瑞丽市勐卯街道办事处

勐卯镇部门预算公开情况表

浏览量:21757    作者: 日期:2017/3/21
财政拨款收支预算总表
单位:万元
一、本年收入 一、本年支出  
(一)一般公共预算 1638.09   (一) 一般公共服务支出 1,824.17
  1、本级财力 1638.09   (二) 外交支出  
  2、专项收入   (三) 国防支出  
  3、执法办案补助   (四) 公共安全支出  
  4、收费成本补偿   (五) 教育支出  
  5、财政专户管理的收入   (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入   (七) 文化体育与传媒支出 69.36
(二)政府性基金预算   (八) 社会保障和就业支出 282.33
(三)国有资本经营预算   (九) 医疗卫生与计划生育支出 108.65
二、上年结转 916.38   (十) 节能环保支出  
  (十一) 城乡社区支出 48.59
  (十二) 农林水支出 195.37
  (十三) 交通运输支出  
  (十四) 资源勘探信息等支出  
  (十五) 商业服务业等支出  
  (十六) 金融支出  
  (十七) 援助其他地区支出  
  (十八) 国土海洋气象等支出  
  (十九) 住房保障支出  
  (二十) 粮油物资储备支出  
  (二十一) 预备费  
  (二十二) 其他支出 26.00
二、结转下年
收入总计 2554.47 支出总计 2,554.47
备注:上年结转916.38万元 其中:1.财政拨款结转325.14万元(含政府性基金55.59万元);2.其他资金结转591.24万元
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
总计 2498.88 1466.64 1032.24
201 一般公共服务支出 1824.17 887.93 936.24
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1251.89 550.65 701.24
2010301     行政运行 1251.89 550.65 701.24
20106  财政事务 33.08 33.08 0
2010601    行政运行 33.08 33.08
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 539.2 304.2 235
2013101     行政运行 539.2 304.2 235
207 文化体育与传媒 69.36 52.36 17
20701   文化 69.36 52.36 17
2070109     群众文化 69.36 52.36 17
208 社会保障和就业 282.33 222.33 60
20801 人力资源和社会保障管理事务 60 60
2080108   信息化建设 60 60
20805  行政事业单位离退休 222.33 222.33
2080501 归口管理的行政单位离退休 153.87 153.87
2080502    事业单位离退休 68.46 68.46
210 医疗卫生与计划生育支出 108.65 108.65
21007   计划生育事务 108.65 108.65
2100717     计划生育服务 108.65 108.65
213 农林水事务 195.37 195.37 0
21301  农业 163.67 163.67 0
2130104    事业运行 163.67 163.67
21302  林业 21.65 21.65
2130204    林业事业机构 21.65 21.65
21303  水利 10.05 10.05
2130301    行政运行 10.05 10.05
229 其他支出 19 19
22999 其他支出 19 19
2299901   其他支出 19 19
备注:上年结转916.38万元 其中:1.财政拨款结转325.14万元(含政府性基金55.59万元);2.其他资金结转591.24万元
基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
总计 1515.23 1515.23
301 工资福利支出 891.84 891.84
30101   基本工资 662.13 662.13
30102   津贴补贴 176.64 176.64
30103   奖金 18.63 18.63
30107   绩效补贴 34.44 34.44
302 商品和服务支出 89.51 89.51
30201   办公费 13.01 13.01
30205   水费 3 3
30206   电费 6 6
30207   邮电费 20 20
30211   差旅费 5 5
30215   会议费 13 13
30216   培训费 1.5 1.5
30217   接待费 8 8
30231   公务用车运行维护费 20 20
303 对个人和家庭的补助 436.7 436.7
30301   离休费 0
30302   退休费 220.73 220.73
30303   抚恤金 0
30305   生活补助 215.97 215.97
310 其他资本性支出 97.18 97.18
31002   办公设备购置 97.18 97.18
31003   专用设备购置 0
备注:上年结转916.38万元 其中:1.财政拨款结转325.14万元(含政府性基金55.59万元);2.其他资金结转591.24万元
基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
总计 1515.23 1515.23
301 工资福利支出 891.84 891.84
30101   基本工资 662.13 662.13
30102   津贴补贴 176.64 176.64
30103   奖金 18.63 18.63
30107   绩效补贴 34.44 34.44
302 商品和服务支出 89.51 89.51
30201   办公费 13.01 13.01
30205   水费 3 3
30206   电费 6 6
30207   邮电费 20 20
30211   差旅费 5 5
30215   会议费 13 13
30216   培训费 1.5 1.5
30217   接待费 8 8
30231   公务用车运行维护费 20 20
303 对个人和家庭的补助 436.7 436.7
30301   离休费 0
30302   退休费 220.73 220.73
30303   抚恤金 0
30305   生活补助 215.97 215.97
310 其他资本性支出 97.18 97.18
31002   办公设备购置 97.18 97.18
31003   专用设备购置 0
备注:上年结转916.38万元 其中:1.财政拨款结转325.14万元(含政府性基金55.59万元);2.其他资金结转591.24万元
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
总计 55.59 48.59 7
212 城乡社区支出 48.59 48.59
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 48.59 48.59
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 48.59 48.59
229 其他支出 7 7
