瑞丽市财政局

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2025年预算公开

浏览量:978    作者: 日期:2025/3/20

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中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2025年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算按功能科目分类

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

县对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室(简称:中共瑞丽市委政策研究室)是中国共产党瑞丽市委员会工作机关,为正科级。中国共产党瑞丽市委员会全面深化改革委员会办公室(简称:中共瑞丽市委全面深化改革委员会办公室)设在中共瑞丽市委政策研究室。

中共瑞丽市委政策研究室的主要职责是:

1)根据市委的安排和工作部署,围绕党的中心工作,组织本室或协同市级有关部门,对市委关注的政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。

2)根据市委指示,承担或参与市委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3)调查了解党的路线、方针、政策在全市的贯彻执行情况,及时向市委反映新情况、新经验,并提出相关建议。

4)统筹协调全市的调查研究工作,对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题,组织调研和攻关,参与全市中长期发展战略、规划的研究和制定。

5)收集、整理有关重要信息、政策资料,为市委决策提供服务。

6)完成市委、州委政策研究室交办的其他任务。

中共瑞丽市委全面深化改革委员会办公室的主要职责是:

1)负责组织协调市各改革专项小组、市直相关部门,对全市全面深化改革的重大问题进行调查研究。

2)负责组织协调市各改革专项小组、市直相关部门,拟定全市全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等;参与市内相关重要改革方案的论证,提出修改意见。

3)负责统筹和承担中共瑞丽市委全面深化改革委员会(以下简称市委深改委)会议、专项小组联络员会议等会务工作。

4)承担市委深改委各项考评考核日常工作,督促落实市委深改委的决定事项、工作部署和相关要求,统筹协调推动各专项领域改革任务的落实。

5)负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态,为市委和上级决策提供信息服务;负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

6)完成市委深改委和州委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:综合办公室、调研改革股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.进一步加大政策研究力度

一是紧紧围绕市委中心工作,着眼于瑞丽改革发展稳定的新情况、新问题,按照全局性、前瞻性原则精心筛选课题,努力提升课题研究层次和水平。二是组织开展重点开发开放试验区、强边固防示范区、边疆治理现代化示范区、经济高质量跨越式发展等社会热点难点问题的调研,为市委、市政府决策提供依据三是加大收集先进地区的决策动态和新思路、新举措的力度,为瑞丽的经济社会发展提供新的经验。四是认真完成省、州、市安排的相关课题调研,为决策提供参考意见和建议;同时,组织协调关于省、州、市主要领导《重要调研记录》交办事项工作。五是要切实做好各类重要文稿的起草工作,精心谋划,超前组织,确保完成市委重要文稿的起草工作,提升以文辅政的水平。

2.全力抓好全面深化改革统筹协调

一是完善改革工作机制。完善机构。为了完善机构,我们及时调整和充实改革领导小组成员,确保工作有人负责、有人管理。同时,我们坚持改革会议制度,定期组织召开会议。强化改革督察制度,加大对重点改革事项的督察;完善考核制度,促进改革落实。二是抓好改革任务落实。认真开展前期调研,制定出台年度改革工作要点、工作台账,分领域细化各项任务。三是加大改革宣传力度。加强改革工作试点亮点、典型经验、创新举措的总结提炼,加大向省州改革办信息报送力度,及时反映我市改革动态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制5人,工勤人员编制1人,事业编制0人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入888,736.44元,其中:一般公共预算868,416.50元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入20,319.94元。

与上年对比减少190,548.76元,下降17.66%,主要原因分析为调出1人,人员经费收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入868,416.50元,其中:本年收入868,416.50元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款868,416.50元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少190,548.76元,下降17.99%,主要原因分析为调出1人,人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出888,736.44。财政拨款安排支出868,416.50元,其中:基本支出797,666.50与上年对比减少186,648.76元,下降18.96%,主要原因分析为年内调出1人,人员经费支出减少;项目支出70,750.00与上年对比减少3,900.00元,下降5.22%,主要原因分析为单位根据工作情况,压减工作经费预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行625,778.30元(其中:基本支出555,028.30元,项目支出70,750.00元),主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4,800.00元(其中:基本支出4,800.00元,项目支出0.00元),主要用于单位退休人员公用经费支出;

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出80,378.40元(其中:基本支出80,378.40元,项目支出0.00元),主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出;

4.2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出621.00元(其中:基本支出621.00元,项目支出0.00元),主要用于失业保险缴费支出;

