瑞丽市财政局

瑞丽市民政局2022年预算公开

浏览量:4621    作者: 日期:2022/2/10
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瑞丽市民政局2022年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市民政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

瑞丽民政局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

瑞丽市民政局是瑞丽市人民政府工作部门,为正科级。其主要职责是:

1.贯彻执行民政事业发展政策、规划,并组织实施。

2.贯彻执行婚姻管理政策,负责全市婚姻登记管理,推进婚俗改革。

3.贯彻执行殡葬管理政策,负责全市殡葬管理,推行殡葬改革。

4.贯彻执行残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

5.贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策;指导全市城乡基层政权、基层群众自治组织和社区建设工作,推动村(居)民自治和基层民主政治建设。

6.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策,依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督;负责市级社会组织党建工作。

7.贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策;负责报国务院、省、州、市人民政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作,组织、指导本行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作。

8.贯彻执行社会救助政策、标准,健全城乡社会救助体系,负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

9.贯彻执行养老服务体系建设规划、政策,统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,督促指导儿童福利服务体系建设,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策,承担慈善组织认定工作,负责社会捐助、福利彩票管理工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。瑞丽市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(二)机构设置情况

瑞丽市民政局共设置3个内设机构,包括:办公室、社会事务和基层政权股(社会组织管理办公室、区划地名办公室)社会救助和社会福利股(慈善和社会工作办公室)。三定方案给予内设机构安排情况如下。

1.办公室。负责机关日常运转、民政法治建设和财务管理工作,承担文秘、档案、党群、信息、安全、保密、信访、老干、政务公开、新闻宣传、综治维稳、行政管理、人事管理、机构编制等工作;承担规范行政审批和行政监督工作,承担民政行业标准化工作,承担规范性文件的合法性审查、行政应诉工作;组织办理人大代表建议和政协提案;贯彻执行民政事业发展规划,负责中央、省、州、市财政拨付民政事业资金使用管理工作;贯彻执行福利彩票公益金使用管理办法,负责福利彩票公益金使用管理工作;承担民政统计管理和机关及所属事业单位预决算、资产管理与内部审计工作。

2.社会事务和基层政权股(社会组织管理办公室、区划地名办公室)。贯彻执行婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策;负责全市婚姻登记、中国公民与毗邻国边民婚姻登记管理工作,承担推进婚俗改革;负责全市殡葬管理工作,承担推行殡葬改革工作。参与拟订残疾人集中就业扶持政策;指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作;负责全市生活无着流浪乞讨人员救助事务,统筹开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策;指导全市城乡基层政权、基层群众自治组织和社区建设工作,推动村(居)民自治和基层民主政治建设。承担符合政策的离职半脱产原大队干部的定期定量生活补助、在职村(社区)干部待遇等有关工作。贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责与社会组织业务主管单位协调前置审查事项,负责慈善组织登记、认定和公开募捐资格许可,负责市级新登记成立无业务主管单位的社会组织和市级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作;负责社会组织的登记管理和执法监督工作。贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策;负责报国务院、省、州、市人民政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作,组织、指导本行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作。

3.社会救助和社会福利股(慈善和社会工作办公室)。贯彻执行城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准,健全城乡社会救助体系;指导乡(镇)、村(居)委会规范开展社会救助工作,负责本级社会救助资金的审批、发放并对使用情况进行监督检查。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。贯彻执行老年人福利补贴制度、养老服务体系建设、儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划、政策、标准;协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作;健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,指导乡(镇)开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务工作;负责儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。贯彻执行促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法;贯彻执行福利彩票管理制度,管理监督社会福利彩票机构和代销行为。贯彻执行社会工作和志愿服务政策,组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

瑞丽市民政局所下属单位1个,分别是:瑞丽市中心敬老院。

(三)重点工作概述

1.工作开展情况

1)加强基层党建规章制度落实,搞好党史学习教育,抓好党风廉政建设。

2)发动全市登记在册的134家社会组织积极参与到疫情防控工作中;扎实做好边境值守,投入15.28万元强化边境执勤点基础设施建设,全面提升人防技防物防水平;全力做好网格化管理,努力做好核酸检测、日常管理、困难帮扶、疫苗接种、无疫小区创建等工作;全力做好全市困难群众服务保障工作。

