏州村庄规划建设管理条例》修订及《中华人民共和国国家赔偿法》立法调研等工作。扎实开展规范性文件备案审查工作,督促市政府备案规范性文件1件。全力发挥基层立法联系点功能作用,成功打造卯相社区法治宣传教育阵地。
(3)围绕营商环境开展监督。组织相关部门先后对弄岛嘉诚20万吨粗饲料加工厂建设、城镇污水处理设施完善、湖湾壹号项目以及市财政局、市自然资源局、市住建局等部门进行监督检查,形成报告7期报市委决策参考,督促市政府相关部门研究处理相关问题,不断改善我市营商环境。
(4)围绕民生福祉开展监督。听取和审议我市环境状况和环境保护目标完成情况、残疾人工作、退役军人保障工作情况报告,形成审议意见,推动工作提质增效。围绕瑞丽江瑞丽段河床异常下切开展专项视察,形成视察报告交政府有关部门落实。依法做好信访工作,全年,共受理群众来信来访22件次,转交有关部门办理19件,疏导化解、解惑释疑3件。
3.强化服务保障,提升代表工作质量。
(1)强化阵地建设,争创省级示范点。紧紧围绕“创建代表之家、展示代表风采、服务全局发展”的目标,完善代表之家“两室一屋”建设。依托代表之家探索常委会组成人员常态化履职新方式,采取“月进家”倾听代表心声,把代表请进门听意见,变“等候来访”为“重点约访”,全年共接待代表27人,收集代表意见31条,转为会议建议8条,转为工作建议21条,协调处理2条。
(2)积极开展代表活动。组织代表开展集中学习16场次,集中调研7场次,集中接访151人次,收集意见建议200余条。各代表小组全年共开展活动84次,代表向选民述职39人。
(3)密切联系代表和选民。结合“选民请进来”和“代表走出去” 的要求,固定代表接访日,推动代表到“一线”履职。全年共接访选民379人次,收集意见建议231条,协调处理122条。
4.强化建议督办,提升办理实效。
(1)分类督办建议。制发《关于对市第十八届人民代表大会第三次会议8件重点代表建议进行重点督办的通知》,强化办理全过程跟踪监督。
(2)持续推动建议办理落实。组织对换届以来代表建议办理工作及2020年以来建议办理资金落实情况开展“回头看”,要求各承办单位负责做好对照自查、问题整改、情况反馈等工作。
(3)合理分配建议资金。调研组通过实地调研、现场听取汇报、与承办单位及代表沟通等形式,确定24件代表建议作为专项资金分配对象,统筹分配市级人大代表建议案办理资金2,100,000.00元。
(4)开展优秀建议和先进承办单位评选。对2023年度11件优秀代表建议和7个先进承办单位予以通报表彰。
5.强化自身建设,不断提升履职能力和水平。
聚焦“四个机关”定位要求,全面提升模范机关建设。加强党风廉政建设,严格党员干部监督管理。全年党组专题研究党风廉政建设工作2次,清廉云南建设工作研究2次,党组书记讲党课2次,常规开展谈心谈话44人次。处级领导参加全州警示教育2次,开展机关警示教育2次。开展党纪学习教育4次。完善常态化学习制度提升人大干部政治理论水平和专业知识素养。严格落实意识形态工作责任制,巩固提升州级文明单位创建成果,树立人大常委会机关良好形象。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
瑞丽市人民代表大会常务委员会2024年度收入合计9,975,659.44元。其中:财政拨款收入9,915,659.44元,占总收入的99.40%;无级补助收入,无事业收入;无经营收入;无对附属单位上缴收入;其他收入60,000.00元,占总收入的0.60%。
与上年相比,收入合计增加316,512.87元,增长3.28%。其中:财政拨款收入增加286,512.87元,增长2.98%;上年无上级补助收入;上年无事业收入;上年无经营收入;上年无对附属单位上缴收入;其他收入增加30,000.00元,增长100.00%。收入增加的主要原因是省人大补助基层人大履职能力提升专项资金、增加常委会组成人员培训经费等。
二、支出决算情况说明
瑞丽市人民代表大会常务委员会2024年度支出合计9,945,659.44元。其中:基本支出7,586,733.31元,占总支出的76.28%;项目支出2,358,926.13元,占总支出的23.72%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加286,512.87元,增长2.97%。其中:基本支出增加242,763.85元,增长3.31%;项目支出增加43,749.02元,增长1.89%;上年无上缴上级支出;上年无经营支出;上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年度提升改造了代表之家、代表书屋及采购了相应的设备。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障瑞丽市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,586,733.31元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,986,903.00元,占基本支出的92.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费599,830.31元,占基本支出的7.91%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障瑞丽市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,358,926.13元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.市级人民代表大会经费323,292.90元,主要用于召开市级人民代表大会的会议支出;
2.各委室及办公室工作经费357,996.21元,主要用于视察、执法检查、专题调研、工作评议、听取工作汇报、召开会议等日常行政运行支出;
3.市人大接待经费27,604.00元,主要用于接待上级部门及各地人大及代表到瑞丽调研视察、考察学习等接待支出;
4.市级人大代表活动经费566,543.30元,主要用于代表开展视察调研、执法检查、考察学习培训等活动支出,保障市级人大代表履职期间的通讯、交通费;
5.常委会组成人员培训经费163,090.00元,主要用于组织人大常委会组成人员、代表及工作人员到全国人大代表培训基地进行履职能力提升培训;
6.基层人大履职能力提升专项资金512,350.00元,主要用于组织人大代表及工作人员到全国人大代表培训基地进行履职能力提升培训、外出考察学习、基层立法联系点氛围营造、采购办公设施设备等支出;
7.州人大代表活动经费20,898.00元,主要用于州人大代表外出考察学习差旅费、培训等活动支出;
8.人大代表建议办理专项经费—代表之家和代表书屋建设资金150,000.00元,主要用于代表之家、代表书屋提升改造、采购办公设备等支出;
9.人大代表活动阵地信息化建设经费138,972.25元,主要用于代表之家提升改造支出;
10.预算基层联系点工作经费10,000.00元,主要用于采购办公设备和日常耗材支出;
11.市人大常委会办公室工作经费27,699.91元,主要用于采购日常办公用品、耗材等支出;
12.2024年春节州级慰问专项经费16,000.00元,主要用于春节慰问离退休干部的支出;
13.遗属补助资金14,479.56元,主要用于发放2024年的遗属补助;
14.单位自有资金(代表活动阵地实践创新联系点运维补助经费)30,000.00元,主要用于订购人大代表报刊等学习资料。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
瑞丽市人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款9,915,659.44元,占本年支出合计的99.70%。与上年相比增加286,512.87元,增长2.98%,完成年初预算的99.46%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出7,484,150.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.48%,完成年初预算的86.51%。主要用于支付人员工资、办公费、公务用车运行费、邮电费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置、维修维护费等日常运转开支;造成预决算差异的主要原因是市级人民代表大会建议案办理资金由市财政局直拨到各相关实施部门列支。
2.无外交(类)支出,年初无此项预算。
3.无国防(类)支出,年初无此项预算。
4.无公共安全(类)支出,年初无此项预算。
5.无教育(类)支出,年初无此项预算。
6.无科学技术(类)支出,年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒(类)支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1,387,154.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.99%,完成年初预算的266.25%。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费、职业年金和退休人员公用经费;造成预决算差异的主要原因是本年度列支了2名离世职工的一次性丧葬费和抚恤金、缴纳退休人员职业年金。
