瑞丽市林业和草原局

瑞丽市林业和草原局2026年部门预算公开

浏览量:342    作者: 日期:2026/2/10



瑞丽市林业和草原局2026年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市林业和草原局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测,并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作;

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。我们将组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,并指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作;

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额,经省政府批准后监督执行。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。负责监督管理国有林区的森林资源。负责国家级公益林的审核、报批,组织实施市级公益林的划定,并承担公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用;

4.负责监督和管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理石漠化、沙化土地的开发利用;

5.负责陆生野生动植物资源的监督管理,以及陆生野生动物栖息地的调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整瑞丽市重点保护的陆生野生动物、植物名录。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口;

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的规划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策,报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理,会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作;

7.负责推动林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。我们拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施,以指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕(牧)还林(草),负责天然林保护工作。负责组织林业龙头企业、林农专业合作社示范社的申报、审核;

8.负责拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,实施林业和草原方面的生态扶贫工作;

9.指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。我们负责监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设;

10.指导瑞丽市自然资源公安工作,监督管理自然资源公安队伍,指导相关重大违法案件的查处;负责林业和草原行政执法监督管理工作,查处相关重大违法案件;

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设,有害生物监测、防治、检疫等工作。组织指导国有(集体)林场对林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作;

12.监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议,按市政府规定的权限,审核规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,并组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析;

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作,指导林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地保护、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作;

14.完成市委、市政府交办的其他任务;

15.加快职能转变。瑞丽市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障生态安全。按照国家、省、州统一部署,参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,建设统一规范高效的中国特色国家公园体系;

16.与瑞丽市市场监督管理局的有关职责分工。瑞丽市林业和草原局依法负责可食用陆生野生动物从人工繁育环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后,由瑞丽市市场监督管理局监督管理。瑞丽市市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索,要及时移送公安机关立案查处。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、政策法规与行政审批股、生态保护修复与种苗林场管理股、森林和草原资源管理股、野生动植物保护与湿地管理股、林长制工作股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

一是在党风廉政和意识形态工作方面持续强化理论武装,抓好党的创新理论学习,压实主体责任,完善意识形态工作责任制考核评价机制,提升风险防控能力,加强风险隐患监测预警、分析研判和处置能力,确保安全可控;

二是加大招商引资力度,培育壮大龙头企业,支持深加工和品牌建设与市场营销水平,提高产业韧性与附加值,拓宽群众增收渠道;

三是保护森林资源,发挥森林的三大效益,不断研究探讨出将绿水青山转变为金山银山的路子,过盘活、利用好现有林地资源,发展林草产业;

四是加强生态保护修复,持续推进绿化造林、义务植树、森林抚育项目实施,稳步实施国储林和林业碳汇项目;

五是聚焦林草资源保护发展,以林长制为抓手,压实压责任,强化宣传教育,加强巡查巡护,做好应急准备,提高应急处置能力,加强基础设施建设。紧盯州对市林长制考核各项指标,做好责任分解,抓好落实,确保按质按量组织完成年度考核任务;

六是加快林地资源的清查和盘活,对全市国有林地、国有林场利用情况进行全面盘点,为林下产业的统一规划和有效管理奠定基础;

八是持续推进植物园建设。研究编制植物园姐勒水库片区可行性研究报告,依托郑勇奇专家工作站项目持续推进引种保护和生物多样性保护。加强石斛国家林木种质资源建设,助推石斛产业发展;

九是深化林草领域改革,健全林草领域执法协作机制,规范行政执法行为;

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制62人,其中:行政编制11人,工勤人员编制2人,事业编制49人。在职实有63人,其中:财政全额保障63人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人,其中:离休0人,退休69人。

车辆编制23辆,实有车辆21辆,超编0辆。(实有车辆21辆,其中,6辆森林消防泵辅车为德宏州林业和草原局调拨,截至2025年12月31日车辆实物已由瑞丽市林业和草原局接收,但还未做资产划拨处理。)

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24,971,527.28元,其中:一般公共预算24,835,967.54元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入135,559.74元。

与上年对比增加1,090,300.58元,增长4.37%,主要原因分析为2026年保险基数调整人员类、运转类经费较上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24,835,967.54元,其中:本年收入24,835,967.54元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款24,835,967.54元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,004,700.84元,增长4.22%,主要原因分析为2026年保险基数调整人员类、运转类经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24,971,527.28元。财政拨款安排支出 24,835,967.54元,其中:基本支出11,309,364.70元,与上年对比增加1,184,319.00元,增长11.70%,主要原因分析为2026年保险基数调整人员类、运转类经费较上年增加;项目支出13,526,602.84元,与上年对比减少179,618.16元,下降1.31%,主要原因分析为2026年预计收入非税收入减少,造成2026年申报预算项目减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休)22,800.00元(其中:基本支出22,800.00元,项目支出0.00元),主要用于保障退休人员的相关开支;

