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瑞丽市文化和旅游局2025年预算公开目录
第一部分 瑞丽市文化和旅游局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 瑞丽市文化和旅游局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
瑞丽市文化和旅游局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发〈瑞丽市机构改革方案〉的通知》(德办发〔2019〕7号)、《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》(瑞发〔2019〕3号)精神,设立瑞丽市文化和旅游局,为瑞丽市人民政府工作部门,正科级,加挂瑞丽市文物局牌子。
1.贯彻落实党的文化和旅游工作的方针政策,研究拟订文化和旅游政策措施;
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革;
3.管理全市性重大文化艺术和旅游节庆活动,指导全市重点文化和旅游设施建设,组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广,制定文化和旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游;
4.指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展;
5.负责公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化和旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化;
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游和智慧文化建设;
7.负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴;
8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物馆工作;
9.统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,组织申报和实施文化、旅游项目,促进文化产业和旅游产业发展;
10.指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场;
11.指导全市文化和旅游综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,查办大案要案,维护市场秩序;
12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作,参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动中华文化走出去;
13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,推进文化院团与高等院校合作培养人才,开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作;
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置22个内设机构,包括:办公室、政策法规股、艺术股、公共服务股、智慧旅游股、非物质文化遗产股、文博股、产业发展和资源开发股、市场行业管理股(行政审批股)、综合执法监督股、宣传推广对外交流合作股、机关党组(人事股)、瑞丽市文化馆、瑞丽市图书馆、瑞丽市文物管理所、瑞丽市民族文化工作队、姐告文化中心、文化市场综合行政执法大队、畹町文化中心、畹町南洋华侨回国机工抗日纪念公园管理所、旅游监察大队、旅游质量监督管理所。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
一是聚焦提质升级,稳步推进彰文兴旅目标任务,持续打响“美食瑞丽”名片。结合文旅消费聚集区建设,打造姐告海鲜一条街、犀鸟市集、瑞宏美食城、瑞丽不夜城等一批特色餐饮美食街区。通过挖掘、收集、整理地方少数民族美食文化,申报傣族传统干巴制作技艺为瑞丽市第六批非物质文化遗产项目。以重大节庆活动为契机,成功举办姐告印度洋海鲜节、金巷子美食节、瑞丽首届特色餐饮技能大赛等美食节会和美食评选活动。
二是完成瑞丽游客消费市场调查,摸准瑞丽游客消费需求。以丰富旅游消费体验场景为切入点,建成12个文旅消费聚集区,新增瑞丽古城商业街、瑞江水旅游特色商品集市、犀鸟市集。大力发展旅游购物,多家第三国商品展示企业运营。圆满举办姐告免税购物节等活动。利用非遗资源,推出了珠宝红木、傣陶、傣族剪纸等一批具有瑞丽特色的文创产品和伴手礼。
三是旅游住宿品质不断提升。大力开展高品质民宿、酒店建设,2024年共有6家高端精品酒店、民宿建成并投入运营,2家酒店开工建设,新注册宾馆酒店20家。围绕提升旅游住宿舒适度,指导新凯通酒店、景成地海、九洲饭店等6家星级酒店对软硬件设施进行了改造提升。
四是文旅品牌打造成效显著。成功举办MAMAROCK音乐节、“雪花之夜”、“嗨,瑞丽”民族歌舞演唱会等12场品牌活动;推出了红色爱国研学游、“森”临其境生态旅游线路等5条精品线路;一寨两国景区被评为“云南省绿美景区标杆典型”;勐卯街道姐勒村委会评定为省级金牌旅游村;瑞丽市荣丰民族文化传播有限公司评定为国家文化产业示范基地;云南省首个边境文化幸福村国门书社在弄岛村挂牌成立;瑞丽古城成功申报为国家3A级旅游景区;打造了3个“彩云之南等你来”夜间群众文化活动场所。
五是文旅服务质量持续优化。以旅游市场秩序整治百日行动和旅游服务创优提质专项行动为契机,大力开展文旅市场专项整治,共出动执法人员2820人次,检查互联网经营场所、游戏游艺场所、文娱场所、景区景点等1228家次。处理投诉举报81件、“一机游”退货155件,办结满意率100%,办结案件12件,当场处罚1件,对监管企业存在违规经营行为下达责令整改通知3家。完成旅行社、餐饮企业等涉旅企业诚信评价25家。线上线下开展文旅从业人员业务培训474人次。优化“微美瑞丽”APP文旅专栏“吃住行游购”应用内容,促进数字化助力文旅惠民服务质量。
