瑞丽市财政局

瑞丽市姐相镇人民政府2026年预算公开

浏览量:242    作者: 日期:2026/2/10
 

瑞丽市姐相镇人民政府2026年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市姐相镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市姐相镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


瑞丽市姐相镇人民政府2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔、考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责:

1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

2)履行保证监督职能;

3)教育和管理职能;

4)服从和服务于经济建设的职能;

5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2.政府工作职责:

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发、技术改造和产业调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进、项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,打击刑事犯罪,维护社会稳定;

4)完成上级政府交办的其他事项

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室

所属单位4个,分别是:

1.瑞丽市姐相镇人民政府党群服务中心

2.瑞丽市姐相镇人民政府综合行政执法队

3.瑞丽市姐相镇人民政府综合保障和技术服务中心

4.瑞丽市姐相镇人民政府兴边富民事务中心

(三)重点工作概述

一是坚定不移强产业、促衔接,做好“特色兴农”“必答题”。严格落实“四个不摘”要求,常态化开展防返贫动态监测和帮扶,规范低收入人口认定,确保不发生规模性致贫。稳住农业种植结构,指导做好冬农及大春生产,稳定种植水稻3.5万亩、玉米5.1万亩,全力推进烟叶、鲜食玉米、肉牛等特色农业发展,加大对农村人才的培养力度,培育有一技之长的高素质农民,强化科技富农,加强科技宣传工作,营造学科技、用科技、科技致富的农业生产氛围。结合农民利益联结机制,加大推进产业补链,扶持“山对山、农福轩”等小微企业扩大生产,农产品加工产值突破40,000,000.00元,打造姐相鲜食玉米等一批特色农产品品牌。严格落实耕地保护和粮食安全制度,常态化开展耕地保护排查整治,坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线。深入实施促农增收“八个行动”,年内继续培育新型经营主体,通过种植、收购、就业等多渠道帮助群众嵌入产业链条,不断壮大村集体经济,村集体经济年收入稳定在100,000.00元以上,争取增幅10%。

二是坚定不移弘文化、兴文旅,做好“彰文兴旅”“重点题”。加强农文旅体深度融合,开发“农业+文化+旅游”新业态,围绕“一寨两国”、大等喊傣寨、芒约雷奘相等边境、生态和民族旅游文化资源优势,依托边境风情、民族美食、特色农业等,打造属于姐相的农耕文化研学线路。加强文化遗产活态传承,加强非物质文化遗产保护,开展非遗传承人提级申报和技能培训,推动非遗文创产品开发与市场化推广,探索“非遗园区+农业旅游”体验项目,盘活特色文旅资源。推动银井边境民族进步示范村项目、大等喊边境旅游示范村项目建设,建设银井-广双-暖波-大等喊-弄别-顿哄喊-芒约特色乡村旅游环线,完善旅游基础设施建设,发展本土特色民宿,拍摄姐相地区的文旅宣传片,打造属于边疆傣族的文旅IP。加强创排民族特色文艺精品,聚焦边境乡村文化,持续开展“中缅民心相通大舞台”、乡村春晚、乡村体育赛等文体活动,惠及基层群众,让姐相文旅、文体特色更加丰富、更有内涵、更有吸引力,助推边境民族特色旅游产业发展。

三是坚定不移提素质、重教育,做好“教育强基”“加分题”。始终坚持教育优先发展,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,深化理想信念教育、社会主义核心价值观教育、国情教育、铸牢中华民族共同体意识教育、法治教育,帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观,培养学生良好道德品质,增强学生民族团结观念,引导学生自觉遵纪守法。加强师德师风建设,提高教师政治地位、社会地位、职业地位,维护教师职业尊严和合法权益,强化对教师的关心关爱,推动建设一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的教师队伍。加强“家校社”协同联动,坚持“三个持续”,深化“利剑护蕾”、心理健康“阳光行动”、守护未成年人“向日葵”计划等专项行动,强化家庭教育意识,落实好“双线四级”控辍保学工作机制;聚焦校园安全,加强推进学生安全突出问题专项整治,坚持不懈开展防溺水、防交通事故、防侵害、防霸凌等专项行动,共同守护师生安全,助力平安校园建设。

