监督索引号53310200322200000
中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算
中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
中国共产党瑞丽市纪律检查委员会与瑞丽市监察委员会合署办公,市委巡察机构驻市纪委监委办公。
中国共产党瑞丽市纪律检查委员会是党内监督专责机关,主要任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责,对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
瑞丽市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关,依照《中华人民共和国监察法》对所有行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作,维护宪法和法律的尊严。
市委巡察机构贯彻落实省委、省委巡视工作领导小组和省委巡视办重要决议、决定和指示,进行巡察。督促、监查落实巡视反馈意见,承担全市巡察工作的综合协调、指导监督、调查研究、制度建设、服务管理工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置31个内设机构和机关党委,包括:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室(检举举报平台中心)、案件管理室、案件审理室(申诉复查室)、干部监督室、监督审查室、信息技术保障室、纪检监察室(第一纪检监察室至第九纪检监察室)、派驻纪检监察组(11个)、市委巡察机构。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
一是突出政治定位,具体化、精准化、常态化开展政治监督。严明政治纪律和政治规矩,牢牢把握纪律建设正确方向。以最坚决的态度捍卫“两个维护”这一党的最高政治原则和根本政治规矩,紧紧围绕习近平总书记重要指示批示、调研考察云南重要讲话精神落实情况开展政治监督、政治巡察,坚决纠治“低级红”、“高级黑”。带头推进巡视巡察反馈问题高质高效整改,把巡视巡察反馈问题、上级督导调研反馈问题整改作为派驻监督重点任务,通过定期检查、跟踪问效、监督问责等全链条工作机制,及时发现和纠正政策把握不精准、履行职责不到位、贯彻执行有偏差等问题。以最严格的要求查处违反政治纪律和政治规矩问题,坚持全面从严治党首先从政治上看、查办案件首先从政治上查,严肃查处“七个有之”、“两面人”等“伪忠诚”问题,坚决防止贯彻落实党中央决策部署打折扣、做选择、搞变通,确保党中央政令畅通、令行禁止。以最生动的纪法教育将党的纪律规矩刻印在心,推动党纪学习教育常态化、长效化,注重将新时代正风肃纪反腐的实践成果转化为纪律教育“活教材”,将讲条例与讲案例结合起来,将重点人重点事和身边人身边事联系起来,将纪律教育和党性教育、政德教育、家风教育贯通起来,教育引导党员领导干部回答好“廉洁三问”,开辟纪法教育新场景、新阵地;二是突出党性党风党纪一起抓,着力推动正风肃纪反腐一体深化。坚持风腐“同查”、“同治”,深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。聚焦隐形变异的“四风”问题,严肃纠治公款旅游、违规接待等公款享乐奢靡问题,紧盯不吃公款吃老板、“全程陪”等“四风”新动向,以“同查”严惩风腐交织问题,以“同治”铲除风腐共性根源。持续拓展“大数据”监督赋能作用,深挖民生资金监管短板漏洞,确保各类民生资金安全运行。聚焦乡村振兴责任落实问题,紧盯产业奖补、产业扶持、配套设施建设等重点方面加强监督检查,坚决防止发生规模性返贫,从严惩治贪污、侵占、挪用、截留农村集体“三资”等违纪违法行为,紧盯乡村振兴领域履职尽责情况,对失职失责精准问责,以监督执纪执法丰富成效增强群众获得感、幸福感和满意度。聚焦“地方病”、“职业病”问题,严肃查处吸毒、酒驾、赌博、涉边违法犯罪等易发多发问题,强化纪律约束、健全制度规范、完善治理体系,狠刹干部队伍中的陈规陋习。坚决反对特权思想和特权现象,深挖党员领导干部利用配偶、子女经商办企业规避监管行为,严肃纠治破坏营商环境的不正之风。严肃查处脱离实际制定政策、融资举债化债乱象、督检考过多过频等形式主义官僚主义问题,推动领导干部谋事要实、创业要实,让广大基层干部有更多精力谋发展、抓落实;三是突出执纪执法贯通,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。保持反腐败战略定力,持续推进全面从严治党向纵深发展,坚持从政治上惩治腐败,紧盯“政治骗子”、政治掮客,加大对政商勾结、政商一体等违纪违法案件的查处力度,坚决斩断权力和资本勾连纽带。对政治问题和经济问题交织现象突出、发生窝案串案的部门和领域,开展政治生态“蹲点式”调研,“集成式”审查调查,集中、系统地开展警示教育工作。坚持由源头斩断腐败链条,加强对腐败手段新特征的分析研究,紧盯以合法形式掩盖非法目的、利用金融工具和衍生品受贿、利用国有投融资平台搞利益输送等腐败新动向,有效遏制增量、消除存量。深挖案件查办“富矿”,运用“全周期管理”方式,将以案促改、促建、促治工作贯通案件查办全过程,把阶段性整治与常态化治理统一起来。创新廉政教育载体,建立年轻干部廉洁教育驿站,持续强化年轻干部监督管理,开展私营企业主纪法知识通识教育,大力营造崇廉拒腐、诚信经营的良好党风社风,有效铲除滋生腐败的土壤和条件。坚持分领域深化反腐败斗争,严肃查处政法、金融、国企、教育、医疗、招投标、养老社保、生态环保等权力集中、资金密集、资源富集领域腐败案件,有效防范化解腐败风险及关联性经济社会风险。加大“村霸”、“街霸”、“矿霸”整治力度,深挖彻查涉黑涉恶案件背后的腐败和“保护伞”问题。坚持激励干事创业担当作为,深入落实“四种形态”实施办法,注重用好第一种形态,更好发挥“四种形态”层层设防作用。准确把握“三个区分开来”,充分用好容错纠错机制,探索建立沿边产业园区建设容错纠错办法,积极开展澄清正名、受处分干部暖心回访,严肃查处诬告陷害行为,增强党员领导干部政治安全感;四是突出高质量全覆盖,持续提升巡察震慑力、穿透力、推动力。坚持围绕中心、服务大局,找准服务保障瑞丽改革发展全局的切入点、发力点。坚守政治巡察定位,围绕党中央重大决策部署和省州市工作要求,深入查找影响高质量发展的主要矛盾、落实改革部署中的重大偏差。紧盯权力和责任、紧盯“一把手”和领导班子、紧盯群众反映强烈的问题,着力发现纠治管党治党政治偏差和制约改革发展的突出问题,切实发挥政治监督保障作用。增强巡察监督穿透力,灵活运用机动巡察、巡察“回头看”等方式,深化“纪巡审”联动,深化巡察监督与其他监督贯通融合,强化立行立改、边巡边查,高质量开展3轮巡察,扎实推进巡察全覆盖任务。认真落实省委第五巡视组专项检查反馈问题整改,着力提升巡察规范化正规化信息化水平。