瑞丽市工业信息化和科学技术局2026年预算公开目录
第一部分 瑞丽市工业信息化和科学技术局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 瑞丽市工业信息化和科学技术局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
瑞丽市工业信息化和科学技术局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
市工业信息化和科学技术局的主要职能是:
(一)拟订全市新型工业化发展、创新驱动、科技发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业、信息化的发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。制定并组织实施工业、信息化、科技创新的行业规划、计划和产业政策;提出优化产业布局、结构的政策建议;指导行业质量管理工作。
(二)监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作,配合州工业和信息化局做好信息化应急协调工作。
(三)负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及市财政专项资金安排的意见,按照规定权限协助工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。
(四)负责工业和信息化行业管理;负责协调工业紧急物资运输,指导和推进工业物流企业发展;负责工业产业发展中的企业服务等工作,开展工业和信息化的对外合作与交流;组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进等工作。
(五)推进工业体制改革和管理创新;拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施;指导引进重大技术装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化,加快推进光电子、生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。
(六)指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展的有关政策和措施,推动建立完善中小企业服务体系,协调解决有关重大问题。
(七)统筹推进信息化工作,组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题;推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。
(八)贯彻落实创新驱动高质量发展战略,拟定全市科技发展规划并组织实施,指导县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设;会同有关部门建立健全技术创新激励机制,推动企业创新能力建设。
(九)会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理财政科技计划(专项、基金等)并监督实施;负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并组织实施。
(十)组织提出促进科技安全和统筹军民科技融合发展总体部署、体制机制、政策措施和任务的建议并组织实施;指导全市科技保密工作和国防动员领域科技工作;拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
(十一)会同有关部门拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施;组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。
(十二)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设;统筹负责科研项目实施情况的监督检查和科研成果评估问效。
(十三)会同有关部门拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,配合有关部门开展国内外科技合作与科技人才交流;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策并组织实施,建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制;拟订科学普及和科学传播规划、政策;配合州级部门完成省科学技术奖、外国专家彩云奖的提名工作。
(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
瑞丽市工业信息化和科学技术局是市人民政府工作部门,为正科级。下设7个股室。分别为办公室、工业股、企业股、信息产业股、经济运行股、科技股、产业园区股。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
一是锚定工业目标任务,工业经济稳步增长;二是强化创新驱动,发展动能持续增强;三是优化营商环境,服务效能持续提升;四是安全监管全面加强,新型基础设施建设持续推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制21人,其中:行政编制16人,工勤人员编制2人,事业编制3人。在职实有18人,其中:财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人,其中:离休0人,退休31人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8,813,440.76元,其中:一般公共预算6,813,440.76元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入2,000,000.00元。
与上年对比减少20,750,602.34元,下降70.19%,主要原因分析为因机构改革,单位分家,单位项目资金支出减少。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6,813,440.76元,其中:本年收入6,813,440.76元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,813,440.76元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少20,750,602.34元,下降75.28%(保留2位小数点),主要原因分析为因机构改革,单位分家,单位项目资金支出减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8,813,440.76元。财政拨款安排支出6,813,440.76元,其中:基本支出3,784,880.76元,与上年对比减少3,691,933.06元,下降49.38%,主要原因分析为因机构改革,单位分家,人员减少,相应的人员支出减少;项目支出3,028,560.00元,与上年对比减少17,058,669.28元,下降84.92%,主要原因分析为因机构改革,单位分家,单位项目资金支出减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2011302一般公共服务支出—商贸事务—般行政管理事务3,004,200.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出3,004,200.00元),主要用于给予升规企业奖励资金;
2.2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行218,491.00元(其中:基本支出218,491.00元,项目支出0.00元),主要用于保障事业人员工资以及机构正常运转开支;
3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休18,600.00元(其中:基本支出18,600.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位人员退休人员公用经费;
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出391,528.68元(其中:基本支出391,528.68元,项目支出0.00元)主要用于保障单位基本养老保险缴费支出;
5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤24,360.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出24,360.00元),主要用于保障单位死亡抚恤缴费支出;
6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出24,347.00元(其中:基本支出24,347.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位其他社会保障和就业缴费支出;
