第一部分 畹町镇概况
一、主要职能
行使畹町镇辖区内:
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(4)保护各种经济组织的合法权益;
(5)保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯;
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
(7)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入畹町镇2017年度部门决算编报的单位共1个。下设有党政办、经济发展办公室、社会事务发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站11个股室,由财政所统一核算经济业务。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
畹町镇2017年年末实有人员编制74人。其中:行政编制34人(含行政工勤编制3人),事业编制40人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有人数64人,其中:行政人员36人,事业人员28人。截止2017年12月畹町镇实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附表)
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
畹町镇2017年度收入合计1502.99万元。其中:财政拨款收入1414.73万元,占总收入的94.13%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入88.26万元,占总收入的5.87%。
二、支出决算情况说明
畹町镇2017年度支出合计1490.04万元。其中:一般公共服务支出1117.28万元,占总支出的74.98%;公共安全支出7.96万元,占总支出的0.53%;科学技术支出2.8万元,占总支出的0.19%;文化体育与传媒支出11.5万元,占总支出的0.77%;社会保障和就业支出85.84万元,占总支出的5.76%;医疗卫生与计划生育支出14.82万元,占总支出的1%;城乡社区支出5万元,占总支出的0.34%;农林水支出238.81万元,占总支出的16.03%。资源勘探信息支出2.54万元,占总支出的0.17%;商业服务业等支出3.5万元,占总支出的0.23%
(一)基本支出情况
2017年度用于保障畹町镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1441.78万元。与上年对比增长19.62%。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障畹町镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出48.26万元。与上年对比增长382.6%,主要原因强农惠农政策好,上级各部门扶贫政策实施力度大。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
畹町镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1394.3万元,占本年支出合计的93.57%。与上年对比增长27.26%,主要原因分析为人员工资福利不断攀升,乡镇各项事业运行成本逐渐增高。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务(类)支出1026.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.63%。主要用于人员工资、乡镇日常运转等;
2、公共安全(类)支出7.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于开展禁防工作;
3、科学技术(类)支出2.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于开展科技条件与服务方面的工作;
4、文化体育与传媒(类)支出11.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于民族、民俗文化事业发展;
5、.社会保障和就业(类)支出85.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于退休人员工资福利支出;
6、医疗卫生与计划生育(类)支出14.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于农村医疗卫生与计划生育事业发展;
7、农林水(类)支出238.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.13%。主要用于农林水各项事业发展。
8、资源勘探信息等(类)支出2.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于安全监管监察专项支出。
9、商业服务业等(类)支出3.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于商业服务业等方面的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
畹町镇2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.6万元,支出决算为18.19万元,完成预算的77.08%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.66万元,完成预算的116.84%;公务接待费支出决算为11.53万元,完成预算的64.41%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年下降6.67万元,下降26.83%。其中:因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行费支出决算增加0.66万元,增加11%;公务接待费支出下降7.32万元,下降38.83%。2017年度公务用车购置及运行费增加的主要原因为:我镇管辖范围大,负责的社会事务较多,尤其是同城化后,各口工作不断理顺,各项业务量不断加大,导致公务用车购置及运行费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.66万元,占36.61%;公务接待费支出11.53万元,占63.39%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.66万元。其中:
公务用车运行维护支出6.66万元。主要用于下乡开展各项工作、去市级各部门办理公务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度,畹町镇开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出11.53万元。其中:
国内接待费支出11.53万元。主要用于上级各部门来我镇调研、检查工作、开展公务等发生的接待支出。畹町镇2017年国内公务接待97批次,接待人次1926人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
畹町镇2017年机关运行经费支出460.76万元,与上年对比增加148.35万元,增加47.5%。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,畹町镇资产总额2125.75万元,其中,流动资产773.94万元,固定资产1331.81万元,在建工程20万元。与上年相比,本年资产总额增加159.94万元,其中固定资产增加292.49万元。处置车辆3辆,账面原值25.93万元;报废报损资产20项,账面原值12.12万元。
(三) 政府采购支出情况
2017年畹町镇政府采购金额共计134.47万元,其中:①一般公共预算财政性资金采购金额为134.47万元,其中:“货物”类支出86.5万元、工程类支出40万元、“服务”类支出7.97万元;
(四)绩效自评信息情况:无
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
1、“三公经费”:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
2、财政补助收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。
3、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及经幼儿园接受的捐赠收入等。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。
9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员的事业单位)开支的离退休支出。
10、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
瑞丽市畹町镇人民政府
2018年10月15日
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:瑞丽市畹町镇 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,414.73 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1,117.28 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
7.96 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
2.80 |
|
六、其他收入 |
7 |
88.26 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
11.50 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
85.84 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
14.82 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
5.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
238.81 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
2.54 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
3.50 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,502.99 |
本年支出合计 |
58 |
1,490.04 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
414.72 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
414.72 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
427.67 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
426.67 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
1.00 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.00 |
|
总计 |
34 |
1,917.70 |
总计 |
68 |
1,917.70 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:瑞丽市畹町镇 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,502.99 |
1,414.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.26 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,215.77 |
1,127.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.26 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,006.19 |
917.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.26 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
999.41 |
911.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.26 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
208.38 |
208.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
148.38 |
148.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040211 |
禁毒管理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.35 |
86.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
86.35 |
86.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
81.65 |
81.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.08 |
16.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
147.79 |
147.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
88.53 |
88.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
88.53 |
88.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21506 |
安全生产监管 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:瑞丽市畹町镇 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1490.04 |
1,441.78 |
48.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1117.28 |
1,117.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
911.00 |
911.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
902.61 |
902.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
192.25 |
192.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
152.55 |
152.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.84 |
85.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
85.84 |
85.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
81.65 |
81.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.82 |
14.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
238.81 |
190.55 |
48.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
180.55 |
180.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
158.34 |
158.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村公益事业 |
11.33 |
11.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
13.26 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
13.26 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21506 |
安全生产监管 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:瑞丽市畹町镇 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,414.73 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1,026.54 |
1,026.54 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
85.84 |
85.84 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
14.82 |
14.82 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
238.81 |
238.81 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,414.73 |
本年支出合计 |
52 |
1,399.30 |
1,394.30 |
5.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
357.46 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
372.89 |
372.89 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
352.46 |
|
54 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
5.00 |
|
55 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
1,772.19 |
总计 |
56 |
1,772.19 |
1,767.19 |
5.00 |
|
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||
|
部门:瑞丽市畹町镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||
|
合计 |
352.46 |
352.46 |
0.00 |
1,414.73 |
1,365.47 |
49.26 |
1,394.30 |
1,346.04 |
48.26 |
372.89 |
371.89 |
1.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
220.47 |
220.47 |
0.00 |
1,127.51 |
1,127.51 |
0.00 |
1,026.54 |
1,026.54 |
0.00 |
321.44 |
321.44 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
29.84 |
29.84 |
0.00 |
917.93 |
917.93 |
0.00 |
820.26 |
820.26 |
0.00 |
127.51 |
127.51 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
911.15 |
911.15 |
0.00 |
811.88 |
811.88 |
0.00 |
109.55 |
109.55 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
17.96 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
113.72 |
113.72 |
0.00 |
208.38 |
208.38 |
0.00 |
192.25 |
192.25 |
0.00 |
129.85 |
129.85 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
113.71 |
113.71 |
0.00 |
148.38 |
148.38 |
0.00 |
152.55 |
152.55 |
0.00 |
109.53 |
109.53 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2013201 |
行政运行 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
61.23 |
61.23 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
54.09 |
54.09 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
61.23 |
61.23 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
54.09 |
54.09 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20402 |
公安 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2040211 |
禁毒管理 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20701 |
文化 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.35 |
86.35 |
0.00 |
85.84 |
85.84 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.35 |
86.35 |
0.00 |
85.84 |
85.84 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.65 |
81.65 |
0.00 |
81.65 |
81.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.08 |
16.08 |
0.00 |
14.82 |
14.82 |
0.00 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
106.32 |
106.32 |
0.00 |
147.79 |
98.53 |
49.26 |
238.81 |
190.55 |
48.26 |
15.30 |
14.30 |
1.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21301 |
农业 |
105.82 |
105.82 |
0.00 |
88.53 |
88.53 |
0.00 |
180.55 |
180.55 |
0.00 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
83.61 |
83.61 |
0.00 |
88.53 |
88.53 |
0.00 |
158.34 |
158.34 |
0.00 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130126 |
农村公益事业 |
11.33 |
11.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.33 |
11.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
14.26 |
13.26 |
0.00 |
13.26 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130316 |
农田水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
14.26 |
13.26 |
0.00 |
13.26 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:瑞丽市畹町镇 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
705.03 |
302 |
商品和服务支出 |
442.26 |
310 |
其他资本性支出 |
18.50 |
|
30101 |
基本工资 |
184.81 |
30201 |
办公费 |
185.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
381.88 |
30202 |
印刷费 |
0.33 |
31002 |
办公设备购置 |
17.60 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.46 |
31003 |
专用设备购置 |
0.90 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.07 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
56.69 |
30206 |
电费 |
1.25 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.65 |
30207 |
邮电费 |
3.66 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
180.24 |
30211 |
差旅费 |
15.88 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
65.09 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.08 |
30215 |
会议费 |
8.45 |
31020 |
产权参股 |
— |
|
30305 |
生活补助 |
8.72 |
30216 |
培训费 |
4.39 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
11.53 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.59 |
30218 |
专用材料费 |
8.16 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.20 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
137.57 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
27.69 |
30226 |
劳务费 |
85.45 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
2.97 |
30227 |
委托业务费 |
22.89 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.66 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.43 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.43 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
885.28 |
公用经费合计 |
460.76 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
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|
部门:瑞丽市畹町镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||
|
合计 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
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|
财政专户管理资金收入支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:瑞丽市畹町镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
|
|
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||
|
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 |
|||
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:瑞丽市畹町镇 |
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
决算统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
|
(一)支出合计 |
2 |
23.60 |
18.19 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
6.66 |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
5.70 |
6.66 |
|
3.公务接待费 |
7 |
17.90 |
11.53 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
— |
11.53 |
|
其中:外事接待费 |
9 |
— |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
— |
0.00 |
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
3 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
97 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
1,926 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
0 |
|
二、机关运行经费 |
22 |
— |
460.76 |
|
(一)行政单位 |
23 |
— |
460.76 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
24 |
— |
0.00 |
|
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 |
|||
|
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
|||
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