监督索引号53310200335700000
瑞丽市文化和旅游局2024年预算公开目录
第一部分 瑞丽市文化和旅游局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 瑞丽市文化和旅游局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
瑞丽市文化和旅游局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发〈瑞丽市机构改革方案〉的通知》(德办发〔2019〕7号)、《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》(瑞发〔2019〕3号)精神,设立瑞丽市文化和旅游局,为瑞丽市人民政府工作部门,正科级,加挂瑞丽市文物局牌子。
1.贯彻落实党的文化和旅游工作的方针政策,研究拟订文化和旅游政策措施;
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革;
3.管理全市性重大文化艺术和旅游节庆活动,指导全市重点文化和旅游设施建设,组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广,制定文化和旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游;
4.指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展;
5.负责公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化和旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化;
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游和智慧文化建设;
7.负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴;
8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物馆工作;
9.统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,组织申报和实施文化、旅游项目,促进文化产业和旅游产业发展;
10.指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场;
11.指导全市文化和旅游综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,查办大案要案,维护市场秩序;
12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作,参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动中华文化走出去;
13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,推进文化院团与高等院校合作培养人才,开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作;
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置22个内设机构,包括:办公室、政策法规股、艺术股、公共服务股、智慧旅游股、非物质文化遗产股、文博股、产业发展和资源开发股、市场行业管理股(行政审批股)、综合执法监督股、宣传推广对外交流合作股、机关党组(人事股)、瑞丽市文化馆、瑞丽市图书馆、瑞丽市文物管理所、瑞丽市民族文化工作队、姐告文化中心、文化市场综合行政执法大队、畹町文化中心、畹町南洋华侨回国机工抗日纪念公园管理所、旅游监察大队、旅游质量监督管理所。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.紧紧围绕州委提出的“重点打好生态绿色、美食德宏、边境旅游‘三张牌’”,市委提出的“彰文兴旅”建支柱工作重点,厘清思路,明确重点、细化措施,力争2024年全市接待旅游者总人数、旅游总收入同比增长30%,旅游者总人数达1042.04万人次,旅游总收入实现125.93亿元;
2.深挖本土特色,做足美食文章。一是以餐助旅,深挖“美食文化”,策划编写以瑞丽美食主题文化、传说轶事、少数民族饮食习俗等为主题的瑞丽美食故事,开发“瑞丽美食之旅”精品旅游线路,描绘“美食地图”。二是打造海鲜一条街,策划泼水节或国庆期间在江边广场星光夜市、瑞丽古城、畹町等地举办“印度洋海鲜节”。三是策划在姐告举办以“尝瑞丽美食、品世界美酒”为主题的姐告免税购物节。四是持续巩固“食全食美”、德宏十大名小吃、德宏美食老字号、德宏特色早餐店评选宣传效应,举办“云南省第一届民族菜技能大赛暨瑞丽市第一届十佳金牌特色火锅、十佳金牌特色烧烤网络评选”活动;
3.优化产品供给,释放消费潜力。一是将瑞丽游客消费预期市场调查与全州数据抽样调查同步开展,摸清游客消费需求。二是大力发展旅游购物、跨境代购,加快推进CDF(中国免税)免税购物商场落地姐告;力争将多宝之城、瑞丽古城创建为省级夜间文化和旅游消费集聚区。三是联合德龙珠宝、翡翠王朝、样样好直播基地等企业,做好珠宝、红木等线上线下旅游消费市场拓展行动,配合开展“国际珠宝玉石直播节”“珠宝红木文化节”等活动。四是加快傣族剪纸、傣陶等非遗技艺转化利用,推出具有瑞丽特色的伴手礼品牌及文创产品。五是持续打造红光村、芒岗村、芒弄村乡村旅游点,重点培育畹町弄弄村、勐卯街道畔崩村为州级乡村旅游示范点项目,推出系列生态游、周边游、乡村游;
4.优化空间布局,提升住宿业住宿品质。一是重点与中安公司、江西颖邦公司等目标企业对接,围绕引进温德姆等国际国内高端品牌酒店,着重突破土地价格制约问题。二是持续推进曼轩客栈、云遥温泉酒店、安禾予精品酒店、宏达酒店和芒岗、红光精品民宿等精品酒店和等级民宿建设,以提高旅游接待能力。三是服务好新注册营业的住宿企业,力争年内形成新的营业额指标增长点;
5.加大文旅主体培育,打造文旅品牌。一是拓展“一马跑两国”“中缅胞波狂欢节”、中缅珠宝文化节、国际免税购物节、“有一个美丽的地方”勐秀山越野跑形式及内容创新,政企联合办好泼水节、目瑙纵歌节,适时开展“送戏下乡”、“文化进万家”、“非遗进校园”等文化系列惠民演出活动200场次以上。二是做好傣王宫、瑞丽江生态旅游岛、瑞丽植物园、瑞丽市野奢度假半山酒店项目招商工作;谋划“一江游两国”项目的招商及选址工作。三是推动姐告提升创建为国家级4A级旅游景区,完成弄莫湖公园、畹町特色小镇3A级旅游景区创建,培育瑞丽古城、凤凰谷、“一河两湖”城市运动公园创建申报A级旅游景区。四是打造“有一个美丽的地方——孔雀公主”舞台剧;