加强巡察整改和成果运用,把巡察整改作为改进工作、促进治理的重要抓手,进一步压实党委(党组)整改主体责任,完善市级领导督促指导巡察整改机制、健全巡察整改约谈问责办法、构建整改全周期监督闭环机制,对整改不到位、效果不明显的及时约谈提醒,对整改不力、虚假整改、书面整改的严肃追责问责,加大典型案件通报力度,持续释放从严整改强烈信号。坚持和完善向有关职能部门移交巡察建议、巡察专报机制,推动深化改革、完善体制机制,以有力政治巡察保障高质量发展;五是突出全域系统治理,巩固提升集中整治清廉建设成果。纵深推进集中整治和清廉云南建设,让改革发展成果更好更公平惠及人民群众,利剑高悬惩治“蝇贪蚁腐”,持续开展“雷霆行动”,运用“市乡村”协同联动、“片区式”协作、“交叉式”检查等方式,快查快办、快审快移,严肃查处贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要等伸向群众利益的“黑手”。聚焦关键环节、薄弱环节,再狠抓两年,深化集中整治效果,深入开展“校园餐”、农村集体“三资”管理、乡村振兴资金使用监管、医保基金管理、养老服务等民生痛点难点问题治理,扎实推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动。整合力量做到同题共答,发挥纪检监察机关牵头抓总作用,健全“三包”机制,加大监督检查、下访接访、领衔办案力度,运用“一函二书三清单”,突出问题及时反馈市级分管领导、责任领导、责任部门,督促及时整改,构建“责任共同体”。对群众反映多、整治成效不佳的乡镇、部门,开展进驻督导指导,推动集中整治取得更大成效,让群众可感可及。保持节奏推进全面治理,坚持把清廉云南建设作为全面从严治党的重要抓手和有效载体,创新推进清廉云南建设“十大行动”,探索融合“十联户+监督”措施,梳理乡镇纪委履职清单,进一步完善边疆民族地区全面从严治党实践举措。深入开展研究式监督检查,协助市委制定2025年度工作要点,制定“十大行动”重点任务清单,监督推动招商引资、沿边产业园区建设、重大项目落地、口岸通关、生态环境保护、固边稳边兴边等重点工作,推进清廉单元建设。坚持以“小切口”破题,从“小问题”入手,深刻剖析揭示行业乱象背后的责任缺失、作风不正、腐化堕落问题,深化全域治理、系统治理、精准治理;六是突出忠诚干净担当,着力推动纪检监察铁军建设再上新台阶。增强斗争意识、提升斗争本领,确保党和人民赋予的权力不被滥用,持续筑牢政治忠诚,深入学习领悟习近平总书记关于党的自我革命的重要思想,坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂,找准纪检监察机关在党的自我革命中的职责定位、使命任务,不断增强坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。坚持在赓续红色基因中锤炼忠诚品格,在重大政治原则和大是大非问题上敢于交锋、勇于亮剑,在监督执纪执法一线经风雨、长才干、壮筋骨。持续推进“三化”建设,深入开展“纪检监察机关规范化法治化正规化建设年”行动,严格执行新修订的《中华人民共和国监察法》,持续深化纪检监察体制改革,坚持授权和控权相结合。编制监督执纪执法工作规范、工作指南,坚守实事求是生命线,严格依规依纪依法,准确把握政策内涵,精准定性量纪执法,着力提升执纪执法水平。持续深化作风建设,巩固拓展教育整顿和党纪学习教育成果,以严管强约束,以严惩强震慑,以厚爱暖人心,加强日常管理监督,从严从快处置反映纪检监察干部信访举报问题,坚决清除害群之马,以更高标准、更严要求,打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制108人,其中:行政编制101人,工勤人员编制5人,事业编制2人。在职实有104人,其中:财政全额保障104人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人,其中:离休0人,退休33人。
车辆编制8辆,实有车辆7辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入23,261,053.22元,其中:一般公共预算22,261,053.22元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入1,000,000.00元。
与上年对比增加3,554,745.34元,增长18.04%,主要原因分析为一是增人增资,公用经费和人员经费均有所增加,二是其他收入增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入22,261,053.22元,其中:本年收入22,261,053.22元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款22,261,053.22元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,654,745.34元,增长13.54%,主要原因分析为一是增人增资,公用经费和人员经费均有所增加,二是其他收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出23,261,053.22元。财政拨款安排支出22,261,053.22元,其中:基本支出18,312,149.22元,与上年对比增加2,654,745.34元,增长16.96%,主要原因分析为增人增资,公用经费和人员经费均有所增加;项目支出3,948,904.00元,与上年对比增加0.00元,增长0.00%。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行14,461,374.82元(其中:基本支出13,738,174.82元,项目支出723,200.00元),主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;
2.2011102一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务3,200,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出3,200,000.00元),主要用于本单位查办案件、巡察等正常运转开支及办公设备购置;
3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休22,800.00元(其中:基本支出19,800.00元,项目支出3,000.00元),主要用于本单位退休干部活动支出;
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,683,784.80元(其中:基本支出1,683,784.80元,项目支出0.00元),主要用于本单位职工机关事业单位基本养老保险缴费。
5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤22,704.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出22,704.00元),主要用于病故人员家属的一次性定期抚恤金及职工遗属困难生活补助经费;
