瑞丽市卫生健康局

瑞丽市卫计局2016年部门决算公开报表

浏览量:8263    作者: 日期:2017/10/24
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:瑞丽市卫生和计划生育局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 9,010.96 一、一般公共服务支出 32 2.24
其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 33
二、上级补助收入 3 三、国防支出 34
三、事业收入 4 560.56 四、公共安全支出 35
四、经营收入 5 五、教育支出 36
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 37
六、其他收入 7 13.28 七、文化体育与传媒支出 38
8 八、社会保障和就业支出 39 679.91
9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 8,720.40
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、国土海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、其他支出 52
22 二十二、债务还本支出 53
23 二十三、债务付息支出 54
本年收入合计 24 9,584.80 本年支出合计 55 9,402.54
    用事业基金弥补收支差额 25 18.75     结余分配 56 80.51
    年初结转和结余 26 1,283.59       提取职工福利基金 57 8.02
      项目支出结转和结余 27 791.52       转入事业基金 58 40.40
28     年末结转和结余 59 1,404.10
29       项目支出结转和结余 60 500.55
30 61
总计 31 10,887.15 总计 62 10,887.15
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
编制单位:瑞丽市卫生和计划生育局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9,584.80 9,010.96 560.56 13.28
201 一般公共服务支出 2.24 2.24
20199 其他一般公共服务支出 2.24 2.24
2019999   其他一般公共服务支出 2.24 2.24
208 社会保障和就业支出 704.20 704.20
20805 行政事业单位离退休 704.20 704.20
2080501   归口管理的行政单位离退休 214.43 214.43
2080502   事业单位离退休 489.77 489.77
210 医疗卫生与计划生育支出 8,878.37 8,304.52 560.56 13.28
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 497.69 497.69
2100101   行政运行 468.67 468.67
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 29.03 29.03
21002 公立医院 55.37 55.37
2100201   综合医院 14.83 14.83
2100299   其他公立医院支出 40.54 40.54
21003 基层医疗卫生机构 2,463.69 1,897.21 560.56 5.91
2100301   城市社区卫生机构 344.34 294.53 49.79 0.02
2100302   乡镇卫生院 1,763.94 1,247.28 510.77 5.89
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 355.41 355.41
21004 公共卫生 1,569.31 1,561.94 7.37
2100401   疾病预防控制机构 267.76 267.21 0.55
2100408   基本公共卫生服务 1,025.47 1,025.47
2100409   重大公共卫生专项 252.39 245.57 6.82
2100410   突发公共卫生事件应急处理 2.90 2.90
2100499   其他公共卫生支出 20.78 20.78
21005 医疗保障 3,864.44 3,864.44
2100506   新型农村合作医疗 3,864.44 3,864.44
21007 计划生育事务 273.18 273.18
2100716   计划生育机构 81.41 81.41
2100717   计划生育服务 75.51 75.51
2100799   其他计划生育事务支出 116.27 116.27
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 154.68 154.68
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 154.68 154.68
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
编制单位:瑞丽市卫生和计划生育局 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 9,402.54 8,872.21 530.33
201 一般公共服务支出 2.24 2.24
20199 其他一般公共服务支出 2.24 2.24
2019999   其他一般公共服务支出 2.24 2.24
208 社会保障和就业支出 679.91 679.91
20805 行政事业单位离退休 679.91 679.91
2080501   归口管理的行政单位离退休 215.37 215.37
2080502   事业单位离退休 464.54 464.54
210 医疗卫生与计划生育支出 8,720.40 8,190.07 530.33
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 504.52 504.52
2100101   行政运行 472.57 472.57
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 31.95 31.95
21003 基层医疗卫生机构 2,594.45 2,245.15 349.30
2100301   城市社区卫生机构 369.06 313.26 55.80
2100302   乡镇卫生院 1,945.30 1,651.80 293.50
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 280.09 280.09
21004 公共卫生 1,261.61 1,112.33 149.28
2100401   疾病预防控制机构 280.10 280.10
2100408   基本公共卫生服务 743.60 741.44 2.17
2100409   重大公共卫生专项 217.58 70.47 147.11
