瑞丽市财政局

瑞丽市农业农村局2026年部门预算公开

浏览量:178    作者: 日期:2026/2/11

瑞丽市农业农村局2026年部门预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市农业农村局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


瑞丽市农业农村局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为中心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。落实农业农村和乡村振兴有关地方性法规、政府规章。指导农业综合执法,承担法律法规明确的执法职责。参与涉农相关政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶,组织拟定乡村振兴帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出市财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议,并指导监督中央、省、州、市财政衔接资金使用,推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作,构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作,推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌,做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产,推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。配合做好双多边渔业谈判和履约相关工作。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟定种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,认定、报告疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按照市政府规定权限审批农业投资项目,负责本单位农业投资项目资金安排和监督管理。

12.研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步,配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设,指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导高素质农民培养、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。

15.完成市委、市农村工作领导小组和市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置十个内设机构,包括:办公室(农办秘书股)、法规与农产品质量安全监管股(行政审批股)、种植业与农业机械管理股、畜牧兽医与渔业管理股、科学技术政策改革与农村合作经济股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、市场信息与对外交流合作股、乡村建设与农田建设管理股、发展规划与项目管理股、社会帮扶与保障后扶股。所属单位15个,分别是:

1.农业技术推广站

2.植保植检站

3.土壤肥料工作站

4.经济作物技术推广站

5.种子管理站

6.农村经济管理站

7.水产工作站

8.农机技术推广培训站

9.农机安全监理站

10.乡村振兴事务中心

11.畜牧站

12.动物疫病预防控制中心

13.动物卫生监督所

14.农业综合行政执法大队

15.农村能源工作站

(三)重点工作概述

一是聚焦粮食安全保障,确保全年粮食稳产增产。全面贯彻落实国家粮食安全战略,发挥好价格、保险、补贴“三驾马车”作用,全面落实强农惠农政策,大力提高农民种粮积极性,坚决守好全市耕地红线,守牢粮食播种面积、粮食产量底线,逐年提高单产水平;

二是聚力“特色兴农建支柱”,促进农业高质高效发展。坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,按照“名、特、优”的思路,大力发展以柠檬、咖啡、雪茄烟、肉牛等为主的“特色兴农”特色农业产业;

三是聚焦农民富裕富足,多渠道拓宽群众增收路。继续开展“特色兴农”建支柱,不断推动实施农村居民和脱贫群众增收三年行动,结合柠檬、咖啡、肉牛等特色产业,巩固和创新联农带农机制,突出重点、集中攻坚,实施好“扩面、提质、延链”行动,力争农民收入水平再上一个台阶;

四是加大农业产业化招商引资力度,优质农业品牌创建力度。大力引进农业龙头企业,加大现代农业产业园区建设,凸显龙头企业引领作用,不断强化农业产业化、组织化水平;在农业产业化招商引资上,向农产品精深加工方向发展,使水稻、玉米、蔬菜、畜禽等资源尽快转化成附加值高的产品;

五是寻找农业投资增长点,盯紧抓牢项目扎实推进。按照“有意向的项目不签约不放松、签约的项目资金不到位不放松、资金到位的项目不开工不放松、开工的项目不投资不放松”的要求,突出抓好农业项目建设管理,对入库项目实行全生命周期管理、全员化调度推进、全要素跟踪保障,确保农业投资稳定增长;

六是持续推动农村人居环境整治,加快推进全面实施推广浙江“千万工程”经验。学习浙江综合施策、协同推进的系统思维,抓好厕所革命、绿美建设和爱国卫生运动“7个专项行动”等,同步推进农村人居环境整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共16个。其中:财政全额供给单位16个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位14个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制165人,其中:行政编制16人,工勤人员编制4人,事业编制145人。在职实有161人,其中:财政全额保障161人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员189人,其中:离休0人,退休189人。

