| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位:瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心 | 单位:元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 13,441,666.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 2,261,486.66 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 134,411.89 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 985,046.55 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 12,076,295.22 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 15,837,564.83 | 本年支出合计 | 55 | 13,061,341.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 2,339,448.55 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,750,040.13 | 提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 27 | 1,744,040.13 | 转入事业基金 | 58 | 2,339,448.55 |
| 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 2,186,814.64 | |
| 29 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 60 | 2,186,814.64 | |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 17,587,604.96 | 总计 | 62 | 17,587,604.96 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
公开02表
编制单位:瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心
单位:元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
15,837,564.83
13,441,666.28
0.00
2,261,486.66
0.00
0.00
134,411.89
208
社会保障和就业支出
979,046.55
979,046.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
979,046.55
979,046.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
979,046.55
979,046.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
14,858,518.28
12,462,619.73
0.00
2,261,486.66
0.00
0.00
134,411.89
21004
公共卫生
14,855,457.28
12,459,558.73
0.00
2,261,486.66
0.00
0.00
134,411.89
2100403
妇幼保健机构
13,863,169.32
11,523,720.77
0.00
2,261,486.66
0.00
0.00
77,961.89
2100409
重大公共卫生专项
992,287.96
935,837.96
0.00
0.00
0.00
0.00
56,450.00
21007
计划生育事务
3,061.00
3,061.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
3,061.00
3,061.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位:瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心
单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
13,061,341.77
12,508,767.32
552,574.45
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
985,046.55
985,046.55
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
985,046.55
985,046.55
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
985,046.55
985,046.55
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
12,076,295.22
11,523,720.77
552,574.45
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
12,073,234.22
11,523,720.77
549,513.45
0.00
0.00
0.00
2100403
妇幼保健机构
11,523,720.77
11,523,720.77
0.00
0.00
0.00
0.00
2100409
重大公共卫生专项
549,513.45
0.00
549,513.45
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
3,061.00
0.00
3,061.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
3,061.00
0.00
3,061.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心
单位:元
收 入
支 出
项 目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
13,441,666.28
一、一般公共服务支出
30
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
985,046.55
985,046.55
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
12,028,933.91
12,028,933.91
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
13,441,666.28
本年支出合计
53
13,013,980.46
13,013,980.46
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
52,500.00
年末财政拨款结转和结余
54
480,185.82
480,185.82
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
52,500.00
55
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
总计
29
13,494,166.28
总计
58
13,494,166.28
13,494,166.28
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心
单位:元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
52,500.00
6,000.00
46,500.00
13,441,666.28
12,502,767.32
938,898.96
13,013,980.46
12,508,767.32
505,213.14
480,185.82
0.00
480,185.82
0.00
208
社会保障和就业支出
6,000.00
6,000.00
0.00
979,046.55
979,046.55
0.00
985,046.55
985,046.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
6,000.00
6,000.00
0.00
979,046.55
979,046.55
0.00
985,046.55
985,046.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
6,000.00
6,000.00
0.00
979,046.55
979,046.55
0.00
985,046.55
985,046.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
46,500.00
0.00
46,500.00
12,462,619.73
11,523,720.77
938,898.96
12,028,933.91
11,523,720.77
505,213.14
480,185.82
0.00
480,185.82
0.00
21004
公共卫生
46,500.00
0.00
46,500.00
12,459,558.73
11,523,720.77
935,837.96
12,025,872.91
11,523,720.77
502,152.14
480,185.82
0.00
480,185.82
0.00
2100403
妇幼保健机构
0.00
0.00
0.00
11,523,720.77
11,523,720.77
0.00
11,523,720.77
11,523,720.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100409
重大公共卫生专项
46,500.00
0.00
46,500.00
935,837.96
0.00
935,837.96
502,152.14
0.00
502,152.14
480,185.82
0.00
480,185.82
0.00
21007
计划生育事务
0.00
0.00
0.00
3,061.00
0.00
3,061.00
3,061.00
0.00
3,061.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
0.00
0.00
0.00
3,061.00
0.00
3,061.00
3,061.00
0.00
3,061.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
编制单位:瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心
单位:元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
6,565,492.39
302
商品和服务支出
4,606,675.68
310
其他资本性支出
337,384.00
30101
基本工资
1,873,715.00
30201
办公费
330,295.41
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
2,752,056.00
30202
印刷费
29,501.40
31002
办公设备购置
35,799.00
30103
奖金
163,067.00
30203
咨询费
45,000.00
31003
专用设备购置
218,400.00
30104
其他社会保障缴费
282,345.83
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
16,952.14
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
1,494,308.56
30206
电费
77,893.99
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
55,649.95
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
18,908.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
999,215.25
30211
差旅费
66,538.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
985,046.55
30213
维修(护)费
45,816.50
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
—
30305
生活补助
10,440.00
30216
培训费
8,075.00
31099
其他资本性支出
83,185.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
8,825.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
3,728.70
30218
专用材料费
3,384,252.22
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
483,367.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
32,873.07
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
2,728.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
7,564,707.64
公用经费合计
4,944,059.68
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心
单位:元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
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