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗49,002.00元(其中:基本支出49,002.00元,项目支出0.00元),主要用于基本医疗保险费、大病保险缴费支出;

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助43,031.00元(其中:基本支出43,031.00元,项目支出0.00元),主要用于公务员医疗补助支出;

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,522.00元(其中:基本支出4,522.00元,项目支出0.00元),主要用于生育和工伤保险缴费支出;

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金60,283.80元(其中:基本支出60,283.80元,项目支出0.00元),主要用于在职人员住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出713,143.20元(其中:基本支出713,143.20元,项目支出0.00元),具体为:

1)30101(基本工资)200,412.00元(其中:基本支出200,412.00元,项目支出0.00元),主要用于单位人员工资支出;

2)30102(津贴补贴)255,192.00元(其中:基本支出255,192.00元,项目支出0.00元),主要用于单位人员津补贴支出;

3)30103(奖金)19,701.00元(其中:基本支出19,701.00元,项目支出0.00元),主要用于单位人员年终一次性奖及考核优秀嘉奖;

4)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)80,378.40元(其中:基本支出80,378.40元,项目支出0.00元),主要用于单位人员基本养老保险支出;

5)30110(职工基本医疗保险缴费)49,002.00元(其中:基本支出49,002.00元,项目支出0.00元),主要用于单位人员基本医疗保险、大病保险及生育保险支出;

6)30111(公务员医疗补助缴费)43,031.00元(其中:基本支出43,031.00元,项目支出0.00元),主要用于单位人员公务员医疗补助支出;

7)30112(其他社会保障缴费)5,143.00元(其中:基本支出5,143.00元,项目支出0.00元),主要用于单位人员工伤保险、失业保险;

8)30113(住房公积金)60,283.80元(其中:基本支出60,283.80元,项目支出0.00元),主要用于单位人员住房公积金支出;

2.经济科目302商品和服务支出155,273.30元(其中:基本支出84,523.30元,项目支出70,750.00元),具体为:

1)30201(办公费)45,450.00元(其中:基本支出14,900.00元,项目支出30,550.00元),主要用于单位日常办公支出;

2)30205(水费)360.00元,(其中:基本支出0.00元,项目支出360.00元),主要用于单位日常办公用水支出;

3)30206(电费)2,540.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出2,540.00元),主要用于单位日常办公用电支出;

4)30207(邮电费)12,100.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出7,100.00元),主要用于单位日常办公网络服务费支出;

5)30211(差旅费)10,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出10,000.00元),主要用于单位人员出差费用支出;

6)30217(公务接待费)16,200.00元(其中:基本支出1,000.00元,项目支出15,200.00元),主要用于上级部门及省外人员赴瑞考察调研接待支出;

7)30228(工会经费)10,923.30元(其中:基本支出10,923.30元,项目支出0.00元),主要用于单位上解工会经费支出;

8)30239(其他交通费用)43,800.00元(其中:基本支出43,800.00元,项目支出0.00元),主要用于单位人员公务交通补贴;

9)30299(其他商品和服务支出)13,900.00元(其中:基本支出8,900.00元,项目支出5,000.00元),主要用于残保金及人员体检费支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2025年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0政府采购预算总额0.00,其中:政府采购货物预算0.00、政府采购服务预算0.00、政府采购工程预算0.00

七、部门三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计16,200.00,较上年减少600.00,下降3.57%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2025年因公出国(境)费预算为0.00,与上年持平,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2025年公务接待费预算为16,200.00元,较上年减少600.00,下降3.57%,国内公务接待批次为15次,共计接待120人次。

减少的主要原因分析为单位厉行节约,合理压减“三公”经费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00,与上年持平,无变化。其中:公务用车购置费0.00,与上年持平,无变化;公务用车运行维护费0.00,与上年持平,无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

三公经费】纳入级财政预决算管理的“三公”经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2025年机关运行经费安排84,523.30,较上年减少19,411.72,下降18.68%主要原因分析为人员减少,机关运行经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,中国共产党瑞丽市委员会政策研究室资产总额46,685.88,其中,流动资产3,181.88,固定资产42,740.00,对外投资及有价证券0.00,在建工程0.00,无形资产764.00,其他资产0.00。与上年相比,本年资产总额减少4,171,384.50,其中固定资产减少668,804.13。处置房屋建筑物399.40平方米,账面原值706,752.06;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00。鉴于截至202412月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

 

  监督索引号53310200321800111

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