6.加强行业监管,优化服务质量。一是加强与主流媒体和短视频平台合作,讲好瑞丽文旅故事,拍摄瑞丽文旅宣传片。积极参加旅交会、文博会、文化遗产日等大型文旅展会,举办好“首届中缅青年文化之旅”等交流活动。二是持续开展文化和旅游市场专项整治,集中治理行业乱象,严厉打击涉及文化旅游市场各类违规违法行为,提高文旅行业诚信意识和信用水平。三是加快全市旅游基础设施“补短板”工作,尽力提升瑞丽旅游舒适度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制110人,其中:行政编制21人,工勤人员编制1人,事业编制88人。在职实有100人,其中:财政全额保障100人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员90人,其中:离休0人,退休90人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入17,798,726.36元,其中:一般公共预算17,331,895.36元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入466,831.00元。
与上年对比减少1,624,191.47元,下降8.36%,主要原因分析:2024年在职人员绩效工资及社会保障经费预算比上年减少。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入17,331,895.36元,其中:本年收入17,331,895.36元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款17,331,895.36元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,960,657.89元,下降10.16%,主要原因分析:2024年在职人员绩效工资及社会保障经费预算比上年减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出17,798,726.36元。财政拨款安排支出17,331,895.36元,其中:基本支出15,921,997.36元,与上年对比减少1,977,541.89元,下降11.05%,主要原因分析:2024年在职人员绩效工资及社会保障经费预算比上年减少;项目支出1,409,898.00元,与上年对比增加16,884.00元,增长1.21%,主要原因分析:2024年因工作需要,新增基层党组织及离退休干部党支部工作经费等项目。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2070101(文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行)4,213,391.72元(其中:基本支出4,109,091.72元,项目支出104,300.00元),主要用于保障局机关人员工资以及机构正常运转开支;
2.2070104(文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆)1,578,573.00元(其中:基本支出1,388,573.00元,项目支出190,000.00元),主要用于保障图书馆人员工资以及机构正常运转开支;
3.2070107(文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体)3,610,724.00元(其中:基本支出3,190,724.00元,项目支出420,000.00元),主要用于保障艺术团人员工资以及机构正常运转开支;
4.2070109(文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化)2,399,079.00元(其中:基本支出2,359,079.00元,项目支出40,000.00元),主要用于保障文化馆人员工资以及机构正常运转开支;
5.2070111(文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护)253,000.00元(其中:基本支出183,000.00元,项目支出70,000.00元),主要用于保障非物质文化遗产传承保护工作开支;
6.2070112(文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理)136,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出136,000.00元),主要用于文旅市场执法整治等工作开支;
7.2070199(文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游)361,250.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出361,250.00元),主要用于保障宣传推广、发展旅游、安全生产等各项工作开支;
8.2070204(文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护)731,983.00元(其中:基本支出661,983.00元,项目支出70,000.00元),主要用于保障文物所人员工资以及文物保护工作开支;
9.2070205(文化旅游体育与传媒支出—文物—博物馆)47,080.00元(其中:基本支出36,580.00元,项目支出10,500.00元),主要用于保障博物馆临聘人员工资以及博物馆日常开支;
10.2080501(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休)19,800.00元(其中:基本支出19,800.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政退休人员经费开支;
11.2080502(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休)177,600.00元(其中:基本支出177,600.00元,项目支出0.00元),主要用于保障事业退休人员经费开支;
12.2080505(社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出)1,456,565.76元(其中:基本支出1,456,565.76元,项目支出0.00元),主要用于保障在职人员基本养老保险缴费支出;
