当前位置:网站首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 政府预决算

瑞丽市人民政府办公室2014年度部门决算公开表

浏览量:3200   作者:  日期:2015/10/19


附表1

 

 

 

 

 

2014年收入支出决算总表(12个部门汇总表)

 

 

 

 

公开01

编制单位:瑞丽市人民政府办公室

 

 

单位:万元

     

     

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,171.75

一、一般公共服务

28

2861.47

    其中:政府性基金

2

 

二、外交

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育

32

20.98

五、附属单位缴款

6

 

六、科学技术

33

 

六、其他收入

7

223.57

七、文化体育与传媒

34

0.88

 

8

 

八、社会保障和就业

35

135.13

 

9

 

九、医疗卫生

36

 

 

10

 

十、节能环保

37

4

 

11

 

十一、城乡社区事务

38

 

 

12

 

十二、农林水事务

39

293.04

 

13

 

十三、交通运输

40

4.53

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

42

2.38

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

43

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

44

 

 

18

 

十八、援助其他地区支出

45

0.26

 

19

 

十九、国土资源气象等事务

46

 

 

20

 

二十、住房保障支出

47

 

 

21

 

二十一、粮油物资储备事务

48

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

49

 

 

23

 

二十三、其他支出

50

4.1

本年收入合计

24

2,395.32

本年支出合计

51

3326.77

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

上年结转和结余

26

1,322.75

年末结转和结余

53

391.3

合计

27

3,718.07

合计

54

3718.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注:2014年市政府共包括12个部门:政府办、法制办、督查室、信访局、接待办、老年文协会、特色办、农垦办、铁建办、金融办、产业发展督导组、工业园区办。

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年收入决算表(12个部门汇总表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:瑞丽市人民政府办公室

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

6

7

8

合计

2,395.32

2,171.75

 

 

 

 

223.57

201

一般公共服务支出

1,946.98

1,723.41

 

 

 

 

223.57

20101

人大事务

41.39

41.39

 

 

 

 

 

2010105

  人大立法

41.39

41.39

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,711.89

1,488.32

 

 

 

 

223.57

2010301

  行政运行

1,689.89

1,466.32

 

 

 

 

223.57

2010308

  信访事务

22.00

22.00

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

61.20

61.20

 

 

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

61.20

61.20

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

12.50

12.50

 

 

 

 

 

2011308

  招商引资

12.50

12.50

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

120.00

120.00

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

120.00

120.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

20.98

20.98

 

 

 

 

 

20502

普通教育

20.98

20.98

 

 

 

 

 

2050202

  小学教育

20.98

20.98

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

136.10

136.10

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

136.10

136.10

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

136.10

136.10

 

 

 

 

 

213

农林水支出

291.00

291.00

 

 

 

 

 

21301

农业

291.00

291.00

 

 

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

250.00

250.00

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

41.00

41.00

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

0.26

0.26

 

 

 

 

 

22004

地震事务

0.26

0.26

 

 

 

 

 

2200402

  一般行政管理事务

0.26

0.26

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注:2014年市政府共包括12个部门:政府办、法制办、督查室、信访局、接待办、老年文协会、特色办、农垦办、铁建办、金融办、产业发展督导组、工业园区办。

 

附表3

 

 

 

 

 

 

 

2014年支出决算表(12个部门汇总表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:瑞丽市人民政府办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,326.77

2,435.35

891.42

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,861.47

1,989.15

872.32

 

 

 

20101

人大事务

41.39

41.39

 

 

 

 

2010105

  人大立法

41.39

41.39

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,501.82

1,629.50

872.32

 

 

 

2010301

  行政运行

2,493.32

1,621.00

872.32

 

 

 

2010308

  信访事务

8.00

8.00

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.50

0.50

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

61.20

61.20

 

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

61.20

61.20

 

 

 

 

20113

商贸事务

12.50

12.50

 

 

 

 

2011308

  招商引资

12.50

12.50

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

244.56

244.56

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

244.56

244.56

 

 

 

 

205

教育支出

20.98

20.98

 

 

 

 

20502

普通教育

20.98

20.98

 

 

 

 

2050202

  小学教育

20.98

20.98

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

0.88

0.88

 

 

 

 

20704

广播影视

0.88

0.88

 

 

 

 

2070404

  广播

0.88

0.88

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

135.13

135.13

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

135.13

135.13

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

135.13

135.13

 

 

 

 

211

节能环保支出

4.00

4.00

 

 

 

 

21110

能源节约利用

4.00

4.00

 

 

 

 

2111001

  能源节约利用

4.00

4.00

 

 

 

 

213

农林水支出

293.04

278.04

15.00

 

 

 

21301

农业

293.04

278.04

15.00

 

 

 

2130112

  农业行业业务管理

2.04

2.04

 

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

250.00

250.00

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

41.00

26.00

15.00

 

 

 

214

交通运输支出

4.53

4.53

 

 

 

 

21402

铁路运输

4.53

4.53

 

 

 

 

2140202

  一般行政管理事务

3.72

3.72

 

 

 

 

2140299

  其他铁路运输支出

0.81

0.81

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

2.38

2.38

 