2.2080502(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休)18,600.00元(其中:基本支出18,600.00元,项目支出0.00元),主要用于保障退休人员的相关开支;

3.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)1,165,003.52元(其中:基本支出1,165,003.52元,项目支出0.00元),主要用于保障职工基本养老保险缴费支出;

4.2080801(社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤)45,021.84元(其中:基本支出0.00元,项目支出45,021.84元),主要用于保障病故人员家属的一次性抚恤金支出;

5.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)122,679.00元(其中:基本支出122,679.00元,项目支出0.00元),主要用于保障职工工伤保险等社会保险费支出;

6.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)484,019.21元(其中:基本支484,019.21元,项目支出0.00元),主要用于保障行政人员医疗保险缴费支出;

7.2101102(卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗)28,000.00元(其中:基本支出28,000.00元,项目支出0.00元),主要用于保障事业人员医疗保险缴费支出;

8.2101103(卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助)472,389.16元(其中:基本支出472,389.16元,项目支出0.00元),主要用于保障公务员医疗保险缴费支出;

9.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)53,880.49元(其中:基本支出53,880.49元,项目支出0.00元),主要用于保障职工其他医疗方面支出;

10.2130201(农林水支出—林业和草原—行政运行)2,312,831.16元(其中:基本支出1,974,881.16元,项目支出337,950.00元),主要用于保障行政单位工资以及机构正常运转开支;

11.2130204(农林水支出—林业和草原—事业机构)5,857,914.00元(其中:基本支出5,857,914.00元,项目支出0.00元),主要用于保障事业单位工资以及机构正常运转开支;

12.2130205(农林水支出—林业和草原—森林资源培育)1,330,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出1,330,000.00元),主要用于瑞丽市义务植树项目、瑞丽市珍稀濒危植物引种培育及种植等项目支出;

13.2130207(农林水支出—林业和草原—森林资源管理)1,735,440.00元(其中:基本支出235,440.00元,项目支出1,500,000.00元),主要用于支付护林人员工资、临聘人员工资、保险及瑞丽市全面推行林长制等项目支出;

14.2130211(农林水支出—林业和草原—动植物保护100,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出100,000.00元),主要用于野生动物疫源疫病监测、湿地保护项目等方面的支出;

15.2130226(农林水支出—林业和草原—林区公共支出200,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出200,000.00元),主要用于瑞丽市“平安林区”创建工作的支出;                            

16.2130234(农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾)5,898,631.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出5,898,631.00元),主要用于森林防火等方面的支出;

17.2130299(农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出)4,045,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出4,045,000.00元),主要用于苗木培育、生态修复工作等方面的支出;

18.2130803(农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴)70,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出70,000.00元),主要用于森林火灾保险费的支出;

19.2210201(农林水支出—林业和草原—住房公积金)873,758.16元(其中:基本支出873,758.16元,项目支出0.00元),主要用于保障职工住房公积金支出。  

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301(工资福利支出)10,674,138.54元(其中:基本支出10,674,138.54元,项目支出0.00元),具体为:

1)30101(基本工资)3,379,882.00元(其中:基本支出3,379,882.00元,项目支出0.00元),主要用于按规定发放的基本工资的支出;

2)30102(津贴补贴)1,116,000.00元(其中:基本支出1,116,000.00元,项目支出0.00元),主要用于按规定发放的津贴补贴支出;

3)30103(奖金)65,595.00元(其中:基本支出65,595.00元,项目支出0.00元),主要用于按规定发放的奖金支出;

4)30107(绩效工资)2,677,492.00元(其中:基本支出2,677,492.00元,项目支出0.00元),主要用于事业单位工作人员的绩效工资支出;

5)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)1,165,003.52元(其中:基本支出1,165,003.52元,项目支出0.00元),主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险支出;

6)30110(职工基本医疗保险缴费)512,019.21元(其中:基本支出512,019.21元,项目支出0.00元),主要用于大病补充保险和行政医疗保险、生育保险的支出;

7)30111(公务员医疗补助缴费)472,389.16元(其中:基本支出472,389.16元,项目支出0.00元),主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出;

8)30112(其他社会保障缴费)176,559.49元(其中:基本支出176,559.49元,项目支出0.00元),主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤保险等社会保险费的支出;

9)30113(住房公积金)873,758.16元(其中:基本支出)873,758.16元,项目支出0.00元),主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出;

10)30199(其他工资福利支出)235,440.00元(其中:基本支出235,440.00元,项目支出0.00元),主要用于农林水部门编外聘用人员经费和农林水部门编外聘用人员保险的支出。

2.经济科目302(商品和服务支出)10,281,316.16元(其中:基本支出635,226.16元,项目支出9,646,090.00元),具体为

1)30201(办公费)777,340.00元(其中:基本支出85,800.00元,项目支出691,540.00元),主要用于单位购买日常办公用品等的支出;