车辆编制14辆,实有车辆12辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入54,706,092.41元,其中:一般公共预算52,306,092.41元,政府性基金400,000.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入2,000,000.00元。

与上年对比增加5,184,014.27元,增长10.47%,主要原因分析为2026年市级加大对农业农村发展扶持项目的投入力度,年初预算项目增加,部门财务总收入较上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 52,706,092.41元,其中:本年收入52,706,092.41元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款52,306,092.41元,政府性基金预算财政拨款400,000.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5,184,014.27元,增长10.91%,主要原因分析为2026年市级加大对农业农村发展扶持项目的投入力度,年初预算项目增加,部门财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 54,706,092.41元。财政拨款安排支出 52,706,092.41元,其中:基本支出30,461,587.22元,与上年对比增加3,065,174.48元,增长11.19%,主要原因分析为2026年人员经费和保险基数含预留数;项目支出22,244,505.19元,与上年对比增加2,118,839.79元,增长10.53%,主要原因分析为2026年市级加大对农业农村发展扶持项目的投入力度,年初预算项目增加,部门预算项目支出较上年增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休30,000.00元(其中:基本支出30,000.00元,项目支出0.00元),主要用于单位行政离退休人员公用经费开支;

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休83,400.00元(其中:基本支出83,400.00元,项目支出0.00元),主要用于事业离退休人员公用经费开支;

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,987,031.36元(其中:基本支出2,987,031.36元,项目支出0.00元),主要用于保障单位基本养老保险缴费支出;

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤138,376.56元(其中:基本支出0.00元,项目支出138,376.56元),主要用于2026年单位职工遗属生活资金补助支出;

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出327,932.00元(其中:基本支出327,932.00元,项目支出0.00元),主要用于单位在职人员失业保险支出;

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,218,793.00元(其中:基本支出1,218,793.00元,项目支出0.00元),主要用于单位在职行政人员医疗保险支出;

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗98,370.00元(其中:基本支出98,370.00元,项目支出0.00元),主要用于保障单位在职事业人员医疗保险支出;

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,258,453.00元(其中:基本支出1,258,453.00元,项目支出0.00元),主要用于单位在职人员医疗补助支出;

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出149,418.00元(其中:基本支出149,418.00元,项目支出0.00元),主要用于单位在职人员工伤保险支出;

10.2120814城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农业生产发展支出400,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出400,000.00元),主要用于新型农业经营主体及农村致富带头人培训、奖补项目资金支出;

11.2130101农林水支出—农业农村—行政运行3,358,248.34元(其中:基本支出3,345,048.34元,项目支出13,200.00元),主要用于单位在职行政人员基本工资、奖金、津贴补贴、水电费、工会经费等支出;

12.2130104农林水支出—农业农村—事业运行18,725,868.00元(其中:基本支出18,722,868.00元,项目支出3,000.00元),主要用于单位在职事业人员基本工资、奖金、津贴补贴、水电费、工会经费等支出;

13.2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制300,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出300,000.00元),主要用于兽医社会化服务工作经费支出;

14.2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全400,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出400,000.00元),主要用于农产品质量安全监管工作经费支出;

15.2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展7,960,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出7,960,000.00元),主要用于优质肉牛产业扶持奖补项目资金支出;

16.2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业2,785,629.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出2,785,629.00元),主要用于农村土地经营纠纷调解仲裁工作专项资金支出;

17.2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出5,357,875.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出5,357,875.00元),主要用于土壤普查工作经费支出;

18.2130504农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设1,815,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出1,815,000.00元),主要用于乡村振兴市集建设项目资金支出;

19.2130505农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—生产发展1,533,800.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出1,533,800.00元),主要用于雪茄烟发展补贴资金支出;

20.2130507农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—贷款奖补和贴息30,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出30,000.00元),主要用于瑞丽市脱贫人口小额信贷财政贴息项目资金支出;