6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4,452.00元(其中:基本支出4,452.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位机关工勤人员失业保险缴费;
7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗981,156.00元(其中:基本支出981,156.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位职工基本医疗保险缴费和大病补充保险缴费;
8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗660.00元(其中:基本支出660.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费和大病补充保险缴费;
9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助526,570.00元(其中:基本支出526,570.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费;
10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出94,713.00元(其中:基本支出94,713.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位职工工伤保险、生育保险缴费;
11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,262,838.60元(其中:基本支出1,262,838.60元,项目支出0.00元),主要用于财政匹配给本单位职工住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.经济科目301工资福利支出14,849,265.40元(其中:基本支出14,849,265.40元,项目支出0.00元),具体为:
(1)30101(基本工资)4,215,492.00元(其中:基本支出4,215,492.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位按规定为职工发放的基本工资,包括公务员的职务工资和级别工资、机关工人的岗位工资和技术等级工资等支出;
(2)30102(津贴补贴)5,604,036.00元(其中:基本支出5,604,036.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位按规定为职工发放的津贴补贴,包括工作性津贴、生活性补贴等支出;
(3)30103(奖金)379,791.00元(其中:基本支出379,791.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位按规定为职工发放的奖金,包括年终一次性奖金等支出;
(4)30107(绩效工资)95,772.00元(其中:基本支出95,772.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位按规定为职工发放的绩效工资,包括基础性绩效等支出;
(5)30108(机关事业单位养老保险缴费)1,683,784.80元(其中:基本支出1,683,784.80元,项目支出0.00元),主要用于本单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费;
(6)30110(职工基本医疗保险缴费)981,816.00元(其中:基本支出981,816.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位为职工缴纳的基本医疗保险费;
(7)30111(公务员医疗补助缴费)526,570.00元(其中:基本支出526,570.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位为职工缴纳的公务员医疗补助费;
(8)30112(其他社会保障缴费)99,165.00元(其中:基本支出99,165.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险缴费;
(9)30113(住房公积金)1,262,838.60元(其中:基本支出1,262,838.60元,项目支出0.00元),主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。
2.经济科目302商品和服务支出6,379,083.82元(其中:基本支出3,402,883.82元,项目支出2,976,200.00元),具体为:
(1)30201(办公费)1,751,900.00元(其中:基本支出377,800.00元,项目支出1,374,100.00元),主要用于本单位购买日常办公用品、日常办公耗材、书刊杂志等支出;
(2)30202(印刷费)70,000.00元(其中:基本支出40,000.00元,项目支出30,000.00元),主要用于本单位印刷费的支出;
(3)30205(水费)10,000.00元(其中:基本支出5,000.00元,项目支出5,000.00元),主要用于本单位的水费、污水处理费的支出;
(4)30206(电费)75,000.00元(其中:基本支出50,000.00元,项目支出25,000.00元),主要用于本单位电费的支出;
(5)30207(邮电费)250,000.00元(其中:基本支出250,000.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位的信函、电话费及网络通信费等支出;
(6)30211(差旅费)630,000.00元(其中:基本支出100,000.00元,项目支出530,000.00元),主要用于本单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出;
(7)30213(维修(护)费)95,000.00元(其中:基本支出50,000.00元,项目支出45,000.00元),主要用于本单位固定资产修理维护费用等支出;
(8)30214(租赁费)30,000.00元(其中:基本支出30,000.00元,项目支出0.00元),主要用于本单位租赁专用通信网络及其他设备费用等支出;
(9)30215(会议费)130,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出130,000.00元),主要用于本单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、技术服务费等支出;
