第一部分 瑞丽市交通运输局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 瑞丽市交通运输局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
瑞丽市交通运输局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。
2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,统筹衔接邮政行业规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。
3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内的境内外营运运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。
5.协调配合国际、国内、省内、州内航线开发,提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。
6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出上级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配瑞丽市民航事业发展资金、瑞丽市预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。参与公路通行费监督管理,按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。
7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目和机场建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
8.指导行业安全生产和应急管理工作,协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。
9.指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
10.协调上级垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。
11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
13.有关职责分工。
(二)机构设置情况
瑞丽市交通运输局为瑞丽市人民政府工作部门,为正科级。单位有5个内设机构,包括:办公室、资产财务股、规划建设管养股(交通战备办公室)、综合运输股(安全监督股、应急办公室)、综合行政法规股(行政审批股)。单位有股所级下属事业单位一个为瑞丽市综合交通发展中心(具有独立的事业单位法人资格)。所属单位1个,分别是:
1.瑞丽市综合交通发展中心。
(三)重点工作概述
一是重点项目建设方面。加快推进瑞丽市铁路客运枢纽及配套基础设施项目、瑞丽中波台发射场搬迁重建项目、瑞丽口岸连接线工程、畹町口岸连接线工程、沿边国道G678瑞丽(姐勒)-瑞丽(帕色)改扩建工程和G678镇康至腾冲公路瑞丽市弄岛镇至陇川县陇把镇段等项目前期工作,力争条件成熟项目尽快开工建设。二是农村公路养护方面。强化预防性养护,专群结合,切实管好、护好农村公路。认真组织好养护工程项目的实施。三是交通运输行业管理方面。持续强化安全生产责任落实;做好行业维稳工作;持续做好多式联运市场培育工作。加强行政审批改革,推进超限超载运输治理,确保行业安全稳定。积极推动客货邮融合发展,2026年计划完成30个建制村村级快递站点建设并投入使用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制34人,其中:行政编制11人,工勤人员编制2人,事业编制21人。在职实有32人,其中:财政全额保障32人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入74,632,856.02元,其中:一般公共预算60,272,656.02元,政府性基金14,360,200.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加48,903,365.70元,增长190.07%(保留2位小数点),主要原因分析为2026年部门预算财政安排一般公共预算拨款收入较多,故比上年增加。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入74,632,856.02元,其中:本年收入74,632,856.02元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款60,272,656.02元,政府性基金预算财政拨款14,360,200.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加48,903,365.70元,增长190.07%(保留2位小数点),主要原因分析为2026年部门预算财政安排一般公共预算拨款收入较多,故比上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出74,632,856.02元。财政拨款安排支出74,632,856.02元,其中:基本支出6,144,586.92元,与上年对比增加993,972.60元,增长19.30%(保留2位小数点),主要原因分析为2026年在职人员工资水平提高,住房公积金、社会保险费等人员经费随之增加;项目支出68,488,269.10元,与上年对比增加47,909,393.10元,增长232.81%(保留2位小数点),主要原因分析为2026年安排财政拨款中项目支出比上年增多。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6,000.00元,(其中:基本支出6,000.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位开支的离退休经费;
2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5,400.00元,(其中:基本支出5,400.00元,项目支出0.00元),主要用于保障事业单位开支的离退休经费;
3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出639,810.24元,(其中:基本支出639,810.24元,项目支出0.00元),主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出;
4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8,322.00元,(其中:基本支出0.00元,项目支出8,322.00元),主要用于单位遗属人员遗属困难生活补助;
5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出51,919.00元,(其中:基本支出51,919.00元,项目支出0.00元),主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出;
6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗267,175.00元,(其中:基本支出267,175.00元,项目支出0.00元),主要用于行政单位工作人员基本医疗保险缴费经费的支出;
7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗9,450.00元,(其中:基本支出9,450.00元,项目支出0.00元),主要用于事业单位工作人员基本医疗保险缴费经费的支出;
8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助206,274.00元,(其中:基本支出206,274.00元,项目支出0.00元),主要用于行政事业单位工作人员公务员医疗补助经费的支出;
