瑞丽市财政局

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算公开报告

浏览量:463    作者: 日期:2025/12/16


监督索引号53310200377501000

 

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实中央、省委、州委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及市委、市政府部署;负责市委网络安全和信息化委员会日常工作;组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。

2.组织研究拟订全市网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划负责组织实施。

3.统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门制定全市相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作。

4.督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项;负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

5.负责互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全。

6.负责指导协调网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。      

7.组织协调涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争工作。

8.组织拟订网络安全和信息化干部部人队伍发展规划,组开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

9.完成州委网信办和市委、市政府及委员会交办的其他事项。

二、部门基本情况

)机构设置情况

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室共设置2个内设机构,包括:办公室、网络传播与管理股。

我单位为基层预算单位,无下属预算单位。

)决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位,无下属二级预算单位,纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的公务员3人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人2;经费自理人员0

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人离休0人,退休0年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化政治引领,高举思想之旗用主旋律奏响新时代奋进乐章。紧紧围绕省委省政府、州委州政府和市委市政府中心工作,重点推出“云南瑞丽沿边产业园”“一老一小”“外籍人员服务”等进行网络正能量选题策划,在平台开设“我在瑞丽样样好”“异乡瑞丽人”短视频栏目,组织开展“万千气象看中国”网络传播活动实地采访,围绕资源经济、园区经济、口岸经济等主题向广大网友展示瑞丽朝气蓬勃发展趋势,2024年1月至今,中央、省级媒体聚焦关注瑞丽沿边产业园、口岸通关、产业发展、乡村振兴、中缅民心相通等正面主题内容,宣传报道共432条,全网报道1648条。开设“瑞丽泼水节”“精彩瑞丽”“嗨·瑞丽”等网络IP话题累计流量破亿。以泼水节、目瑙纵歌节等节庆活动为契机开展新媒体宣传,“久违了,江边广场”“瑞丽又又又发“麻榔”了”单条浏览量破50万+,“瑞丽市2024年泼水节开幕”“瑞丽至芒市开通机场专线”“瑞丽市综合养老服务中心建成!”“瑞丽一傣族大妈不慎卷入车底 众人合力抬车救人”等十多条彰显瑞丽经济社会复苏发展、人民生活接续奋斗的新闻报道单条浏览量均突破10万+,1个作品被云南省委网信办推送,2个原创作品阅读量突破20万+,“网络中国节”系列宣传活动,发布相关作品40余条,阅读量达20w+,联合开展“有一个美丽的地方”庆祝中华人民共和国成立75周年主题征文活动,共征集来自全国各地的文稿194篇,摄影作品382幅,生动鲜活的讲好瑞丽故事,反映在中国共产党领导下瑞丽不断繁荣发展的历史巨变,弘扬新时代瑞丽精神。三是促进民心相通探索国际传播新路径。不断深化“胞波情”主题网上宣传工作,“中缅民心相通大舞台走进姐相”“共饮一江水 胞波情谊长—中缅青少年开展文明互鉴活动”“‘胞波国门宣讲队’走出国门传播胞波情谊,擦亮国门文化品牌”等一系列两国文化交流活动不断策划推出,“情暖胞波、文化润心”新时代文明实践活动、文艺展演、公益电影等系列活动走进市工业园区,结合在瑞务工缅籍人群所思所盼,开展有针对性公益活动,不断促进中缅两国胞波情谊深化拓展,通过小切口、小活动引发国际舆论关注,促进两国务实合作,精彩瑞丽、开放瑞丽网上知名度不断提升。

2.守牢网络阵地,压实网络意识形态责任织密舆情安全防护网严格落实全天候舆情监测机制。建立网信系统与20多个重点部门单位之间应急值班、线索直报、信息共享、风险防范、联合处置等网络舆论引导应急工作机制,充分利用“人工+技术”手段实施24小时全天候不间断的全网巡查监测,及时形成网络舆情专报、涉缅日报等报市委市政府领导及相关部门,目前共报送专报12期、涉缅日报206期、涉“缅北战争”周报40期、涉政法周报40份,今年共组织了全市科级领导干部网络舆情应对和网络安全专题培训班1场次、德宏州瑞丽分会场网络安全培训1场次、举报员培训1场次,到市委巡查办开展专题宣讲1次,进一步提升全市机关单位落实网络意识形态责任意识。

3.强化管网治网,坚持综合治理确保网络生态空间更加清朗,深入推进“清朗·云岭净网”网络生态治理专项行动。坚持党管互联网,健全完善网络综合治理体系,全面提高网络综合治理能力,今年以来清理谣言和打击虚假信息38条,行政处罚2次,约谈账号持有人6次,联合市公安局发布“瑞丽警方公布打击整治网络谣言4起典型案例”,申报关停违规网站1个,强化网信队伍建设唱响网络正能量。积极动员“Hello瑞丽”等本地社会自媒体积极转载发布惠民利民政策、重要民生信息和官方权威报道,大大拓宽了政务信息服务联系群众的渠道。“hi 德宏”“淑小婷”“云南白族大乔”等抖音账号网红围绕美食美景、民族服饰、节庆活动等发布接地气的短视频,展现了边城独特人文风情;广泛开展“边小v”交流和线下走访活动,动员“边境三号”“华裔小唤”等新一批网红博主加入瑞丽边小v队伍。今年以来,组织网评员开展网评工作1000余次,组织边小v参与跨国马拉松赛、瑞丽泼水节、首届特色餐饮技能大赛、机场专线开通、国家网络安全宣传周等重大民族节庆、热点事件采风活动6次,推送短视频作品70余条、文章作品20余条,作品累计阅读量达400万+。过发布倡议书、征集视频作品、邀请缅籍网络达人、制作缅语倡议短视频等多种形式开展线上宣传,营造全民关心关注网络文明良好氛围。线下联动公安、法院等部门以法治进校园为契机举办线下课堂,通过幽默风趣的语言和形象具体的案例,为学生带去一场生动的法治教育课,倡导青少年依法上网,文明上网,争做文明上网好少年。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出,也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》公开空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度收入合计1,352,891.33。其中:财政拨款收入1,352,891.33,占总收入的100.00%;上年无上级补助收入上年无事业收入;上年无经营收入;上年无附属单位上缴收入;无其他收入

