| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| (一)一般公共预算 | 1638.09 | (一) 一般公共服务支出 | 1,824.17 | ||
| 1、本级财力 | 1638.09 | (二) 外交支出 | |||
| 2、专项收入 | (三) 国防支出 | ||||
| 3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | ||||
| 4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | ||||
| 5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | ||||
| 6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | 69.36 | |||
| (二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | 282.33 | |||
| (三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 108.65 | |||
| 二、上年结转 | 916.38 | (十) 节能环保支出 | |||
| (十一) 城乡社区支出 | 48.59 | ||||
| (十二) 农林水支出 | 195.37 | ||||
| (十三) 交通运输支出 | |||||
| (十四) 资源勘探信息等支出 | |||||
| (十五) 商业服务业等支出 | |||||
| (十六) 金融支出 | |||||
| (十七) 援助其他地区支出 | |||||
| (十八) 国土海洋气象等支出 | |||||
| (十九) 住房保障支出 | |||||
| (二十) 粮油物资储备支出 | |||||
| (二十一) 预备费 | |||||
| (二十二) 其他支出 | 26.00 | ||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收入总计 | 2554.47 | 支出总计 | 2,554.47 | ||
| 备注:上年结转916.38万元 其中:1.财政拨款结转325.14万元(含政府性基金55.59万元);2.其他资金结转591.24万元 | |||||
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
| 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 总计 | 2498.88 | 1466.64 | 1032.24 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1824.17 | 887.93 | 936.24 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1251.89 | 550.65 | 701.24 |
| 2010301 | 行政运行 | 1251.89 | 550.65 | 701.24 |
| 20106 | 财政事务 | 33.08 | 33.08 | 0 |
| 2010601 | 行政运行 | 33.08 | 33.08 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 539.2 | 304.2 | 235 |
| 2013101 | 行政运行 | 539.2 | 304.2 | 235 |
| 207 | 文化体育与传媒 | 69.36 | 52.36 | 17 |
| 20701 | 文化 | 69.36 | 52.36 | 17 |
| 2070109 | 群众文化 | 69.36 | 52.36 | 17 |
| 208 | 社会保障和就业 | 282.33 | 222.33 | 60 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 60 | 60 | |
| 2080108 | 信息化建设 | 60 | 60 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 222.33 | 222.33 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 153.87 | 153.87 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.46 | 68.46 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108.65 | 108.65 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 108.65 | 108.65 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 108.65 | 108.65 | |
| 213 | 农林水事务 | 195.37 | 195.37 | 0 |
| 21301 | 农业 | 163.67 | 163.67 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 163.67 | 163.67 | |
| 21302 | 林业 | 21.65 | 21.65 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 21.65 | 21.65 | |
| 21303 | 水利 | 10.05 | 10.05 | |
| 2130301 | 行政运行 | 10.05 | 10.05 | |
| 229 | 其他支出 | 19 | 19 | |
| 22999 | 其他支出 | 19 | 19 | |
| 2299901 | 其他支出 | 19 | 19 | |
| 备注:上年结转916.38万元 其中:1.财政拨款结转325.14万元(含政府性基金55.59万元);2.其他资金结转591.24万元 | ||||
| 基本支出预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 总计 | 1515.23 | 1515.23 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 891.84 | 891.84 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 662.13 | 662.13 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 176.64 | 176.64 | |||||
| 30103 | 奖金 | 18.63 | 18.63 | |||||
| 30107 | 绩效补贴 | 34.44 | 34.44 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 89.51 | 89.51 | |||||
| 30201 | 办公费 | 13.01 | 13.01 | |||||
| 30205 | 水费 | 3 | 3 | |||||
| 30206 | 电费 | 6 | 6 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 20 | 20 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 5 | 5 | |||||
| 30215 | 会议费 | 13 | 13 | |||||
| 30216 | 培训费 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 30217 | 接待费 | 8 | 8 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20 | 20 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 436.7 | 436.7 | |||||
| 30301 | 离休费 | 0 | ||||||
| 30302 | 退休费 | 220.73 | 220.73 | |||||
| 30303 | 抚恤金 | 0 | ||||||
| 30305 | 生活补助 | 215.97 | 215.97 | |||||
| 310 | 其他资本性支出 | 97.18 | 97.18 | |||||
| 31002 | 办公设备购置 | 97.18 | 97.18 | |||||
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | ||||||
| 备注:上年结转916.38万元 其中:1.财政拨款结转325.14万元(含政府性基金55.59万元);2.其他资金结转591.24万元 | ||||||||
| 基本支出预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 总计 | 1515.23 | 1515.23 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 891.84 | 891.84 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 662.13 | 662.13 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 176.64 | 176.64 | |||||
| 30103 | 奖金 | 18.63 | 18.63 | |||||
| 30107 | 绩效补贴 | 34.44 | 34.44 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 89.51 | 89.51 | |||||
| 30201 | 办公费 | 13.01 | 13.01 | |||||
| 30205 | 水费 | 3 | 3 | |||||
| 30206 | 电费 | 6 | 6 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 20 | 20 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 5 | 5 | |||||
| 30215 | 会议费 | 13 | 13 | |||||
| 30216 | 培训费 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 30217 | 接待费 | 8 | 8 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20 | 20 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 436.7 | 436.7 | |||||
| 30301 | 离休费 | 0 | ||||||
| 30302 | 退休费 | 220.73 | 220.73 | |||||
| 30303 | 抚恤金 | 0 | ||||||
| 30305 | 生活补助 | 215.97 | 215.97 | |||||
| 310 | 其他资本性支出 | 97.18 | 97.18 | |||||
| 31002 | 办公设备购置 | 97.18 | 97.18 | |||||
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | ||||||