21.2130599农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出907,624.63元(其中:基本支出0.00元,项目支出907,624.63元),主要用于防止致贫返贫风险救助资金支出;

22.2130803农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴600,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出600,000.00元),主要用于政策性农业保险补贴支出;

23.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2,240,273.52元(其中:基本支出2,240,273.52元,项目支出0.00元),主要用于单位在职人员住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出28,961,428.88元(其中:基本支出28,961,428.88元,项目支出0.00元),具体为:

1)30101(基本工资)9,317,496.00元(其中:基本支出9,317,496.00元,项目支出0.00元),主要用于单位职工基本工资支出;

2)30102(津贴补贴)2,770,316.00元(其中:基本支出2,770,316.00元,项目支出0.00元),主要用于单位职工津贴补贴支出;

3)30103(奖金)101,510.00元(其中:基本支出101,510.00元,项目支出0.00元),主要用于单位职工奖金支出;

4)30107(绩效工资)7,763,316.00元(其中:基本支出7,763,316.00元,项目支出0.00元),主要用于单位职工绩效工资支出;

5)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)2,987,031.36元(其中:基本支出2,987,031.36元,项目支出0.00元),主要用于单位职工单位基本养老保险缴费支出;

6)30110(职工基本医疗保险缴费)1,317,163.00元(其中:基本支出1,317,163.00元,项目支出0.00元),主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出;

7)30111(公务员医疗补助缴费)1,258,453.00元(其中:基本支出1,258,453.00元,项目支出0.00元),主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出;

8)30112(其他社会保障缴费)477,350.00元(其中:基本支出477,350.00元,项目支出0.00元),主要用于单位职工工伤保险支出和失业保险支出;

9)30113(住房公积金)2,240,273.52元(其中:基本支出2,240,273.52元,项目支出0.00元),主要用于单位职工住房公积金支出;

10)30199(其他工资福利支出)728,520.00元(其中:基本支出728,520.00元,项目支出0.00元),主要用于单位编外聘用人员经费支出、编外聘用人员保险支出和村级动物防疫员支出。

2.经济科目302商品和服务支出9,720,921.97元(其中:基本支出1,500,158.34元,项目支出8,220,763.63元),具体为:

1)30201(办公费)221,524.63元(其中:基本支出87,000.00元,项目支出134,524.63元),主要用于单位购买各项日常办公用品等支出;

2)30205(水费)8,000.00元(其中:基本支出8,000.00元,项目支出0.00元),主要用于单位水费、污水处理费等支出;

3)30206(电费)45,000.00元(其中:基本支出45,000.00元,项目支出0.00元),主要用于单位电费支出;

4)30207(邮电费)260,000.00元(其中:基本支出210,000.00元,项目支出50,000.00元),主要用于单位邮寄费、电话费、网络通讯费等支出;

5)30211(差旅费)228,910.00元(其中:基本支出82,000.00元,项目支出146,910.00元),主要用于单位境内发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出;

6)30213(维修护费)712,700.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出712,700.00元),主要用于单位农村人居环境整治工作维护支出;

7)30216(培训费)45,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出45,000.00元),主要用于单位农产品质量安全监管工作培训支出;

8)30217(公务接待费)121,864.00元(其中:基本支出121,864.00元,项目支出0.00元),主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出;

9)30218(专用材料费)219,240.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出219,240.00元),主要用于单位农村人居环境整治工作需要购买专用材料支出和优质肉牛产业扶持工作需要购买专用材料等支出;

10)30226(劳务费)110,500.00元(其中:基本支出50,000.00元,项目支出60,500.00元),主要用于单位支付给外单位和个人的劳务费支出;

11)30227(委托业务费)5,373,879.00元(其中:基本支出10,000.00元,项目支出5,363,879.00元),主要用于单位委托外单位完成农产品质量安全监管工作、农村人居环境整治工作、兽医社会化服务工作、第二轮农村土地承包延包工作、土壤普查工作等支付的委托业务费支出;