(10)30216(培训费)150,000.00元(其中:基本支出20,000.00元,项目支出130,000.00元),主要用于本单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训支出;
(11)30217(公务接待费)75,000.00元(其中:基本支出25,000.00元,项目支出50,000.00元),主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用;
(12)30226(劳务费)412,000.00元(其中:基本支出410,000.00元,项目支出2,000.00元),主要用于本单位支付给外单位和个人的劳务费用;
(13)30227(委托业务费)95,000.00元(其中:基本支出30,000.00元,项目支出65,000.00元),主要用于本单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费;
(14)30228(工会经费)537,683.82元(其中:基本支出537,683.82元,项目支出0.00元),主要用于本单位按规定安排的工会经费;
(15)30231(公务用车运行维护费)182,600.00元(其中:基本支出30,000.00元,项目支出152,600.00元),主要用于本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;
(16)30239(其他交通费用)1,127,400.00元(其中:基本支出1,067,400.00元,项目支出60,000.00元),主要用于本单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如公务交通补贴、租车费用等;
(17)30299(其他商品和服务支出)757,500.00元(其中:基本支出380,000.00元,项目支出377,500.00元),主要用于本单位上述科目未包括的日常公用支出。
3.经济科目303对个人和家庭的补助82,704.00元(其中:基本支出60,000.00元,项目支出22,704.00元),具体为:
30305(生活补助)82,704.00元(其中:基本支出60,000.00元,项目支出22,704.00元),主要用于本单位职工遗属生活补助等支出。
4.经济科目310资本性支出950,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出950,000.00元),具体为:
(1)31001(房屋建筑物购建)10,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出10,000.00元),主要用于本单位建造办公用房(含附属设施)等支出;
(2)31002(办公设备购置)240,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出240,000.00元),主要用于本单位购置并纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出;
(3)31006(大型修缮)580,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出580,000.00元),主要用于本单位按制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出;
(4)31013(公务用车购置)120,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出120,000.00元),主要用于本单位公务用车购置支出。
五、县对下专项转移支付情况
中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2025年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目26个,政府采购预算总额1,027,600.00元,其中:政府采购货物预算1,027,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计377,600.00元,较上年增加17,878.00元,增长4.97%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
主要原因分析为与上年持平,无变化。
(二)公务接待费
中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2025年公务接待费预算为75,000.00元,较上年减少102,122.00元,下降57.66%,国内公务接待批次为30次,共计接待300人次。
主要原因分析为坚决贯彻中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步从严控制“三公”经费,执行公务接待管理制度和开支标准,压缩公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为302,600.00元,较上年增加120,000.00元,增长65.72%。其中:公务用车购置费120,000.00元,较上年增加120,000.00元,增长100.00%;公务用车运行维护费182,600.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为7辆。
主要原因分析为增加购置公务用车一辆,公务用车运行维护费与上年持平,无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2025年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2025年机关运行经费安排3,402,883.82元,较上年增加439,258.38元,增长14.82%,主要原因分析为在职人员增加,机关运行经费增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国共产党瑞丽市纪律检查委员会资产总额24,622,518.55元,其中,流动资产10,277,486.58元,固定资产14,345,031.97元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加2,061,704.05元,其中固定资产减少779,315.15元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值00.00元;处置车辆1辆,账面原值180,516.50元;报废报损资产75项,账面原值263,735.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53310200322200111
[附件: 中国共产党瑞丽市纪律检查委员会部门预算公开表]
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