六是文旅宣传成效初显。全面加强线上线下宣传力度,聘请文旅推荐官,政企联动推介文旅资源,结合瑞丽特色、重大节假日策划拍摄制作了“行之所爱,瑞丽!”宣传片及“LOVE瑞丽 迸发新生”系列短视频;通过“瑞丽文旅”抖音号、视频号、公众号发布视频146条,推文230篇,总浏览量达490万人次;在芒市机场投放2块大型户外宣传广告牌,在机场大巴投放瑞丽宣传片及“吃住行游购娱”二维码;适时更新瑞丽旅游手绘地图;开展瑞丽市文化旅游形象标识(LOGO)有奖征集活动。
七是聚力文化惠民工程,不断优化公共文化服务,不断提升基础设施建设。畹町国门文化交流中心(二期)、市图书馆少儿图书室、瑞丽民族文化工作队综合排练(二期)、市民族文化工作队录音棚、瑞丽市睦悦城市书房24小时智能图书馆等提升改造项目有序推进;全面完成乡镇(街道)综合文化站评估定级工作,其中弄岛镇、勐卯街道、畹町镇、户育乡4个文化站评定为特级站。
八是艺术精品创作有序推进。创作了《舂米欢歌》、《欢乐的泼水节》、《火火的中国》、《花琅》等一批文艺节目,其中《舂米欢歌》在“舞动中国,相聚厦门”文化艺术演出活动中荣获金奖;《柚子飘香》入选第十二届全国少数民族运动会竞技类表演项目。
九是群众文化活动精彩纷呈。成功举办目瑙纵歌节、泼水节、首届“四江流域”傣族孔雀舞交流展演、“有一种叫云南的生活-五个大家系列”德宏专场活动、“四季村晚”等重大节庆活动40场次,其中勐秀乡芒岗村“村晚”获批州级“村晚”示范展示点。共开展线上线下送戏下乡、文化进万家、全民阅读、公益培训等文化惠民活动522场次,惠及群众220万余人次。
十是坚持传承创新,增强文化遗产发展活力。加强文物保护利用。第四次全国文物普查工作有序推进,开展文物保护巡查 30余次,出动人数100余人次,检查文保单位56处,发现并处理文物安全隐患11处;完成芒艾奘寺、等喊弄奘寺、弄岛奘寺、回环奘寺和姐勒金塔修缮工作;编制的畹町桥《修缮项目计划书》、《修缮及环境整治项目工程方案预算》获国家文物局批复。加强非遗保护传承。以“文化和自然遗产日”、中国旅游日等节庆为契机,开展非遗文化进景区、进社区、进校园系列活动39次;成功申报省级传承人6人;新增非遗保护名录9项,项目代表性传承人38人;举办非遗传承人骨干培训3次;瑞丽玉雕师倪建传荣获2024年“全国轻工技术能手”殊荣;首个非遗文创产品展示中心对外开放。加强社会教育服务。南洋华侨机工回国抗日纪念馆持续免费开放,共接待各类单位1064家次,接待人数达150778人次,讲解805场次;开展“卫国赤子心 青史永留名-滇缅公路与南侨机工”等陈展、宣讲活动9场次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制110人,其中:行政编制21人,工勤人员编制1人,事业编制88人。在职实有94人,其中:财政全额保障94人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员97人,其中:离休0人,退休97人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入22,936,709.82元,其中:一般公共预算21,740,997.82元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入1,195,712.00元。
与上年对比增加5,137,983.46元,增长28.87%,主要原因分析为因工作需要,新增瑞丽市文旅高质量发展资金、开展第四次全国文物普查工作经费等项目收入。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入21,740,997.82元,其中:本年收入21,740,997.82元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款21,740,997.82元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加4,409,102.46元,增长25.44%,主要原因分析为因工作需要,新增瑞丽市文旅高质量发展资金、开展第四次全国文物普查工作经费等项目收入。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出22,936,709.82元。财政拨款安排支出21,740,997.82元,其中:基本支出15,477,520.74元,与上年对比减少444,476.62元,下降2.79%,主要原因分析为2025年单位在职人员人数较上年减少,工资福利费用减少;项目支出6,263,477.08元,与上年对比增加4,853,579.08元,增长344.25%,主要原因分析为因工作需要,新增瑞丽市文旅高质量发展资金、开展第四次全国文物普查工作经费等项目支出。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行8,878,567.82元(其中:基本支出3,834,267.82元,项目支出5,044,300.00元),主要用于保障局机关人员工资以及机构正常运转开支;
2.2070104文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆1,435,290.00元(其中:基本支出1,265,290.00元,项目支出170,000.00元),主要用于保障图书馆人员工资以及机构正常运转开支;
3.2070107文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体3,182,374.00元(其中:基本支出2,782,374.00元,项目支出400,000.00元),主要用于保障艺术团人员工资以及机构正常运转开支;