3)持续开展脱贫攻坚社会救助兜底保障“兜准、兜住、兜牢”行动,严格落实社会救助兜底保障政策。

4)瑞丽市救助站已竣工验收,老年公寓五层封顶,社会福利院和儿童福利院已完成桩基工程;殡仪馆已于63日试营运。

5)在全省率先推行“政府购买社会救助综合保险服务”方式,将我市火化奖励金标准从全州统一水平3000/具提高至4000/具;截至202110月瑞丽辖区内共死亡402人,火化401例,未火化1例(遗体捐赠),火化率100%,发放火化补助9437.6万元。

2.主要事业成效

1)截至202110月我市城乡低保对象20274329人,累计发放资金1215.84万元;特困供养对象9195人,累计发放特困供养资金90.47万元;城乡临时救助204人次83.2万元。发放2020年度边民补助23403743921.14亿元。

2)截至10月份,我市孤儿保障对象为211人(其中孤儿54人,事实无人抚养儿童135人,艾滋病感染儿童22人),累计发放孤儿补助273.54万元。为5名隔离儿童家庭申请了每户1000元的生活补助,为17名困境儿童琏接了爱心人士捐助爱心款和生活物资,为13名考取高中的贫困家庭民族女生链接了社会爱心人士为期三年(每人每年5000元)的捐资助学款,“孤儿助学工程”助学资金88万元。

3)截至202110月,我市现有社会组织134家(民办非企业单位44家、社会团体90家)。一是按照落实“五个严禁”要求对16家行业协会商会开展了会费自检自查工作,16家行业协会商会会费标准均不超过4档;完成行业协会脱钩工作4家、新成立1家、变更3家、注销3家、年检76家。二是截至20211031日,我市共办理婚姻登记559对(其中:结婚440对,离婚119对),边民婚姻登记2对,边民离婚登记2对;三是救助生活无着的流浪乞讨人员1788人次35余万元。

4)圆满完成了47个村(居)民委员会的换届选举工作,村(社区)书记主任“一肩挑”比例达100%、党组织成员“交叉任职”比例、妇女比例等指标任务均达标。联发了《关于集中修订村(居)民自治章程和村规民约、居民公约的通知》、《瑞丽市建立村级小微权力清单制度实施方案》等系列基层治理工作方案,并发放正常离任补助53272.30万元,补发委员补助9581.396万元。

52021811日,省人民政府批复,同意瑞丽市撤销勐卯镇设立勐卯街道,同意瑞丽市撤销姐相乡设立姐相镇。

69月至10月,按照1000/.年的标准,先行发放抵边村(社区)群众生活奖励补助405354053.5万元;按600/.月的标准补助(一次性补助6个月),发放缓冲区本地户籍转移搬离人员救济补助1179人共424.44万元。为全市27268户生活困难人群发放价值445.36万元的物资救助,下步将继续申请2万分价值300万的物资进行发放。“3.29”疫情以来,共救助生活无着和流浪乞讨人员12590人次90万余元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制5人,工勤人员编制1人,事业编制7人。在职实有28人,其中:财政全额保障28人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人,其中: 离休 0人,退休 19人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 14,027.85万元,其中:一般公共预算13,596.93万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入241.70万元。

