瑞丽市财政局

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算

浏览量:1489    作者: 日期:2023/10/12

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中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算

目录

 

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实中央、省委、州委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及市委、市政府部署;负责市委网络安全和信息化委员会日常工作;组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究。

2.组织研究拟订全市网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划负责组织实施。

3.统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门制定全市相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作。

4.督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大事项;负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

5.负责互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全。

6.负责指导协调网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作。

7.组织协调涉及新疆、西藏、港澳台网络宣传和网络舆论斗争工作。

8.组织拟订网络安全和信息化干部队伍发展规划,组开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

9.完成州委网信办和市委、市政府及委员会交办的其他事项。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.切实提高新媒体正面宣传引导能力,让良好网络生态成为全市发展新动力。一是紧扣市委、市政府中心工作,开设“COP15”“我为群众办实事”“党史学习教育”“政法教育整顿”等重大主题、重要活动,指导全市网络新媒体采编各类新闻稿件100余篇,以两微一端、微视频灵活的传播载体,形成多元化信息传播通道。二是认真组织开展“网络中国节”一系列网络文化活动,清明节期间,为缅怀先烈、祭奠英烈,倡导网上文明祭扫认真组织开展各类网络文化活动,在全市上下营造了“缅怀英烈、传承英烈”的良好网络舆论氛围。三是持续发力建好“三支队伍”,不断提升我市网上传播力和影响力。

2.架好新时代网络群众路线连心桥,助推网信事业高质量发展。以引导互动和自治自管为核心致力走好走实网络“群众路”。积极开展社会监督和系列活动引导网民理性自律,搭建平台发挥基层自治作用。如开设了“疫情防控大家谈”专栏,动员网民在疫情防控中谏言献策;构筑全市网络举报矩阵,在瑞丽江网站首页设置了网上有害信息举报专区,未成年人专用举报电话、邮箱专区,书记市长信箱等板块,拓宽群众举报途径,形成全民参与的网络举报格局。

3.多维度探索、多层级联动、多元化参与,深化网络综合治理新格局。一是加强网络舆情监测和分析研判处置工作,提升网络舆情事态感知和网上重大突发事件、敏感事件的处置能力。针对预警信息,发送给相关部门舆情风险提示函,积极督促相关职能部门核实并答复,坚持网络舆情发生后第一时间展开调查处理、通报调查结果、回应网民关切,把网络舆情带来的负面影响降到最低。二是加强网络管控,依法查处传播虚假信息、恶意传播行为。

4.积极探索创新,使互联网产业真正成为边疆民族经济发展的助推器。一是红色领航,深耕互联网行业党建这块“责任田”。瑞丽市以互联网翡翠直播代表性企业党建为重点,在示范代表性企业中开展党组织组建工作,通过挂牌样样好直播基地为全市首个“信息示范基地”、姐告玉城党支部为全市首个互联网党建示范党组织,形成示范引领工作格局,为互联网企业有效开展党建工作提供示范,带动全市其他互联网企业党建阔步向前。指导三家互联网企业党支部党建工作。二是创新先试,进一步规范整治促互联网新经济业态高质量发展。加大对网络投诉举报线索的梳理与核查,责成有关部门及时受理珠宝玉石消费投诉,网络投诉案件办结率持续上升。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、网络传播与管理股。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

本部门2022年无政府性基金收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年无国有资本经营收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度收入合计1,155,136.33元。其中:财政拨款收入1,155,136.33元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少39,003.69元,下降3.27%,主要原因是其他收入减少和项目收入减少。其中:财政拨款收入减少24,003.69元,下降2.04%,主要原因是项目收入方面减少;上级补助收入增加0.00元,与上年持平,无变化;事业收入增加0.00元,与上年持平,无变化;经营收入增加0.00元,与上年持平,无变化;附属单位上缴收入增加0.00元,与上年持平,无变化;其他收入减少15,000.00元,下降100.00%,下降的主要原因是2022年未收到其他单位拨入专户的收入

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度支出合计1,155,136.33元。其中:基本支出939,242.55元,占总支出的81.31%;项目支出215,893.78元,占总支出的18.69%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少43,785.07元,下降3.65%,主要原因是疫情方面支出减少。其中:基本支出增加45,310.13元,增长5.07%,主要原因是在职人员调高工资薪金;项目支出减少89,095.20元,下降29.21%,主要原因是疫情方面的支出减少;上缴上级支出增加0.00元,与上年持平,无变化;经营支出增加0.00元,与上年持平,无变化;对附属单位补助支出增加0.00元,与上年持平,无变化

(一)基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出939,242.55元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出857,464.55元,占基本支出的91.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,778.00元,占基本支出的8.71%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出215,893.78元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.舆情监测平台服务工作支出132,893.78元,用于舆情监测平台日常开支。

2.网信业务保障工作支出83,000.00元,用于网信业务日常开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,155,136.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少28,785.07元,下降2.43%,主要原因是疫情方面的支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出957,506.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.89%。主要用于在职人员工资薪金、网信业务保障工作、舆情监测平台服务费等方面的支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出88,072.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出和其他就业补助支出。

9.卫生健康(类)支出49,184.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出60,372.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约,减少接待方面的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0.00元,与上年持平,无变化。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,与上年持平,无变化;公务用车购置费支出决算数增加0.00元,与上年持平,无变化;公务用车运行维护费支出决算数增加0.00元,与上年持平,无变化;公务接待费支出决算数增加0.00元,与上年持平,无变化2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平,无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年机关运行经费支出81,778.00元,比上年增加2,086.48元,增长2.62%,主要原因是办公费、邮电费、工会费等方面的支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、劳务费、工会费、其他交通费用等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额152,224.11元,其中,流动资产256.11元,固定资产151,968.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加150.94元,其中固定资产增加0.00元,主要原因是流动资产中货币资金增加。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

九、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

 

监督索引号53310200377501111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算表