4.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化2,085,265.00元(其中:基本支出2,045,265.00元,项目支出40,000.00元),主要用于保障文化馆人员工资以及机构正常运转开支;
5.2070111文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护279,500.00元(其中:基本支出229,500.00元,项目支出50,000.00元),主要用于保障非物质文化遗产传承保护工作开支;
6.2070112文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理257,476.00元(其中:基本支出177,476.00元,项目支出80,000.00元),主要用于文旅市场执法整治等工作开支;
7.2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游256,250.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出256,250.00元),主要用于保障宣传推广、发展旅游、安全生产等各项工作开支;
8.2070204文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护778,034.00元(其中:基本支出578,034.00元,项目支出200,000.00元),主要用于保障文物所人员工资以及文物保护工作开支;
9.2070205文化旅游体育与传媒支出—文物—博物馆48,540.00元(其中:基本支出38,040.00元,项目支出10,500.00元),主要用于保障博物馆临聘人员工资以及博物馆日常开支;
10.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休20,400.00元(其中:基本支出20,400.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政退休人员经费开支;
11.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休181,800.00元(其中:基本支出181,800.00元,项目支出0.00元),主要用于保障事业退休人员经费开支;
12.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,507,190.24元(其中:基本支出1,507,190.24元,项目支出0.00元),主要用于保障在职人员基本养老保险缴费支出;
13.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤12,427.08元(其中:基本支出0.00元,项目支出12,427.08元),主要用于保障遗属补助支出;
14.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出53,380.00元(其中:基本支出53,380.00元,项目支出0.00元),主要用于保障在职人员失业保险及工伤保险缴费支出;
15.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗347,133.00元(其中:基本支出347,133.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政人员医疗保险缴费支出;
16.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗576,023.00元(其中:基本支出576,023.00元,项目支出0.00元),主要用于保障事业人员医疗保险缴费支出;
17.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助626,170.00元(其中:基本支出626,170.00元,项目支出0.00元),主要用于保障在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出;
18.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出84,785.00元(其中:基本支出84,785.00元,项目支出0.00元),主要用于保障在职人员生育保险缴费支出;
19.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,130,392.68元(其中:基本支出1,130,392.68元,项目支出0.00元),主要用于保障机构在职人员住房公积金缴费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.经济科目301工资福利支出14,218,868.92元(其中:基本支出14,218,868.92元,项目支出0.00元),具体为:
(1)30101(基本工资)4,010,676.00元(其中:基本支出4,010,676.00元,项目支出0.00元),主要用于发放在职人员基本工资;
(2)30102(津贴补贴)1,341,144.00元(其中:基本支出1,341,144.00元,项目支出0.00元),主要用于发放在职人员津贴补贴;
(3)30103(奖金)346,223.00元(其中:基本支出346,223.00元,项目支出0.00元),主要用于发放在职人员绩效奖金;
(4)30107(绩效工资)3,663,192.00元(其中:基本支出3,663,192.00元,项目支出0.00元),主要用于发放在职人员绩效工资;
(5)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)1,507,190.24元(其中:基本支出1,507,190.24元,项目支出0.00元),主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险;
(6)30110(职工基本医疗保险缴费)923,156.00元(其中:基本支出923,156.00元,项目支出0.00元),主要用于缴纳在职人员单位部分职工基本医疗保险;