2)30202(印刷费)150,000.00元((其中:基本支出10,000.00元,项目支出140,000.00元),主要用于单位的印刷费支出;

3)30205(水费)4,800.00元(其中:基本支出4,800.00元,项目支出0.00元),主要用于单位的水费、污水处理费等的支出;

4)30206(电费)3,600.00元(其中:基本支出3,600.00元,项目支出0.00元),主要用于单位的电费支出;

5)30207(邮电费)230,000.00元(其中:基本支出0.000元,项目支出230,000.00元),主要用于单位的网络通讯费等支出;

6)30211(差旅费)566,200.00元(其中:基本支出80,000.00元,项目支出486,200.00元),主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出;

7)30214(租赁费)120,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出120,000.00元),主要用于单位租赁办公用房的支出;

8)30215(会议费)5,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出5,000.00元),主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费等的支出;

9)30216(培训费)84,300.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出84,300.00元),主要用于培训期间发生的住宿费、伙食费等的支出;

10)30217(公务接待费)36,506.90元(其中:基本支出2,636.00元,项目支出33870.90元),主要用于单位按规定开支的各类公务接待的支出;

11)30218(专用材料费)140,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出140,000.00元),主要用于采购林业有害生物防治药剂和种苗等的支出;

12)30226(劳务费)1,130,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出1,130,000.00元),主要用于单位按规定支付给外单位和个人的劳务费用的支出;

13)30227(委托业务费)5,901,300.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出5,901,300.00元),主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费的支出;

14)30228(工会经费)199,426.16元(其中:基本支出199,426.16元,项目支出0.00元),主要用于单位按规定提取或安排的工会经费的支出;

15)30231(公务用车运行维护费)243,874.70元(其中:基本支出31,417.21元,项目支出212,457.49元),主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等的支出;

16)30239(其他交通费用)129,000.00元(其中:基本支出129,000.00元,项目支出0.00元),主要用于行政人员公务交通补贴的支出和高黎贡山云南德宏段及边境森林火灾高风险区预防处置工程建设项目的支出;

17)30240(税金及附加费用)1,000.00元(其中:基本支出1,000.00元,项目支出0.00元),主要用于交纳印花税等税费;

18)30299(其他商品和服务支出)558,968.40元(其中:基本支出87,546.79元,项目支出471,421.61元),主要用于单位按规定支付的其他费用的支出。

3.经济科目303(对个人和家庭的补助)115,021.84元(其中:基本支出0.00元,项目支出115,021.84元),具体为:

1)30304(抚恤金)13,428.36元(其中:基本支出0.00元,项目支出)13,428.36元),主要用于遗属补助的支出;

(2)30305(生活补助)31,593.48元(其中:基本支出0.00元,项目支出31,593.48元),主要用于遗属补助的支出;

3)30310(个人农业生产补贴)70,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出70,000.00元),主要用于森林火灾保险的支出;

4.经济科目310(资本性支出)3,765,491.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出3,765,491.00元),具体为:

1)31002(办公设备购置)279,500.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出279,500.00元),主要用于森林防火、平安林区、全面推行林长制补助等特定项目的支出;

2)31005(基础设施建设)3,485,991.00(其中:基本支出0.00元,项目支出3,485,991.00元),主要用于高黎贡山云南德宏段及边境森林火灾高风险区预防处置工程建设项目的支出;

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市林业和草原局2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额510,937.49元,其中:政府采购货物预算510,937.49元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280,381.60元,较上年减少8,671.61元,下降)3.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

瑞丽市林业和草原局2026年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

瑞丽市林业和草原局2026年公务接待费预算为36,506.90元,较上年减少1,129.10元,下降3.00%,国内公务接待批次为12次,共计接待50人次。

主要原因分析为我单位严格执行中央八项规定勤俭节约,减少陪同人员。

(三)公务用车购置及运行维护费

瑞丽市林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为243,874.70元,较上年减少7,542.51元,下降)3.00%。其中:公务用车购置费0.00元,与上年持平,无变化;公务用车运行维护费243,874.70元,较上年减少7,542.51元,下降)3.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为21辆,增长率40%。

主要原因分析是我单位严格执行厉行节约,严控经费,压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市林业和草原局2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市林业和草原局2026年机关运行经费安排635,226.16元,较上年增加21,500.62元,增长3.50%,主要原因分析为2026年人员增加,运转类经费增加。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市林业和草原局2026年委托业务费安排5,901,300.00元,与上年对比增加3,270,800.00元,增长124.34%,,主要原因分析为2026年实施项目增加,造成委托业务费增加。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,瑞丽市林业和草原局资产总额31,578,969.04元,其中,流动资产1,248,778.94元,固定资产19,493,718.83元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程1,052,000.00元,无形资产9,784,471.27元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少973,761.78元,其中固定资产(净值)减少1,283,440.93元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产32项,账面原值314,593.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。

  [附件: 瑞丽市林业和草原局2026年部门预算公开表