四是坚定不移办实事、惠民生,做好民生福祉“基础题”。办好民生实事,精准解决群众急难愁盼问题。促进创业带动就业,加大群众就地就近转移就业力度,强化重点群体就业帮扶,落实脱贫劳动力及监测对象跨省务工补助等帮扶措施,支持群众创新创业,大力实施劳动力素质提升行动,积极开展职业技能培训。健全大病救助、低保、临时救助、特困救助等社会救助帮扶机制,实现“应保尽保、应救尽救、应助尽助”。深入实施全民参保计划,持续推进社保、医保扩面征缴,城乡居民基本养老保险参保率、医疗保险参保率均达99%以上。大力推进贺赛村委会养老互助站建设,加快发展养老事业,做好关心关爱“一老一小”工作。全面落实退役军人事务保障政策,持续构建“服役安心、退役暖心”的全生命周期服务体系,让军人成为全社会尊崇的职业。以新时代文明实践站为依托,深入推进农村精神文明建设,大力倡导乡村文明移风易俗,形成积极向上的社会风气。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制76人,其中:行政编制34工勤人员编制1人、事业编制41人。在职实有66人,其中:财政全额保障66人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人,其中:离休0人,退休29人。

车辆编制2辆,实有车辆7辆,超编5辆(超编原因是含上级部分划拨4辆垃圾清运车、1辆吸粪车)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33,774,596.83元,其中:一般公共预算25,580,596.83元,政府性基金7,194,000.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入1,000,000.00元。

与上年对比增加2,101,773.10元,增长6.64%,主要原因是年初预算项目增加2026年预算财务总收入增加

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入32,774,596.83元,其中:本年收入32,774,596.83元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款25,580,596.83元,政府性基金预算财政拨款7,194,000.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,750,589.53元,增长9.16%,主要原因是年初预算项目增加,项目资金增加2026年预算财政拨款收入增加

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33,774,596.83元。财政拨款安排支出32,774,596.83元,其中:基本支出18,566,926.15元,与上年对比减少11,263.17元,下降0.06%,主要原因是社康社戒人员、计划生育宣传员职位纳入村“两委”大岗位合并预算,所以2026年预算基本支出减少;项目支出14,207,670.68元,与上年对比增加2,761,852.70元,增长24.13%,主要原因是年初预算项目增加,所以2025年预算项目支出增加。非财政拨款支出1,000,000.00元,其中:项目支出1,000,000.00元,与上年对比减少648,816.43元,下降39.35%,主要原因是我单位安排2026年单位自有资金项目经费支出减少

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议100,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出100,000.00元),主要用于保障镇人大召开人民代表大会等专门会议支出;

2.2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作190,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出190,000.00元),主要用于保障镇人大代表开展各类视察等方面的支出;

3.2010199一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出10,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出10,000.00元),主要用于保障单位人大其他工作相关开支

4.2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行22,164,775.23元(其中:基本支出15,640,535.95元,项目支出6,524,239.28元),主要用于保障单位人员、村(社区)等工作人员工资以及机构正常运转开支;

5.2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行112,800.00元(其中:基本支出94,800.00元,项目支出18,000.00元),主要用于保障村(社区)等工作人员工资以及机构正常运转开支;

6.2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务18,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出18,000.00元),主要用于保障村(社区)等工作人员工资以及机构正常运转开支;

7.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休10,200.00元(其中:基本支出10,200.00元,项目支出0.00元),主要用于保障退休支部正常运转开支;

8.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7,200.00元(其中:基本支出7,200.00元,项目支出0.00元),主要用于保障退休支部正常运转开支;

9.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,012,386.40元(其中:基本支出1,012,386.40元,项目支出0.00元),主要用于保障单位人员基本养老保险开支;

10.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤33,431.40元(其中:基本支出0.00元,项目支出33,431.40元),主要用于保障单位遗属人员补助开支;

11.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出66,810.00元(其中:基本支出66,810.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位事业人员失业保险开支;

12.2100717卫生健康支出计划生育事务计划生育服务24,000.00元(其中:基本支出24,000.00元,项目支出0.00元),主要用于保障计划生育宣传员、计划生育信息员补助发放

13.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗421,755.00元(其中:基本支出421,755.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位行政人员医疗保险和大病补充保险开支;

14.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗15,750.00元(其中:基本支出15,750.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位事业人员医疗保险和大病补充保险开支;

15.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助325,723.00元(其中:基本支出325,723.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位人员的公务员医疗补助开支;

16.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出38,476.00元(其中:基本支出38,476.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位人员工伤保险和生育保险开支;

17.2120815城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村社会事业支出7,194,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出7,194,000.00元),主要用于支付姐相镇农村中心公益性公墓项目建设前期经费

18.2130301农林水支出—水利—行政运行150,000.00元(其中:基本支出150,000.00元,项目支出0.00元),主要用于保障重点河(湖库渠)保洁员补助

19.2130599农林水支出巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出120,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出120,000.00元),主要用于保障驻村工作队及驻村第一书记工作经费