9.卫生健康(类)支出593,960.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%,完成年初预算的106.09%。主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费和公务员医疗补助费;造成预决算差异的主要原因是人员增加。
10.无节能环保(类)支出,年初无此项预算。
11.无城乡社区(类)支出,年初无此项预算。
12.无农林水(类)支出,年初无此项预算。
13.无交通运输(类)支出,年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等(类)支出,年初无此项预算。
15.无商业服务业等(类)支出,年初无此项预算。
16.无金融(类)支出,年初无此项预算。
17.无援助其他地区(类)支出,年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等(类)支出,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出450,393.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的189.23%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金;造成预决算差异的主要原因是缴费比例提高。
20.无粮油物资储备(类)支出,年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算(类)支出,年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理(类)支出,年初无此项预算。
23.无其他(类)支出,年初无此项预算。
24.无债务还本(类)支出,年初无此项预算。
25.无债务付息(类)支出,年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排(类)支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为201,000.00元,决算为68,301.21元,完成年初预算的33.98%;支出决算较上年减少6,814.97元,下降9.07%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算61,000.00元,决算为40,697.21元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.58%,完成年初预算的66.72%;公务接待费支出年初预算为140,000.00元,决算为27,604.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.42%,完成年初预算的19.72%。
因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,389.03元,增长6.24%;公务接待费支出决算较上年减少9,204.00元,下降25.01%;具体是国内接待费支出决算27,604.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少9,204.00元,下降25.01%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为201,000.00元,支出决算为68,301.21元,完成年初预算的33.98%,支出决算较上年减少6,814.97元,下降9.07%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为61,000.00元,决算为40,697.21元,完成年初预算的66.72%;公务接待费支出年初预算为140,000.00元,决算为27,604.00元,完成年初预算的19.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节俭,严格控制接待范围与标准、规范车辆管理和控制使用范围。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加2,389.03元,增长6.24%;公务接待费支出决算减少9,204.00元,下降25.01%,具体是国内接待费支出决算27,604.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元,上年无此项支出);国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节俭,严格控制接待范围与标准。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年度未开展出国(境)工作等情况。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作、乡村振兴及组织代表开展调研、执法检查等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待31批次(其中:外事接待0批次),接待人次421人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待全国人大系统、代表及上级领导视察、调研等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本年度未发生国(境)外公务接待支出。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
瑞丽市人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出599,830.31元,比上年减少12,716.55元,下降2.08%,主要原因是落实过“紧日子”的要求,进一步压减机关运行经费,本年度人员变动,公车改革公务交通补贴有所减少,导致机关运行经费较上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费43,868.00元、水电费16,358.96元、邮电费12.00、工会经费139,555.20元、公务用车运行维护费16,280.00元、其他交通费用334,350.00元、其他商品和服务支出49,406.15元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,瑞丽市人民代表大会常务委员会资产总额2,837,186.99元,其中,流动资产42,033.77元,固定资产2,785,284.50元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产9,868.72元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少169,855.95元,其中固定资产减少187,266.29元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋214平方米,账面原值148,205.00元,实现资产使用收入0.00元(出租资产经营管理权交由瑞丽市宝玉珠宝街管理有限公司管理,出租收入也由贵公司核算入账)。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额214,681.21元,其中:政府采购货物支出113,530.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出101,151.21元。授予中小企业合同金额114,304.00元,其中:授予小微企业合同金额114,304.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
我单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
瑞丽市人民代表大会常务委员会2024年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
三、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、一般公共服务(类)人大事务(款):反映机关各行政事业单位提供一般公共服务支出。
(一)行政运行(项):反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(二)一般行政管理事务(项):反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
五、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310200310101111
[附件: 1.瑞丽市人民代表大会常务委员会2024年度部门决算公开表20251211021558744]
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