9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出26,943.00元,(其中:基本支出26,943.00元,项目支出0.00元),主要用于行政事业单位工作人员其他医疗方面经费的支出;
10.2120804城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出14,360,200.00元,(其中:基本支出0.00元,项目支出14,360,200.00元),主要用于农村公路的建设、日常养护、管理等方面。
11.功能科目2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行2,137,854.00元,(其中:基本支出2,081,104.00元,项目支出56,750.00元),主要用于保障行政单位工作人员工资福利支出以及机构正常运转开支;
12.2140104交通运输支出—公路水路运输—公路建设4,592,997.10元,(其中:基本支出0.00元,项目支出4,592,997.10元),主要用于农村公路建设项目资金及前期经费等。
13.2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护3,439,904.00元,(其中:基本支出2,369,904.00元,项目支出1,070,000.00元),主要用于保障下属事业单位工作人员工资福利支出、机构正常运转开支、农村公路管理养护等方面的支出;
14.2140299交通运输支出—铁路运输—其他铁路运输支出48,000,000.00元,(其中:基本支出0.00元,项目支出48,000,000.00元),主要用于大瑞铁路征迁工作方面的支出。
15.功能科目2149901“交通运输支出—其他交通运输支出—公共交通运营补助”400,000.00元,(其中:基本支出0.00元,项目支出400,000.00元),主要用于对城市公交运输企业的运营补助资金。
16.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金480,607.68元,(其中:基本支出480,607.68元,项目支出0.00元),主要用于行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.经济科目301工资福利支出5,755,658.92元(其中:基本支出5,755,658.92元,项目支出0.00元),具体为:
(1)30101(基本工资)1,870,824.00元(其中:基本支出1,870,824.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员职务(职级)工资、级别档次工资、技术等级工资、岗位工资、薪级工资的支出;
(2)30102(津贴补贴)942,048.00元(其中:基本支出942,048.00元,项目支出0.00元),主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴,包括工作性津贴、生活性津贴、艰苦边远地区津贴等津补贴的支出;
(3)30103(奖金)111,196.00元(其中:基本支出111,196.00元,项目支出0.00元),主要用于按规定发放的奖金,包括在职人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等方面的支出;
(4)30107(绩效工)资1,149,412.00元(其中:基本支出1,149,412.00元,项目支出0.00元),主要用于在职事业人员的绩效工资支出;
(5)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)639,810.24元(其中:基本支出639,810.24元,项目支出0.00元),主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费用的支出;
(6)30110(职工基本医疗保险缴费)276,625.00元(其中:基本支出276,625.00.00元,项目支出0.00元),主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费用的支出;
(7)30111(公务员医疗补助缴费)206,274.00元(其中:基本支出206,274.00元,项目支出0.00元),主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用的支出;
(8)30112(其他社会保障缴费)78,862.00元(其中:基本支出78,862.00元,项目支出0.00元),主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费用的支出;
(9)30113(住房公积金)480,607.68元(其中:基本支出480,607.68元,项目支出0.00元),主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。
2.经济科目302(商品和服务支出)1,005,478.00元(其中:基本支出388,928.00元,项目支出616,550.00元),具体为:
(1)30201(办公费)59,550.00元(其中:基本支出3,000.00元,项目支出56,550.00元),主要用于单位购买日常办公用品、征订报刊杂志等支出;
(2)30205(水费)10,000.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出5,000.00元),主要用于保障单位的水费支出;
(3)30206(电费)12,500.00元(其中:基本支出7,500.00元,项目支出5,000.00元),主要用于保障单位的电费支出;
(4)30207(邮电费)5,000.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位的电话费、网络通讯费等支出;
(5)30211(差旅费)50,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出50,000.00元),主要用于单位职工公务出差发生的交通费、住宿费、伙食补助等费用的支出;
(6)30212(因公出国(境)费用)30,000.00元(其中:基本支出30,000.00元,项目支出0.00元),主要用于单位职工公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;
(7)30217(公务接待费)7,500.00元(其中:基本支出7,500.00元,项目支出0.00元),主要用于单位按规定开支的上级检查、调研等公务接待费用的支出;
(8)30226(劳务费)48,000.00元(其中:基本支出48,000.00元,项目支出0.00元),主要用于临聘人员的劳务费用支出;
(9)30227(委托业务费)500,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出500,000.00元),主要用于单位办理业务而支付的委托业务费;
(10)30228(工会经费)72,928.00元(其中:基本支出72,928.00元,项目支出0.00元),主要用于单位按规定提取的工会经费支出;
(11)30231(公务用车运行维护费)40,000.00元(其中:基本支出40,000.00元,项目支出0.00元),主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出;
(12)30239(其他交通费)144,600.00元(其中:基本支出144,600.00元,项目支出0.00元),主要用于机关工作人员公务交通补贴的支出;
(13)30299(其他商品和服务支出费)25,400.00元(其中:基本支出25,400.00元,项目支出0.00元),主要用于单位的其他日常公用支出,离退休人员公用经费等支出。
3.经济科目303(对个人和家庭的补助)8,322.00(其中:基本支出0.00元,项目支出8,322.00元),具体为:
30305(生活补助)8,322.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出8,322.00元),主要用于单位遗属人员遗属困难生活补助。
4.经济科目309(资本性支出基本建设)48,000,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出1,000,000.00元),具体为:
30905(基础设施建设)48,000,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出48,000,000.00元),主要用于大瑞铁路公共基础设施建设方面的支出。
5.经济科目310(资本性支出)19,463,397.10元(其中:基本支出0.00元,项目支出19,463,397.10元),具体为:
(1)31002(办公设备购置)20,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出20,000.00元),主要用于购买单位办公设备和办公家具的支出;
(2)31005(基础设施建设)4,086,797.10元(其中:基本支出0.00元,项目支出4,086,797.10元),主要用于农村公路、桥梁等公共基础设施建设及管养方面的支出;
(3)31006(大型修缮)3,286,600.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出3,286,600.00元),主要用于农村公路、桥梁等公共基础设施建设维修维护等方面的支出;
(4)31012(拆迁补偿)12,070,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出12,070,000.00元),主要用于农村公路建设征迁补偿费用的支出。
6.经济科目312(对企业补助)400,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出400,000.00元),具体为:
31204(费用补贴)400,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出400,000.00元),主要用于运输企业城市公交运营发展补助的支出。
五、县对下专项转移支付情况
瑞丽市交通运输局2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额54,000.00元,其中:政府采购货物预算54,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
瑞丽市交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77,500.00元,较上年增加30,000.00元,增长63.16%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
瑞丽市交通运输局2026年因公出国(境)费预算为30,000.00元,较上年增加30,000.00元,增长100.00%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。
主要原因分析为按照市委、市政府安排2026年将参加赴缅甸开展边境经贸合作和中缅大通道建设交流访问团。
(二)公务接待费
瑞丽市交通运输局2025年公务接待费预算为7,500.00元,与上年持平,无变化。国内公务接待批次为10次,共计接待75人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
瑞丽市交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元,与上年持平,无变化。其中:公务用车购置费0.00元,与上年持平,无变化;公务用车运行维护费40,000.00元,与上年持平,无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
瑞丽市交通运输局2026年度预算安排本部门重点项目共计4项,项目支出共计56,000,000.00元。项目预算绩效目标明细如下:
(一)瑞丽畹町至弄岛边防公路建设及征迁资金项目,预算项目金额为12,000,000.00元,项目预算绩效总体目标:通过完成瑞丽市畹町至弄岛边防公路征地拆迁工作任务,顺利完成畹町至弄岛边防公路通畅的目标,切实改变边境巡逻难问题,有利于稳边控边,切实加强国防基础薄弱现状。该项目前期工作服务公路里程数量115公里,涉及全市4个乡镇,现已按照要求圆满完成征迁工作,通过项目的建设,有效形成“两网夹一路”的防控外防输入缓冲区格局,能有效巩固防控成果,对打击偷渡、恐怖主义、走私等方面意义重大,提升强边固防能力,维护边境地区安全与稳定;
(二)大瑞铁路瑞丽段征迁扫尾专项资金16,000,000.00元,大理至瑞丽铁路是我国《中长期铁路网规划》中完善路网布局和西部开放性新线项目之一,位于云南省西部地区,东起广大铁路终点大理站,向西经至边境城市瑞丽,全长约330公里(保瑞段约197公里,总投资162亿元),预计总投资约257亿元。按国铁Ⅰ级单线、电气化铁路标准修建,设计时速为140km/h,其中德宏段为160km/h,远期200km/h。瑞丽境内段约27公里,主线内征迁工作已全部完成,主要涉及红线范围外道路、沟渠改移等扫尾工作;
(三)瑞丽市铁路客运枢纽及配套基础设施前期费用专项资金23,000,000.00元,为积极融入并主动服务于国家“一带一路”倡议、云南建设面向南亚东南亚辐射中心、打造开放创新之城等重大战略部署。随着城市的发展,站前广场的需求也在不断变化。在综合考虑了本地区特点和优势的基础上,积极融入并主动服务于国家“一带一路”倡议、云南建设面向南亚东南亚辐射中心、打造开放创新之城等重大战略部署,致力于打造旅游休闲、文化展示、交通综合换乘为一体的城市发展区域;
(四)瑞丽中波台发射场搬迁重建项目前期费用及建设专项资金5,000,000.00元,按照大瑞铁路规划设计方案,瑞丽中波台现址规划为大瑞铁路客运终点站瑞丽站建设选址地点,为确保大瑞铁路瑞丽段的顺利实施和提高火车站片区土地利用率,确保瑞丽中波台正常安全播出,经多部门共同协商决定,对瑞丽中波台发射场及相应基础设施、工艺系统设备进行搬迁重建。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
瑞丽市交通运输局2026年机关运行经费安排388,928.00元,较上年增加7,856.32元,增长2.06%,主要原因分析为2026年在职人员工资水平比上年提高,工会经费也随之增加。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
瑞丽市交通运输局2026年委托业务费安排500,000.00元,与上年对比减少300,000.00元,主要原因分析为2026年财政预算拨款较上年减少。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,瑞丽市交通运输局资产总额2,456,776,928.39元,其中,流动资产31,338,734.70元,固定资产2,786,980.65元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程654,240,849.18元,无形资产346,388.00元,其他资产1,768,063,975.86元。与上年相比,本年资产总额增加44,634,682.08元,其中固定资产增加117,959.92元。处置房屋建筑物2,049.71平方米,账面原值1,805,943.60元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入8,952,295.41元;资产使用收入851,102.80元,其中出租资产2,421.71平方米,资产出租收入851,102.80元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
[附件: 瑞丽市交通运输局2026年部门预算公开表]
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