中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.主要职能。
(1)贯彻中央、省、州、市关于党史和地方志工作的指示精神,负责制定我市党史、地方志资料征集和编制工作规划,并组织实施。
(2)负责开展地方党史研究,编写出版地方党史正本等基本著作及党史大事记等其他著作,准确记载和反映党在地方的历史;组织开展党史宣传,普及党史知识,积极做好革命遗址保护等工作,不断提高党史工作科学化水平。
(3)开展瑞丽市地方志研究,负责地方志资料的收集整理以及编纂出版工作,编纂出版《瑞丽市志》。负责征集本市重要史志人物、重大历史事件、大型活动的资料,开展地方志信息化建设等工作。
(4)组织开展《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》《国务院地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》等行业法规规章的宣传,规范党史、地方志作品编纂出版、审查验收程序,全面推进依法治志。组织指导部门志、乡镇志、专业志及乡村志的编修。
(5)负责做好年鉴资料收集整理,编辑出版《瑞丽年鉴》,一年出版一册。
(6)完成市委、市政府交办的其他工作任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:综合股、方志年鉴股、党史股。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
一是编纂出版《瑞丽简史》;二是编纂出版《瑞丽简史》;三是抓好史志资政工作;四是史志宣传。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制6人,其中:行政编制7人,工勤人员编制1人,事业编制0人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,443,614.34元,其中:一般公共预算1,443,614.34元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加344,809.74元,增长31.38%,主要原因分析为基本工资调整及增加了预计增人资金。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入 1,443,614.34元,其中:本年收入1,443,614.34元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,443,614.34元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加344,809.74元,增长31.38%,主要原因分析为基本工资调整及增加了预计增人资金。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 1,443,614.34元。财政拨款安排支出 1,443,614.34元,其中:基本支出1,118,485.50元,与上年对比增加195,559.74元,增长21.19%,主要原因分析为调整了基本工资,增加了预计增人经费;项目支出325,128.84元,与上年对比增加149,250.00元,增长84.86%,主要原因分析为增加了《瑞丽简史》项目经费。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行1,103,569.50元(其中:基本支出802,969.50元,项目支出300,600.00元),主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;
2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4,800.00元,为基本支出,主要用于退休人员慰问及保障退休人员订阅相关报刊;
3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出115,588.00元,为基本支出,主要用于缴纳行政单位人员配套保险;
4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤24,528.84元,为项目支出,主要用于部门遗属补助;
5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1,853.00元,为基本支出,主要用于单位人员配套保险;
6.2011101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗51,282.00元,为基本支出,主要用于单位人员配套医疗保险;
7.2011103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助53,236.00元,为基本支出,主要用于在职及退休人员公务员医疗补助部分;
8.2011199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,066.00元,为基本支出,主要用于单位人员生育保险;
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金86,691.00元,为基本支出,主要用于在职人员住房公积金配套部分。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.经济科目301工资福利支出1,014,421.00元(其中:基本支出1,014,421.00元,项目支出0.00元),具体为:
(1)30101(基本工资)314,004.00元(其中:基本支出314,004.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员及预计新增人员的基本工资;
(2)30102(津贴补贴)353,784.00元(其中:基本支出353,784.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员及预计新增人员的津贴补贴部分;
(3)30103(奖金)29,917.00元(其中:基本支出29,917.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员及预计新增人员的年度考核奖及年终一次性奖金;
(4)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)115,588.00元(其中:基本支出115,588.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员及预计新增人员的基本养老保险;
(5)30110(职工基本医疗保险缴费)51,282.00元(其中:基本支出51,282.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员及预计新增人员的行政医疗保险、大病补充保险及生育保险;
(6)30111(公务员医疗补助缴费)53,236.00元(其中:基本支出53,236.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员及预计新增人员的公务员医疗补助;
(7)30112(其他社会保障缴费)3,919.00元(其中:基本支出3,919.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员及预计新增人员的工伤保险及在职人员的失业保险;
(8)30113(住房公积金)86,691.00元(其中:基本支出86,691.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员及预计新增人员的住房公积金;
(9)30114(医疗费)6,000.00元(其中:基本支出6,000.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员体检;
2.经济科目302商品和服务支出429,193.34元(其中:基本支出104,064.50元,项目支出325,128.84元),具体为:
(1)30201(办公费)29,060.00元(其中:基本支出4,240.00元,项目支出24,820.00元),主要用于在职人员及退休人员的办公用品、在职党建活动费用及书报杂志;
(2)30202(印刷费)188,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出188,000.00元),主要用于《瑞丽年鉴》《瑞丽简史》等书籍的印刷;
(3)30205(水费)360.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出360.00元),主要用于单位水费;
(4)30205(电费)2,520.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出2,520.00元),主要用于单位水费;
(5)30207(邮电费)19,300.00元(其中:基本支出3,000.00元,项目支出16,300.00元),主要用于单位交流书籍的邮寄费及电话费;
(6)30211(差旅费)19,000.00元(其中:基本支出1,000.00元,项目支出18,000.00元),主要用于在职工作人员出差发生的交通费和伙食费;
(7)30217(公务接待费)4,360.00元(其中:基本支出4,360.00元,项目支出0.00元),主要用于按规定开支的各类公务接待费用;
(8)30226(劳务费)600.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出600.00元),主要用于劳务费;
(9)30227(委托业务费)50,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出50,000.00元),主要用于书号申请;
(10)30228(工会经费)23,464.50元(其中:基本支出23,464.50元,项目支出0.00元),主要用于工会经费及公用经费中的工会经费;
(11)30239(其他交通费用)61,800.00元(其中:基本支出61,800.00元,项目支出0.00元),主要用于公务交通补贴;
(12)30299(其他商品和服务支出)6,200.00元(其中:基本支出6,200.00元,项目支出0.00元),主要用于残疾人保障金及退休人员公用支出;
(13)30305(生活补助)24,528.84元(其中:基本支出0.00元,项目支出24,528.84元),主要用于遗属补助支出;
五、县对下专项转移支付情况
中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,360.00元,较上年减少140.00元,下降3.11%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2026年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年持平,无变化。
(二)公务接待费
中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2026年公务接待费预算为4,360.00元,较上年减少140.00元,下降3.11%,国内公务接待批次为8次,共计接待37人次。
主要原因分析为厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,与上年持平,无变化。其中:公务用车购置费0.00元,与上年持平,无变化。公务用车运行维护费0.00元,与上年持平,无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平,无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2026年机关运行经费安排110,064.50元,较上年增加9,375.70元,增长9.31%,主要原因分析为预计增人的公务交通补贴及工会经费正常浮动。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党瑞丽市委员会党史研究室2026年委托业务费安排0.00元,与上年一致。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,中国共产党瑞丽市委员会党史研究室资产总额86,752.57元,其中,流动资产6,649.00元,固定资产77,769.97元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2,333.60元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加13,694.68元,其中固定资产增加15,084.64元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。
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