与上年相比,收入合计增加290,131.45元,增长27.30%。其中:财政拨款收入增加290,131.45元,增长27.30%主要原因是本年缴纳2名调出人员的职业年金记实和利息经费,项目支出比上年支出增加的原因上年度用化债金额支付一部分,本年全部用项目经费支付。上年无上级补助收入上年无事业收入;上年无经营收入;上年无附属单位上缴收入;无其他收入

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度支出合计1,352,891.33。其中:基本支出994,798.83,占总支出的73.53%;项目支出358,092.50,占总支出的26.47%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加290,131.45元,增长27.30%。其中:基本支出增加166,095.10元,增长20.04%主要原因是本年缴纳2名调出人员的职业年金记实和利息经费。项目支出增加124,036.35元,增长52.99%主要原因是上年度用化债金额支付一部分,本年全部用项目经费支付;上年无上缴上级支出;上年无经营支出;上年无对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出994,798.83其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出924,779.73元,占基本支出的92.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,019.10元,占基本支出的7.04%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出358,092.50其中:基本建设类项目支出0.00

1.网信业务保障专项经费40,255.00元,主要用于网信业务日常工作产生的各项办公费、邮电费、劳务费、委托业务费等支出。

2.舆情监测平台服务费及网信业务保障专项经费240,000.00元,主要用于舆情监测和网信业务产生的各项办公室、委托业务费等支出。

3.云南省州(市)至县级网信专网及视频会议系统建设专项经费77,837.50元,主要用于网络专网及视频会议系统日常维护产生的设备购置费、委托业务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,352,891.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加290,131.45元,增长27.30%,完成年初预算的102.51%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出1,042,432.50,占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%,完成年初预算的89.66%。主要用于中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室日常网络舆情监测及网信相关业务产生的各项办公费、委托业务费、劳务费、邮电费等支出造成预决算差异的主要原因是部分项目因资金保障未到位,相关支出未能按年初预算安排进行列支

2.外交(类)支出年初无此项预算。

3.国防(类)支出年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出年初无此项预算。

5.教育(类)支出年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出183,143.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.54%,完成年初预算的275.69%。主要用于在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等支出造成预决算差异的主要原因是实际缴费保险基数大于年初预算的保险基数

9.卫生健康(类)支出64,538.52,占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%,完成年初预算的111.26%。主要用于在职人员基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、生育保险费缴费、大病保险缴费等支出造成预决算差异的主要原因是实际缴费保险基数大于年初预算的保险基数

10.节能环保(类)支出年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出年初无此项预算。

16.金融(类)支出年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出62,777.00,占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%,完成年初预算的192.16%。主要用于在职人员住房公积金缴费造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费比例从8.00%调整为12.00%

20.粮油物资储备(类)支出年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出年初无此项预算。

23.其他(类)支出年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,654.00元,决算为2,537.00元,完成年初预算的14.37%;支出决算较上年减少2,473.00元,下降49.36%

因公出国(境)费支出年初无预算安排也无决算支出;公务用车购置费支出年初无预算安排也无决算支出;公务用车运行维护费支出年初无预算安排也无决算支出公务接待费支出年初预算为17,654.00,决算为2,537.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的14.37%

因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少2,473.00元,下降49.36%;具体是国内接待费支出决算2,537.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2,473.00元,下降49.36%;国(境)外接待费支出决算上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,654.00,支出决算为2,537.00,完成年初预算的14.37%,支出决算较上年减少2,473.00元,下降49.36%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初无预算安排也无决算支出;公务用车购置费支出年初无预算安排也无决算支出;公务用车运行维护费支出年初无预算安排也无决算支出;公务接待费支出年初预算为17,654.00,决算为2,537.00,完成年初预算的14.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照党政机关过紧日子有关规定,加强厉行节约,提倡简朴作风,杜绝铺张浪费,树牢过紧日子思想。公务接待费支出决算减少的原因为厉行节约,严格控制公务接待范围、压缩接待数量和范围

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出;公务接待费支出决算减少2,473.00,下降49.36%,具体是国内接待费支出决算2,537.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2,473.00元,下降49.36%;国(境)外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照党政机关过紧日子有关规定,加强厉行节约,提倡简朴作风,杜绝铺张浪费,树牢过紧日子思想。公务接待费支出决算减少的原因为厉行节约,严格控制公务接待范围、压缩接待数量和范围

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次27人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到瑞丽市进行调研、检查、指导工作等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年机关运行经费支出70,019.10比上年减少7,360.90,下降9.51%,主要原因单位厉行节约,过紧日子,减少机关运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、劳务费、工会经费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额122,916.42元,其中,流动资产1,320.00元,固定资产78,921.38元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.000元,无形资产42,675.04元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,909.34,其中固定资产增加5,928.17。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额6,820.00元,其中:政府采购货物支出6,820.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,820.00元,其中:授予小微企业合同金额6,820.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指实际财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

商品服务支出:反映单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53310200377501111

[附件:1.中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算公开表20251213110056242

[附件:2.中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度国有资产使用情况表20251213110056242

[附件:3.中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度绩效自评表20251213110056242