20.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金759,289.80元(其中:基本支出759,289.80元,项目支出0.00元),主要用于保障单位人员住房公积金开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出17,399,420.29元(其中:基本支出17,399,420.29元,项目支出0.00元),具体为:

1)30101(基本工资)2,600,436.00元(其中:基本支出2,600,436.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位人员基本工资开支;

2)30102(津贴补贴)2,129,880.00元(其中:基本支出2,129,880.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位人员津贴补贴开支;

3)30103(奖金)116,028.00元(其中:基本支出116,028.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位人员奖金开支;

4)30107(绩效工资)1,730,251.00元(其中:基本支出1,730,251.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位人员绩效工资开支;

5)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)1,012,386.40元(其中:基本支出1,012,386.40元,项目支出0.00元),主要用于保障单位人员基本养老保险缴费支出;

6)30110(职工基本医疗保险缴费)437,505.00元(其中:基本支出437,505.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位人员基本医疗保险缴费支出;

7)30111(公务员医疗补助缴费)325,723.00元(其中:基本支出325,723.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位人员公务员医疗补助缴费支出;

8)30112(其他社会保障缴费)105,286.00元(其中:基本支出105,286.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位人员其他社会保障缴费支出;

9)30113(住房公积金)759,289.80元(其中:基本支出759,289.80元,项目支出0.00元),主要用于保障单位人员住房公积金缴费支出;

10)30199(其他工资福利支出)8,182,635.09元(其中:基本支出8,182,635.09元,项目支出0.00元),主要用于保障单位人员其他工资福利支出。

2.经济科目302商品和服务支出9,020,345.14元(其中:基本支出947,105.86元,项目支出8,073,239.28元),具体为:

1)30201(办公费)500,600.00元(其中:基本支出30,000.00元,项目支出470,600.00元),主要用于购买单位开展各项日常工作所需的办公用品;

2)30202(印刷费)75,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出75,000.00元),主要用于支付年度人民代表大会印刷材料汇编费用;

3)30205(水费)120,000.00元(其中:基本支出20,000.00元,项目支出100,000.00元),主要用于保障边境一线联防所、镇政府办公场所产生的水费开支;

4)30206(电费)823,475.16元(其中:基本支出34,000.00元,项目支出789,475.16元),主要用于保障边境一线联防所、镇政府办公场所产生的电费开支;

5)30207(邮电费)64,000.00元(其中:基本支出64,000.00元,项目支出0.00元),主要用于保障边境一线联防所、镇政府办公场所产生的邮电费开支;

6)30211(差旅费)30,000.00元(其中:基本支出30,000.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位干部职工因公出行产生的差旅费开支;

7)30213(维修(护)费)360,697.12元(其中:基本支出30,000.00元,项目支出330,697.12元),主要用于保障边境一线联防所、镇政府办公场所产生的维修(护)费开支;

8)30215(会议费)227,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出227,000.00元),主要用于保障人民代表大会、党建会议费用开支;

9)30216(培训费)131,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出131,000.00元),主要用于保障党员教育培训、人大代表培训、纪检人员培训费用开支;

10)30217(公务接待费)10,000.00元(其中:基本支出10,000.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位公务接待费用开支;

11)30224(被装购置费)185,400.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出185,400.00元),主要用于保障联防所联防员服装、装备购置费用开支;

12)30226(劳务费)1,678,800.00元(其中:基本支出175,000.00元,项目支出1,503,800.00元),主要用于保障联防所联防员工资、伙食费用,单位临聘人员工资费用开支;

13)3027(委托业务费)4,056,600.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出4,056,600.00元),主要用于保障姐相镇农村中心公益性公墓项目建设费用开支;

14)30228(工会经费)139,905.86元(其中:基本支出139,905.86元,项目支出0.00元),主要用于保障单位在职人员工会经费开支;

15)30231(公务用车运行维护费)66,520.00元(其中:基本支出66,520.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位公务用车运行维护费用开支;

16)30239(其他交通费用)277,800.00元(其中:基本支出277,800.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位职工公务交通补贴开支、联防所交通工具的运行维护费用;

17)30299(其他商品和服务支出)273,547.00元(其中:基本支出69,880.00元,项目支出203,667.00元),主要用于保障单位购买其他商品和服务支出费用。

3.经济科目303对个人和家庭的补助6,143,431.40元(其中:基本支出220,400.00元,项目支出5,923,031.40元),具体为:

1)30305(生活补助)6,009,631.40元(其中:基本支出131,600.00元,项目支出5,878,031.40元),主要用于保障村组干部各项补助开支;

2)30306(救济费)40,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出40,000.00元),主要用于保障驻村工作队救济困难群众补助开支;

