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瑞丽市委宣传部2015年度部门决算公开说明

浏览量:5066    作者:瑞丽市财政局 日期:2016/12/5
 

瑞丽市委宣传部2015年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

 一、主要职能

(一)主要职能

市委宣传部是市委主管理论、宣传思想和意识形态工作的综合职能部门,在市委、市政府的领导和上级主管部门的指导下,坚定不移地贯彻执行党和国家的方针、政策,加强宣传思想、文化工作和社会主义精神文明建设工作,为经济建设、改革开放和社会稳定创造良好的舆论氛围,提供强有力的精神动力和思想保证。

(二)2015年重点工作成效

2015年工作开展情况及主要成效。一是大力开展全市理论工作,立足“五用”宣传载体,积极组织开展宣讲活动。截至10月底,进行 9次集中学习研讨,参学人数达280余人次,开展宣讲活动100余场,受众达50000余人。二是进一步加强思想道德建设,推进精神文明创建工作。全市共评选出学雷锋示范点单位12家;评选出学雷锋示范标兵20人;建设善行义举榜50块,上榜人数150人;评选出德宏好人8人。三是围绕市委、市政府的中心工作,突出“沿边特区、开放前沿,精彩瑞丽”这一主题,紧紧依托省、州、市三级媒体开展系列宣传报道和搭建“掌上瑞丽”新媒体平台,有效提升瑞丽的知名度和美誉度。累计接待中央、省、州媒体共49批,522人次。在省级媒体上刊播瑞丽试验区新闻50余条次,市电视台共制播新闻700多条,专题新闻200条;瑞丽江网共转载和登发各类新闻2800多条;全年预计《瑞丽沿边特区周刊》出刊45期,发行65万份,缅文《瑞丽沿边特区报》出刊10期,发行10万份;制作了《瑞丽对外开放不止步》电视宣传片,取得了良好宣传效果。四是突出特色宣传,加强网络舆情监控和管理。形成舆情报告3篇,向省委宣传部网络舆情处上报舆情99条,及时消化处置新闻突发事件2起。五是加强宣传通讯员队伍建设,完善公共宣传设施。本年组织开展全市新闻通讯员培训班,培训人数近150人。建设了公益宣传电子大屏,全市共建设户外公益广告宣传栏(即电子灯箱报栏)50个。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位1个,为行政单位,下设办公室、文明办、文产办、外宣办、文联、财务室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制18人,其中:行政编制13人(含行政工勤编制2人),事业编制5人;在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员4人),事业人员2人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆4辆。

          第二部分  2015年度部门决算表

                 (详见附件)

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年宣传部决算总收入1136.55万元,其中:财政拨款收入1111.05万元,占总收入的97.76%;其他收入25.5万元(省委宣传部拨入),占总收入的2.24%。与2014年对比减少810.45万,同比下降41.63%

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况。

部门决算总支出1272.29万元,其中:基本支出1272.29万元,占总支出的100%;2014年对比减少857.16万,同比下降40.25%

包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的15.69%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、宣传、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的84.31%。

项目支出:无。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2015年部门公共预算财政拨款支出1238.30万元,占本年支出合计97.33%。与2014年相比减少了802.15万元,同比下降39.31%

 按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出734.58万元,主要用于共产党机关宣传事务支出。如:创建省级文明城市宣传经费、社区宣传员补助、州民语台民族语言译制宣传费、州电视台宣传费、《云南法制报》宣传、公告费、瑞丽江网站改版费等。

二)文化体育与传媒支出319.08万元,其中:新闻出版306.08万,主要用于《神工奖》、《瑞丽江》杂志稿费、印制费,《瑞丽周刊》缅文报翻译、审译、排版费、印刷费;《瑞丽沿边特区周刊》团结报社合办费、《瑞丽市宣传志》编务费、《东方珠宝》印刷费、文博会宣传费等。文化产业发展13万,用于《瑞丽、中国翡翠产业基地》编制费。

(三)社会保障和就业支出57.39万元,主要用于单位离退休经费支出。

     四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额15.97万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出5.34万元,公务接待费支出10.64万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少27.65万元,减少的主要原因:一是南侨机工拍摄工作结束,公务用车减少,公车维修减少。二是公务接待减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2014年单位因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2014年决算增加/减少0元。

(二)公务用车购置及运行维护

2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆,公务用车运行维护费5.34万元。比2014年决算减少9.99万元。主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2015年单位共执行国内公务接待225批次,1084人,接待费开支10.64万元。公务接待费比2014年决算减少17.65万元,主要用于按规定安排相关部门及记者接待产生的费用。

 [附件: 附件二:2015年度部门决算表(公开表样)

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