2100499   其他公共卫生支出 20.33 20.33
21005 医疗保障 3,864.44 3,864.44
2100506   新型农村合作医疗 3,864.44 3,864.44
21007 计划生育事务 384.83 353.08 31.75
2100716   计划生育机构 95.28 95.28
2100717   计划生育服务 118.44 108.22 10.22
2100799   其他计划生育事务支出 171.11 149.58 21.53
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 110.55 110.55
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 110.55 110.55
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:瑞丽市卫生和计划生育局 金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 9,010.96 一、一般公共服务支出 30 2.24 2.24
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31
3 三、国防支出 32
4 四、公共安全支出 33
5 五、教育支出 34
6 六、科学技术支出 35
7 七、文化体育与传媒支出 36
8 八、社会保障和就业支出 37 679.91 679.91
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 8,182.03 8,182.03
10 十、节能环保支出 39
11 十一、城乡社区支出 40
12 十二、农林水支出 41
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、国土海洋气象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48
20 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、其他支出 50
22 二十二、债务还本支出 51
23 二十三、债务付息支出 52
本年收入合计 24 9,010.96 本年支出合计 53 8,864.17 8,864.17
年初财政拨款结转和结余 25 1,253.47 年末财政拨款结转和结余 54 1,400.26 1,400.26
一、一般公共预算财政拨款 26 1,253.47 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 56
28 57
总计 29 10,264.43 总计 58 10,264.43 10,264.43
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:瑞丽市卫生和计划生育局 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,253.47 477.76 775.72 9,010.96 8,778.43 232.53 8,864.17 8,354.96 509.22 1,400.26 901.23 499.03
201 一般公共服务支出 2.24 2.24 2.24 2.24
20199 其他一般公共服务支出 2.24 2.24 2.24 2.24
2019999   其他一般公共服务支出 2.24 2.24 2.24 2.24
208 社会保障和就业支出 103.95 3.95 100.00 704.20 704.20 679.91 679.91 128.24 28.24 100.00
20805 行政事业单位离退休 3.95 3.95 704.20 704.20 679.91 679.91 28.24 28.24
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.94 0.94 214.43 214.43 215.37 215.37
2080502   事业单位离退休 3.01 3.01 489.77 489.77 464.54 464.54 28.24 28.24
20815 自然灾害生活救助 100.00 100.00 100.00 100.00
2081503   自然灾害灾后重建补助 100.00 100.00 100.00 100.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,149.52 473.81 675.72 8,304.52 8,071.99 232.53 8,182.03 7,672.81 509.22 1,272.02 872.99 399.03
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 22.33 22.33 497.69 497.69 504.44 504.44 15.59 15.59
2100101   行政运行 12.33 12.33 468.67 468.67 472.49 472.49 8.51 8.51
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 10.00 10.00 29.03 29.03 31.95 31.95 7.08 7.08
21002 公立医院 55.37 55.37 55.37 55.37
2100201   综合医院 14.83 14.83 14.83 14.83
2100299   其他公立医院支出 40.54 40.54 40.54 40.54
21003 基层医疗卫生机构 674.69 123.59 551.10 1,897.21 1,822.81 74.40 2,089.45 1,740.15 349.30 482.46 206.26 276.20
2100301   城市社区卫生机构 80.00 80.00 294.53 294.53 348.83 293.03 55.80 25.70 1.50 24.20
2100302   乡镇卫生院 471.10 471.10 1,247.28 1,172.88 74.40 1,460.53 1,167.03 293.50 257.85 5.85 252.00
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 123.59 123.59 355.41 355.41 280.09 280.09 198.91 198.91
21004 公共卫生 196.09 188.77 7.32 1,561.94 1,403.81 158.13 1,240.24 1,112.07 128.17 517.80 480.51 37.28
2100401   疾病预防控制机构 22.03 22.03 267.21 267.21 279.84 279.84 9.40 9.40
2100408   基本公共卫生服务 164.00 159.83 4.17 1,025.47 1,025.47 743.60 741.44 2.17 445.87 443.87 2.00