与上年对比增加221.66万元,增长1.61%,主要原因分析:我单位增加了其他资金的预算收入241.7万元,主要包括实有资金疫情保险赔付款120万元,上级儿基项目自己100万元,春节慰问资金2万,各种其他预计收入19.7万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 14,027.85万元,其中:本年收入13838.63万元,上年结转收入189.22万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13596.93万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加221.66万元,增长1.61%,主要原因分析:一是国家加大了民生支出的保障,残疾人两项补贴,低保、特困、临时救助等都按照应保就保的原则增大了扩大了保障面,提高了补助标准。二是购买的社会救助保险增加了疫情险的部分,加大了保费的支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 14,027.8万元。财政拨款安排支出 13,596.93万元,其中:基本支出12,765.21万元,与上年对比增长374.45万元,增长3.02%,主要原因分析:一是我单位增加了其他资金的预算收入241.7万元,主要包括实有资金疫情保险赔付款120万元,上级儿基项目自己100万元,春节慰问资金2万,各种其他预计收入19.7万元。二是困难群众资金预算以上年相比,因扩大保障范围及调高标准等原因支出增大。项目支出831.72万元,与上年对比减少350.71万元,下降29.66%,主要原因分析:一是市级投入养老服务体系建设配套资金由各乡镇上报预算项目,不再由我单位统一上报;二是我单建设工程项目2022年 没有根据资金来源情况没有上报市级预算;三是针对现行财政资金紧缺的形式,我局针对我局公用经费有限的情况下,在办公设备的配置方面减少配置采购.三公经费预算数也在厉行节约的开展中取得了不错的成绩,故能减少其运行经费的预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-99(款)”其他一般公共服务支出12230万元,主要反映环境整治卫生及2022年边民补助的支出。 208(类)-02(款)民政管理事务支出564.07万元,主要反映民政各项管理事务的支出包括基层政权基层政权建设和社区治理、行政区划和地名管理等事项。208(类)05(款)行政事业单位离退休支出35.88万元,主要反映民政行政事业离退休干部公用经费及机关事业单位缴纳保险的支出。208(类)10(款)社会福利支出844.23万元,主要反映民政对社会各种社会福利事务支出(儿童福利、老年福利、殡葬补助等)。208(类)11(款)残疾人事业支出141.12万元,主要反映民政用于发放残疾人两项补助支出。208(类)19(款)城乡最低生活保障支出62.12万元,主要反映民政对城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。208(类)20(款)、流浪乞讨、临时救助支出81.14万元,主要反映对城乡生活困难居民及生活无着的流浪乞讨人员的救助的支出。208(类)21(款)特困人员供养支出2.32万元,主要反映民政用于发放城乡特困人员救助供养的支出。208(类)25(款)其他生活救助支出3.56万元,主要反映除最低生活保障、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出 ; 210(类)11(款)行政事业单位医疗35万元,主要反映行政事业单位医疗保险费用支出;221(类)02(款)住房改革支出27.61万元,主要反映单位住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

1)基本工资109.73万元(其中:基本支出109.73万元,项目支出0万元)。

2)津贴补贴159.05万元(其中:基本支出159.05万元,项目支出0万元)。

3)奖金8.80万元(其中:基本支出8.80万元,项目支出0万元)。

4)绩效工资22.38万元(其中:基本支出22.38万元,项目支出0万元)。

5)机关事业单位基本养老保险缴费34.86万元(其中:基本支出34.86万元,项目支出0万元)。

6)职工基本医疗保险缴费20.47万元(其中:基本支出20.47万元,项目支出0万元)。

7)公务员医疗补助缴费13.31万元(其中:基本支出13.31万元,项目支出0万元)。

8)其他社会保障缴费2.02万元(其中:基本支出2.02万元,项目支出0万元)。

9)住房公积金27.61万元(其中:基本支出27.61万元,项目支出0万元)。

10)其他工资福利支出35.6万元(其中:基本支出35.6万元,项目支出0万元)。

2.商品和服务支出

1)办公费13.5万元(其中:基本支出1.3万元,项目支出12.2万元)。

2)印刷费0.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.5万元)。

3)咨询费1万元(其中:基本支出0万元,项目支出1万元)。

4)水费1万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0.5万元)。

5)电费1万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0.5万元)。

6)邮电费3万元(其中:基本支出0万元,项目支出3万元)。

7)差旅费3.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出3.5万元)。

8)费维修(护)费2万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出1.5万元)。

9)会议费0.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.5万元)。

10)培训费4.5万元(其中:基本支出4.5万元,项目支出0.5万元)。

11)公务接待费2.36万元(其中:基本支出2.06万元,项目支出0万元。

12)劳务费178.64万元(其中:基本支出1万元,项目支出177.64万元)。

13)委托业务费75.82万元(其中:基本支出1万元,项目支出74.82万元)。

14)工会经费9.05万元(其中:基本支出8.05万元,项目支出1万元)。

15)公务用车运行维护费3.28万元(其中:基本支出3.28万元,项目支出0万元)。

16)其他交通费用17.82万元(其中:基本支出17.82万元,项目支出0万元)。

(17)其他商品服务支付40.16万元(其中:基本支出1万元,项目支出39.16万元)。

3.对个人和家庭的补助

1)生活补助930.05万元(其中:基本支出13.5万元,项目支出916.55万元)。

2)救济费88.26万元(其中:基本支出62.12万元,项目支出26.14万元)。

3)其他对个人和家庭的补助16.28万元(其中:基本支出16.28万元,项目支出万元)。

4.对个人和家庭的补助

1)房屋建筑物购建15.87万元(其中:基本支出13.5万元,项目支出2.37万元。

2)办公设备购置2.95万元(其中:基本支出2万元,项目支出0.95万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央、省级配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额2.55万元,其中:政府采购货物预算2.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.34万元,较上年减少0.18万元,下降3.26%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