| 备注:上年结转916.38万元 其中:1.财政拨款结转325.14万元(含政府性基金55.59万元);2.其他资金结转591.24万元 | ||||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 总计 | 55.59 | 48.59 | 7 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 48.59 | 48.59 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 48.59 | 48.59 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.59 | 48.59 | |
| 229 | 其他支出 | 7 | 7 | |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 7 | 7 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7 | 7 | |
| 备注:政府性基金上年结转55.59万元 | ||||
| 部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 一、一般公共预算 | 2498.88 | 一、一般公共服务支出 | 1,824.17 |
| 二、政府性基金预算 | 55.59 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 69.36 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 282.33 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 108.65 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 48.59 | ||
| 十二、农林水支出 | 195.37 | ||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支出 | 26.00 | ||
| 收入总计 | 2554.47 | 支出总计 | 2,554.47 |
| 备注:上年结转916.38万元 其中:1.财政拨款结转325.14万元(含政府性基金55.59万元);2.其他资金结转591.24万元 | |||
| 部门收入总表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 科目 | 合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 总计 | 2554.47 | 2498.88 | 55.59 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1824.17 | 1824.17 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | 1251.89 | 1251.89 | ||||||
| 2010601 | 行政运行 | 33.08 | 33.08 | ||||||
| 2013101 | 行政运行 | 539.2 | 539.2 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒 | 69.36 | 69.36 | ||||||
| 2070109 | 群众文化 | 69.36 | 69.36 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 282.33 | 282.33 | ||||||
| 2080108 | 信息化建设 | 60 | 60 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 153.87 | 153.87 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.46 | 68.46 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108.65 | 108.65 | ||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 108.65 | 108.65 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 48.59 | 0 | 48.59 | |||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.59 | 48.59 | ||||||
| 213 | 农林水事务 | 195.37 | 195.37 | ||||||
| 2130104 | 事业运行 | 163.67 | 163.67 | ||||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 21.65 | 21.65 | ||||||
| 2130301 | 行政运行 | 10.05 | 10.05 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 26 | 19 | 7 | |||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7 | 7 | ||||||
| 2299901 | 其他支出 | 19 | 19 | ||||||
| 备注:上年结转916.38万元 其中:1.财政拨款结转325.14万元(含政府性基金55.59万元);2.其他资金结转591.24万元 | |||||||||
| 附件7 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 总计 | 2554.47 | 1515.23 | 1039.24 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1824.17 | 887.93 | 936.24 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1251.89 | 550.65 | 701.24 |
| 2010301 | 行政运行 | 1251.89 | 550.65 | 701.24 |
| 20106 | 财政事务 | 33.08 | 33.08 | |
| 2010601 | 行政运行 | 33.08 | 33.08 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 539.2 | 304.2 | 235 |
| 2013101 | 行政运行 | 539.2 | 304.2 | 235 |
| 207 | 文化体育与传媒 | 69.36 | 52.36 | 17 |
| 20701 | 文化 | 69.36 | 52.36 | 17 |
| 2070109 | 群众文化 | 69.36 | 52.36 | 17 |
| 208 | 社会保障和就业 | 282.33 | 222.33 | 60 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 60 | 60 | |
| 2080108 | 信息化建设 | 60 | 60 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 222.33 | 222.33 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 153.87 | 153.87 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.46 | 68.46 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108.65 | 108.65 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 108.65 | 108.65 | 0 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 108.65 | 108.65 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 48.59 | 48.59 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 48.59 | 48.59 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.59 | 48.59 | |
| 213 | 农林水事务 | 195.37 | 195.37 | 0 |
| 21301 | 农业 | 163.67 | 163.67 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 163.67 | 163.67 | |
| 21302 | 林业 | 21.65 | 21.65 | 0 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 21.65 | 21.65 | 0 |
| 21303 | 水利 | 10.05 | 10.05 | 0 |
| 2130301 | 行政运行 | 10.05 | 10.05 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 26 | 0 | 26 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 7 | 0 | 7 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7 | 0 | 7 |
| 22999 | 其他支出 | 19 | 19 | |
| 2299901 | 其他支出 | 19 | 19 | |
| 备注:上年结转916.38万元 其中:1.财政拨款结转325.14万元(含政府性基金55.59万元);2.其他资金结转591.24万元 | ||||
| 2017年勐卯镇部门“三公”经费预算财政拨款情况表 | ||||
| 部门:勐卯镇人民政府 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
| 增减额 | 增减幅度 | |||
| 合计 | 28 | 36 | -8 | 22.22% |
| 1.因公出国(境)费 | ||||
| 2.公务接待费 | 8 | 8 | ||
| 3.公务用车购置及运行 | 20 | 28 | -8 | 28.57% |
| 其中:(1)公务用车购置费 | ||||
| (2)公务用车运行费 | 20 | 28 | -8 | 28.57% |
| 附件7. | |||||||||
| “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||
| 编制单位:勐卯镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | “三公”经费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 28.00 | 20.00 | 20.00 | 8.00 | ||||
| 注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-3038001
政府网站标识码:5331020001
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