瑞丽市发展和改革局

党校2015年度部门决算表(共8张表)

浏览量:16568    作者: 日期:2016/10/11
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:瑞丽市委党校 单位:万元
收      入 支      出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 192.43 一、一般公共服务 28 0.33
    其中:政府性基金 2 二、外交 29
二、上级补助收入 3 三、国防 30
三、事业收入 4 四、公共安全 31
四、经营收入 5 五、教育 32 138.09
五、附属单位缴款 6 六、科学技术 33
六、其他收入 7 10.41 七、文化体育与传媒 34
8 八、社会保障和就业 35 68.79
9 九、医疗卫生与计划生育 36
10 十、节能环保 37
11 十一、城乡社区 38
12 十二、农林水 39
13 十三、交通运输 40
14 十四、资源勘探信息等 41
15 十五、商业服务业等 42
16 十六、金融 43
17 十七、援助其他地区 44
18 十八、国土海洋气象等 45
19 十九、住房保障 46
20 二十、粮油物资储备 47
21 二十一、其他 48
22 二十二、债务还本 49
23 二十三、债务付息 50
本年收入合计 24 202.84 本年支出合计 51 207.21
用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52 9.81
年初结转和结余 26 16.92 年末结转和结余 53 2.74
合计 27 219.76 合计 54 219.76
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
编制单位:瑞丽市委党校 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 202.84 192.43 10.41
201 一般公共服务支出 0.33 0.33
2019999 其他一般公共服务支出 0.33 0.33
205 教育支出 133.99 123.59 10.41
20508 进修及培训 133.99 123.59 10.41
2050802 干部教育 133.99 123.59 10.41
208 社会保障和就业支出 68.51 68.51
2080501 归口管理的行政单位离退休 14.77 14.77
2080502 事业单位离退休 53.74 53.74
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
编制单位:瑞丽市委党校 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 207.20 207.20
201 一般公共服务支出 0.30 0.30
2019999 其他一般公共服务支出 0.30 0.30
205 教育支出 138.10 138.10
20508 进修及培训 138.10 138.10
2050802 干部教育 138.10 138.10
208 社会保障和就业支出 68.80 68.80
2080501 归口管理的行政单位离退休 14.90 14.90
2080502 事业单位离退休 53.90 53.90
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:瑞丽市委党校 单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 192.43 一、一般公共服务 30 0.33 0.33
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交 31
3 三、国防 32
4 四、公共安全 33
5 五、教育 34 137.49 137.49
6 六、科学技术 35
7 七、文化体育与传媒 36
8 八、社会保障和就业 37 68.79 68.79
9 九、医疗卫生与计划生育 38
10 十、节能环保 39
11 十一、城乡社区 40
12 十二、农林水 41
13 十三、交通运输 42
14 十四、资源勘探信息等 43
15 十五、商业服务业等 44
16 十六、金融 45
17 十七、援助其他地区 46
18 十八、国土海洋气象等 47
19 十九、住房保障 48
20 二十、粮油物资储备 49
21 二十一、其他 50
22 二十二、债务还本 51
23 二十三、债务付息 52
本年收入合计 24 192.43 本年支出合计 53 206.61 206.61
年初财政拨款结转和结余 25 16.92 年末财政拨款结转和结余 54 2.74 2.74
    一般公共预算财政拨款 26 16.92 55
    政府性基金预算财政拨款 27 56
28 57
合计 29 209.35 合计 58 209.35 209.35
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05
编制单位瑞丽市委党校 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 16.92 16.92 192.43 192.43
201 一般公共服务支出 0.33 0.33
2019999 其他一般公共服务支出 0.33 0.33
205 教育支出 16.54 16.54 123.59 123.59
20508 进修及培训 16.54 16.54 123.59 123.59
2050802 干部教育 16.54 16.54 123.59 123.59
208 社会保障和就业支出 0.38 0.38 68.51 68.51
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.09 0.09 14.77 14.77
2080502 事业单位离退休 0.29 0.29 53.74 53.74
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位: 瑞丽市委党校 单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 206.61 169.59 37.02
301 工资福利支出 98.67 98.67
30101   基本工资 38.89 38.89
30102   津贴补贴 47.57 47.57
30103 奖金 5.11 5.11
30104 社会保障缴费 0.72 0.72
30107 绩效工资 6.37 6.37
302 商品和服务支出 34.65 34.65
30201   办公费 13.31 13.31
30202   印刷费 0.6 0.6
30205 水费 0.02 0.02
30206 电费 0.2 0.2
30207 邮电费 3.6 3.6
30211 差旅费 2.11 2.11
30213 维修(护)费 2.63 2.63
30216 培训费 6.65 6.65
30217 公务接待费 2.83 2.83
30226 劳务费 1.71 1.71
20231 公用用车运行维护费 0.99 0.99
303 对个人和家庭的补助 70.92 70.92
30302 退休费 68.79 68.79
30304 抚恤金 0.36 0.36
30309 奖励金 1.77 1.77
310 其他资本性支出 2.37 2.37
31002   办公设备购置 2.37 2.37
……   ……
399 其他支出
39901 预备费
39902 预留
……   ……

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位:瑞丽市委党校 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 206.61 206.61 2.74 2.74
201 一般公共服务支出 0.33 0.33
2019999 其他一般公共服务支出 0.33 0.33
205 教育支出 137.49 137.49 2.64 2.64
20508 进修及培训 137.49 137.49 2.64 2.64
2050802 干部教育 137.49 137.49 2.64 2.64
208 社会保障和就业支出 68.79 68.79 0.1 0.1
2080501 归口管理的行政单位离退休 14.86 14.86
2080502 事业单位离退休 53.93 53.93 0.1 0.1
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开08表
编制单位:瑞丽市委党校 单位:万元
项  目 行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数
栏  次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 6.00 3.82
  1.因公出国(境)费 3
  2.公务用车购置及运行维护费 4 2.00 0.99
    (1)公务用车购置费 5
    (2)公务用车运行维护费 6 2.00 0.99
  3.公务接待费 7 4.00 2.83
    (1)国内接待费 8 4.00 2.83
    (2)国(境)外接待费 9
(二)相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11
  2.因公出国(境)人次数(人) 12
  3.公务用车购置数(辆) 13
  4.公务用车保有量(辆) 14 2
  5.国内公务接待批次(个) 15 25
  6.国内公务接待人次(人) 16 381
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18
二、机关运行经费 19 37.02
(一)行政单位 20
(二)参照公务员法管理事业单位 21 37.02
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。