7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗180,448.00元(其中:基本支出180,448.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位医疗保险缴费支出;
8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,050.00元(其中:基本支出1,050.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位医疗保险缴费支出;
9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助208,756.00元(其中:基本支出208,756.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位医疗保险缴费支出;
10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,984.00元(其中:基本支出8,984.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位医疗保险缴费支出;
11.2151501资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业—行政运行2,439,029.32元(其中:基本支出2,439,029.32元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;
12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金293,646.76元(其中:基本支出293,646.76元,项目支出0.00元),主要用于行政事业单位公积金缴纳支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.经济科目301工资福利支出3,451,700.44元(其中:基本支出3,451,700.44元,项目支出0.00元),具体为:
(1)30101(基本工资)1,013,021.00元(其中:基本支出1,013,021.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政单位人员工资;
(2)30102(津贴补贴)1,106,233.00元(其中:基本支出1,106,233.00元,项目支出0.00元),主要用于发放行政单位人员津贴;
(3)30103(奖金)79,567.00元(其中:基本支出79,567.00元,项目支出0.00元),主要用于发放行政单位人员奖金;
(4)30107(绩效工资)124,119.00元(其中:基本支出124,119.00元,项目支出0.00元),主要用于发放行政单位人员绩效工资;
(5)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)391,528.68元(其中:基本支出391,528.68元,项目支出0.00元),主要用于保障单位基本养老保险缴费支出;
(6)30110(职工基本医疗保险缴费)181,498.00元,(其中:基本支出181,498.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位基本医疗保险缴费支出;
(7)30111(公务员医疗补助缴费)208,756.00元(其中:基本支出208,756.00元,项目支出0.00元),主要用于保障公务员医疗补助缴费支出;
(8)30112(其他社会保障缴费)53,331.00元,(其中:基本支出53,331.00元,项目支出0.00元),主要用于保障临聘人员保险支出;
(9)30113(住房公积金)293,646.76元,(其中:基本支出293,646.76元,项目支出0.00元),主要用于保障单位住房公积金缴费支出。
2.经济科目302商品和服务支出337,380.32元(其中:基本支出337,380.32元,项目支出4200.00元),具体为:
(1)30201(办公费)35,800.00元(其中:基本支出31,600.00元,项目支出4,200.00元),主要用于保障机构正常运转开支;
(2)30211(差旅费)7,000.00元(其中:基本支出7,000.00元,项目支出0.00元),主要用于保障人员差旅报销开支;
(3)30217(公务接待费)20,000.00元(其中:基本支出20,000.00元,项目支出0.00元),主要用于保障人员接待报销开支;
(4)30228(工会经费)83,160.32元(其中:基本支出83,160.32元,项目支出0.00元),主要用于保障工会开展各项活动开支;
(5)30239(其他交通费用)191,420.00元(其中:基本支出191,420.00元,项目支出0.00元),主要用于保障开展工作租车开支;
3.经济科目303对个人和家庭的补助24,360.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出24,360.00元)具体为:
(1)30305(生活补助)24,360.00元(其中:基本支出0元,项目支出24,360.00元),主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助开支。
4.经济科目312对企业补助3,000,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出3,000,000.00元),具体为:
(1)31204(费用补贴)3,000,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出3,000,000.00元),主要用于给予升规企业奖励资金;
五、县对下专项转移支付情况
瑞丽市工业信息化和科学技术局2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
瑞丽市工业信息化和科学技术局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元,较上年减少30,000.00元,下降60.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
瑞丽市工业信息化和科学技术局2026年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
主要原因分析为与上年持平,无变化。
(二)公务接待费
瑞丽市工业信息化和科学技术局2026年公务接待费预算为20,000.00元,与上年持平,无变化,国内公务接待批次为5次,共计接待30人次。
主要原因分析为与上年持平,无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
瑞丽市工业信息化和科学技术局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年减少30,000.00元,下降100.00%。其中:公务用车购置费0.00元,与上年持平,无变化;公务用车运行维护费0.00元,较上年减少30,000.00元,下降100.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
主要原因分析为因机构改革单位分家,公车被划分至瑞丽市商务局,但由于。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度预算未安排本部门重点项目
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
瑞丽市工业信息化和科学技术局2026年机关运行经费安排333,180.32元,较上年减少358,931.54元,下降51.86%,主要原因分析为因机构改革单位分家,人员经费支出减少。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
瑞丽市工业信息化和科学技术局2026年委托业务费安排0.00元,与上年对比减少1,000,000.00元,减少100%,主要原因分析为今年未安排相应的支出项目。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,瑞丽市工业信息化和科学技术局资产总额67,073,473.96元,其中,流动资产119,775.40元,固定资产58,585,303.88元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产8,368,394.68元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少174,473,849.96元,其中固定资产增加21,759,970.84元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。
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