瑞丽市财政局

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2024年度部门决算公开报告

浏览量:372    作者: 日期:2025/12/16


监督索引号53310200371201000

 

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国共产主义青年团瑞丽市委员会的主要社会职能包括四个方面:

1.发挥好党的助手和后备军作用,为党的事业教育、团结和带领好青年,引导青年坚定信念,刻苦学习,奋发成才,使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的时代新人。

2.发挥好国家政权的重要社会支柱作用,积极协助政府管理好青年事务,参与社会协商对话、民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

3.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,依法代表和维护青年的具体利益,反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下,代表和维护青年的具体利益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。

4.探索边境少数民族地区团建模式,弘扬五四精神;团结基层青年,开展区域共建工作,提高团组织凝聚力。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置2个内设机构,包括:办公室和城乡股。

我单位为基层预算单位,无下属预算单位。

(二)决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位,无下属二级预算单位,纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员6事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0;经费自理人员0

单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人离休0人,退休1

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.负责协调、承办中国共产主义青年团瑞丽市委员会机关的日常事务;负责中国共产主义青年团瑞丽市委员会的各类会议的会务、秘书工作;负责文电、文书处理、文件档案管理,信息综合分析和编发简报;负责机关财务、行政事务、资产管理等工作。承担瑞丽市共青团组织、宣传工作,研究制定全市共青团组织、干部和团员队伍建设和政策、措施。研究分析团员青年思想状况,根据市委的要求和青年的实际,提出每个时期进行团的思想政治工作的意见;指导团的宣传工作,指导青少年开展健康有益的文化、科技、体育活动;负责中国共产主义青年团瑞丽市委员会的新闻宣传工作,抓好团的宣传队伍建设。

2.研究指导城市企业和城区街道团的工作,围绕经济建设中心开展团的各项活动;负责“青年文明号”及青工战线先进青年人物、先进青年集体的评选、考核、管理、宣传等工作;指导企业、城区街道团基层建设。研究指导农村、国营农场和乡镇企业团的工作组织农村青年围绕经济建设开展活动,学习科学文化知识,进行实用技术培训,推进农村经济发展和社会进步培训,培养农村青年致富人才,推进农村经济发展和社会进步,指导农村团的基层建设。研究、指导民族地区团的工作和青年统战工作,包括在非党团青年知识分子,信教青年、少数民族和民办(私营)企业青年中开展交流和联谊工作,开展对港、澳、台地区青年及侨胞青年的统战工作,负责处理州青联的日常事务及委员的联络工作;负责与国外青少年团体,政府青年机构及国际地区性青年组织及其它友好团体的交流与合作工作,并加强对青年社团的指导和管理。研究、指导全市少先队工作、加强少先队辅导员队伍建设;研究少年儿童的思想品德教育,协调和配合社会有关部门调查研究、反映情况、制定政策;负责少先队宣传工作,处理全市少工委的日常事务。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2024年度收入合计3,895,715.63。其中:财政拨款收入3,895,715.63,占总收入的100.00%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计增加1,228,812.71元,增长46.08%主要原因是2025年志愿服务西部计划志愿者人数增加。其中:财政拨款收入增加1,260,252.59元,增长47.82%主要原因是2025年志愿服务西部计划志愿者人数增加上年无上级补助收入上年无事业收入;上年无经营收入;上年无附属单位上缴收入;其他收入减少31,439.88元,下降100.00%主要原因是2024年未收到其他收入

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2024年度支出合计3,925,715.63。其中:基本支出991,539.63,占总支出的25.26%;项目支出2,934,176.00,占总支出的74.74%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加1,266,726.42元,增长47.64%主要原因是2025年志愿服务西部计划志愿者人数增加。其中:基本支出增加109,691.59元,增长12.44%主要原因是在职人员增加1人,其相关工资薪酬及社保费相应增加;项目支出增加1,157,034.83元,增长65.11%主要原因是2025年志愿服务西部计划志愿者人数增加上年无上缴上级支出;上年无经营支出;上年无对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团瑞丽市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出991,539.63其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出909,896.65元,占基本支出的91.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,642.98元,占基本支出的8.23%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团瑞丽市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,934,176.00其中:基本建设类项目支出0.00