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

2.38

2.38

 

 

 

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

2.38

2.38

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

0.26

0.26

 

 

 

 

22004

地震事务

0.26

0.26

 

 

 

 

2200402

  一般行政管理事务

0.26

0.26

 

 

 

 

229

其他支出

4.10

0.00

4.10

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

4.10

0.00

4.10

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

4.10

0.00

4.10

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

注:2014年市政府共包括12个部门:政府办、法制办、督查室、信访局、接待办、老年文协会、特色办、农垦办、铁建办、金融办、产业发展督导组、工业园区办。

 

附表4

 

 

 

 

 

 

 

2014年财政拨款收入支出决算总表(12个部门汇总表)

 

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:瑞丽市人民政府办公室

 

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

公共预算财政拨款决算数

政府性基金预算财政拨款决算数

   

 

1

   

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

2171.75

一、一般公共服务支出

30

2,639.83

2,639.83

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

20.98

20.98

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.88

0.88

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

135.13

135.13

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

4.00

4.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

293.04

293.04

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.81

0.81

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

2.38

2.38

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.26

0.26

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

4.10

 

4.10

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

2171.75

本年支出合计

53

3,101.41

3,097.31

4.10

年初财政拨款结转和结余

25

1,268.20

年末财政拨款结转和结余

54

338.54

336.21

2.33

    一般公共预算财政拨款

26

1,261.77

 

55

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

27

6.43

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

3,439.95

合计

58

3,439.95

3433.52

6.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注:2014年市政府共包括12个部门:政府办、法制办、督查室、信访局、接待办、老年文协会、特色办、农垦办、铁建办、金融办、产业发展督导组、工业园区办。

 

附表5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年公共预算财政拨款收入支出决算表(12个部门汇总表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:瑞丽市人民政府办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

1,261.77

1,221.73

40.04

2,171.75

3,097.31

2,409.99

687.32

336.21

336.21

 

201

一般公共服务支出

1,179.91

1,139.87

40.04

1,723.41

2,639.83

1,967.51

672.32

263.49

263.49

 

20101

人大事务

 

 

 

41.39

41.39

41.39

 

 

 

 

2010105

  人大立法

 

 

 

41.39

41.39

41.39

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

969.78

929.74

40.04

1,488.32

2,280.18

1,607.86

672.32

177.92

177.92

 

2010301

  行政运行

968.28

928.24

40.04

1,466.32

2,271.68

1,599.36

672.32

162.92

162.92

 

2010308

  信访事务

1.00

1.00

 

22.00

8.00

8.00

 

15.00

15.00

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.50

0.50

 

 

0.50

0.50

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

6.00

6.00

 

61.20

61.20

61.20

 

6.00

6.00

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

6.00

6.00

 

61.20

61.20

61.20

 

6.00

6.00

 

20113

商贸事务

 

 

 

12.50

12.50

12.50

 

 

 

 

2011308

  招商引资

 

 

 

12.50

12.50

12.50

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

204.13

204.13

 

120.00

244.56

244.56

 

79.57

79.57

 

2019999

  其他一般公共服务支出

204.13

204.13

 

120.00

244.56

244.56

 

79.57

79.57

 

205

教育支出

 

 

 

20.98

20.98

20.98

 

 

 

 

20502

普通教育

 

 

 

20.98

20.98

20.98

 

 

 

 

2050202

  小学教育

 

 

 

20.98

20.98

20.98

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

39.44

39.44

 

0.00

0.88

0.88

 

38.56

38.56

 

20704

广播影视

39.44

39.44

 

0.00

0.88

0.88

 

38.56

38.56

 

2070404

  广播

39.44

39.44

 

0.00

0.88

0.88

 

38.56

38.56

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

136.10

135.13

135.13

 

0.97

0.97

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

136.10

135.13

135.13

 

0.97

0.97

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

136.10

135.13

135.13

 

0.97

0.97

 

211

节能环保支出

13.00

13.00

 

 

4.00

4.00

 

9.00

9.00

 

21103

污染防治

9.00

9.00

 

 

 

 

 

9.00

9.00

 

2110307

  排污费安排的支出

9.00

9.00

 

 

 

 

 

9.00

9.00

 

21110

能源节约利用

4.00

4.00

 

 

4.00

4.00

 

 

 

 

2111001

  能源节约利用

4.00

4.00

 

 

4.00

4.00

 

 

 

 

213

农林水支出

2.04

2.04

 

291.00

293.04

278.04

15.00

 

 

 

21301

农业

2.04

2.04

 

291.00

293.04

278.04

15.00

 

 

 

2130112

  农业行业业务管理

2.04

2.04

 

0.00

2.04

2.04

 

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

 

 

 

250.00

250.00

250.00

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

 

 

 

41.00

41.00

26.00

15.00

 

 

 

214

交通运输支出

20.00

20.00

 

 

0.81

0.81

 

19.19

19.19

 

21402

铁路运输

20.00

20.00

 

 

0.81

0.81

 

19.19

19.19

 

2140299

  其他铁路运输支出

20.00

20.00

 

 

0.81

0.81

 

19.19

19.19

 