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 7 7
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 7 7
备注:政府性基金上年结转55.59万元
部门收支总表
单位:万元
一、一般公共预算 2498.88 一、一般公共服务支出 1,824.17
二、政府性基金预算 55.59 二、外交支出  
三、国有资本经营预算 三、国防支出  
四、事业收入 四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入 五、教育支出  
六、其他收入 六、科学技术支出  
七、文化体育与传媒支出 69.36
八、社会保障和就业支出 282.33
九、医疗卫生与计划生育支出 108.65
十、节能环保支出  
十一、城乡社区支出 48.59
十二、农林水支出 195.37
十三、交通运输支出  
十四、资源勘探信息等支出  
十五、商业服务业等支出  
十六、金融支出  
十七、援助其他地区支出  
十八、国土海洋气象等支出  
十九、住房保障支出  
二十、粮油物资储备支出  
二十一、预备费  
二十二、其他支出 26.00
收入总计 2554.47 支出总计 2,554.47
备注:上年结转916.38万元 其中:1.财政拨款结转325.14万元(含政府性基金55.59万元);2.其他资金结转591.24万元
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
总计 2554.47 2498.88 55.59
201 一般公共服务支出 1824.17 1824.17
2010301 行政运行 1251.89 1251.89
2010601 行政运行 33.08 33.08
2013101 行政运行 539.2 539.2
207 文化体育与传媒 69.36 69.36
2070109     群众文化 69.36 69.36
208 社会保障和就业 282.33 282.33
2080108   信息化建设 60 60
2080501 归口管理的行政单位离退休 153.87 153.87
2080502 事业单位离退休 68.46 68.46
210 医疗卫生与计划生育支出 108.65 108.65
2100717 计划生育服务 108.65 108.65
212 城乡社区支出 48.59 0 48.59
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 48.59 48.59
213 农林水事务 195.37 195.37
2130104 事业运行 163.67 163.67
2130204  林业事业机构 21.65 21.65
2130301 行政运行 10.05 10.05
229 其他支出 26 19 7
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 7 7
2299901   其他支出 19 19
备注:上年结转916.38万元 其中:1.财政拨款结转325.14万元(含政府性基金55.59万元);2.其他资金结转591.24万元
附件7
部门支出总表
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
总计 2554.47 1515.23 1039.24
201 一般公共服务支出 1824.17 887.93 936.24
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1251.89 550.65 701.24
2010301     行政运行 1251.89 550.65 701.24
20106  财政事务 33.08 33.08
2010601    行政运行 33.08 33.08
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 539.2 304.2 235
2013101     行政运行 539.2 304.2 235
207 文化体育与传媒 69.36 52.36 17
20701   文化 69.36 52.36 17
2070109     群众文化 69.36 52.36 17
208 社会保障和就业 282.33 222.33 60
20801 人力资源和社会保障管理事务 60 60
2080108   信息化建设 60 60
20805  行政事业单位离退休 222.33 222.33 0
2080501    归口管理的行政单位离退休 153.87 153.87 0
2080502    事业单位离退休 68.46 68.46
210 医疗卫生与计划生育支出 108.65 108.65 0
21007   计划生育事务 108.65 108.65 0
2100717     计划生育服务 108.65 108.65 0
212 城乡社区支出 48.59 48.59 0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 48.59 48.59 0
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 48.59 48.59
213 农林水事务 195.37 195.37 0
21301  农业 163.67 163.67 0
2130104    事业运行 163.67 163.67
21302  林业 21.65 21.65 0
2130204    林业事业机构 21.65 21.65 0
21303  水利 10.05 10.05 0
2130301    行政运行 10.05 10.05 0
229 其他支出 26 0 26
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 7 0 7
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 7 0 7
22999 其他支出 19 19
2299901   其他支出 19 19
备注:上年结转916.38万元 其中:1.财政拨款结转325.14万元(含政府性基金55.59万元);2.其他资金结转591.24万元
2017年勐卯镇部门“三公”经费预算财政拨款情况表
部门:勐卯镇人民政府 单位:万元
项目 本年年初预算数 上年年初预算数 本年预算比上年增减情况
增减额 增减幅度
合计 28 36 -8 22.22%
1.因公出国(境)费
2.公务接待费 8 8
3.公务用车购置及运行 20 28 -8 28.57%
其中:(1)公务用车购置费
      (2)公务用车运行费 20 28 -8 28.57%
附件7.
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
编制单位:勐卯镇人民政府 单位:万元
项目 “三公”经费支出 因公出国(境)支出 公务用车购置及运行维护费支出 公务接待费支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 小计 小计 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
2010301 行政运行 28.00  20.00  20.00  8.00 
注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。