2100409   重大公共卫生专项 9.57 6.42 3.15 245.57 87.44 158.13 196.47 70.47 126.00 58.67 23.39 35.28
2100410   突发公共卫生事件应急处理 2.90 2.90 2.90 2.90
2100499   其他公共卫生支出 0.50 0.50 20.78 20.78 20.33 20.33 0.95 0.95
21005 医疗保障 3,864.44 3,864.44 3,864.44 3,864.44
2100506   新型农村合作医疗 3,864.44 3,864.44 3,864.44 3,864.44
21007 计划生育事务 256.41 139.11 117.30 273.18 273.18 372.92 341.18 31.75 156.67 71.12 85.55
2100716   计划生育机构 15.96 1.96 14.00 81.41 81.41 83.38 83.38 14.00 14.00
2100717   计划生育服务 130.06 93.62 36.44 75.51 75.51 118.44 108.22 10.22 87.13 60.91 26.21
2100799   其他计划生育事务支出 110.39 43.53 66.86 116.27 116.27 171.11 149.58 21.53 55.54 10.21 45.33
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 154.68 154.68 110.55 110.55 44.13 44.13
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 154.68 154.68 110.55 110.55 44.13 44.13
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:瑞丽市卫生和计划生育局 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,097.45 302 商品和服务支出 1,101.91 310 其他资本性支出 512.29
30101   基本工资 703.21 30201   办公费 38.05 31001   房屋建筑物购建
30102   津贴补贴 823.88 30202   印刷费 25.88 31002   办公设备购置 34.29
30103   奖金 104.56 30203   咨询费 0.53 31003   专用设备购置 478.00
30104   其他社会保障缴费 15.03 30204   手续费 0.39 31005   基础设施建设
30106   伙食补助费 30205   水费 1.50 31006   大型修缮
30107   绩效工资 412.44 30206   电费 5.54 31007   信息网络及软件购置更新
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 30207   邮电费 28.99 31008   物资储备
30109   职业年金缴费 30208   取暖费 31009   土地补偿
30199   其他工资福利支出 38.33 30209   物业管理费 31010   安置补助
303 对个人和家庭的补助 4,643.31 30211   差旅费 35.05 31011   地上附着物和青苗补偿
30301   离休费 30212   因公出国(境)费用 31012   拆迁补偿
30302   退休费 600.02 30213   维修(护)费 36.01 31013   公务用车购置
30303   退职(役)费 30214   租赁费 31019   其他交通工具购置
30304   抚恤金 14.44 30215   会议费 3.97 31020   产权参股
30305   生活补助 0.51 30216   培训费 5.45 31099   其他资本性支出
30306   救济费 30217   公务接待费 12.39 304 对企事业单位的补贴
30307   医疗费 3,864.44 30218   专用材料费 300.65 30401   企业政策性补贴
30308   助学金 30224   被装购置费 30402   事业单位补贴
30309   奖励金 162.45 30225   专用燃料费 0.32 30403   财政贴息
30310   生产补贴 30226   劳务费 469.27 30499   其他对企事业单位的补贴
30311   住房公积金 30227   委托业务费 307 债务利息支出
30312   提租补贴 30228   工会经费 30701   国内债务付息
30313   购房补贴 30229   福利费 30707   国外债务付息
30314   采暖补贴 30231   公务用车运行维护费 18.57 399 其他支出
30315   物业服务补贴 30239   其他交通费用 39906   赠与
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.45 30240   税金及附加费用
30299   其他商品和服务支出 119.39
人员经费合计 6,740.75 公用经费合计 1,614.20
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:瑞丽市卫生和计划生育局 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
编制单位:瑞丽市卫生和计划生育局 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
编制单位:瑞丽市卫生和计划生育局 金额单位:万元
项  目 行次 预算数 决算统计数
栏  次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 32.81
  1.因公出国(境)费 3
  2.公务用车购置及运行维护费 4 19.71
    (1)公务用车购置费 5
    (2)公务用车运行维护费 6 19.71
  3.公务接待费 7 13.09
    (1)国内接待费 8 13.09
         其中:外事接待费 9
    (2)国(境)外接待费 10
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12
  2.因公出国(境)人次数(人) 13
  3.公务用车购置数(辆) 14
  4.公务用车保有量(辆) 15
  5.国内公务接待批次(个) 16 0.05
     其中:外事接待批次(个) 17
  6.国内公务接待人次(人) 18 0.26
     其中:外事接待人次(人) 19
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21
二、机关运行经费 22 978.93
(一)行政单位 23 978.93
(二)参照公务员法管理事业单位 24
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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