12)30228(工会经费)427,558.34元(其中:基本支出427,558.34元,项目支出0.00元),主要用于单位按规定提取和安排的工会经费支出;

13)30231(公务用车运行维护费)271,320.00元(其中:基本支出106,320.00元,项目支出165,000.00元),主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出;

14)30239(其他交通费用)214,200.00元(其中:基本支出214,200.00元,项目支出0.00元),主要用于单位公务交通补贴、租车费用、出租车费用等支出;

15)30240(税金及附加费用)2,010.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出2,010.00元),主要用于单位农村人居环境整治工作税金及附加费用支出;

16)30299(其他商品和服务支出)1,459,216.00元(其中:基本支出138,216.00元,项目支出1,321,000.00元),主要用于单位广告宣传费等支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助11,268,311.56元(其中:基本支出0.00元,项目支出11,268,311.56元),具体为:

1)30305(生活补助)138,376.56元(其中:基本支出0.00元,项目支出138,376.56元),主要用于2026年单位职工遗属生活补助支出;

2)30310(个人农业生产补贴)10,535,635.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出10,535,635.00元),主要用于单位政策性农业保险补贴工作、优质肉牛产业扶持工作、柠檬产业扶持工作和烟叶生产补助工作的个人农业生产补贴支出;

3)30399(其他对个人和家庭的补助)594,300.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出594,300.00元),主要用于单位防止致贫返贫风险救助工作的其他对个人和家庭的补助支出。

4.经济科目310资本性支出2,755,430.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出2,755,430.00元),具体为:

1)31002(办公设备购置)30,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出30,000.00元),主要用于单位土壤普查工作需要购买办公设备支出;

2)31003(专用设备购置)160,430.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出160,430.00元),主要用于单位农村人居环境整治工作和农产品质量安全监管工作需要购买专业设备支出;

3)31005(基础设施建设)2,565,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出2,565,000.00元),主要用于单位农村人居环境整治工作的基础设施建设支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市农业农村局2026年无县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额1,815,000.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算1,815,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计393,184.00元,较上年增加157,940.00元,增长67.14%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

瑞丽市农业农村局2026年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年持平,无变化,无具体出国开支及计划开展工作情况。

(二)公务接待费

瑞丽市农业农村局2026年公务接待费预算为121,864.00元,较上年减少3,770.00元,下降3.00%,国内公务接待批次为135次,共计接待1520人次。

主要原因分析为单位加强“三公”经费的支出管理,坚持厉行节约,因此公务接待费预算较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

瑞丽市农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为271,320.00元,较上年增加161,710.00元,增长147.53%。其中:公务用车购置费0.00元,与上年持平,无变化;公务用车运行维护费271,320.00元,较上年增加161,710.00元,增长147.53%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为12辆。

主要原因分析为统计口径不一致,上年度公务用车运行维护费统计不包含项目支出里的公务用车运行维护费,本年度将项目支出里的公务用车运行维护费纳入统计,因此公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市农业农村局2026年机关运行经费安排1,500,158.34元,较上年增加48,423.24元,增长3.34%,主要原因分析为本年度在职人员和退休人员增加,公用经费支出较上年增加。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市农业农村局2026年委托业务费安排5,373,879.00元,与上年对比增加2,021,579.00元,增长60.30%,主要原因分析为本年增加兽医社会化服务经费、第二轮农村土地承包延包专项资金等支出,委托业务费较上年增加。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,瑞丽市农业农村局资产总额77,730,711.92元,其中,流动资产16,820,187.61元,固定资产18,380,138.67元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程42,416,620.36元,无形资产113,765.28元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加9,531,194.80元,其中固定资产增加11,198,290.52元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入132,644.00元,其中出租资产1,052.30平方米,资产出租收入132,644.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。


[附件:瑞丽市农业农村局2026年部门预算公开表

文章来源:瑞丽市农业农村局