|
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
负责查处全市范围内的森林和野生动物案件;加强对所属林区派出所领导、指导、协调和服务职能;组织宣传《中华人民共和国森林法》、《野生动植物保护法》等有关法律、法规,不断增强人民群众保护森林和野生动物资源的自觉性。
(二)主要工作
在2017年期间,我局将精诚团结、求真务实,紧紧围绕林业生态建设大局,创先争优、讲求奉献,以“三加强三确保”为措施保障,高标准、高质量完成执法规范化建设、公安信息化建设、基础设施建设、专项行动等各项工作目标任务。
1、加强和改进宣传思想文化工作。
为展现、树立瑞丽森林公安的良好形象,密切和谐警群关系,建立警民互动的良好氛围,我将局采取“四个强化”森林公安宣传工作。
2、加强为民服务意识。
结合“三严三实”“忠诚干净担当”教育实践活动,不断改进和创新服务群众工作方法,切实做好新时期群众工作。一是端正思想,强化宗旨意识。二是民生第一、坚持服务优先。三是贴近群众,倾听民声。四是主动服务,落实惠民政策。
3、加强执法力度,突出执法重点,坚定不移地严厉打击涉林违法犯罪。
一是严厉打击各类涉林违法犯罪。切实加大刑事案件查处力度,适时组织专项严打整治,严厉查处破坏严重、影响恶劣、群众关心、媒体关注的大要案件和典型案件。二是加强森林火灾预防和查处。三是深入做好林区社会禁毒工作。四是切实抓好 “平安林区”创建。大力推进“平安林区”创建,深入开展涉林矛盾纠纷排查化解,认真做好涉林群体性事件预防和处置工作。
4、确保队伍稳定。
一是加强政治学习,查找内部不足。二是落实民警日常谈话制度。三是坚持民警重大事件报告制度。要求每个民警工作及家庭发生重大变故或存在其他情况要及时报告,利于全面张握民警的工作、生活状况和思想动态。四是强化纪律规矩,严格法纪约束。
5、确保省级执法规范化示范单位获批。
通过强化执法管理,提高公正廉洁执法意识,积极探索执法管理的有效手段和方法,建立完善科学、系统、高效、规范的执法管理体系,以执法管理促进执法质量的提升;确保省级执法规范化示范单位获批,在全州森林公安机关起到很好的引领示范作用。
6、确保林区进一步和谐稳定。
全体民警职工要树立“以林为业,以警为荣”的思想。林业兴、森林公安兴,林业弱,森林公安地位也得不到提高。要紧紧围绕林业发展大局,心往一处想、劲往一处使,珍惜森林公安工作岗位,继续发扬森林公安民警特别能吃苦、特别能战斗的精神,保持高昂的斗志、勤勉的态度、务实的作风,全力践行党“三严三实”精神,为林业发展保驾护航,以确保瑞丽森林资源安全,确保林区进一步和谐稳定。
二、部门预算编制情况
根据《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》(云财预[2016]183号)、《德宏州财政局关于印发<德宏州预算公开工作实施细则>的通知》等文件精神和要求,结合我局实际,依法编制部门预算,坚持量入为出,确保收支平衡,实现预算收支与全市经济社会发展相协调,与市委、市政府工作目标相一致,与部门履行职能相适应,与财力状况相匹配,严格控制“三公”等一般性支出,降低行政运行成本。
三、部门基本情况
森林公安局为正科级机构,实行林业和公安部门双重领导的管理体制,党政工作以林业主管部门管理为主,公安业务工作以公安部门管理为主。共核定编制数43名,其中:行政编制39名,工勤编制4名,退休9人。
四、2017年部门预算收支情况
2017年森林公安局预算总收入622.44万元,其中:公共财政预算622.44万元。
2017年部门预算总支出622.44万元,其中:基本支出622.44万元,占总支出的100%。支出分别列:2080501款,主要反映退休人员的工资;2130201款,主要反映单位的基本支出;2130213款,主要反映林业执法与监督的支出。
2017年预算基本支出622.44万元,其中用于保障森林公安机关、下属林区派出所等机构正常运转的日常支出483.79万元(包括基本工资、津贴补贴、临时工工资等工资福利支出),占基本支出的77.72%;退休人员工资支出72.02万元,占基本支出的11.57%。基本支出与上年对比,增长18.36%。
五、“三公”经费预算情况说明
2017 年部门预算安排 “三公”经费预算合计7.6万元,比 2016年预算减少0.4万元。
其中:因公出国(境)经费预算 0万元,公务用车购置费0万元,主要原因是按照有关规定,2017年不新增公务用车;公务用车运行费 3.8万元,比2016年预算减少0.2万元,主要原因是贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神,取消单位公务用车;公务接待费预算3.8万元,比 2016 年预算减少 0.2万元,主要原因是贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神,压缩公务接待费。
六、2017年部门机关运行经费安排情况
2017年本单位运行费预算66.63万元。具体包括办公费8万元,邮电费8.23万元、水电费1.5万元、差旅费23.93万元、维护费4.37万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费3.8万元、劳务费5万元、其他商品和服务支出费用7.8万元。
七、2017年政府采购安排情况
2017年本单位政府采购预算总额53万元,其中:政府采购货物预算37万元、政府采购服务预算16万元。
八、名词解释
1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本
支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
6 、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、
培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖。
瑞丽市森林公安局
二0一七年三月八日
|
财政拨款收支预算总表
|
|
表一
|
|
|
单位:万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2017年预算
|
项目(按功能分类)
|
2017年预算
|
|
一、本年收入
|
|
一、本年支出
|
|
|
(一)一般公共预算
|
|
一、一般公共服务支出
|
17.05
|
|
1、本级财力
|
583.62
|
二、外交支出
|
|
|
2、专项收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
3、执法办案补助
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
4、收费成本补偿
|
|
五、教育支出
|
|
|
5、财政专户管理的收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
6、国有资源(资产)有偿使用收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
(二)政府性基金预算
|
|
八、社会保障和就业支出
|
72.47
|
|
(三)国有资本经营预算
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
二、上年结转
|
38.82
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
532.92
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十三、预备费
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
|
|
合计
|
二、结转下年
|
|
|
收 入 总 计
|
622.44
|
支出总计
|
622.44
|
|
一般公共预算支出表
|
|
表二
|
单位:万元
|
|
功能科目分类
|
2017年预算数
|
|
年初预算数
|
|
功能科目编码
|
项目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
17.05
|
17.05
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
17.05
|
17.05
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
17.05
|
17.05
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
72.47
|
72.47
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
72.47
|
72.47
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
72.47
|
72.47
|
|
|
213
|
农林水支出
|
532.92
|
532.92
|
|
|
21302
|
林业
|
532.92
|
532.92
|
|
|
2130201
|
行政运行
|
521.84
|
521.84
|
|
|
2130213
|
林业执法与监督