1.大学生志愿服务西部计划生活补助经费2,681,690.00元,主要用于发放西部计划志愿者生活补助和保险支出。

2.团代会会议专项经费41,313.00元,主要用于开展团代会发生的各项会议费支出。

3.团委工作专项经费68,000.00元,主要用于团委日常办公产生的各项办公费、水电费、劳务费、委托业务费等支出。

4.少先队工作专项经费34,000.00元,主要用于少先队日常办公产生的各项办公费、差旅费、委托业务费等支出。

5.创业服务补助经费109,173.00元,主要用于发放团委志愿者生活补助、日常办公产生的各项办公费、水电费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3,895,715.63元,占本年支出合计的99.24%。与上年相比增加1,260,252.59元,增长47.82%,完成年初预算的136.23%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出3,514,019.79,占一般公共预算财政拨款总支出的90.20%,完成年初预算的131.44%。主要用于一般行政管理事务和其他群众团体事务支出;造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员增加1人

2.外交(类)支出年初无此项预算。

3.国防(类)支出年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出年初无此项预算。

5.教育(类)支出年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出171,029.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,完成年初预算的225.71%。主要用于在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等支出造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员增加1人

9.卫生健康(类)支出73,688.45,占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%,完成年初预算的101.12%。主要用于在职人员基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、生育保险费缴费、大病保险缴费等支出造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员增加1人

10.节能环保(类)支出年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出年初无此项预算。

12.农林水(类)支出71,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%,年初无此项预算主要用于贷免扶补工作产生的各项费用支出;造成预决算差异的主要原因是贷免扶补资金为上级财政拨款,市级无预算。

13.交通运输(类)支出年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出年初无此项预算。

16.金融(类)支出年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出65,578.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%,完成年初预算的174.47%。主要用于在职人员住房公积金缴费造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员增加1人和缴费比例从8%调整为12%

20.粮油物资储备(类)支出年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出年初无此项预算。

23.其他(类)支出年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,800.00元,决算为1,111.00元,完成年初预算的14.24%;支出决算较上年减少1,607.00元,下降59.12%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00公务接待费支出年初预算为7,800.00,决算为1,111.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的14.24%

因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少1,607.00元,下降59.12%;具体是国内接待费支出决算1,111.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,607.00元,下降59.12%;国(境)外接待费支出决算上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,800.00,支出决算为1,111.00,完成年初预算的14.24%,支出决算较上年减少1,607.00元,下降59.12%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出年初预算为7,800.00,决算为1,111.00,完成年初预算的14.24%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照党政机关过紧日子有关规定,加强厉行节约,提倡简朴作风,杜绝铺张浪费,树牢过紧日子思想。公务接待费支出决算减少的原因为厉行节约,严格控制公务接待范围、压缩接待数量和范围

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出;公务接待费支出决算减少1,607.00,下降59.12%,具体是国内接待费支出决算1,111.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,607.00,下降59.12%;国(境)外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照党政机关过紧日子有关规定,加强厉行节约,提倡简朴作风,杜绝铺张浪费,树牢过紧日子思想。公务接待费支出决算减少的原因为厉行节约,严格控制公务接待范围、压缩接待数量和范围

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到瑞丽市进行调研、检查、指导工作等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2024年机关运行经费支出81,642.98比上年减少9,142.18,下降10.07%主要原因单位厉行节约,过紧日子,减少机关运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、劳务费、工会经费等方面的支出

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产主义青年团瑞丽市委员会资产总额758,906.52元,其中,流动资产701,812.68元,固定资产54,293.60元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2,800.24元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少169,595.70,其中固定资产减少36,255.70。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产56项,账面原值103,469.14,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额12,975.00元,其中:政府采购货物支出12,975.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12,975.00元,其中:授予小微企业合同金额12,975.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指实际财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

商品服务支出:反映单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53310200371201111

[附件:1.中国共产主义青年团瑞丽市委员会2024年度部门决算公开表20251213102232476

[附件:2.中国共产主义青年团瑞丽市委员会2024年度国有资产使用情况表20251213102232476

[附件:3.中国共产主义青年团瑞丽市委员会2024年度绩效自评表20251213102232476