瑞丽市民政局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:以上年持平。

(二)公务接待费

瑞丽市民政局2022年公务接待费预算为2.06万元,较上年减少0.07万元,下降3.29%,国内公务接待批次为20次,共计接待200人次。

增减变化原因减少的原因:主要用于接待接待民政上级部门对我局民政业务的业务指导、检查及项目考核验收等事项过程中产生的费用,同时认真贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制“三公”经费各项支出,进一步做好一般性支出压减工作,采取有效措施,实行接待定陪客人数、控制接待标准,扎实开展厉行节约工作。

(三)公务用车购置及运行维护费

瑞丽市民政局2022年公务用车购置及运行维护费为3.28万元,较上年减少0.11万元,下降3.24%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.28万元,较上年增加0万元,增长0%;共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因主要单位严格执行厉行节俭等相关制度;严格控制各项经费支出,将公车用保障民政社会救助对象入户调查、村两委换届选举工作、殡葬改革宣传及执行过程工作,加之车改后车辆资产核销减少,车辆运行费也相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)社会救助工作经费项目

根据德宏州民政局 德宏州财政局关于转发《云南省民政厅云南省财政厅关于进一步做好城乡低保工作的通知》(德民发〔201459号)的文件第一项及德宏州民政局《关于提高城乡最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知》(德民发〔201948号)文件规定。

1.项目实施单位工作计划:一是规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。二是统筹城乡特困人员救助工作,合理确定保障标准。三是规范实施临时救助政策,实施及时高效、救急救难。四是对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪。五是逐步提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施,使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。

2.工作内容:严格按照审核审批程序,并定期或不定期开展入户调查,及时将符合条件的对象纳入城乡低保、特困人员、临时救助、孤儿、高龄津贴保障范围,确保困难群众得到及时有效的救助,纳入保障范围的对象按月发放相关补助,及时足额将资金发放到个人手中。

3.资金安排:社会救助工作经费3.95万元。(根据(德政发[2014]23号)文件精神,州级财政按照最低生活保障对象2/人?年标准、县(市)级财政按照最低生活保障对象8/人?年标准安排本级城乡社会救助工作经费;2022年预计,我市有城市低保对象730人,农村低保对象4200人,合计4930人,按照文件精神,市级财政应安排工作经费3.95万元。

(二)婚姻登记工作补助经费项目

根据《民政部办公厅关于做好停征婚姻和收养登记费有关工作的通知》民办函(201792号,“根据《通知》要求‘停止婚姻和收养登记费后,行政事业性收费后,有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费,由同级财政预算予以保障,不得影响依法履行职责”为保障2022年瑞丽市常住人口法定婚龄人群婚姻登记证工本费,2022年婚姻登记工本费预计8000证,婚姻登记法律法规进行宣传,牵头开展加强婚姻管理引领婚照育新风三年专项行动、牵头做好我市婚俗改革。另外,加强婚姻管理引领婚育新风三年行动,牵头单位,治理早婚早育。进一步我保障能力和服务水平进一步提升。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市民政局2022年机关运行经费安排357.13万元,与上年对比减少155.32万元,下降30.3%。主要原因分:一是我单位机构改革后,人员工资减少;救灾支出、医疗支出等相关业务移交到其他单位相应的专项工作经费也减少。二是我局进一步做好2022年一般性支出压减工作,扎实开展厉行节约,减少办公设备的置采购。三公经费预算数也在厉行节约的开展中取得了不错的成绩,故能减少其运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,瑞丽市民政局资产总额10570.34万元,其中,流动资产5225.35万元,固定资产2088.39万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程3255.48万元,无形资产1.10万元,其他资产0万元。截至20211231日的国有资产占有使用准确数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310200431400111

 [附件: 瑞丽市民政局预算公开表



文章来源:瑞丽市民政局