13.2080801(社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤)7,848.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出7,848.00元),主要用于保障遗属补助支出;
14.2089999(社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出)51,837.00元(其中:基本支出51,837.00元,项目支出0.00元),主要用于保障在职人员失业保险及工伤保险缴费支出;
15.2101101(卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗)316,018.00元(其中:基本支出316,018.00元,项目支出0.00元),主要用于保障行政人员医疗保险缴费支出;
16.2101102(卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗)586,563.00元(其中:基本支出586,563.00元,项目支出0.00元),主要用于保障事业人员医疗保险缴费支出;
17.2101103(卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助)574,366.00元(其中:基本支出574,366.00元,项目支出0.00元),主要用于保障在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出;
18.2101199(卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出)81,934.00元(其中:基本支出81,934.00元,项目支出0.00元),主要用于保障在职人员生育保险缴费支出;
19.2210201(住房保障支出—住房改革支出—住房公积金)728,282.88元(其中:基本支出728,282.88元,项目支出0.00元),主要用于保障机构在职人员住房公积金缴费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301(工资福利支出)14,708,858.64元(其中:基本支出14,708,858.64元,项目支出0.00元),具体为:
(1)30101(基本工资)4,416,624.00元(其中:基本支出4,416,624.00元,项目支出0.00元),主要用于发放在职人员基本工资;
(2)30102(津贴补贴)1,489,944.00元(其中:基本支出1,489,944.00元,项目支出0.00元),主要用于发放在职人员津贴补贴;
(3)30103(奖金)380,052.00元(其中:基本支出380,052.00元,项目支出0.00元),主要用于发放在职人员绩效奖金;
(4)30107(绩效工资)4,059,552.00元(其中:基本支出4,059,552.00元,项目支出0.00元),主要用于发放在职人员绩效工资;
(5)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)1,456,565.76元(其中:基本支出1,456,565.76元,项目支出0.00元),主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险;
(6)30110(职工基本医疗保险缴费)902,581.00元(其中:基本支出902,581.00元,项目支出0.00元),主要用于缴纳在职人员单位部分职工基本医疗保险;
(7)30111(公务员医疗补助缴费)574,366.00元(其中:基本支出574,366.00元,项目支出0.00元),主要用于缴纳在职人员单位部分公务员医疗补助;
(8)30112(其他社会保障缴费)188,771.00元(其中:基本支出188,771.00元,项目支出0.00元),主要用于缴纳在职人员单位部分失业保险及工伤保险;
(9)30113(住房公积金)728,282.88元(其中:基本支出728,282.88元,项目支出0.00元),主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金;
(10)30199(其他工资福利支出)512,120.00元(其中:基本支出512,120.00元,项目支出0.00元),主要用于发放临聘人员工资及保险。
(1)30201(办公费)145,300.00元(其中:基本支出83,000.00元,项目支出62,300.00元),主要用于购买报刊、杂志及办公用品支出;
(2)30202(印刷费)2,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出2,000.00元),主要用于支付印刷安全生产宣传页支出;
(3)30205(水费)11,000.00元(其中:基本支出10,000.00元,项目支出1,000.00元),主要用于支付水费;
(4)30206(电费)42,000.00元(其中:基本支出40,000.00元,项目支出2,000.00元),主要用于支付电费;
(5)30207(邮电费)56,000.00元(其中:基本支出56,000.00元,项目支出0.00元),主要用于支付电话费及网络宽带费;
(6)30211(差旅费)329,000.00元(其中:基本支出50,000.00元,项目支出279,000.00元),主要用于支付公务出差人员差旅费;
(7)30213(维修(护)费)38,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出38,000.00元),主要用于支付博物馆、文化馆房屋及设备维修费;
(8)30216(培训费)5,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出5,000.00元),主要用于各文化馆开展暑期少儿培训班等支出;
(9)30217(公务接待费)59,000.00元(其中:基本支出7,000.00元,项目支出52,000.00元),主要用于开展公务接待支出;
(10)30218(专用材料费)30,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出30,000.00元),主要用于采购演出服装及道具支出;
(11)30226(劳务费)496,750.00元(其中:基本支出171,000.00元,项目支出325,750.00元),主要用于临聘人员工资;
(12)30227(委托业务费)224,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出224,000.00元),主要用于委托外单位开展调勘、演出、摄影等支出;