3)30309(奖励金)5,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出5,000.00元),主要用于保障殡葬信息员信息追踪补助开支;

4)30399(其他对个人和家庭的补助)88,800.00元(其中:基本支出88,800.00元,项目支出0.00元),主要用于保障殡葬信息员信息追踪补助开支。

4.经济科目310资本性支出211,400.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出211,400.00元),具体为:

1)31002(办公设备购置)111,400.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出111,400.00元),主要用于保障行政村、村民小组以及单位各部门采购办公设备费用;

2)31005(基础设施建设)100,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出100,000.00元),主要用于保障人大议案办理资金。

五、对下专项转移支付情况

瑞丽市姐相镇人民政府2026年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额200,400.00元,其中:政府采购货物预算140,400.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市姐相镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76,520.00元,较上年减少9,034.00元,下降10.56%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

瑞丽市姐相镇人民政府2026年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,无变化;共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

主要原因分析为本单位无具体出国开支及计划开展出国工作情况。

(二)公务接待费

瑞丽市姐相镇人民政府2026年公务接待费预算为10,000.00元,较上年减少6,975.00元,下降41.09%,国内公务接待批次为10次,共计接待50人次。

主要原因分析为厉行节约、减少浪费,单位公用经费预算减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

瑞丽市姐相镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为66,520.00元,较上年减少2,059.00元,下降3.00%。其中:公务用车购置费0.00元,与上年持平,无变化;公务用车运行维护费66,520.00元,较上年减少2,059.00元,下降3.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。

主要原因分析为厉行节约、减少浪费,单位公用经费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市姐相镇人民政府2026年部门预算整体绩效科学合理、深思熟虑,全面体现单位工作效果,预算资金安排与单位职能、整体目标一致,开展项目依据充分、可实施性强,项目管理科学规范。我单位共申报项目49个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目48个,政府性基金预算项目1个,财政预算安排资金合计15,207,670.68元,其中:重点项目1个,财政预算安排资金7,194,000.00元。

(一)姐相镇农村中心公益性公墓项目建设前期经费,财政预算安排资金7,194,000.00元。

1.项目名称:姐相镇农村中心公益性公墓项目建设前期经费

2.实施主体:瑞丽市姐相镇人民政府

3.资金总额:财政拨款7,194,000.00元,其中:3,167,400.00元用于保障征地补偿款、青苗补偿款、农户灌溉设施和基础建设补偿费3,461,600.00元用于保障土地性质变更费用、森林植被恢复费用、新增建设用地费、耕地占用税;565,000.00元用于保障委托第三方编制各类报告费用

4.总体目标及实施内容:持续深化殡葬改革,健全完善基本殡葬服务制度,补齐殡葬公共服务设施短板,优化殡葬服务供给。建立健全规范管理长效机制,全面加强殡葬领域执法监管。深入推进殡葬移风易俗,大力倡导厚养薄葬、文明节俭、生态环保的殡葬新风尚。

5.绩效指标:

①产出指标

数量指标:建设墓穴4998冢

质量指标:符合国家质量标准;

成本指标:征地补偿款1,917,400.00元,青苗补助费用850,000.00元,农户灌溉设施和基础建设补偿费400,000.00元,土地性质变更费用森林植被恢复费2,326,100.00元,新增建设用地费411,000.00元,耕地占用税724,500.00元,委托第三方编制各类报告的费用565,000.00元

②效益指标

社会效益指标:不断规范殡葬服务,全面深化殡葬改革;强力整治散埋乱葬,全力推行节地生态安葬

③满意度指标

服务对象满意度指标:边境联防人员满意率≧95%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市姐相镇人民政府2026年用于机关运行经费安排947,105.86元,与上年对比增加19,381.58元,增长2.09%主要原因分析为本年度新招录公务员以及事业人员增加,故人员保障公用经费增加

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市姐相镇人民政府2026年委托业务费安排4,056,600.00元,与上年对比增加3,491,600.00元,增长617.98%,主要原因分析为增加姐相镇农村中心公益性公墓项目建设前期经费支出。

)国有资产占有使用情况

截至202512月31日,瑞丽市姐相镇人民政府资产总额81,675,628.38元,其中,流动资产2,353,419.09元,固定资产8,813,183.17元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程70,180,025.12元,无形资产129,001.00元,其他资产200,000.00元。与上年相比,本年资产总额减少1,627,699.24元,其中固定资产增加533,596.32元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入93,200.00元,其中出租资产7,686.50平方米,资产出租收入93,200.00元。鉴于截至202512月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为202512月资产月报数。


 [附件:瑞丽市姐相镇人民政府部门预算公开表