|
11.08
|
11.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
622.44
|
622.44
|
|
|
基本支出预算表
|
|
表三
|
|
|
|
单位:万元
|
|
经济分类科目
|
合计
|
本级财力安排
|
财政专户管理的教育收费
|
单位自筹安排
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
事业单位经营收入
|
事业收入
|
其他收入
|
|
301
|
工资福利支出
|
483.79
|
483.79
|
|
|
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
93.33
|
93.33
|
|
|
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
348.02
|
348.02
|
|
|
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
7.68
|
7.68
|
|
|
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
9.56
|
9.56
|
|
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
25.2
|
25.2
|
|
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
66.63
|
66.63
|
|
|
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
|
|
|
30206
|
电费
|
1.3
|
1.3
|
|
|
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
8.23
|
8.23
|
|
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
23.93
|
23.93
|
|
|
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
4.37
|
4.37
|
|
|
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.8
|
3.8
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
7.8
|
7.8
|
|
|
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
72.02
|
72.02
|
|
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
60.14
|
60.14
|
|
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
11.88
|
11.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
622.44
|
622.44
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
|
|
表四
|
|
单位:万元
|
|
|
|
本年政府性基金预算财政拨款支出
|
|
功能科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收支总表
|
|
表五
|
|
|
单位:万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2017年预算
|
项目(按功能分类)
|
2017年预算
|
|
一、一般公共预算
|
622.44
|
一、一般公共服务支出
|
17.05
|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、事业单位经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
72.47
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
532.92
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十三、预备费
|
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
|
收 入 总 计
|
622.44
|
支出总计
|
622.44
|
|
部门收入总表
|
|
表六
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目
|
合计
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
事业单位经营收入
|
事业收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
17.05
|
17.05
|
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
17.05
|
17.05
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
17.05
|
17.05
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
72.47
|
72.47
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
72.47
|
72.47
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
72.47
|
72.47
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
532.92
|
532.92
|
|
|
|
|
|
|
21302
|
林业
|
532.92
|
532.92
|
|
|
|
|
|
|
2130201
|
行政运行
|
521.84
|
521.84
|
|
|
|
|
|
|
2130213
|
林业执法与监督
|
11.08
|
11.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
622.44
|
622.44
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
|
|
表七
|
|
|
|
单位:万元
|
|
功能科目编码
|
项目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
17.05
|
17.05
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
17.05
|
17.05
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
17.05
|
17.05
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
72.47
|
72.47
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
72.47
|
72.47
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
72.47
|
72.47
|
|
|
213
|
农林水支出
|
532.92
|
532.92
|
|
|
21302
|
林业
|
532.92
|
532.92
|
|
|
2130201
|
行政运行
|
521.84
|
521.84
|
|
|
2130213
|
林业执法与监督
|
11.08
|
11.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
622.44
|
622.44
|
|
|
附件6.
|
|
|
|
|
|
2017年瑞丽市森林公安局“三公”经费预算财政拨款情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:瑞丽市森林公安局
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项目
|
本年年初预算数
|
上年年初预算数
|
本年预算比上年增减情况
|
|
增减额
|
增减幅度
|
|
合计
|
7.8
|
8
|
-0.2
|
-5%
|
|
1.因公出国(境)费
|
|
|
|
|
|
2.公务接待费
|
4
|
4
|
|
|
|
3.公务用车购置及运行
|
3.8
|
4
|
-0.2
|
-5%
|
|
其中:(1)公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
(2)公务用车运行费
|
3.8
|
4
|
-0.2
|
-5%
|
|