215

资源勘探信息等支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

5.00

5.00

 

21506

安全生产监管

5.00

5.00

 

 

 

 

 

5.00

5.00

 

2150606

  应急救援支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

5.00

5.00

 

216

商业服务业等支出

2.38

2.38

 

 

2.38

2.38

 

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

2.38

2.38

 

 

2.38

2.38

 

 

 

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

2.38

2.38

 

 

2.38

2.38

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

 

 

 

0.26

0.26

0.26

 

 

 

 

22004

地震事务

 

 

 

0.26

0.26

0.26

 

 

 

 

2200402

  一般行政管理事务

 

 

 

0.26

0.26

0.26

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注:2014年市政府共包括12个部门:政府办、法制办、督查室、信访局、接待办、老年文协会、特色办、农垦办、铁建办、金融办、产业发展督导组、工业园区办。

 

附表6

 

 

 

 

2014年公共预算财政拨款基本支出决算表(12个部门汇总表)

 

 

 

 

公开06

编制单位:瑞丽市人民政府办公室

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2409.99

655.59

1754.4

301

工资福利支出

405.83

405.83

 

30101

  基本工资

93.52

93.52

 

30102

  津贴补贴

298.68

298.68

 

30103

奖金

6.95

6.95

 

30404

社会保障缴费

6.68

6.68

 

302

商品和服务支出

1556.64

 

1556.64

30201

  办公费

341.93

 

341.93

30202

  印刷费

4.51

 

4.51

30203

咨询费

10.13

 

10.13

30205

水费

0.36

 

0.36

30206

电费

5

 

5

30207

邮电费

19.98

 

19.98

30211

差旅费

52.11

 

52.11

30212

因公出国(境)费用

2.3

 

2.3

30213

维修(护)费

303.13

 

303.13

30214

租赁费

4.29

 

4.29

30215

会议费

181.38

 

181.38

30216

培训费

1.59

 

1.59

30217

公务接待费

507.78

 

507.78

30226

劳务费

29

 

29

30231

公务用车运行维护费

76.27

 

76.27

30299

其他商品和服务支出

16.88

 

16.88

303

对个人和家庭的补助

249.76

249.76

 

30302

  退休费

134.8

134.8

 

30305

生活补助

12.2

12.2

 

30308

助学金

0.5

0.5

 

30309

奖励金

102.26

102.26

 

310

其他资本性支出

197.76

 

197.76

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

193.26

 

193.26

31007

信息网络及软件购置更新

4.5

 

4.5

注:2014年市政府共包括12个部门:政府办、法制办、督查室、信访局、接待办、老年文协会、特色办、农垦办、铁建办、金融办、产业发展督导组、工业园区办。

 

附表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(12个部门汇总表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:瑞丽市人民政府办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

6.43

 

6.43

 

4.10

 

4.10

2.33

 

2.33

229

其他支出

6.43

 

6.43

 

4.10

 

4.10

2.33

 

2.33

22960

彩票公益金安排的支出

6.43

 

6.43

 

4.10

 

4.10

2.33

 

2.33

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

6.43

 

6.43

 

4.10

 

4.10

2.33

 

2.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注:2014年市政府共包括12个部门:政府办、法制办、督查室、信访局、接待办、老年文协会、特色办、农垦办、铁建办、金融办、产业发展督导组、工业园区办。

 

附表8

 

 

 

 

 

 

2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表(12个部门汇总表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

编制单位:瑞丽市人民政府办公室

 

 

 

 

单位:万元

项目

“三公”经费支出

因公出国(境)支出

公务用车购置及运行维护费支出

公务接待费支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

小计

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

586.34

2.30

76.27

 

76.27

507.77

201

一般公共服务支出

580.14

2.30

72.87

 

72.87

504.96

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

524.65

 

66.95

 

66.95

457.70

2010301

  行政运行

524.17

 

66.47

 

66.47

457.70

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.48

 

0.48

 

0.48

 

20199

其他一般公共服务支出

55.49

2.30

5.92

 

5.92

47.27

2019999

  其他一般公共服务支出

55.49

2.30

5.92

 

5.92

47.27

207

文化体育与传媒支出

0.59

 

0.59

 

0.59

 

20704

广播影视

0.59

 

0.59

 

0.59

 

2070404

  广播

0.59

 

0.59

 

0.59

 

213

农林水支出

4.11

 

1.55

 

1.55

2.56

21301

农业

4.11

 

1.55

 

1.55

2.56

2130199

  其他农业支出

4.11

 

1.55

 

1.55

2.56

216

商业服务业等支出

1.26

 

1.26

 

1.26

 

21606

涉外发展服务支出

1.26

 

1.26

 

1.26

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

1.26

 

1.26

 

1.26

 

220

国土海洋气象等支出

0.24

 

 

 

 

0.24

22004

地震事务

0.24

 

 

 

 

0.24

2200402

  一般行政管理事务

0.24

 

 

 

 

0.24

注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注:2014年市政府共包括12个部门:政府办、法制办、督查室、信访局、接待办、老年文协会、特色办、农垦办、铁建办、金融办、产业发展督导组、工业园区办。

 

文章来源: