瑞丽市财政局

瑞丽市发展和改革局2026年预算公开

浏览量:237    作者: 日期:2026/2/10

瑞丽市发展和改革局2026年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

县对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算


瑞丽市发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责瑞丽市专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。

2.提出瑞丽市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全市财政政策、价格政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出有关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议,会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。负责外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理,拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央、省、州分配的财政性建设资金和市级财政性建设资金,按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施少数民族边疆地区及其他特殊困难地区发展规划和政策,协调推进易地扶贫搬迁后续扶持工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出有关工作建议。承担经济、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控。提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。推进落实全市社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.推进落实绿色发展有关战略,组织拟定有关规划和政策,推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.推进落实全市经济建设与国防建设协调发展战略,拟定规划和方案计划,协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。负责组织协调有关部门承担国民经济动员潜力调查、专业力量建设、战备物资储备、战时转(扩)产、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等。贯彻落实党中央和省委、州委、市委关于国防动员工作的方针政策、决策部署和市委有关要求,组织编制全市国防动员及人民防空建设发展规划,牵头研究全市国防动员建设发展、新域新质相关问题。组织制定国防动员潜力调查计划并组织实施,承担军事设施保护的组织协调工作。承担新建和加固改造的涉密人民防空工程的计划和项目,按照规定负责防空地下室防护方面的质量监督、竣工验收和质量认可。组织研究军民融合发展战略、中长期规划、重大政策,协调推进军民融合发展重大项目(专项工程)和重要事项。

14.贯彻实施国家和省、州、市有关价格法律法规和方针政策,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家和省、州、市列名管理的重要商品、服务价格,按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作,监测实行市场调节价的商品服务价格,按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设,承担统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

16.拟订市级储备粮食等物资储备规划和总量计划,负责组织实施粮棉糖等物资的收储、轮换及动用。

17.推动落实能源发展战略,拟定审核重大规划、产业政策,提出能源体制改革建议。按照规定权限审批、核准能源投资项目。申报能源项目的中央和省财政性建设资金。拟订石油、天然气储备规划,提出市级石油、天然气储备、动用建议。负责天然气紧急调度工作。

18.拟订全市营商环境的政策措施,指导、协调、推进全市优化营商环境各项措施贯彻落实工作,并督促检查落实情况,会同有关部门对全市优化营商环境工作情况进行考核。

19.完善数据管理工作体制,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字瑞丽、数字经济、数字社会规划和建设等。协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城市建设,协调全市重要信息资源开发利用与共享,推动信息资源跨行业跨部门互联互通。负责电子政务规划、建设、监督和管理等工作,推进政务服务线上线下融合。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置12个内设机构,包括:办公室、国民经济综合股(规划体改股、市营商环境办公室)、投资股(市重点项目建设办公室)、区域协调发展股、农村经济股、基础产业股(资源环境股)、社会股、财政和经济贸易股、价格收费股(价格认定中心)、粮食和物资储备股(能源股)、国防动员股、数字股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

一是抓实经济监测,做好宏观指导。切实加强对全市经济运行的监测预警分析,坚持抓好月研判、季分析,提高监测分析的科学性、准确性和有效性。进一步深化重点领域和关键环节的改革,推动经济发展方式的转变。加强调查研究,增强对宏观经济形势变化的关注度和敏感性,提高调研的前瞻性、战略性,充分利用研究成果,指导和解决工作中的实际问题,积极为全市经济发展建言献策,当好市委、市政府参谋助手。

二是狠抓项目建设与整改,不断优化资金争取与管理。一是持续紧盯项目建设目标,加大对未开工、进度滞后项目的督促力度,积极推进整改项目落实。定期召开项目推进会,及时协调解决项目推进过程中遇到的困难和问题,确保项目按时开工、顺利建设。二是聚焦国家政策导向与资金投向,以“十五五”规划编制为战略契机,围绕关键产业发展、基础设施、民生改善等重点领域,持续谋划储备一批投资规模大、经济拉动强、产出效益高的优质项目。

三是全力推进瑞丽产业协作园区建设。积极配合省、州会同上海加快编制行动方案,围绕轻工纺织、生物医药、特色资源加工等主导产业,加快与上海及长三角地区招商对接,特别是对已有意向性企业逐个跟踪对接,争取一批产业项目落地,持续加快承接产业转移。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制21人,工勤人员编制1人,事业编制13人。在职实有37人,其中:财政全额保障37人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人,其中:离休0人,退休36人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入49,136,329.95元,其中:一般公共预算49,012,154.95元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入10,000.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入114,175.00元。

与上年对比增加4,211,327.13元,增长9.37%,主要原因分析:1.增加政策性粮食财务挂账专项资金项目;2.因招考录用公务员1名和引进研究生1名,工资福利支出增加;3.从畹町边境经济合作区管理委员会转入我局15名退休人员,相关退休经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入49,012,154.95元,其中:本年收入49,012,154.95元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款49,012,154.95元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,215,627.13元,增长9.41%,主要原因分析:1.增加政策性粮食财务挂账专项资金项目;2.因招考录用公务员1名和引进研究生1名,工资福利支出增加;3.从畹町边境经济合作区管理委员会转入我局15名退休人员,相关退休经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出49,136,329.95。财政拨款安排支出 49,012,154.95,其中:基本支出7,494,199.98与上年对比增加953,553.48元,增长14.59%,主要原因分析:1.因招考录用公务员1名和引进研究生1名,工资福利支出增加;2.从畹町边境经济合作区管理委员会转入我局15名退休人员,相关退休经费增加;项目支出41,517,954.97与上年对比增加3,262,073.65元,增长8.53%,主要原因分析为增加政策性粮食财务挂账专项资金项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行9,093,846.68元(其中:基本支出5,434,722.68元,项目支出3,659,124.00元),主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支、向上争取项目工作经费及基层党组织开展活动经费支出;

2.2010499一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出30,000,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出30,000,000.00元),主要用于保障全市重点项目前期工作经费支出;

3.2030603国防支出—国防动员—人民防空6,736,900.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出6,736,900.00元),主要用于保障国防动员办正常运转开支及人防工程建设项目经费支出;

4.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休330,847.36元(其中:基本支出330,847.36元,项目支出0.00元),主要用于保障粮食局退休人员生活补助及退休人员公用经费支出;

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出608,812.96元(其中:基本支出608,812.96元,项目支出0.00元),主要用于保障在职人员养老保险支出;

6.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6,547.32元(其中:基本支出0.00元,项目支出6,547.32元),主要用于保障遗属补助资金支出;

7.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出45,248.00元(其中:基本支出45,248.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位机关工人及事业人员失业保险支出;

8.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗275,576.00元(其中:基本支出275,576.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位在职人员大病补充保险、医疗保险费、生育保险支出;

9.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗19,150.00元(其中:基本支出19,150.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位在职事业人员大病补充保险、医疗保险费、生育保险支出;

10.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助259,770.26元(其中:基本支出259,770.26元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位在职人员及退休人员公务员医疗补助支出;

11.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出32,213.00元(其中:基本支出32,213.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位在职人员工伤保险支出;

12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金487,859.72元(其中:基本支出487,859.72元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位在职人员住房公积金支出;

13.2220112粮油物资储备支出—粮油物资事务—粮食财务挂账利息补贴965,383.65元(其中:基本支出0.00元,项目支出965,383.65元),主要用于保障政策性粮食财务挂账专项资金支出;

14.2220199粮油物资储备支出—粮油物资事务—其他粮油物资事务支出150,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出150,000.00元),主要用于保障政策性粮食和地方储备粮监管,以及上级部门布置的粮油库存检查、案件核查、专项检查、专项行动等执法监督相关工作开展。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出6,724,940.94元(其中:基本支出6,724,940.94元,项目支出0.00元),具体为:

1)30101(基本工资)1,650,492.00元(其中:基本支出1,650,492.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位人员工资支出;

2)30102(津贴补贴)1,289,072.00元(其中:基本支出1,289,072.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位人员的规范后津贴补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴补贴支出;

3)30103(奖金)137,638.00元(其中:基本支出137,638.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位人员年终一次性奖金、绩效奖金、优秀公务员奖的支出;

4)30107(绩效工资)859,109.00元(其中:基本支出859,109.00元,项目支出0.00元),主要用于保障事业单位在职人员的绩效工资支出;

5)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)608,812.96元(其中:基本支出608,812.96元,项目支出0.00元),主要用于保障单位在职人员养老保险支出;

6)30110(职工基本医疗保险缴费)294,726.00元(其中:基本支出294,726.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位在职人员大病补充保险、医疗保险费、生育保险支出;

7)30111(公务员医疗补助缴费)259,770.26元(其中:基本支出259,770.26元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位在职人员及退休人员公务员医疗补助支出;

8)30112(其他社会保障缴费)129,461.00元(其中:基本支出129,461.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位在职人员工伤保险、失业保险支出;

9)30113(住房公积金)487,859.72元(其中:基本支出487,859.72元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位在职人员住房公积金支出;

10)30199(其他工资福利支出)1,008,000.00元(其中:基本支出1,008,000.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位其他部门编外聘用人员工资及保险支出。

2.经济科目302商品和服务支出40,957,923.68元(其中:基本支出457,611.68元,项目支出40,500,312.00元),具体为:

1)30201(办公费)213,936.00元(其中:基本支出26,200.00元,项目支出187,736.00元),主要用于保障单位购买日常办公用品、书报杂志等费用支出;

2)30205(水费)21,080.00元(其中:基本支出1,080.00元,项目支出20,000.00元),主要用于保障单位的水费支出;

3)30206(电费)62,560.00元(其中:基本支出7,560.00元,项目支出55,000.00元),主要用于保障单位的电费支出;

4)30207(邮电费)120,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出120,000.00元),主要用于保障单位网络通讯费用支出;

5)30211(差旅费)694,360.00元(其中:基本支出14,360.00元,项目支出680,000.00元),主要用于保障单位工作人员因公出差发生的交通费、住宿费、伙食费支出;

6)30213(维修(护)费)30,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出30,000.00元),主要用于保障单位固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用支出;

7)30214(租赁费)1,123,300.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出1,123,300.00元),主要用于保障单位购买办公设备的费用支出;

8)30216(培训费)10,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出10,000.00元),主要用于保障单位各类培训费用支出;

9)30217(公务接待费)70,508.00元(其中:基本支出7,000.00元,项目支出63,508.00元),主要用于保障单位各类公务接待的费用支出;

10)30226(劳务费)90,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出90,000.00元),主要用于保障单位聘用人员的劳务费支出;

11)30227(委托业务费)26,845,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出26,845,000.00元),主要用于保障单位委托外单位办理业务而发生的委托业务费支出;

12)30228(工会经费)129,011.68元(其中:基本支出129,011.68元,项目支出0.00元),主要用于保障单位工会经费支出;

13)30231(公务用车运行维护费)60,194.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出60,194.00元),主要用于保障单位公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出;

14)30239(其他交通费用)250,400.00元(其中:基本支出215,400.00元,项目支出35,000.00元),主要用于保障单位公务交通补贴支出;

15)30299(其他商品和服务支出)11,237,574.00元(其中:基本支出57,000.00元,项目支出11,180,574.00元),主要用于保障单位日常公用支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助318,194.68元(其中:基本支出311,647.36元,项目支出6,547.32元),具体为:

30305(生活补助)318,194.68元(其中:基本支出311,647.36元,项目支出6,547.32元),主要用于保障单位遗属补助资金支出。

4.经济科目309资本性支出(基本建设)20,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出20,000.00元),具体为:

30903(专用设备购置)20,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出20,000.00元),主要用于保障单位购买具有专门用途且纳入固定资产核算范围的专用设备的费用支出。

5.经济科目310资本性支出25,712.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出25,712.00元),具体为:

31002(办公设备购置)25,712.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出25,712.00元),主要用于保障单位购买纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的费用支出。

6.经济科目399其他支出965,383.65元(其中:基本支出0.00元,项目支出965,383.65元),具体为:

39999(其他支出)965,383.65元(其中:基本支出0.00元,项目支出965,383.65元),主要用于保障单位政策性粮食财务挂账利息支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市发展和改革局2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2政府采购预算总额1,963,712.00,其中:政府采购货物预算25,712.00、政府采购服务预算1,938,000.00、政府采购工程预算0.00

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计130,702.00,较上年增加3,288.00,增长2.58%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

瑞丽市发展和改革局2026年因公出国(境)费预算为0.00,与上年持平,无变化共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

瑞丽市发展和改革局2026年公务接待费预算为70,508.00元,较上年增加5,094.00,增长7.79%,国内公务接待批次为50次,共计接待470人次。

主要原因分析为因机构改革,我局增加经济发展内设局,相应职能职责增加,应对上级调研考核考察等工作将会增加

(三)公务用车购置及运行维护费

瑞丽市发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为60,194.00,较上年减少1,806.00,下降2.91%。其中:公务用车购置费0.00,与上年持平,无变化;公务用车运行维护费60,194.00,较上年减少1,806.00,下降2.91%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

主要原因分析为加强公务用车管理,规范公务用车,压缩了公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市发展和改革局2026年度预算安排本部门重点项目共计1项,项目支出共计30,000,000.00元。项目预算绩效目标明细如下:

瑞丽市重点建设项目前期经费,预算项目金额为30,000,000.00元,我局负责市级项目前期经费的组织申报、汇总审核、统筹协调,重点支持能改善我市城乡基础设施建设、边境特殊城市建设、提升边境少数民族地区生产生活水平,解决急需建设的重点建设项目前期工作的推进。用于政府投资建设项目的规划、可行性研究报告、工程初步设计、施工图设计及环评、用地等相关支撑性条件的取得和各环节所产生的编制、勘察、设计、招标、评估、审查、报送等相关工作的支出费用。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

三公经费】纳入级财政预决算管理的“三公”经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市发展和改革局2026年机关运行经费安排457,611.68,较上年增加36,278.50,增长8.61%主要原因分析为从畹町边境经济合作区管理委员会转入我局15名退休人员,相关退休经费增加

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市发展和改革局2026年委托业务费安排26,891,000.00元,与上年对比增加2,250,100.00元,主要原因分析各类项目的顺利开展提供有力的支持和保障,提高项目的成熟度,对委托业务需求增加

(四)国有资产占有使用情况

截至202512月31日,瑞丽市发展和改革局资产总额66,608,688.35,其中,流动资产16,080,097.97,固定资产2,962,603.57,对外投资及有价证券0.00,在建工程27,658,541.91,无形资产1,313,617.40,其他资产18,593,827.50。与上年相比,本年资产总额减少93,421.03,其中固定资产减少233,551.50。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00。鉴于截至202512月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。


[附件:瑞丽市发展和改革局2026年部门预算公开表]