(13)30228(工会经费)187,038.72元(其中:基本支出187,038.72元,项目支出0.00元),主要用于拨付工会活动经费;
(14)30231(公务用车运行维护费)88,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出88,000.00元),主要用于舞台车运行维护支出;
(15)30239(其他交通费用)206,200.00元(其中:基本支出206,200.00元,项目支出0.00元),主要用于文工队开展下乡演出、行政执法部门开展市场监督检查工作车辆租赁费;
(16)30299(其他商品和服务支出)53,400.00元(其中:基本支出53,400.00元,项目支出0.00元),主要用于基层党组织及离退休干部党支部工作支出。
(1)30302(退休费)144,000.00元(其中:基本支出144,000.00元,项目支出0.00元),主要用于支付退休人员的退休费;
(2)30305(生活补助)7,848.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出7,848.00元),主要用于支付遗属生活补助;
(3)30399(其他对个人和家庭的补助)175,500.00元(其中:基本支出175,500.00元,项目支出0.00元),主要用于发放非物质文化遗产传承人补助。
(1)31001(房屋建筑物购建)53,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出53,000.00元),主要用于修建文物保护说明碑支出;
(2)31002(办公设备购置)125,000.00元(其中:基本支出30,000.00元,项目支出95,000.00元),主要用于采购电脑、打印机等办公设备支出;
(3)31003(专用设备购置)50,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出50,000.00元),主要用于图书馆购买图书管理设备支出;
(4)31007(信息网络及软件购置更新)15,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出15,000.00元),主要用于图书馆购买图书管理软件支出;
(5)31021(文物和陈列品购置)80,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出80,000.00元),主要用于支付图书馆报刊杂志等费用。
五、市对下专项转移支付情况
瑞丽市文化和旅游局2024年度无市对下专项转移支付支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,政府采购预算总额185,000.00元,其中:政府采购货物预算97,000.00元、政府采购服务预算88,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
瑞丽市文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计147,000.00元,较上年减少5,000.00元,下降3.29%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
瑞丽市文化和旅游局2024年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年持平,无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
瑞丽市文化和旅游局2024年公务接待费预算为59,000.00元,较上年减少2,000.00元,下降3.28%,国内公务接待批次为60次,共计接待600人次。
减少的主要原因是:我单位认真贯彻中央八项规定精神,严格控制公务接待费支出,简化公务接待,严格控制接待规模和餐费标准。
(三)公务用车购置及运行维护费
瑞丽市文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为88,000.00元,较上年减少3,000.00元,下降3.30%。其中:公务用车购置费0.00元,与上年持平,无变化;公务用车运行维护费88,000.00元,较上年减少3,000.00元,下降3.30%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
下降的主要原因是:我单位严格控制公务用车维修、加油等行为,从严安排公车使用,控制用车成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
瑞丽市文化和旅游局2024年度预算未安排重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
【旅游市场】通常是指旅游需求市场或旅游客源市场,即某一特定旅游产品的经常购买者和潜在购买者。从经济学角度讲,它是旅游产品供求双方交换关系的总和。
【国际旅游】是指跨越国界的旅游活动,包括入境旅游和出境旅游,前者指外国居民到本国的旅游活动,后者指本国居民到他国的旅游活动。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
瑞丽市文化和旅游局2024年机关运行经费安排893,638.72元,较上年减少79,641.24元,下降8.18%,主要原因分析:2024年在职人员较上年减少4人,工会经费及日常运行开支相应减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,瑞丽市文化和旅游局资产总额57,161,390.88元,其中:流动资产21,913,400.22元,固定资产6,833,414.19元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程22,452,402.21元,无形资产332,578.21元,其他资产5,629,596.05元。与上年相比,本年资产总额增加550,844.99元,其中固定资产增加1,448,639.38元。处置房屋建筑物3平方米,账面原值268,461.97元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产161项,账面原值2,810,144.50元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53310200335700111
滇公网安备 53310002000503号 联系电话:0692-4143272
政府网站标识码:5331020001
地址:瑞丽市新建路2号 邮编:678600