(7)30111(公务员医疗补助缴费)626,170.00元(其中:基本支出626,170.00元,项目支出0.00元),主要用于缴纳在职人员单位部分公务员医疗补助;
(8)30112(其他社会保障缴费)138,165.00元(其中:基本支出138,165.00元,项目支出0.00元),主要用于缴纳在职人员单位部分失业保险及工伤保险;
(9)30113(住房公积金)1,130,392.68元(其中:基本支出1,130,392.68元,项目支出0.00元),主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金;
(10)30199(其他工资福利支出)532,560.00元(其中:基本支出532,560.00元,项目支出0.00元),主要用于发放临聘人员工资及保险。
2.经济科目302商品和服务支出4,538,001.82元(其中:基本支出874,651.82元,项目支出3,663,350.00元),具体为:
(1)30201(办公费)342,100.00元(其中:基本支出94,800.00元,项目支出247,300.00元),主要用于购买报刊、杂志及办公用品支出;
(2)30205(水费)10,000.00 元(其中:基本支出10,000.00元,项目支出0.00元),主要用于支付水费;
(3)30206(电费)40,000.00元(其中:基本支出40,000.00元,项目支出0.00元),主要用于支付电费;
(4)30207(邮电费)58,000.00元(其中:基本支出56,000.00元,项目支出2,000.00元),主要用于支付电话费及网络宽带费;
(5)30211(差旅费)565,000.00元(其中:基本支出515,000.00元,项目支出50,000.00元),主要用于支付公务出差人员差旅费;
(6)30213(维修(护)费)44,200.00元(其中:基本支出3,400.00元,项目支出40,800.00元),主要用于支付博物馆、文化馆房屋及设备维修费;
(7)30214(租赁费)100,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出100,000.00元),主要用于文化演出租赁灯光音响费用;
(8)30217(公务接待费)57,000.00元(其中:基本支出7,000.00元,项目支出50,000.00元),主要用于开展公务接待支出;
(9)30218(专用材料费)230,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出230,000.00元),主要用于采购演出服装及道具支出;
(10)30226(劳务费)579,250.00元(其中:基本支出165,000.00元,项目支出414,250.00元),主要用于支付临聘人员工资;
(11)30227(委托业务费)1,864,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出1,864,000.00元),主要用于委托外单位开展调勘、演出、摄影等支出;
(12)30228(工会经费)230,251.82元(其中:基本支出230,251.82元,项目支出0.00元),主要用于拨付工会活动经费;
(13)30231(公务用车运行维护费)85,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出85,000.00元),主要用于舞台车运行维护支出;
(14)30239(其他交通费用)303,200.00元(其中:基本支出188,200.00元,项目支出115,000.00元),主要用于文工队开展下乡演出、行政执法部门开展市场监督检查等工作车辆租赁费;
(15)30299(其他商品和服务支出)30,000.00元(其中:基本支出30,000.00元,项目支出0.00元),主要用于支付残保金等支出。
3.经济科目303对个人和家庭的补助496,427.08元(其中:基本支出384,000.00元,项目支出112,427.08元),具体为:
(1)30302(退休费)144,000.00元(其中:基本支出144,000.00元,项目支出0.00元),主要用于支付退休人员的退休费;
(2)30305(生活补助)30,427.08元(其中:基本支出18,000.00元,项目支出12,427.08元),主要用于支付遗属生活补助;
(3)30399(其他对个人和家庭的补助)322,000.00元(其中:基本支出222,000.00元,项目支出100,000.00元),主要用于发放非物质文化遗产传承人补助。
4.经济科目310资本性支出187,700.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出187,700.00元),具体为:
(1)31001(房屋建筑物购建)30,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出30,000.00元),主要用于修建文物保护说明碑支出;
(2)31002(办公设备购置)37,700.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出37,700.00元),主要用于采购电脑、打印机等办公设备支出;
(3)31007(信息网络及软件购置更新)50,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出50,000.00元),主要用于图书馆购买图书管理软件支出;
(4)31099(其他资本性支出)70,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出70,000.00元),主要用于支付图书馆报刊杂志等费用。
5.经济科目312对企业补助2,300,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出2,300,000.00元),具体为:
(1)31204费用补贴2,300,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出2,300,000.00元),主要用于对2025年成功创建为国家级旅游度假区,国家3A级旅游景区,等级旅游民宿的文旅品牌给予奖补。
五、县对下专项转移支付情况
瑞丽市文化和旅游局2025年度无县对下专项转移支付支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额131,700.00元,其中:政府采购货物预算131,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
瑞丽市文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142,000.00元,较上年减少5,000.00元,下降3.40%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
瑞丽市文化和旅游局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
瑞丽市文化和旅游局2025年公务接待费预算为57,000.00元,较上年减少2,000.00元,下降3.39%,国内公务接待批次为60次,共计接待600人次。
主要原因分析为我单位认真贯彻中央八项规定精神,严格控制公务接待费支出,简化公务接待,严格控制接待规模和餐费标准。
(三)公务用车购置及运行维护费
瑞丽市文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为85,000.00元,较上年减少3,000.00元,下降3.41%。其中:公务用车购置费0.00元,与上年持平,无变化;公务用车运行维护费85,000.00元,较上年减少3,000.00元,下降3.41%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
主要原因分析为我单位严格控制公务用车维修、加油等行为,从严安排公车使用,控制用车成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
瑞丽市文化和旅游局2025年度预算安排本部门重点项目共计1项,项目支出共计5,000,000.00元。项目预算绩效目标明细如下:
(一)瑞丽市文旅高质量发展资金项目,预算项目金额为5,000,000.00元,项目预算绩效目标内容为:
1.宣推引流。组织人员参加第9届中国—南亚博览会暨第29届中国昆明进出口商品交易会文化旅游馆展览、2025中国国际旅游交易会,开展云南文化旅游宣传推广活动;与广州、泉州、成都、重庆、西北、东北等重要客源地城市合作开展宣推引流及营销活动;与媒体合作运营管理德宏文旅抖音、视频号、小红书账号,拍摄目瑙纵歌节、泼水节宣传视频;开展“文旅+”“+文旅”主题宣传活动;赴缅甸举行2025年德宏-缅甸旅游推介会开展国际性宣传营销。
2.文旅活动。围绕“有一种叫云南的生活”品牌,结合目瑙纵歌节、泼水节和中缅胞波狂欢节等,组织开展各类交流展演活动。
3.资源普查。按照《旅游资源分类、调查与评价》,对全市地文景观、水域景观、生物景观、天象与气候景观、建筑与设施、历史遗迹、旅游购品、人文活动等8大主类、26个亚类、132个基本类型的旅游资源开展普查,并建立文旅资源数据库。协调开展文物(含革命文物)、非遗等文化资源的普查,重点对文博场馆藏品、传统器乐乐种、非遗、文物4类文化资源进行普查和调查。根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定,进行竞争性磋商采购推动实施项目。
4.品牌创建。对2025年成功创建为国家级旅游度假区,国家3A级旅游景区,等级旅游民宿的文旅品牌给予奖补,对2025年文化和娱乐业纳限企业进行奖补。
5.引客入瑞。对引流游客到瑞丽的组织机构给予专项补助。
6.美食瑞丽。围绕美食街区、美食城、美食小程序开发等,对年度美食品牌进行评选奖补;培育康养美食产业,用于医食疗养方向(药膳)研究。
7.文旅项目。谋划包装1个重大项目,完成规划、可研等前期工作;对年度完成旅游业固定资产投资5,000.00万元以上的文旅项目(不含土地款,入文旅库)进行奖补;对民宿新建、提升改造进行奖补。
8.其他工作:落实省、州重点工作任务和重点文旅项目,举办其他文旅活动等。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
【旅游市场】通常是指旅游需求市场或旅游客源市场,即某一特定旅游产品的经常购买者和潜在购买者。从经济学角度讲,它是旅游产品供求双方交换关系的总和。
【国际旅游】是指跨越国界的旅游活动,包括入境旅游和出境旅游,前者指外国居民到本国的旅游活动,后者指本国居民到他国的旅游活动。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
瑞丽市文化和旅游局2025年机关运行经费安排874,651.82元,较上年减少18,986.90元,下降2.12%,主要原因分析为2025年在职人员较上年减少6人,工会经费及日常运行开支相应减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,瑞丽市文化和旅游局资产总额33,575,115.38元,其中,流动资产20,846,095.29元,固定资产6,793,482.68元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产305,941.36元,其他资产5,629,596.05元。与上年相比,本年资产总额减少23,586,275.50元,其中固定资产减少39,931.51元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入4,590.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53310200335700111
[附件:瑞丽市文化和旅游局部门预算公开表]
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