瑞丽市公安局

瑞丽市公安局2016年预算公开表

浏览量:19723    作者: 日期:2016/9/30
 

  

部门公开表1

财政拨款收支预算总表

单位:万元

一、本年收入

 

一、本年支出

 

(一)一般公共预算

6691.47

  (一) 一般公共服务支出

 

  1、本级财力

 

  (二) 外交支出

 

  2、专项收入

 

  (三) 国防支出

 

  3、执法办案补助

 

  (四) 公共安全支出

 

  4、收费成本补偿

 

  (五) 教育支出

 

  5、财政专户管理的收入

 

  (六) 科学技术支出

 

  6、国有资源(资产)有偿使用收入

 

  (七) 文化体育与传媒支出

 

(二)政府性基金预算

 

  (八) 社会保障和就业支出

 

(三)国有资本经营预算

 

  (九) 医疗卫生与计划生育支出

 

二、上年结转

 

  (十) 节能环保支出

 

 

 

  (十一) 城乡社区支出

 

 

 

  (十二) 农林水支出

 

 

 

  (十三) 交通运输支出

 

 

 

  (十四) 资源勘探信息等支出

 

 

 

  (十五) 商业服务业等支出

 

 

 

  (十六) 金融支出

 

 

 

  (十七) 援助其他地区支出

 

 

 

  (十八) 国土海洋气象等支出

 

 

 

  (十九) 住房保障支出

 

 

 

  (二十) 粮油物资储备支出

 

 

 

  (二十一) 预备费

 

 

 

  (二十二) 其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

收入总计

6691.47

支出总计

 

  

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

204

公共安全

5943.43

5844.52

98.91

20402

公安

5943.43

5844.52

98.91

2040201

    行政运行

4436.12

4436.12

 

2040202

一般行政管理事务

50.68

 

50.68

2040211

禁毒管理

362.28

352.28

10

2040216

网络运行维修维护

905.52

905.52

2040217

拘押收教场所管理

188.83

150.6

38.23

208

社会保障和就业支出

748.04

748.04

 

20805

行政事业单位离退休

748.04

748.04

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

748.04

748.04

 

 

    

6691.47

6592.56

98.91

  

部门公开表3

基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

合计

本级财
力安排

财政专户管理的收入安排

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

204

公共安全

5943.43

 

5943.43

 

 

 

 

2040201

行政运行

4436.12

 

4436.12

 

 

 

 

301

工资福利支出

3397.58

 

3397.58

 

 

 

 

30101

  基本工资

2768.31

 

2768.31

 

 

 

 

30102

  津贴补贴

546.48

 

546.48

 

 

 

 

30103

  奖金

82.79

 

82.79

 

 

 

 

302

商品和服务支出

1033.80

 

1033.80

 

 

 

 

 30201

  办公费

62.45

 

62.45

 

 

 

 

 30202

  印刷费

4.00

 

4.00

 

 

 

 

 30204

  手续费

0.30

 

0.30

 

 

 

 

 30205

  水费

12.00

 

12.00

 

 

 

 

 30206

  电费

22.00

 

22.00

 

 

 

 

 30207

  邮电费

18.00

 

18.00

 

 

 

 

30209

物业管理费

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 30211

  差旅费

29.00

 

29.00

 

 

 

 

 30213

  维修(护)费

20.00

 

20.00

 

 

 

 

30214

租赁费

11.00

 

11.00

 

 

 

 

30215

会议费

0.90

 

0.90

 

 

 

 

30216

培训费

22.00

 

22.00

 

 

 

 

 30217

  公务接待费

4.31

 

4.31

 

 

 

 

 30218

  专用材料款

20.00

 

20.00

 

 

 

 

30224

被装购置费

12.00

 

12.00

 

 

 

 

 30226

  劳务费

714.84

 

714.84

 

 

 

 

30227

委托业务费

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 30231

  公务用车运行维护费

42.00

 

42.00

 

 

 

 

 30299

  其他商品和服务支出

9.00

 

9.00

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

4.74

 

4.74

 

 

 

 

30300503

其他生活补助

4.74

 

4.74

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事务

50.68

 

50.68

 

 

 

 

302

商品和服务支出

50.68

 

50.68

 

 

 

 

30214

租赁费

50.68

 

50.68

 

 

 

 

2040211

禁毒管理

362.28

 

362.28

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

362.28

 

362.28

 

 

 

 

303005

生活补助

350.88

 

350.88

 

 

 

 

30309904

对个人和家庭的补助支

11.40

 

11.40

 

 

 

 

2040216

网络运行维修维护

905.52

 

905.52

 

 

 

 

302

商品和服务支出

905.52

 

905.52

 

 

 

 

30214

租赁费

905.52

 

905.52

 

 

 

 

2040217

拘押收教场所管理

188.83

 

188.83

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

188.83

 

188.83

 

 

 

 

303005

生活补助

150.60

 

150.60

 

 

 

 

3030211

维修(护)费

38.23

 

38.23

 

 

 

 

208

社会保障和就业

748.04

 

748.04

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

748.04

 

748.04

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离

748.04

 

748.04

 

 

 

 

301

工资福利支出

594.60

 

594.60

 

 

 

 

302

商品和服务支出

5.60

 

5.60

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

147.84

 

147.84

 

 

 

 

    

6691.47

 

6691.47

 

 

 

 

  

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务
接待

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务
接待

小计

公务用
车购置

公务用
车运行

小计

公务用
车购置

公务用
车运行

107.85

0

103.5

61

42.5

4.35

46.31

0

42

0

42

4.31

  

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

  

部门公开表6

部门收支总表

单位:万元

一、一般公共预算

6691.47

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

5,943.43

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

748.04

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

收入总计

6691.47

支出总计

6,691.47

  

部门公开表7

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他
收入

科目编码

科目名称

204

公共安全

5943.43

5943.43

 

 

 

 

 

20402

公安

5943.43

5943.43

 

 

 

 

 

2040201

    行政运行

4436.12

4436.12

 

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事务

50.68

50.68

 

 

 

 

 

2040211

禁毒管理

362.28

362.28

 

 

 

 

 

2040216

网络运行维修维护

905.52

905.52

 

 

 

 

 

2040217

拘押收教场所管理

188.83

188.83

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

748.04

748.04

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

748.04

748.04

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

748.04

748.04

 

 

 

 

 

 

    

6691.47

6691.47

 

 

 

 

 

  

部门公开表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

公共安全

5844.52

5844.52

 

20402

公安

5844.52

5844.52

 

2040201

    行政运行

4436.12

4436.12

 

2040202

一般行政管理事务

50.68

 

50.68

2040211

禁毒管理

362.28

352.28

10

2040216

网络运行维修维护

905.52

905.52

 

2040217

拘押收教场所管理

188.83

150.6

38.23

208

社会保障和就业支出

748.04

748.04

 

20805

行政事业单位离退休

748.04

748.04

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

748.04

748.04

 

 

    

6691.47

6592.56

98.91

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